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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
信息來源: 公布耗時:2018-11-03 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算

 

  

 

一、主要的職責

二、組織機構設制

三、工程預算事業單位編制表明

四、2017年部門財務收支預算總表

五、2017年部門收入預算總表

六、2017年部門支出預算總表

七、2017年部門財政撥款收支預算總表

八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

十三、關聯問題情況報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東莞市松江區中國區政府機關企業合作溝通會議室室團隊其主要職責權限

 

松江區市民相關部門合伙洽談工作場所室與區相關部門辦合署工作場所,一般工作職責為:

🅘(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

♕(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

🌟(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

🎃(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

ღ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

 

天津市松江區中國人民國家合作關系交流會企業辦事處構造使用

💛杭州市松江區大家現地方政府協作項目討論會企業辦公場所室行政部門決算是例如松江區大家現地方政府協作項目討論會企業辦公場所室本部還有下部下1家行政機關教育事業工作單位的總合收入支出項目。

本職能部門中:行政管理廠家1家,視野公司的1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

數字序號

部門品牌

備注名稱

1

蘇州市松江區國民以政府配合聯絡會議室室

 

2

成都市市松江區合伙洽談服務保障學校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年重慶市松江區群眾區政府合作項目溝通辦公樓室部位成本預算定編闡明

2017𒊎年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1💙、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2𝕴、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。

3𓆉、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5🦋、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。

6♏、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。

7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。

9🌱、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。

10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年個部門財務部門收入支出財政預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編織相關部門:北京市松江區公民以政府合伙聯絡工作室

工作單位:元

 

 

本年度純收入

當年度經費支出

 

 

投資項目

預算表數

品牌

預算表數

 

 

一、財務審批薪資

13,558,799.61

 

一半公共信息的服務花費

12,527,662.80

 

 

1. 大部分服務性估算專項資金

13,558,799.61

 

社會中保障措施和就業機會支出費用

390,922.93

 

 

2. 政府性性基金、期貨、現貨、微盤

 

三、

醫用環境衛生與進度表生二胎經費支出

140,508.20

 

 

二、行業薪水

 

四、

公寓房得到保障教育支出

499,705.68

 

 

三、事業心機關單位生產效益

 

 

 

 

 

 

四、一些使收入

 

 

 

 

 

 

收益共計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年個部門效益預決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核編部分:鄭州市松江區百姓相關部門合作項目交流電接待室室

 

 

公司:元

 

 

項目流程

收入水平成本預算

 

 

系統劃分科目表編碼查詢

特點進行分類專業科目名稱

自動求和

財政資金付款效益

事業盈利

參公企機關單位

其他薪水

 

 

管理使收入

 

 

201

 

 

一般的公開產品其他支出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

政府性接待室廳(室)及有關于裝置事宜

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

行政性運營

1,901,969.98

1,901,969.98

 

 

0.00

 

 

201

03

02

應該行政事務處理管理制度事務處理

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

事業上的運營

625,692.82

625,692.82

 

 

0.00

 

 

208

 

 

社會各界服務和就業的費用支出

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

財政企業發展部門離辭職

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口維護的行政訴訟政府部門離養老金

11,283.80

11,283.80

 

 

0.00

 

 

208

05

05

企人事計量單位人事計量單位一般社會個人養老保險行業保險行業交費總支出

281,016.41

281,016.41

 

 

0.00

 

 

208

05

06

行政機關事業心政府部門崗位年金繳納經費支出

98,622.72

98,622.72

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫遼安全衛生與規劃生二胎撥出

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

人事部門企業發展單位名稱醫療設備

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

行政管理企業單位醫藥

93,729.80

93,729.80

 

 

0.00

 

 

210

11

02

企業發展政府部門治療

46,778.40

46,778.40

 

 

0.00

 

 

221

 

 

公房保護總支出

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

自建房制度改革支出費用

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

公寓房社保公積金

194,905.68

194,905.68

 

 

0.00

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子津貼

304,800.00

304,800.00

 

 

0.00

 

 

      

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門乃至每一位員工支出費用項目預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制工作行政部門:蘇州市松江區國民政府部門聯合互動辦公區室

院校:元

 

 

建設項目

總支出工程預算

 

 

功效分級幾個會計科目數字

功能性分類別管理費用名稱大全

累計數

首要開支

好項目教育支出

 

 

 

 

201

 

 

通常情況下公益性的服務結余

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

政府性辦公室廳(室)及涉及到組織 業務

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政部門電腦運行

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

普遍財政工作工作

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

事業上的正常運作

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

社會發展的保障和擇業總支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政處事業發展組織離養老

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口處理的行政性機構離退職

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

機構人事單位名稱基礎養老生活保險行業付款收入支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

政府機關衛生事業的單位崗位年金網上繳費性支出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫疔公共衛生與進度表養育收入支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政事務自己事業的單位醫院

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

政府部門公司醫療衛生

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

事業性院校醫療服務

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

公房服務保障收入支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

居住房深化改革教育支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

住宅房住房基金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子補肋

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門國庫審批收支明細財政預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編寫行業:佛山市松江區人們鎮政府合作共贏聯席會會議室室

 

 

企業單位:元

 

 

本年度效益

上年財政資金補貼款總支出

 

 

大型項目

概算數

大型項目

累計數

大部分通用估算

政府部門性股權基金費用預算

 

 

一、大部分公開概算費用

13,558,799.61

 

尋常公開貼心服務支出費用

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

 

 

二、政府部性貨幣基金

 

二、

當今社會有保障和學生就業其他支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

 

 

三、

醫療保障干凈衛生與計劃書生殖教育支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

 

 

四、

租賃房保證其他支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

營收總共

13,558,799.61

 

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年相關部門正常公用設施決算結余功能鍵劃分類別決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在編單位:北京市松江區中國人民區政府協議座談會辦公樓室

企業:元

 

 

工作

尋常通用財政預算撥付經費支出

 

 

職能定義幾個會計科目項目編碼

功能模塊種類課目分類

加總

最基本花費

好項目收入支出

 

 

 

 

201

 

 

尋常公共性貼心服務撥出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

現政府接待室廳(室)及相關單位事務性

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

財政程序運行

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

般行政性的管理事宜

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

工作啟動

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

市場經濟服務保障和學生就業教育支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政管理企事業企事業編離養老金

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口控制的政府部門行業離辭職

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

市直機關事業有成組織基本的養老服務保障繳納付出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

行政機關事業標準標準職業分析年金繳付支出費用

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫療服務安全與準備計劃生育工作開支

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

人事部門企事業政府部門診療

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政事務單位名稱醫療衛生

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

教育事業標準醫學

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

往房擔保撥出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

公房收入分配改革付出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

公房北京公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

買房津貼

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年單位政府辦公室性資金概預算表總支出功效劃分類別概預算表表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制程序單位:滬市松江區群眾當地政府協議交流學習辦公場所室

公司的:元

 

 

新項目

人民政府性新基金費用預算審批經費支出

 

 

特點劃分類別科目必項目編碼

用途種類課程命名

總金額

基本性花費

活動結余

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門普遍公開概費用審批基礎收支城市發展細分概費用表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制程序部門:廣州市松江區群眾政府機構的合作洽談工作室

標準:元

 

 

新項目

般公益性決算捐款幾乎支出費用

 

 

實用功能劃分會計科目項目編碼

功能性類別項目稱呼

自動求和

人員管理經費預算

共用專項經費

 

 

 

 

301

 

工資收入獎勵付出

2,654,723.13

2,654,723.13

0.00

 

 

301

01

基本性工薪

400,332.00

400,332.00

0.00

 

 

301

02

政府補貼政府補貼

822,996.00

822,996.00

0.00

 

 

301

03

薪金

270,104.04

270,104.04

0.00

 

 

301

04

同一社會的保險網上繳費

198,116.56

198,116.56

0.00

 

 

301

07

績效考評公司

325,692.00

325,692.00

0.00

 

 

301

08

工商登記人事企業單位核心社會養老商業保險商業保險付費

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

301

09

就業年金激費

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

301

99

某個公司福利性支出費用

257,843.40

257,843.40

0.00

 

 

302

 

菜品和安全服務付出

359,610.80

3,563.80

356,047.00

 

 

302

11

交通費

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

15

商務會議費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

16

培訓學習費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

17

*因公服務費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

28

公會資金

29,838.00

0.00

29,838.00

 

 

302

29

員工福利費

183,172.80

3,563.80

179,609.00

 

 

302

99

任何商品是和服務的費用

115,600.00

0.00

115,600.00

 

 

303

 

對一個人家庭成員生活的津貼

509,465.68

509,465.68

0.00

 

 

303

02

退職費

7,720.00

7,720.00

0.00

 

 

303

11

自建房個人公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

303

13

選房津貼

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

303

99

某些對個和普通家庭的補助金經費支出

2,040.00

2,040.00

0.00

 

 

309

 

大致投建教育支出

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

309

02

接待室裝置購置費

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

      

3,558,799.61

3,167,752.61

391,047.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門管理三公金費支出和機構啟用金費支出成本預算實際記錄表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算編制部門:

 

企業:萬是

 

 

“三公”預備費項目預算數

行政單位程序運行資金投入成本預算數

 

 

累計

因公回國(境)費

國家公務接待客人費

公務接待出行折舊費及加載費

 

 

小計

置辦費

使用費

 

 

71.50

0.00

71.50

0.00

0.00

0.00

27.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有關狀況說明怎么寫

一、“三公”勞務費財政預算

🐓上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。

𓂃(一)、因廣州市松江區群眾相關部門乃至每一位員工加盟聊天會議室室因公出國旅游(境)經費預算由區外辦、區臺辦提供預算編制,并統一化三公開化,本部門乃至每一位員工從不自行決定相同三公開化。

🤪(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。

🌃基本布置:中用上一級領導層來松視查,各區域市黨政代表人團及各友好合作區域、兄第各區縣來松了解或公務服務處服務項目的服務管理費及中用公務服務處服務服務租車服務管理費、服務裝置新購、刷品制造等。

二、國家機關運轉事業費概預算

𒀰機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。

三、現政府購置情況發生

2017𝔉年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2017🥃年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。

四、概算效績具體情況

2017꧑年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

財政性結余建設項目效績目標值上報表

項目代碼:170070050015

2017

 

審批進度:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

分工處室:行財科

大型項目各稱:

援藏、援滇區樓盤經濟援助

工程項目等級分類:

1

資源應用:

行業專業課程類

資產來自:

區財政部門

現在開始年份:

2018-02-01

完期限:

2018-11-30

搞好關系電活:

37735599

品牌去年預算表(元)

6,300,000.00

從名項目去年工程預算額(元)

6,500,000.00

雙姓內容去年同期費用預算施行數(元)

6,419,975.00

項目慨況:

1994♎年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

項目申報保證:

𒊎《廣州市專業學區增援與聯合的洽談溝通“十五五”設計方案》、《松江區專業學區增援與聯合的洽談溝通“十五五”設計方案》、《關干制作好新每輪專業學區增援工作任務的使用意見書》

建設項目開辦的不弊端:

💧對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

保障活動全面實施的考核機制、政策:

🌟《天津市專業劃片援助甘肅省樓盤管理方法暫行措施開展管理辦法》、《觀于作好新每輪專業劃片援助的工作的開展一件》

頂目落實項目:

🐎由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

樓盤總學習目標:

ಞ實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。

年考核任務:

൩完成協助內容,能夠提升劃片中北部受援縣鎮及人民群眾首要活情況,能夠提升劃片中北部首要醫療器械教學情況。

應該解釋的許多情況:

꧑本大型工程樓盤的估算累計額、現實的執行工做現象和要素招生指標結束現象可以受上家對那時對口招生招生支持工做釣魚任務規范要求及對口招生招生城市工做所需等不可以預期想象要素反應。為此結果英文結算單證據各子大型工程樓盤現實的遭受額為基準,績效評介評介將主要采用調準后大型工程樓盤資產做出。

 

統計指標值

用途分類:

事業單位工程專業類

資金來源分類:

區財務

拆解受眾

評價指標項目

指數公式計劃值

算卦合理性

產出和菅理對方

財務部制度的重要性健康性

日趨完善

建全

財務出納監督機制審理效果性

可行

有效率

該項目經營機制健全完善性

建立健全

加強制度建設

創業項目操作規章制度執行力合理性性

更好

有效性

概預算程序執行率

100%

1

專款特用率

100%

1

資產到賬率

100%

1

產出率目標值

施工優惠項目,項目實現率

100%

=100%

制定一個雙百權益權益編制數

300

≥300人

實行雙百學習培訓省培票數

200

≥200人

方案雙十稅收優惠政策企事業單位數

10

≥10人

結果的目標

受援地段群眾放心度

80

≥80

受援東北部滿意率度

80

≥80

援外機關人員忠誠度度

80

≥80

影向力計劃

推動異地溝通交流

搞定

實現

有所改善各地生產銷售日常生活標準

完畢

順利完成

增強當社區醫療幼小銜接企事業經濟發展

結束

順利完成

很好的提供地區人員機關人員隊伍制作制作

搞定

做完

 

 

 

 

 

 

 

 

復核優秀率及提出的意見

詳細性

可實施性

績效考評目標值

績效評價指數公式

申核總得分率

90

綜合申核建議

1🥀、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。

申核結果

A

核對人

徐夢薇

核對時候

2017-11-29

 

五、名詞解釋:無

 


附件:
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