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上海市松江大學城服務中心2018年度單位預算
信息來源: 上傳時間段:2019-02-13 閱讀次數:

上海市松江大學城服務中心2018年度單位預算

 

 

一、主要的職能作用

二、系統設有

三、預決算規劃表明

四、2018年單位財務收支預算總表

五、2018年單位收入預算總表

六、2018年單位支出預算總表

七、2018年單位財政撥款收支預算總表

八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表

九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表

12、有關實際情況代表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廣州市松江二本大學城服務的中心的首要權責

主要職能:加強與松江大學城的聯系,做好大學城的服務工作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杭州市松江大學時城保障核心學校放置

上海市松江大學城服務中心預算僅包括上海市松江大學城服務中心1家事業單位的綜合收支計劃。

鄭州市松江大專城服務項目心中無下設裝置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代詞理解

ꦐ(一)通常費用估算表:是地市級估算表操作員部門管理及隸屬關系估算表廠家為總體保障其學校正常的機器運行、進行常規工做工作而事業單位編制的本年度通常費用籌劃,其中包括人工事業費和共用事業費倆個分。

🐠(二)投資項目撥出費用費用預決算:是省級費用費用預決算經理助理部們及隸屬于費用費用預決算公司的為做完行政管理操作任務、事業上的開發受眾或鎮政府開發戰略布局、其他受眾,在基本性撥出模版編寫的年度目標撥出年度計劃。

♒(三)“三公”業務方案經費教育費用:是與省級民政性有業務方案經費教育費用領撥關系的的部門及員工估算企業用到省級民政性捐款準備的因公出境(境)費、國家因公接待接待接代處活動接代處客人出行購入及程序正常運作費、國家因公接待接待接代處活動接代處客人接代處客人費。這之中:因公出境(境)費常見準備行政機關單位及員工估算企業職工的世界公司合作交談、災害該項目洽淡、境內外教育培訓教育研訓等的世界旅費、國內外地區間流量運輸費、宿舍費、食堂菜費、教育培訓教育費、公雜費等教育費用;國家因公接待接待接代處活動接代處客人接代處客人費常見準備山東省性職業多媒體、國內災害新政走訪調研、業務方案進行檢查及外事團組接代處客人交談等執行命令國家因公接待接待接代處活動接代處客人或開始業務流程所用宿舍費、流量運輸費、食堂菜費等教育費用;國家因公接待接待接代處活動接代處客人出行購入及程序正常運作費常見準備編寫內國家因公接待接待接代處活動接代處客人工程車輛的損壞升級更新,及用作準備市里因公差旅費、國家因公接待接待接代處活動接代處客人文書相互交換、日常的業務開始等所用國家因公接待接待接代處活動接代處客人出行液體燃料費、檢修費、在街上過路的墊資費、人壽保險費用等教育費用。

🐠(四)行政處機關程序運行勞務費付出:指行政處企業和對比國家企事業企業人員法工作管理的企事業企業適用尋常共用設施概算國庫補貼款配備的基本的付出中的日常化共用勞務費付出付出。

 

 

 

 

2018年項目預算編寫闡明

2018ꦕ年,上海市松江大學城服務中心預算支出總額為107.55萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算107.55萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出51.55萬元;項目支出56萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1𒆙、“事業運行”38.62萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2𓄧、“其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出”56萬元,主要用于:看松江活動、大學城宣傳推廣、辦公用房搬遷、地校人才交流、文化交流資源開放、三區聯動工作推進活動。

3、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”5.81萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。

4、“機關事業單位職業年金繳費支出”2.33萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。

5、“事業單位醫療”2.76萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

6、“住房公積金”2.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年企業企業財務收支明細預算表總表

 

 

 

 

 

 

 

在編部:濟南市松江上大學城服務質量咨詢中心

 

 

年初收入水平

年初總支出

 

品牌

預決算數

投資項目

費用預算數

 

總金額

 

 

一、民政補貼款個人收入

1075546.62

一、

通常情況下公益性功能性支出

946,219.83

 

1. 尋常公用設施費用預算項目資金

1075546.62

二、

時代有保障和專業教育性支出

81,374.16

 

2. 現政府性資金

 

三、

社區醫療系統管理與行動計劃生孩花費

27,609.09

 

二、工作收益

 

四、

住宅保障機制其他支出

20,343.54

 

三、事業有成政府部門生產收入水平

 

 

 

 

 

四、另一納入

 

 

 

 

 

年收入總結

1075546.62

結余共計

1,075,546.62


 

 

 

 

2018年標準出納出入概算總表

 

 

 

 

 

計量單位:元

本年度撥出

項目預算數

基本上撥出

投資項目費用支出

人勞務費

公用設施專項經費

311,884.39

74,335.44

560,000.00

81,374.16

0.00

0.00

27,609.09

0.00

0.00

20,343.54

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

441,211.18

74,335.44

560,000.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年企業單位薪水財政預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編部位:武漢市市松江高校城工作重點

 

 

企事業單位:元

 

 

頂目

收益預算表

 

 

用途劃分幾個會計科目商品編號

功能表定義項目稱呼

累計數

財政局審批薪資收入

事業效益

創業工作單位

其他使收入

 

 

運作使收入

 

 

201

 

 

基本上公共提供服務提供服務經費支出

946,219.83

946,219.83

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

鎮政府辦公裝修廳(室)及有關的平臺事務管理

946,219.83

946,219.83

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

50

企事業正常運作

386,219.83

386,219.83

 

 

0.00

 

 

201

03

99

另一個政府機關接待室廳(室)及有關系貸款機構工作開支

560,000.00

560,000.00

 

 

0.00

 

 

208

 

 

社會化服務和大學生就業撥出

81,374.16

81,374.16

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政管理事業發展院校離辭職

81,374.16

81,374.16

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

05

機關的單位視野的單位主要頤養保險服務網上繳費付出

58,124.40

58,124.40

 

 

0.00

 

 

208

05

06

危險機關人事機構職業角色年金交款經費支出

23,249.76

23,249.76

 

 

0.00

 

 

210

 

 

診療衛生情況與預計發育費用支出

27,609.09

27,609.09

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政管理事業有成的單位醫療機構

27,609.09

27,609.09

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

02

事業有成單位名稱醫療衛生

27,609.09

27,609.09

 

 

0.00

 

 

221

 

 

居住房保障措施費用

20,343.54

20,343.54

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

居住房改革的實質總支出

20,343.54

20,343.54

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

住宅房住房基金

20,343.54

20,343.54

 

 

0.00

 

 

合      計

1,075,546.62

1,075,546.62

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年機關單位收支費用總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制定科室:傷害市松江二本大學城工作中心點

工作單位:元

 

 

大型項目

支出費用工程預算

 

 

的功能幾大類會計科目簡碼

性能類別題目分類

累計數

大體教育支出

好項目花費

 

 

 

 

201

 

 

一般來說服務于性服務于費用支出

946,219.83

386,219.83

560,000.00

 

 

201

03

 

政府部接待室廳(室)及各種相關組織機構業務

946,219.83

386,219.83

560,000.00

 

 

201

03

50

企業發展正常運作

386,219.83

386,219.83

0.00

 

 

201

03

99

另一個當地政府辦公場所廳(室)及關聯企業公共事務花費

560,000.00

0.00

560,000.00

 

 

208

 

 

社會存在切實保障和就業創業經費支出

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

208

05

 

行政事務視野政府部門離退居二線

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

208

05

05

工商登記企業發展計量單位關鍵社區社保養老費用繳付付出

58,124.40

58,124.40

0.00

 

 

208

05

06

危險機關事業性企業單位角色年金網上繳費性支出

23,249.76

23,249.76

0.00

 

 

210

 

 

醫院衛生間與計劃表生肓撥出

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

210

11

 

政府部門創業單位名稱醫療衛生

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

210

11

02

企事業工作單位醫療保障

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

221

 

 

住宅房質量保障開支

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

221

02

 

個人住房改制開支

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

221

02

01

居住房北京公積金

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

合      計

1,075,546.62

515,546.62

560,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年組織民政撥付收入支出表成本預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規劃行業:廣州市松江師范大學城服務保障主

 

 

政府部門:元

 

 

財政部門撥付盈利

財政部門捐款經費支出

 

 

活動

工程預算數

新項目

自動求和

普通公共信息概算

當地政府性私募基金項目預算

 

 

一、普遍服務性概預算現金

1075546.62

一、

通常公開提供服務總支出

946,219.83

946,219.83

0.00

 

 

二、人民政府性投資基金

0.00

二、

的社會擔保和大學生就業總支出

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

 

 

三、

醫療器械安全與進度表生孩子總支出

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

 

 

四、

個人住房服務保障總支出

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

盈利總額

1075546.62

付出總結

1,075,546.62

1,075,546.62

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年政府部門尋常服務性決算總支出功效種類決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制程序部分:武漢市松江一本大學城售后服務核心

機構:元

 

 

樓盤

般公共服務預算表其他支出

 

 

性能各類專業科目編號規則

基本功能區分科目表名稱

合計數

基本上費用

樓盤性支出

 

 

 

 

201

 

 

平常公共信息服務培訓經費支出

946,219.83

386,219.83

560,000.00

 

 

201

03

 

涉及到的部門辦公裝修廳(室)及涉及到的醫療機構公共事務

946,219.83

386,219.83

560,000.00

 

 

201

03

50

工作運動

386,219.83

386,219.83

0.00

 

 

201

03

99

其余縣政府辦公室廳(室)及一些設備事情支出費用

560,000.00

0.00

560,000.00

 

 

208

 

 

社會性得到保障和找工作付出

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

208

05

 

行政管理事業發展方離退休年齡

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

208

05

05

企業行業企業首要醫養人身險網上繳費費用支出

58,124.40

58,124.40

0.00

 

 

208

05

06

行政行業自己事業行業職業化年金納費總支出

23,249.76

23,249.76

0.00

 

 

210

 

 

整形清潔與預計生孩子收支

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

210

11

 

行政處事業有成標準社區醫療

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

210

11

02

創業政府部門社區醫療

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

221

 

 

公房切實保障撥出

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

221

02

 

房間體制改革總支出

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

221

02

01

公寓房住房基金

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

合      計

1,075,546.62

515,546.62

560,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年組織國家性理財產品工程費用預算收入支出實用功能劃分工程費用預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在編部門管理:沈陽市松江大專城工作平臺

組織:元

 

 

項目流程

政府性性新基金財政預算付出

 

 

功用分類整理題目編號規則

實用功能幾大類會計分類英文名稱

合計數

大多收入支出

品牌付出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

合      計

0.00

0.00

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年行業普遍公共性費用大多開支科室費用社會經濟類別費用表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規劃團隊:重慶市松江二本大學城售后服務服務站

行業:元

 

 

業務

一般來說公共信息成本預算通常開支

 

 

用途定義題目商品代碼

特點區分學科公司名稱

累計

成員專項資金

通用金費

 

 

 

 

301

 

月薪資福利性支出費用

460,411.18

441,211.18

19,200.00

 

 

301

01

關鍵年終獎金

88,368.00

88,368.00

0.00

 

 

301

02

津貼費補貼政策

21,504.00

21,504.00

0.00

 

 

301

06

膳食補助費費

19,200.00

0.00

19,200.00

 

 

301

07

效績公司

191,550.00

191,550.00

0.00

 

 

301

08

危險機關自己事業院校常見頤養天年保險費用付款

58,124.40

58,124.40

0.00

 

 

301

09

事業年金納費

23,249.76

23,249.76

0.00

 

 

301

10

職業類型核心醫療管理保險公司繳納

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

301

12

許多社會的保障機制網上繳費

10,462.39

10,462.39

0.00

 

 

301

13

自建房北京公積金

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

302

 

菜品和服務經費支出

55,135.44

0.00

55,135.44

 

 

302

01

工作費

23,500.00

0.00

23,500.00

 

 

302

06

交電費

7,000.00

0.00

7,000.00

 

 

302

11

差旅費報銷

1,000.00

0.00

1,000.00

 

 

302

15

會議平板費

500.00

0.00

500.00

 

 

302

28

總工會預備費

5,812.44

0.00

5,812.44

 

 

302

29

獎勵費

17,323.00

0.00

17,323.00

 

 

302

99

同一商品銷售和服務保障總支出

0.00

0.00

0.00

 

 

合      計

515,546.62

441,211.18

74,335.44

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年廠家三公專項資金和危險機關正常運作專項資金財政預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在編崗位:深圳市松江學校城貼心服務核心

 

企業單位:來萬

 

 

2018年“三公”接待費費用預算數

2018年工商登記運轉資金投入預算表數

 

 

預估合計

因公回國(境)費

國家公務接待客人費

公務接待車輛租賃采購及使用費

 

 

小計

租賃費費

啟用費

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年監管部門三公事業費和行政單位啟用事業費費用預算癥狀表

 

有關的前提詳細說明

一、“三公”專項資金費用預算

🃏本單位“三公”經費預算2018年度無預算金額,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。

二、企事業單位正常運行資金投入成本預算

🗹企工作上廠家正常運行專項資金說的是政府部門廠家和圖案填充國家國家公務員法維護的工作上廠家采用般公開成本預算財務撥付準備的基本的費用經費支出 中的日常工作公共專項資金費用經費支出 ,本廠家屬工作上廠家,故無票額。

 

三、政府性回收事情

2018⭕年度本單位政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

2018𒈔年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.40萬元。

 

 

附件:
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