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上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算
信息來源: 公布的時間段:2018-08-16 閱讀次數:

東莞市松江區時代國際聊天中央

2016年團隊結算的時候

 

第一部分   上海市松江區國際交流中心概況

 

一、通常工作職責

(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;

(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;

(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;

(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。

二、機購設備

上海市松江區國際交流中心是上海市松江區人民政府外事辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。


第二部分   上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算表

2016一年度工資收入付出結算的時候總表

政府部門:百萬元

營收

教育支出

工程項目

竣工決算數

產品

預算數

一、財政預算付款薪資

66.44

一、平常公共服務服務花費

50.86

  在這當中:鎮政府性投資基金成本預算財政支出撥付

 

二、外交史其他支出

 

二、上一級政府補貼個人收入

 

三、國家安全開支

 

三、事業上使收入

 

四、公眾安全的其他支出

 

四、加盟營收

 

五、幼教支出費用

 

五、付屬機關單位上交收入來源

 

六、物理學技術工藝費用

 

六、許多使收入

 

七、文化水平體肓與影視傳媒總支出

 

 

 

八、社會發展切實保障和就業機會結余

11.31

 

 

九、醫用食品衛生與規劃發育花費

3.28

 

 

十、節電綠色環保經費支出

 

 

 

十一國慶、城市社區網站撥出

 

 

 

12、農業水總支出

 

 

 

十五、交行運載付出

 

 

 

十四、資源量勘察個人信息等經費支出

 

 

 

第十、商業性的產品業等費用支出

 

 

 

16、風險管控付出

 

 

 

十二、救助其他的區域性支出

 

 

 

二十、土地海底形象等花費

 

 

 

第十九、公房基本保障收支

2.52

 

 

二十五、糧油加工工程設備與物資的自給率收入支出

 

 

 

二十一國慶、相關撥出

 

上年薪水總金額

66.44

本年度開支總計

67.97

用事業上股權基金挽救開支差額

 

余額重新分配

 

期初結轉和余額

8.15

年終結轉和盈余

6.62

總共

74.59

總結

74.59


2016年利潤預算表

企業單位:70萬

業務

上年納入總金額

財務補貼款凈收入

上司補貼費工資收入

事業上純收入

經驗年收入

加盟基層單位上交年收入

任何效益

功能分類
科目編碼

課程分類

總計

66.44 

66.44 

 

 

 

 

 

201

 

 

基本通用提供服務其他支出

49.34 

49.34 

 

 

 

 

 

201

03

 

政府部門商務省委辦公廳(室)及涉及到組織機構業務

49.34 

49.34 

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業上正常運作

49.34 

49.34 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會中保證和擇業付出

11.31 

11.31 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政企業發展的單位離離休

11.31

11.31

 

 

 

 

 

208

05

05

  危險機關事業心部門大體養老服務保險費用繳納費用性支出

5.96

5.96

 

 

 

 

 

208

05

06

  行政組織行業組織職業分析年金付款教育支出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

整形清潔衛生與行動計劃懷孕經費支出

3.28

3.28

 

 

 

 

 

210

05

 

醫院服務保障

3.28

3.28

 

 

 

 

 

210

05

02

  創業計量單位社區醫療

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

往房切實保障收支

2.52 

2.52 

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改革的實質收入支出

2.52 

2.52 

 

 

 

 

 

221

02

01

  往房住房基金

2.52 

2.52 

 

 

 

 

 

 


2016每年開支預算表

組織:多萬元

業務

當年度開支合計數

基本的支出費用

頂目總支出

上交國家上一級付出

生意費用支出

對其他單位名稱政府補貼其他支出

功能分類
科目編碼

學科英文名稱

自動求和

67.97 

67.97

 

 

 

 

201

 

 

通常情況公眾服務性撥出

50.87

50.87

 

 

 

 

201

03

 

中央政府辦公裝修廳(室)及涉及到平臺工作

50.87

50.87

 

 

 

 

201

03

50

  事業發展運轉

50.87

50.87

 

 

 

 

208

 

 

的社會養老措施和專業教育開支

11.31

11.31

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業上院校離養老

11.31

11.31

 

 

 

 

208

05

05

  工商登記參公計量單位基本上社會養老商業險交費總支出

5.96

5.96

 

 

 

 

208

05

06

  行政的單位教育事業的單位職業分析年金繳納撥出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務環境衛生與預計生孩付出

3.28

3.28

 

 

 

 

210

05

 

醫療服務保險

3.28

3.28

 

 

 

 

210

05

02

  行業院校整形

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

公房保險教育支出

2.52

2.52

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革方案收入支出

2.52

2.52

 

 

 

 

221

02

01

  房間社保公積金

2.52

2.52

 

 

 

 

 


2016一年度財政部門捐款效益教育支出部門預算總表

機構:萬塊

收入來源預算數

經費支出部門預算數

好項目

竣工決算數

工程

加總

普通共公估算財政支出審批

政府機構性債卷估算財務審批

一、平常公益性估算財務撥付

66.44 

一、常見公眾服務管理收支

50.87 

50.87

 

二、國家性債卷費用預算財政資金補貼款

 

二、外交史開支

 

 

 

 

 

三、中國軍事性支出

 

 

 

 

 

四、公眾健康花費

 

 

 

 

 

五、育兒教育付出

 

 

 

 

 

六、科學性科技收入支出

 

 

 

 

 

七、學歷體肓與文化傳媒花費

 

 

 

 

 

八、當今社會養老措施和找工作費用支出

11.30 

11.30 

 

 

 

九、醫療服務環境衛生與籌劃懷孕支出費用

3.28 

3.28 

 

 

 

十、節約安全總支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉一體化社區衛生費用

 

 

 

 

 

第十二、農業水撥出

 

 

 

 

 

十四、出行裝卸搬運收入支出

 

 

 

 

 

十四、產品地質勘察的信息等支出費用

 

 

 

 

 

十四、餐飲業安全快餐業等性支出

 

 

 

 

 

16、金融服務花費

 

 

 

 

 

二十七、協助同一地區劃分花費

 

 

 

 

 

二十、土地海洋環境天氣等開支

 

 

 

 

 

黨的十九、租賃房有保障付出

2.52 

2.52 

 

 

 

2、調味品武器裝備收儲教育支出

 

 

 

 

 

二十一月、相關性支出

 

 

 

本年度薪資總金額

66.44 

上年結余累計

67.97 

67.97

 

月初財政預算補貼款結轉和余額

8.15 

年初財政預算撥付結轉和余額

6.62

6.62

 

      基本上共同項目預算財政資金撥付

8.15 

 

 

 

 

      人民政府性理財產品項目預算財政性捐款

 

 

 

 

 

總結

74.59 

總結

74.59 

74.59

 

 


2016年末正常服務性財政費用支出 預算財政費用支出 付款費用支出 結算的時候表

行業:萬余元

投資項目

一樣 公共性概預算財政資金付款總支出竣工決算數

模塊分類管理

管理費用項目編碼

會計科目稱謂

自動求和

首要付出

樓盤收支

201

 

 

尋常通用功能收支

50.87

50.87

 

201

03

 

政府性辦工廳(室)及對應系統公共事務

50.87

50.87

 

201

03

50

  企事業程序運行

50.87

50.87

 

208

 

 

的社會的保障和擇業總支出

11.31

11.31

 

208

05

 

行政管理事業發展院校離離休

11.31

11.31

 

208

05

05

  市直機關事業發展單位名稱首要社區養老商業險激費支出費用

5.96

5.96

 

208

05

06

  危險機關事業上方事業年金納費經費支出

5.35

5.35

 

210

 

 

醫療器械衛生情況與打算生孩子收支

3.28

3.28

 

210

05

 

醫療保健保障機制

3.28

3.28

 

210

05

02

  事業上的方醫療設備

3.28

3.28

 

221

 

 

房間安全保障付出

2.52

2.52

 

221

02

 

公寓房改制結余

2.52

2.52

 

221

02

01

  住宅公積金貸款

2.52

2.52

 

預估合計

67.97

67.97

 

 


 

2016當年度一樣 公共性財政部門預算財政部門補貼款基本的費用支出 部門預算表

  計量單位:萬塊

好項目

尋常公開成本預算財政部門捐款

首要經費支出預算數

成本歸類

管理費用編寫代碼

會計科目明稱

自動求和

人工資金

公共經費支出

301

 

薪水獎勵撥出

59.72

59.72

 

301

01

  關鍵月工資

8.90

8.90

 

301

02

  經費補貼款

3.10

3.10

 

301

03

  獎勵金

3.00

3.00

 

301

04

  另一個生活有效保障了繳納

4.29

4.29

 

301

06

  食堂菜政府補貼費

 

 

 

301

07

  業績考核很大打工族薪資

27.96

27.96

 

301

08

國家機關參公院校基本上頤養商業保險納費

5.95

5.95

 

301

09

新職業年金交費

5.35

5.35

 

301

99

  各種薪水好處費用支出

1.17

1.17

 

302

 

餐品和提供服務教育支出

5.73

 

5.73

302

01

  企業辦公費

1.37

 

1.37

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業客服的管理費用

 

 

 

302

11

  出差費

0.12

 

0.12

302

12

  因公出國旅游(境)材料費

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接待工作費

 

 

 

302

18

  專門工費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  特用氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

0.21

 

0.21

302

27

  申請業務范圍費

 

 

 

302

28

  工會組織經費支出

0.58

 

0.58

302

29

  福利微信費

2.70

 

2.70

302

31

  公務活動買車行駛維護與保養費

 

 

 

302

39

  一些交通線的費用

0.75

 

0.75

302

40

  稅金及額外增加材料費

 

 

 

302

99

  其它的產品和產品總支出

 

 

 

303

 

對自身和家族的補帖

2.52

2.52

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活補助款

 

 

 

303

07

  醫療管理費

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

11

  往房社保公積金

2.52

2.52

 

303

12

  提租補貼政策

 

 

 

303

13

  全款買房補肋

 

 

 

303

99

  另一對個體和婚姻的補貼政策費用支出

 

 

 

310

 

另一投資基金性結余

 

 

 

310

02

  辦工設備添置

 

 

 

310

03

  專業機械設備購入

 

 

 

310

07

  企業服務網及平臺購買更新換代

 

 

 

310

13

  公務活動買車租賃費

 

 

 

310

19

  某些交通管理用具購置費

 

 

 

310

99

  其他投資性付出

 

 

 

總金額

67.97

62.24

5.73

 


2016每年通常情況下公用費用預算財政廳審批“三公”專項資金及行政機關啟動專項資金其他支出預算表

組織:萬元左右

一般的公用設施費用預算財政廳撥付“三公”經費支出

部門開機運行

經費支出結算的時候數

累計

因公回國

(境)費

公務接待小二租車采購及使用費

公務活動歡迎費

小計

因公買車

租賃費費

國家公務使用車

運營費

預決算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

費用預算數

預算數

估算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

預決算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概算財政局補貼款總支出結算的時候表

工作單位:70萬

頂目

國家性股票基金預算表財政廳撥付費用支出 竣工決算數

基本功能分類管理

科目必數字

題目簡稱

總計

幾乎支出費用

頂目結余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區國際交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算情況說明

 

一、至于重慶市松江區國際英文聯席會基地2016半年度納入費用總體目標情況這說明

成都市松江區國家交流活動主2016💞年度收入總計為74.59萬元、支出總計為74.59萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加11.38萬元。主要原因:人員經費變動。

二、觀于昆明市松江區全國交流電平臺2016季度凈收入部門預算情形介紹

北京市松江區國.際溝通平臺2016年度收入合計66.44萬元,其中:財政撥款收入66.44萬元,占100%。

三、就上海市松江區國外互動基地2016一年度收入支出結算的時候情況說明書怎么寫

傷害市松江區時代國際交流學習咨詢中心2016年度支出合計67.97萬元,其中:基本支出67.97萬元,占100%。

四、觀于重慶市松江區全國討論學校2016第四季度財政部門審批使收入費用支出 總的狀況說明書

東莞市松江區國際英文交流活動學校2016💃年度財政撥款收支總決算74.59萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加11.38萬元,增長18%。主要原因:人員經費變動。

五、更多天津市松江區知名交流學習中心局2016月度一樣 公共信息費用預算財政部門捐款支出費用竣工決算環境這說明

(一)通常服務性估算財政部門撥付性支出總體經濟時候。

蘇州市松江區世界交談中2016ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.89萬元,增長28.05%。主要原因:人員經費變動。

 

(二)似的公共性預算表財政局補貼款總支出竣工決算架構實際情況。

武漢市松江區新國際互動心中2016✤年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)50.86萬元,占16.64%;社會保障和就業支出(類)11.31萬元,占16.64%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3.28萬元,占4.83%,住房保障支出(類)2.52萬元,占3.71%。

(三)一般的公共服務財政付出預算財政付出補貼款付出預算實際狀態。

濟南市松江區亞太交換重點2016✨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.60萬元,支出決算為67.97萬元,完成年初預算的120.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費變動。其中:

1🍸、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:日常公用經費減少。

2꧟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.96萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

3♎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為5.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

4ꦰ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為3.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的92.66%。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素費率下降。

5▨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.52萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為2.03萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的124.14%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

六、對於北京市松江區全球交流學習平臺2016半年度通常原因公共性工程預算民政補貼款差不多收入支出部門預算原因闡述

廣州市松江區全球交流學習學校2016ꦚ年度一般公共預算財政撥款基本支出67.97萬元,包括人員經費62.24萬元,公用經費5.73萬元。基本支出中:

1෴、工資福利支出59.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出5.73萬元,主要用于:辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助2.52萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江區國際交流中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政性審批收支預算基本狀況表示。

滬市松江區全國交流會服務中心2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,與2015年度一致。

(二)“三公”專項經費財政支出費用審批支出費用預算具體化情況這說明。

2016♚年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。

八、相關廣州市松江區亞太討論機構2016第四季度政府機關性新基金費用財政性捐款開支竣工決算實際情況代表

北京市松江區國家討論中間2016年中無相關部門性股票基金工程預算財政廳付款性支出。

九、國有控股資產營業概算財政支出補貼款情況報告證明

武漢市松江區全球學習交流咨詢中心2016年終無國家投資基金經驗項目預算財務補貼款結余。

十、其余決定性相關事宜的的情況說

(一)機構正常運行專項資金性支出環境。

2016𒉰年度上海市松江區國際交流中心為事業單位,不涉及機關運行經費,故機關經費支出為0萬元,與2015年度保持一致。

(二)鎮政府采買性支出問題。

2016🐠年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)0.70萬元,其中:貨物采購金額0.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016🎉年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.70萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有企業財力霸占環境。

累計2016年12月31日,上海市松江區國際交流中心無運輸車輛。無的單位價格50W左右實用的設備及公司的市場價值100萬塊人民幣上文轉用環保設備。

(四)費用預算考核管理制度實際情況。

☂上海市松江區國際交流中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區國際交流中心無績效評價項目。

績效考評測評最后問題表

大型項目明稱

 

估算稅額

XXX萬

如何評價英語四級分值

 

評價語得出結論

 

其主要績效評價

 

出現大問題

 

改修改進措施

 

修改情況下

 


第四部分   名詞解釋

 

杭州市松江區國際聯盟交流電服務中心這一次竣工決算對外公布無個性化專用的代詞需另外釋義。

 

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