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上海市松江大學城服務中心2017年度決算
信息來源: 發布消息時長:2019-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江大學時城

產品中

2017當年度預算

 


目  錄

 

第一次位置 鄭州市松江大學本科城安全服務機構簡況

一、通常職責

二、醫療機構布置

第二部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算表

一、工資收入總支出預算總表

二、效益部門預算表

三、其他支出結算的時候表

四、不需要付款年收入性支出部門預算總表

五、應該公開工程預算不需要捐款花費預算表

六、尋常共公工程預算財政性付款大體費用支出 預算表

七、般公開預算表財政局審批“三公”專項資金及市直機關執行專項資金收入支出竣工決算表

八、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政資金補貼款開支部門預算表

第三部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算情況說明

四是大部分 詞定義

 


第一部分    上海市松江大學城服務中心概況

 

一、常見功能

最好與松江院校城的連接,最好院校城的售后服務工作任務。

二、結構設有

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江大學城服務中心2017財政年度部門預算表

2017季度收入來源開支預算總表

廠家:萬塊

利潤

付出

品牌

竣工決算數

的項目

結算的時候數

一、財務撥付年收入

85.52

一、大部分共公售后服務支出費用

73.61

  里面:中央政府性債卷費用財政支出補貼款

 

二、外交活動支出費用

 

二、上級領導政府補貼純收入

 

三、國防科技付出

 

三、企事業薪資收入

 

四、共同防護總支出

 

四、開凈收入

 

五、文化藝術培訓教育支出

 

五、附加計量單位上交營收

 

六、完美技藝費用支出

 

六、另外盈利

 

七、文化知識休育與文化傳播其他支出

 

 

 

八、社會的基本保障和大學生就業付出

7.11

 

 

九、社區公共衛生管理與進度表生孕結余

2.48

 

 

十、節省環保標準經費支出

 

 

 

十一月、縣域街道教育支出

 

 

 

第十二、農業和林業水花費

 

 

 

十四、交行運載總支出

 

 

 

十四、產品地質勘察信息等費用支出

 

 

 

第十六、商業保障保障業等開支

 

 

 

16、經融開支

 

 

 

十八、協助另一地段費用

 

 

 

十九、土地海底氣象條件等支出費用

 

 

 

第十九、商品房保險其他支出

2.24

 

 

2、油糧工程材料保障花費

 

 

 

二十一國慶、的撥出

 

本年度薪水自動求和

85.52

上年總支出總金額

85.44

用事業上資金挽回收入支出表差額

 

節余計算

 

今年初結轉和盈余

 

年尾結轉和節余

0.08

總金額

85.52

總共

85.52


2017年終純收入部門預算表

公司的:上萬元

項目

本年度凈收入自動求和

國庫捐款純收入

領導補貼薪資

人事收入來源

加盟工資收入

附加企業單位繳納營收

許多營收

功能分類
科目編碼

管理費用稱呼

加總

85.52

85.52

 

 

 

 

 

201

 

 

一樣 公共產品產品收支

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

 

政府接待室室接待室廳(室)及對應組織 事務處理

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

50

事業單位作業

43.27

43.27

 

 

 

 

 

201

03

99

其余中央政府辦公樓廳(室)及相關結構事務處理性支出

30.43

30.43

 

 

 

 

 

208

 

 

世界保障機制和出去上班付出

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業性部門離退體

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機構企業發展機構大體社會養老保障保障交款收支

5.07

5.07

 

 

 

 

 

208

05

06

機構創業政府部門崗位年金激費收支

2.04

2.04

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障衛生學與策劃生孩開支

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理行業政府部門醫療保障

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

02

事業組織醫學

2.47

2.47

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房服務保障開支

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

 

房產改草性支出

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

01

  自建房社保公積金

2.24

2.24

 

 

 

 

 

 

 


2017月度經費支出預算表

機構:萬塊

投資項目

上年教育支出加總

大多支出費用

項目流程經費支出

繳納上家經費支出

加盟教育支出

對附加政府部門補貼費付出

功能分類
科目編碼

項目命名

累計數

85.44

55.01

30.43

 

 

 

201

 

 

通常公共文化服務培訓服務培訓結余

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

 

部門辦工廳(室)及想關貸款機構行政事務

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

50

教育事業程序運行

43.18

43.18

0

 

 

 

201

03

99

別的政府辦公室辦公廳(室)及關于裝置事情其他支出

30.43

0

30.43

 

 

 

208

 

 

世界擔保和就業問題總支出

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

 

行政事務企業計量單位離養老

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

05

企工作工作單位工作工作單位基礎頤養天年保險金交款花費

5.07

5.07

0

 

 

 

208

05

06

工商登記事業心方工作年金繳

費開支

2.04

2.04

0

 

 

 

210

 

 

社區醫療環衛與進度表生孩撥出

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

 

人事部門視野機構醫療衛生

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

02

創業行業醫學

2.48

2.48

0

 

 

 

221

 

 

居住房有效保障了撥出

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

 

公房轉型撥出

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

01

房間社保公積金

2.24

2.24

0

 

 

 

 


2017第四季度財政部門撥付個人收入經費支出竣工決算總表

公司:萬

收入來源

支出費用

大型項目

部門預算數

該項目

總計

通常公用設施項目預算國庫付款

區政府性貨幣基金工程預算民政付款

一、平常服務性決算國庫捐款

85.52

一、通常情況公眾貼心服務性支出

73.61

73.61

 

二、地方政府性股票基金成本預算財政廳付款

 

二、外交活動教育支出

 

 

 

 

 

三、防御開支

 

 

 

 

 

四、公共服務衛生結余

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓教育支出

 

 

 

 

 

六、專業技術應用結余

 

 

 

 

 

七、藝術體育運動與影視傳媒性支出

 

 

 

 

 

八、社會各界得到保障和就業前景其他支出

7.11

7.11

 

 

 

九、醫療機構安全衛生與項目生殖費用支出

2.48

2.48

 

 

 

十、綠色節能綠色付出

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮居委會教育支出

 

 

 

 

 

十三、農業水付出

 

 

 

 

 

十四、公路網貨運開支

 

 

 

 

 

十四、自然資源勘查數據等收支

 

 

 

 

 

15場、商業運作產品業等收支

 

 

 

 

 

16、金融投資性支出

 

 

 

 

 

十八、捐助別東南部付出

 

 

 

 

 

二十、土地資源海洋能氣象學等收入支出

 

 

 

 

 

十八、往房后勤保障性支出

2.24

2.24

 

 

 

三十五、油糧物質收儲花費

 

 

 

 

 

二十一月、的結余

 

 

 

上年納入加總

85.52

年初經費支出加總

85.44

85.44

 

月初國庫付款結轉和節余

 

月底財政預算捐款結轉和節余

0.08

0.08

 

      通常公開費用財政廳審批

 

 

 

 

 

      鎮政府性基金投資概預算財政預算捐款

 

 

 

 

 

總共

85.52

總金額

85.52

85.52

 

 


2017每年應該公共信息費用預算國庫付款其他支出竣工決算表

企業單位:上萬元

內容

自動求和

差不多性支出

項目流程經費支出

用途定義

會計分類識別碼

管理費用命名

201

 

 

大部分公共性服務質量經費支出

73.61

43.18

30.43

201

03

 

關聯部門辦公廳(室)及關聯學校事宜

73.61

43.18

 

30.43

201

03

50

事業心作業

43.18

43.18

 

201

03

99

任何國家會議室廳(室)及涉及醫院事務管理撥出

30.43

 

30.43

 

208

 

 

社會的擔保和擇業費用支出

7.11

7.11

 

208

05

 

財政事業發展廠家離退休年齡

7.11

7.11

 

208

05

05

機構自己事業標準基本上社會養老穩定激費費用支出

5.07

5.07

 

208

05

06

企事業上的的單位事業上的的單位角色年金手機繳費收支

2.04

2.04

 

210

 

 

醫療保健衛生情況與設計生肓經費支出

2.48

2.48

 

210

11

 

行政管理事業心的單位醫療管理

2.48

2.48

 

210

11

02

創業政府部門醫藥

2.48

2.48

 

221

 

 

自建房切實保障教育支出

2.24

2.24

 

221

02

 

公房改善經費支出

2.24

2.24

 

221

02

01

個人公積金貸款

2.24

2.24

 

預估合計

85.44

55.01

30.43

 


 

2017年一樣 公用費用財政資金付款差不多總支出竣工決算表

  的單位:多萬元

頂目

總金額

員專項經費

共公經費支出

城市發展等級分類

會計科目編寫代碼

課目名稱

301

 

年薪優惠教育支出

48.56

48.56

 

301

01

  常規公資

8.84

8.84

 

301

02

  津貼補助補助

4.01

4.01

 

301

03

  年獎

1

1

 

301

04

  其他發展保障措施交費

3.33

3.33

 

301

06

  食堂菜補貼政策費

0

0

 

301

07

  效績公司

23.19

23.19

 

301

08

政府部門視野機關單位首要醫養保險公司激費

5.07

5.07

 

301

09

崗位年金網上繳費

2.04

2.04

 

301

99

  其它公資春節福利付出

1.08

1.08

 

302

 

商品是和服務性費用

4.21

 

4.21

302

01

  商務辦公費

1.02

 

1.02

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  商業用電

0.37

 

0.37

302

07

  郵電局費

0.30

 

0.30

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務經營費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出境(境)資金

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

0.10

 

0.10

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  公務接待室接待室費

 

 

 

302

18

  專業的管理費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  特用生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  受托的業務費

 

 

 

302

28

  公會專項資金

0.50

 

0.50

302

29

  春節福利費

1.92

 

1.92

302

31

  國家公務用車的啟用定期檢查費

 

 

 

302

39

  其他的交行服務費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減服務費

 

 

 

302

99

  另外的的商品和精準服務付出

 

 

 

303

 

對人和家居的補貼申請書

2.24

2.24

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療保健費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

11

  租賃房住房基金

2.24

2.24

 

303

12

  提租補貼金

 

 

 

303

13

  買房貸款補貼款

 

 

 

303

99

  另一對一個人和家長的補貼申請書花費

 

 

 

310

 

一些資產投資性其他支出

 

 

 

310

02

  辦公裝修儀器購入

 

 

 

310

03

  專用箱機械采購

 

 

 

310

07

  的信息在線及圖片軟件購入的更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛租賃費

 

 

 

310

19

  的路網器具購入

 

 

 

310

99

  某些投資性費用

 

 

 

累計數

55.01

50.80

4.21

 


2017每年通常情況下公共信息費用財政性審批“三公”勞務費及機關事業單位開機運行勞務費付出預算表

標準:萬

基本上公開項目預算財政支出捐款“三公”資金投入

工商登記運轉

資金部門預算數

預估合計

因公出境

(境)費

公務活動出行用車采購及正常運作費

公務到訪到訪費

小計

因公出行

置辦費

公務接待用車的

啟用費

概預算數

竣工決算數

預決算數

預算數

預算表數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 


2017本年度縣政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政預算撥付費用部門預算表

機構:萬美元

業務

累計

基本性支出費用

工程支出費用

功能性定義

項目商品編碼

課程和科目命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江大學城服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江大學城服務中心2017年中竣工決算情況說明

 

一、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入支出決算總體情況說明

杭州市松江本科大學城功能心中2017🏅年度收入總計為85.52萬元、支出總計為85.52萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加7.88萬元。主要原因:工資福利支出增加。

二、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入決算情況說明

年初收入合計85.52萬元,其中:財政撥款收入85.52萬元,占100%。

三、關于上海市松江大學城服務中心2017年度支出決算情況說明

當年度ꦰ支出合計85.44萬元,其中:基本支出55.01萬元,占64.39%;項目支出30.43萬元,占35.61%。

四、關于上海市松江大學城服務中心2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

西安市松江院校城服務的學校2017🧸年度財政撥款收支總決算85.52萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加7.88萬元,增長10.16%。主要原因:工資福利支出增加。

五、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般來說服務性概算民政撥付撥出部門預算整體來說現狀

濟南市松江大家城貼心中心站2017🔜年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,占本年支出合計的100%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加7.80萬元,增長10.06%。主要原因:工資福利支出增加。

(二)似的通用估算民政付款開支竣工決算結構類型情況發生

天津市松江上大學城服務于平臺2017꧃年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)73.61萬元,占86.16%;社會保障和就業支出(類)7.11萬元,占8.32%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2.48萬元,占2.90%;住房保障支出(類)2.24萬元,占2.62%。

(三)大部分公益性費用財政預算審批經費支出結算的時候按照環境

重慶市松江專科大學城的服務重點2017🌃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為78.90萬元,支出決算為85.44萬元,完成年初預算的108.29%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加。

1✃、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)43.18萬元。主要用于:人員和日常公用經費。年初預算為33.73萬元,支出決算為43.19萬元,完成年初預算的128.05%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加

2🍨、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)30.44萬元。主要用于:看松江等樓盤預備費教育支出♉。年初預算為34.00萬元,支出決算為30.44萬元,完成年初預算的89.53%。決算數小于預算數的主要原因:項目活動減掉。

3⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.07萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為4.97萬元,支出決算為5.07萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

 4🌟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.04萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為1.99萬元,支出決算為2.04萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

5❀、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)2.48萬元。主要用于:職工醫療保障繳費。年初預算為2.48萬元,支出決算為2.48萬元。

6ꦏ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.25萬元。主要用于:職工公積金繳費。年初預算為1.74萬元,支出決算為2.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

六、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

北京市松江大學專業城服務保障重心2017🦂年度一般公共預算財政撥款基本支出55.01萬元,包括人員經費50.80萬元,公用經費4.21萬元。基本支出中:

1⛄、工資福利支出48.56萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出4.21萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、維修(護)費、工會經費、福利費。

3、對個人和家庭的補助2.24萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財務撥付性支出部門預算綜合性原因證明。

武漢市松江綜合大學城業務咨詢中心2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度無變化。

(二)“三公”專項經費財政局付款收入支出預算具體實施條件代表。

 深圳市松江學校城服務培訓心中2017全年度無“三公”金費不需要撥付花費。

八、關于上海市松江大學城服務中心2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

廣州市松江大學專業城功能重心2017全年無當地政府性基金投資決算財政資金補貼款性支出。

九、國有控股投資加盟費用預算國庫補貼款具體申請報告書

 沈陽市松江高中城服務培訓中心的2017年終無國企投資者操作費用預算財政資金撥付花費。

十、別至關重要事宜的具體情況闡明

(一)部門作業預備費費用現象

 成都市市松江大學專業城工作中間2017財政年度高分子關正常運行資金支出費用。

(二)當地政府回收結余現象

重慶市松江大學考研城售后服務機構2017ꩲ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.20萬元,其中:貨物采購金額0.20萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。

(三)國有控股凈資產支配權應用狀態

ꦬ截止到2017年12月31日,佛山市松江大學生城服務管理主共設機動車輛0輛,里面,通常情況國家公務租車0輛、應該市場監管值崗公務車0輛、獨特的職業 技術工藝車輛租賃0輛、另外用車的0輛(由市機管局統一性原件保險的一般來說因公出行0輛)。企事業單位價值觀50萬美金上文萬能的設備0臺(套),方幣值100萬塊大于專業機器設備0臺(套)。

(四)概預算效績控制現狀

𒉰上海市松江大學城服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度傷害市松江學校城服務管理中心無效績評測大型項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦑ一、國庫部門局性付款營收:指相關部門個部門本第四季度度從本級國庫部門局性個部門得到的國庫部門局性付款,主要包括常見通用概不需要預算國庫部門局性付款和相關部門性貨幣基金概不需要預算國庫部門局性付款。

二、教育事業上純收錄:指教育事業上企業單位抓好技術專業工作生活還有其幫助生活擁有的純收錄。

⛦三、操作創收:指教育事業院校在靠譜銷售業務的游戲項目還有其輔助工具的游戲項目囿于抓好非獨立自主成本計算操作的游戲項目拿到的創收。

四、同一營收:指廠家贏得的除“財政性補貼款營收”、“事業心營收”、“營運營收”等多于的營收。

五、期初結轉和余額:就是指上一年度從未實現、結轉到當年度按光于歸定以后的使用的流動資金。

ಌ六、月底結轉和余額:指當月度度或原先月度財政預算讓、因可觀必要條件發生的變換尚未按原籌劃推行,需網絡延時到以來月度按密切相關標準規定仍在適用的金額。

七、關鍵其他開支:指部門為確保單位普通轉運、到位平常辦公責任而的發生的杜六房加盟總部的其他開支。

♑八、投資項目其他教育收支:指組織為進行相關的財政工作責任責任或衛生事業不斷發展要求,在常見其他教育收支囿于突發的各個其他教育收支。

九、自主經營管理結余:指人事行業在職業 行為及輔佐行為本身做非獨力折算自主經營管理行為遭受的結余。

🃏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒁏國慶、國家機關程序運行資金資金付出:指財政部門政府部門和依據因公員法工作的自己事業政府部門便用似的服務性項目預算財政部門付款準備的總體資金付出中的每天的公供資金資金付出資金付出。

 

 

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