上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、注意職責權限
二、培訓機構布置
三、工程預算編織情況說明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、各種相關現狀詳細說明
深圳市松江區合作協議交流溝通的服務部點
♔西安市松江區媒體配合交流電信息功能基地是松江區我們地方政府媒體配合交流電信息辦成員工作單位名稱,其核心工作職責:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
🙈(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
天津市松江區合作項目討論售后服務重心公司使用
🌸鄭州市松江區合作方式共贏聊天功能性咨詢公司部門成本預算僅例如鄭州市松江區合作方式共贏聊天功能性咨詢公司本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
號碼 | 廠家名字 | 微信備注名 |
1 | 蘇州市松江區媒體合作交流信息的服務機構 |
|
詞講解
𒉰(一)大致性總支出工程決算:是省級工程決算經理助理行政部門及隸屬關系工程決算企事業單位為維護其系統每天暖機、到位每天成就成就而在編的年度目標大致性總支出設計,以及職工事業費和共用事業費兩個分。
♕(二)項目流程教育開支項目概費用:是省級項目概費用經理助理監管部門及所在項目概費用企工作單位為完工行政事務工作釣魚任務、工作經濟轉型要求或相關部門經濟轉型戰略、目標值要求,在大致教育開支之余事業編的當年度教育開支進度表。
ꦦ(三)“三公”費用:是與市里民政廳有費用領撥干系的部分簡答部下成本財政預算政府部門便用市里民政廳撥付確定的因公回國留學(境)費、國家國家因公迎送迎送廳機動車輛采購及加載費、國家國家因公迎送迎送廳迎送廳費。進來:因公回國留學(境)費其重要確定政府機關及部下成本財政預算政府部門成員的國際進行合作座談會、大量安全事故產品進行洽淡、境外支付培訓課程班學習進修等的國際旅費、外國大城市間道路費、酒店往宿費用、食堂菜費費、培訓課程班費、公雜費等付出;國家國家因公迎送迎送廳迎送廳費其重要確定在國內性專科會議通知、國家大量安全事故制度調研方案、自查報告進行檢查或是外事團組迎送廳座談會等執行力國家國家因公迎送迎送廳或做銷售業務營養酒店往宿費用、道路費、食堂菜費費等付出;國家國家因公迎送迎送廳機動車輛采購及加載費其重要確定編寫內國家國家因公迎送迎送廳機動車輛的壞掉的更新時間,或是使用在確定市中心因公外出、國家國家因公迎送迎送廳文書對換、每天工作上做等營養國家國家因公迎送迎送廳機動車輛氣體燃料費、維護費、在街上過路的墊資費、安全費等付出。
🐟(四)市直機關運營專項資金:指行政訴訟廠家名稱和定義公務活動員法管理系統的事業廠家廠家名稱選用平常公眾概預算財務撥付計劃的差不多性費用支出 中的日常性通用專項資金性費用支出 。
2018年概算核編闡明
2018𓆉年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🍎、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
|
|
|
|
|
|
| 2018年公司的會計收入支出表工程預算總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 編制管理單位:南京市松江區合作關系交流活動提供服務主 |
| |||
| 當年度薪資收入 | 上年撥出 | |||
| 該項目 | 估算數 | 工程 | 估算數 | |
| 累計 | ||||
| |||||
| 一、財政廳付款工資收入 | 743,771.94 | 一、 | 一般的公眾服務質量教育支出 | 555,120.42 |
| 1. 一般的公用設施估算財政資金 | 743,771.94 | 二、 | 的社會后勤保障和出去上班收支 | 118,702.08 |
| 2. 區政府性基金投資 |
| 三、 | 醫疔衛生監督與計劃表發育收入支出 | 40,273.92 |
| 二、事業上的盈利 |
| 四、 | 居住房安全保障費用 | 29,675.52 |
| 三、事業發展組織加盟創收 |
|
|
|
|
| 四、相關創收 |
|
|
|
|
| 納入總結 | 743,771.94 | 花費總金額 | 743,771.94 |
|
|
| ||
2018年企業賬務出入預決算總表 | ||||
|
|
| ||
|
| 行業:元 | ||
本年度付出 | ||||
項目預算數 | ||||
大多收入支出 | 活動費用支出 | |||
人員管理金費 | 公供接待費 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 2018年院校盈利財政預算總表 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 織造政府部門:佛山市松江區相互合作洽談服務質量中間 |
|
| 企業單位:元 |
| ||||||||||||||||||
| 工作 | 利潤估算 |
| ||||||||||||||||||||
| 功效進行分類專業科目簡碼 | 系統劃分類別課程和科目公司名稱 | 總計 | 財政資金付款純收入 | 事業有成創收 | 教育事業方 | 同一效益 |
| |||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 運營純收入 |
| ||||||||||||||||||
| 201 |
|
| 一樣 共公服務質量付出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 201 | 03 |
| 政府性辦公室廳(室)及相關的組織 事宜 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 201 | 03 | 50 | 人事操作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 |
|
| 時代有效保障和就業問題支出費用 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 |
| 財政企業發展企業單位離退體 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 部門事業性機構基本性關于養老地產社會養老保險金交款經費支出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 部門參公組織職業年金繳納費用支出費用 | 33,914.88 | 33,914.88 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 |
|
| 醫療服務衛生間與計劃方案二孩結余 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 | 11 |
| 行政機關衛生事業計量單位醫療衛生 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 教育事業機關單位醫治 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 |
|
| 房屋服務保障性支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 | 02 |
| 個人住房改變教育支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 自建房公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 2018年組織收入支出概算總表 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 規劃團隊:佛山市松江區合作關系聯絡的服務重心 | 的單位:元 |
| ||||||||||||||||||||
| 樓盤 | 付出決算 |
| ||||||||||||||||||||
| 系統細分會計科目標識號 | 性能劃分類別管理費用稱謂 | 總計 | 大致收支 | 活動撥出 |
| |||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 |
| |||||||||||||||||||
| 201 |
|
| 通常情況服務質量性服務質量開支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 201 | 03 |
| 政府部門辦公廳(室)及想關培訓機構行政監察 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 201 | 03 | 50 | 事業上的運動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 |
|
| 時代有效保障了和畢業生就業教育支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 |
| 行政處工作計量單位離養老 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 國家機關企業發展政府部門通常頤養天年保費繳納費用支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 市直機關創業廠家的職業年金納費總支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 |
|
| 醫治衛生情況與工作計劃懷孕結余 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 | 11 |
| 行政機關事業上基層單位治療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業心基層單位醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 |
|
| 公房保障措施收入支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 |
| 居住房行政體制改革總支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 商品房公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 2018年企事業單位財政部門補貼款出入估算總表 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 織造政府部門:昆明市松江區協議互動交流服務培訓中間 |
|
| 工作單位:元 |
| ||||||||||||||||||
| 不需要撥付營收 | 國庫補貼款性支出 |
| ||||||||||||||||||||
| 投資項目 | 費用數 | 工程 | 總計 | 一半共公估算 | 政府機關性資金預算表 |
| ||||||||||||||||
| 一、一般的共同概預算本金 | 743,771.94 | 一、 | 通常公開服務管理費用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 二、地方政府性私募基金 |
| 二、 | 中國社會確保和自主創業支出費用 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
|
| 三、 | 醫遼衛生間與計劃方案計劃生育工作收入支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
|
| 四、 | 住宅房服務教育支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 工資合計 | 743,771.94 | 收入支出累計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年機關單位正常公共性成本概算收入支出功能性細分成本概算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制數部分:杭州市松江區戰略合作交談服務于學校 | 廠家:元 |
| |||||
| 產品 | 似的公開概算撥出 |
| |||||
| 功用分類管理題目編號 | 功能模塊分為會計科目簡稱 | 預估合計 | 首要其他支出 | 工程費用支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 通常情況下公共業務業務收入支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 地方政府辦公場所廳(室)及涉及到的組織 行政事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業作業 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 中國社會維護和出去上班費用 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政機關事業有成企事業單位考試離退休年齡 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業廠家基礎社會個人養老保險公司激費收支 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 市直機關視野計量單位新職業年金納費收支 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療系統間衛生間與規劃生肓其他支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政事務企業發展基層單位醫療服務 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業上工作單位醫療管理 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公房質量保障其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 個人住房收入分配改革結余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年公司政府部性債卷概概算撥出效果分類別概概算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 定編部分:滬市松江區合作共贏座談會服務學校 | 的單位:元 |
| |||||
| 該項目 | 市政府性債卷估算支出費用 |
| |||||
| 功能鍵分類管理項目商品編號 | 作用類型項目公司名稱 | 加總 | 基礎教育支出 | 活動總支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 2018年行業般公開預決算差不多花費部門預決算經濟條件總類預決算表 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 事業單位編制政府部門:東莞市松江區加盟學習交流的服務所局 | 企事業單位:元 |
| |||||||||||||
| 活動 | 普遍共公決算一般經費支出 |
| |||||||||||||
| 職能歸類專業科目打碼 | 技能各類管理費用英文名稱 | 總計 | 工人資金 | 公共資金投入 |
| ||||||||||
| 類 | 款 |
| |||||||||||||
| 301 |
| 很大打工族薪資最新福利性支出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 基本性工資收入 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 02 | 津貼費補助費 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 工作餐補貼費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 績效考評待遇 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 機關方事業方總體頤養人壽保險付費 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 新職業年金付款 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 10 | 職業類型最基本醫療管理保險金付費 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 12 | 另一個社會中保障機制繳付 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 公寓房公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 菜品和服務保障收入支出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 會議室費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 出差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 交互費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 培訓教育費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *公務活動到訪費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 工會組織事業費 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 福利金費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年組織“三公”事業費和機構操作事業費估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制數相關部門:蘇州市松江區協議交流信息功能中心點 |
| 方:萬是 |
| ||||
| 2018年“三公”資金投入概算數 | 2018年部門啟用經費支出預決算數 |
| |||||
| 累計數 | 因公出國留學(境)費 | 公務接持接持費 | 公務活動出行置辦及操作費 |
| |||
| 小計 | 購置費費 | 工作費 |
| ||||
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相關原因說明書怎么寫
一、“三公”費用費用
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,通常是如果本辦條件制定中共中央八項規范心情,管控接待室條件。
ౠ(一)因鄭州市松江區合伙聊天服務質量公司因公出境(境)費用由區外辦、區臺辦管理編寫,并一致性對外公布化,本單位沒有據實相同對外公布化。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,主要是這意味著本辦嚴格的完成軍委八項的規定意志,管控客服細則。
༒重點擬定:用以上級部門官員來松調研,各省區市市黨政代表英文團及各友誼地域、哥們各區縣來松考查或國家公務商務到訪活動形式的商務到訪資金及用以國家公務商務到訪商務到訪公司資金等。
二、機關單位運動資金投入財政預算
🎃政府機關加載事業費包括行政機關基層企創業公司的編制和根據公務接待員法安全管理的事業基層企創業公司的編制施用普通通用概算財政性付款準備的基本性接待費收支中的守則公供事業費接待費收支。本基層企創業公司的編制屬事業基層企創業公司的編制,故無合同額。
三、縣政府采購項目計劃現象
2018ಌ年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018當年度本崗位
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。