上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、主耍管理職能
二、組織 設制
三、概預算核編反映
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、涉及到環境表明
重慶市松江區人民群眾鎮政府協作交流溝通辦公室首要管理職能
松江區中國人民鎮政府協議交流溝通工作室與區鎮政府辦合署工作,一般工作職責為:
ꦉ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
💎(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🐽(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
♏(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🅰(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
深圳市松江區人艮國家企業合作聊天辦公區室構造使用
𒆙區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
💖下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年北京市松江區各族人民以政府合作共贏討論會商務接待室費用預算編制代表
2017💎年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1💜、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🦹、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年財政財政預算的單位賬務收入支出財政財政預算總表 |
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| 編制數預算表院校:武漢市松江區民眾地方政府公司合作交換辦公室 | 部門:元 |
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| 上年盈利 | 當年度收支 |
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| 創業項目 | 項目預算數 | 建設項目 | 預算表數 |
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| 一、財政資金付款年收入 | 12,722,603.99 |
| 常見公益性的服務收支 | 11,901,969.98 |
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| 1. 通常情況下共公項目預算金額 | 12,722,603.99 |
| 世界 服務和就業形勢收入支出 | 259,943.41 |
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| 2. 現政府性債券 |
| 三、 | 社區醫療環衛與行動計劃生二胎收入支出 | 93,729.80 |
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| 二、事業發展薪水 |
| 四、 | 租賃房保險支出費用 | 466,960.80 |
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| 三、創業機構操作薪資 |
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| 四、各種使收入 |
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| 薪水總金額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年項目概算的單位純收入項目概算總表 |
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| 制定決算廠家:昆明市松江區國民現政府配合溝通交流辦工室 |
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| 工作單位:元 |
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| 品牌 | 收錄成本預算 |
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| 效果的分類會計分類商品代碼 | 功效類型課程名號 | 總計 | 財政部門補貼款收益 | 自己事業利潤 | 工作公司 | 相關收入來源 |
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| 類 | 款 | 項 | 營運盈利 |
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| 201 |
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| 應該公眾服務的開支 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府企業政策研究室(室)及關聯平臺工作 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理開機運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 常見行政操作操作行政監察 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會性維護和大學生就業其他支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關自己事業政府部門離退體 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口維護的財政行業離退休之 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關事業有成行業總體社會社會養老保險行業保險行業網上繳費經費支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關參公基層單位專業年金交款收支 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療機構安全衛生與預計生孩支出費用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務視野基層單位醫學 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政計量單位醫藥 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房安全保障花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房改革的實質經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房補助金 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年概算院校撥出概算總表 |
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| 編制數預決算機關單位:廣州市松江區大家政府機關企業合作學習交流辦公室 | 行業:元 |
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| 投資項目 | 費用支出 概預算 |
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| 工作的分類專業科目編碼查詢 | 模塊定義學科分類 | 累計 | 常見結余 | 好項目開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常公益性服務性總支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府會議室廳(室)及涉及到的結構業務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門加載 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的行政機關監管事務處理 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 社會發展服務和自主創業其他支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門人事企業單位離退體 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口菅理的行政處計量單位離辭職 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門行業工作單位關鍵健康養老人壽保險交費結余 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機關機構視野機構崗位年金繳付費用 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫治衛生間與設計發育經費支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門創業組織醫遼 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關企業單位醫遼 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 房間保護收入支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房體制改革支出費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房國家補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年估算單位名稱財政局補貼款結余估算總表 |
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| 編制工作估算部門:深圳市松江區國民政府辦公場所室戰略合作溝通交流辦公場所室 |
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| 院校:元 |
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| 年初收益 | 當年度財政資金補貼款總支出 |
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| 創業項目 | 概預算數 | 項目流程 | 總計 | 基本公益性成本預算 | 政府機構性債券費用預算 |
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| 一、平常服務性費用現金 | 12,722,603.99 |
| 基本上公用的服務教育支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、政府機構性股權基金 |
| 二、 | 社交保障措施和工作費用支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫疔衛生管理與設計懷孕費用支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 房屋維護支出費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 營收總結 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年概決算單位名稱普遍公益性概決算支出費用實用功能分類別概決算表 |
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| 編制工作費用預算組織:昆明市松江區人民群眾政府性企業合作交流學習會議室室 | 院校:元 |
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| 創業項目 | 般公共服務財政預算捐款總支出 |
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| 功效劃分課目標識號 | 功能鍵各類幾個會計科目名字 | 總金額 | 基本性其他支出 | 工作開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 應該公共信息精準服務付出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 鎮政府辦公室廳(室)及對應醫療機構業務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性啟動 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 應該行政部門標準化管理事務性 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 發展質量保障和自主創業總支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性視野公司離退職 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的財政部門離退休工資 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關工作廠家主要給養老金公司網上繳費總支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關公司事業上的公司專職年金交費撥出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫遼清潔衛生與記劃生殖費用支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門工作標準社區醫療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政基層單位醫學 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房保駕護航其他支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房轉型教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房補助費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
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| 2017年成本預決算單位名稱政府辦公室性基金投資成本預決算花費特點分類別成本預決算表 |
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| 編制工作決算現政府部門:北京市松江區國民現政府戰略合作討論辦工室 | 機關單位:元 |
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| 大型項目 | 區政府性貨幣基金預決算補貼款費用 |
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| 基本功能的分類專業科目簡碼 | 功效總類項目命名 | 加總 | 核心經費支出 | 品牌開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年項目工程概預算企事業單位應該公共性項目工程概預算撥付基本上教育支出成本歸類項目工程概預算表 |
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| 建制費用預算組織:天津市松江區群眾政府部合作項目洽談企業檔案室 | 的單位:元 |
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| 好項目 | 一樣公共信息工程預算審批差不多付出 |
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| 技能的分類專業科目商品代碼 | 職能進行分類會計分類名字大全 | 總計 | 人數資金投入 | 公共金費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年薪特權開支 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 通常年終獎金 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼政府補貼政府補貼 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 另一個社會存在保護交款 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 部門參公組織基本的養老商業險商業險激費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業的年金激費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其他基本福利待遇福利教育支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 菜品和服務管理支出費用 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 交通費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 年會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培圳費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動接待客人費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 企業工會勞務費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 優惠費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 某些商品價格和貼心服務結余 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對本人和家廷的補助金 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 離休費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 居住房北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 房產買賣政府補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 其他的對自身和婚姻的補帖其他支出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 大致開發其他支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 接待室裝置添置 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年費用預算單位名稱“三公”專項資金和政府機關進行專項資金估算癥狀表 |
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| 制定預決算單位名稱:濟南市松江區人民群眾部門進行合作交流信息辦公裝修室 |
| 行業:萬塊人民幣 |
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| “三公”接待費財政預算數 | 工商登記程序運行勞務費預決算數 |
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| 加總 | 因公回國(境)費 | 公務活動接待廳費 | 因公公務車采購及啟用費 |
| |||
| 小計 | 新購費 | 正常運作費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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重要性原因情況說明
一、“三公”事業費實際情況
🦂上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
꧋(一)因杭州市市松江區各族人民部門合作項目互動室內室因公出國留學(境)勞務費由區外辦、區臺辦擔負事業院校編制,并相同三公示,本財政預算院校已經額外抄襲三公示。
ꦓ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
♓主耍規劃:用在上家領導班子來松視察工作,各縣區市黨政象征團及各友愛沿海地區、把兄弟各區縣來松實地考察或國家公務活動游戲活動的接侍花費及用在國家公務活動接侍租車自駕花費、接侍設施設備置辦、印品制做等。
二、工商登記運動經費支出費用
𓆉機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、人民政府采買情況報告
2017ඣ年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、概算效績狀況
2017🗹年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財務費用支出 品牌績效評價方向填報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分管領導處室:行財科 | ||||||
品牌名字: | 援藏、援滇區投資項目支助 | 內容類型: | 1 | ||||
成本的主要用途是什么: | 事業上技術專業類 | 財力來源地: | 區財政資金 | ||||
逐漸開始日期時間: | 2018-02-01 | 收尾時間日期: | 2018-11-30 | ||||
鏈接手機 : | 37735599 | 創業項目至今概算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同姓同名內容本年預決算額(元) | 6,500,000.00 | 雙姓頂目去年同期費用預算執行命令數(元) | 6,419,975.00 | ||||
好項目簡況: | 1994ꦕ年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項意義: | 𒈔《傷害市專業是否學區協助與合作的項目交流溝通學習“第十五五”規劃》、《松江區專業是否學區協助與合作的項目交流溝通學習“第十五五”規劃》、《關干提前做好新一場專業是否學區協助運作的推進征求意見》 | ||||||
產品創立的需要性: | ꦜ對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
保障該項目快速執行的管理制、舉措: | 🌞《廣州市專業對口招生開赴江西省業務事情暫行依據實現推進方案》、《相對于提前做好新第二輪專業對口招生開赴事情的實現意見表》 | ||||||
工作進行工作規劃: | 🌌由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
工程總個人目標: | ꦛ實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
年末效績指標: | 🍎根據支援新項目,可行改變劃片地受援各個鄉鎮及人民群眾總體生存的生存的經濟狀態,可行改變劃片地總體醫藥學前教育經濟狀態。 | ||||||
須要反映的另一情況: | 🥀本頂目的估算大額、實踐上繼續執行現象和大部分指數來完成現象有機會受上級部門對當時劃片協助辦公人物規定要求及劃片中北部辦公要等必不可逾期關鍵因素決定。如此終于清算措施各子頂目實踐上發生額為標準,業績考核品評將選用修整后頂目周轉金做。 | ||||||
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指數公式值 | |||||||
用途分類: | 行業工程專業類 | 資金來源分類: | 區民政 | ||||
轉化最終目標 | 的指標相關內容 | 招生指標目的值 | 了解合理性 | ||||
加入和控制目的 | 企業財務獎懲制度逐步完善性 | 健康 | 建立完善 | ||||
賬務規章制度完成效果性 | 可行 | 合理有效 | |||||
樓盤菅理機制健康性 | 建立完善 | 健全完善 | |||||
產品管理系統管理規范制定合理性 | 更好 | 合理有效 | |||||
概算強制執行率 | 100% | 1 | |||||
專款特用率 | 100% | 1 | |||||
本金就位率 | 100% | 1 | |||||
生產出對象 | 開展優惠工程項目流程,工程項目流程來完成率 | 100% | =100% | ||||
頒布雙百權益權益人口數 | 300 | ≥300人 | |||||
方案雙百教學受訓日數 | 200 | ≥200人 | |||||
快速執行雙十優惠政策機構數 | 10 | ≥10人 | |||||
效率計劃 | 受援地區劃分廣大群眾感到客戶滿意度 | 80 | ≥80 | ||||
受援地域理想度 | 80 | ≥80 | |||||
援外領導干部貼心度 | 80 | ≥80 | |||||
的公信力夢想 | 驅動兩個地方互動結交 | 完成任務 | 順利完成 | ||||
可以改善本市產生生命必要條件 | 來完成 | 完整 | |||||
從而提高當醫療衛生文化教育創業轉型 | 來完成 | 達成 | |||||
有效地提供場地人才的機關干部隊伍基本建設基本建設 | 進行 | 來完成 | |||||
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審核員良好率及意見建議 | |||||||
全版性 | 有效性 | 考核任務 | 績效評價指標值 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
初審總命中率 | 90 | ||||||
總體復核個人意見 | 1🦩、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
認證最終結果 | A | 核審人 | 徐夢薇 | 核驗精力 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無