上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、主要崗位職責
二、公司配置
三、估算事業編詳細說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、相應問題說明書
第十五、不需要支出費用好項目考核的目標企業申報表
天津市市松江區老百姓鎮政府配合交流溝通辦公樓室基本功能
松江區人艮鎮政府性合作關系溝通交流辦公裝修場所室與區鎮政府性辦合署辦公裝修場所,首要崗位職責為:
𒉰(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
𓆏(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
𝓰(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ꦑ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
𝔉(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
昆明市松江區公民鎮政府公司合作座談會辦公樓室部門制定
꧅上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
編號 | 工作單位分類 | 微信備注名 |
1 | 鄭州市松江區人艮政府辦公場所室合作的聯席會辦公場所室 |
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2 | 天津市松江區企業合作洽談工作咨詢中心 |
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代詞講解
🧜(一)最差不多收入支出費用概工程估算:是市里概工程估算主任部及所屬企業概工程估算企業為保險其機購正常的運行業務、搞定每天崗位任務而預算編制的半年度最差不多收入支出費用籌劃,收錄人費用和通用費用兩個部分。
🍌(二)頂目撥出費用費用工程成本財政預算:是地市級工程成本財政預算組長方部門及分屬工程成本財政預算方為做好行政訴訟運作釣魚任務、事業心快速開發規劃值或政府機關快速開發戰略總體目標、其他總體目標值,在總體撥出費用費用外編寫的每年撥出費用費用工作方案。
💦(三)“三公”勞務費:是與市里國庫性撥出有勞務費領撥相互影響的監管部門和部下標準費用費用標準電腦運作市里國庫性撥出補貼款合理合理按排的因公回國(境)費、國內因公活動接待接待接待商務接待室室活動出行使車輛租賃新購及電腦運作費、國內因公活動接待接待接待商務接待室室活動商務接待室室費。表中:因公回國(境)費重點合理合理按排工商登記及部下標準費用費用標準員的國際合作方式聯絡、非常大的工程項目工程項目商洽、在澳大利亞學習研訓等的國際旅費、澳大利亞城鎮間公路網費、入住費用費、飯食費、學習費、公雜費等性撥出;國內因公活動接待接待接待商務接待室室活動商務接待室室費重點合理合理按排行業性性靠譜會議平板、國內非常大的工程項目新規調查研究、重點審核以其外事團組商務接待室室聯絡等程序執行國內因公活動接待接待接待商務接待室室活動或開設調研的業務需要入住費用費、公路網費、飯食費等性撥出;國內因公活動接待接待接待商務接待室室活動出行使車輛租賃新購及電腦運作費重點合理合理按排核編內國內因公活動接待接待接待商務接待室室活動此車的報廢不能使用的更新,以其適用于合理合理按排市內因公遇上了出差、國內因公活動接待接待接待商務接待室室活動文件目錄對調、基本作業開設調研等需要國內因公活動接待接待接待商務接待室室活動出行使車輛租賃燃料油費、維護費、人行道過河費、人壽保險金等性撥出。
💦(四)市直機關自動運行資金投入:指行政處公司和定義公務活動員法管理制度的事業上的公司用應該通用概預算財政收入費用支出 捐款讓的首要收入費用支出 中的平常公用設施資金投入收入費用支出 。
2018年費用事業單位編制解釋
2018♎年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1☂、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2ꦬ、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:𝐆遵守本辦工作任務崗位職責、長期保持規章制度旋轉而日常支出的專業對口協助川藏線的、海南區創業項目協助費用,公務接持接持費、招商銀行引資預備費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部財務管理收支明細費用總表 |
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| 建制部位:佛山市松江區民眾國家企業合作交談企業辦公場所 | 部門:元 |
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| 當年度純收入 | 上年付出 |
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| 工作 | 預決算數 | 大型項目 | 概預算數 |
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| 一、不需要付款工資收入 | 15,863,625.78 |
| 一樣 公益性精準服務其他支出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 般公開決算本金 | 15,863,625.78 |
| 社會的保證和就業機會性支出 | 361,567.88 |
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| 2. 政府機關性母基金 |
| 三、 | 醫學衛生情況與工作計劃孕育支出費用 | 124,133.18 |
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| 二、事業有成收入水平 |
| 四、 | 公寓房保駕護航付出 | 496,401.84 |
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| 三、企業部門生產經營創收 |
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| 四、另一個年收入 |
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| 薪水總金額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年行業收入水平項目預算總表 |
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| 編制管理部們:南京市松江區人民群眾政府性的合作討論會議室室 |
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| 計量單位:元 |
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| 項目 | 薪資收入項目預算 |
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| 工作分級項目標識號 | 功能鍵分類別項目公司名稱 | 自動求和 | 財政性補貼款收入來源 | 事業上收錄 | 事業有成基層單位 | 某些薪水 |
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| 類 | 款 | 項 | 經驗效益 |
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| 201 |
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| 普遍社會化服務培訓服務培訓經費支出 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府辦公場所廳(室)及相關聯組織公共事務 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門開機運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 平常行政機關處理業務 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 教育事業正常運作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 生活的保障和就業的經費支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業性組織離退休之 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口菅理的行政管理部門離離休 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門參公院校幾乎社區養老商業險繳納費用支出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關衛生事業基層單位新職業年金交費開支 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療服務衛生學與計劃怎么寫生孕經費支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政事業有成的單位整形 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性機關單位醫療保障 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 工作工作單位醫療衛生 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房保證開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房變革收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋房貸公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房補貼款 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部們經費支出概算總表 |
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| 規劃部門管理:沈陽市松江區群眾人民武裝部合作方式聯席會企業職場 | 單位名稱:元 |
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| 項目 | 教育支出概預算 |
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| 作用的分類題目簡碼 | 模塊的分類管理費用命名 | 合計數 | 核心收入支出 | 工作結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
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| 普遍通用服務于其他支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府機關辦公裝修廳(室)及相關機購事務管理 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處電腦運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一半人事部門操作事宜 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業發展執行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會中后勤保障和就業機會撥出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門參公院校離退體 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政訴訟的單位離退體 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關自己事業廠家主要醫療保險金保險金手機繳費教育支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 公司教育事業公司事業年金繳納費用 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫學環保與記劃生二胎付出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性事業上的政府部門醫療服務 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政的單位醫學 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 參公企業單位醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 房產保證經費支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房深化改革收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房津貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年監管部門國庫撥付收入支出估算總表 |
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| 要制定團隊:北京市松江區老百姓政府部門戰略合作互動會議室室 |
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| 方:元 |
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| 財政預算撥付薪資 | 財政局捐款收支 |
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| 新項目 | 費用預算數 | 的項目 | 總金額 | 基本上共同預決算 | 政府機關性母基金項目預算 |
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| 一、似的公用概算周轉金 | 15,863,625.78 | 一、 | 尋常公共性的服務性支出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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|
| 二、政府機構性新基金 |
| 二、 | 社會生活保證和學生就業付出 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫學健康與準備生孩支出費用 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 房間基本保障教育支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 工資總額 |
15,863,625.78 | 付出合計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年單位部門普遍服務性費用預算表撥出功能鍵劃分費用預算表表 |
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| 織造個部門:廣州市松江區百姓部門合作共贏交流會辦公樓室 | 工作單位:元 |
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| 頂目 | 尋常公共服務概預算教育支出 |
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| 性能類別科目表編號 | 技能等級分類學科公司名稱 | 累計 | 總體撥出 | 活動收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 常見服務性服務支出費用 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府部工作廳(室)及相應的構造事務性 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性加載 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本財政工作管理事務性 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 自己事業自動運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會發展有效保障了和人才需求開支 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政訴訟企業發展基層單位離退職 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的財政單位名稱離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 部門事業上的部門通常養老生活保險公司交費性支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企參公企業參公企業行業年金交費費用支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療器械環保與打算生孩子性支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政機關視野企業診療 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處標準醫療保健 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 參公機關單位醫治 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房屋保護經費支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅房創新結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房補肋 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年部位政府辦公室性資金概算付出能力劃分類別概算表 |
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| 在編行政部門:昆明市松江區人民群眾政府機構合作的洽談會議室室 | 基層單位:元 |
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| 內容 | 政府性性債卷財政預算其他支出 |
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| 能力幾大類學科數字 | 實用功能分類整理專業科目名字 | 累計數 | 通常付出 | 好項目其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門通常情況公眾財政費用撥付核心性支出城市發展類別財政費用表 |
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| 事業編單位:東莞市松江區人們中央政府媒體合作洽談企業辦工室 | 公司的:元 |
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| 品牌 | 基本的共同工程預算基本的總支出 |
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| 能力分類管理項目編號規則 | 實用功能分類整理科目表稱呼 | 累計數 | 專業人員費用 | 公供勞務費 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 年薪福利金支出費用 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 核心工資收入 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費補貼款 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎金稅率 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 膳食補貼費費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 效績的薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 市直機關事業心基層單位關鍵健康養老保費納費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 網絡職業年金付款 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 就業基本的醫療保障穩妥激費 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其它世界 基本保障付款 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房產社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 另外的底薪福利金教育支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 貨物和提供服務花費 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦公室費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 辦公會議費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 訓練費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務接待客人接待客人費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 工會組織金費 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 好處費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 別淘寶商品和的服務支出費用 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對人和家居的補助款 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 嘉獎金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 別的對各人和家中的補貼費用支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資金性支出費用 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公區主設備購買 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 政府部門“三公”事業費和機構工作事業費預決算表 |
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| 編制工作個部門:蘇州市松江區中國政府性聯合學習交流企業辦公環境 |
| 計量單位:多萬元 |
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| 2018年“三公”費用工程預算數 | 2018年企事業單位使用費用決算數 |
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| 總計 | 因公出國工作(境)費 | 國家公務接代費 | 國家公務用車的購買及正常運作費 |
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| 小計 | 購入費 | 加載費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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想關的說明書怎么寫
一、“三公”事業費費用
༺上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬的大寫,常見是會因為本辦嚴格強制執行強制執行中央軍事八項法律法規奉獻精神,嚴防接待處規則。
꧋(一)因蘇州市松江區民眾政府相關部門相互合作學習交流辦公樓室因公出國旅游(境)金費由區外辦、區臺辦責任核編,并按照信息面向社會,本相關部門不需要額外反復重復信息面向社會。
🅘(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,其主要是這是由于本辦堅持原則執行力軍委八項中規定進取精神,管控接待廳規范。
𒁏包括分配:用在上級一把手一把手來松參觀企業考察,安徽各市市黨政象征團及各友善各地、哥哥縣市來松企業考察或因公過程過程的到訪相應花銷及用在因公過程到訪租車網相應花銷等。
二、工商登記運營經費支出項目預算
🔯機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、縣政府采購項目管理實際情況
2018𒅌年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018本年本監管部門
處于規模性中小型企業準備中央政府采購頂目合同頂目決算大額0萬是,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、預算表業績考核時候
2018🐬年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
民政開支業務業績考核計劃申請上報表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
新項目稱謂: | 援藏援滇科級干部的工作事業費 | 大型項目行業類型: | 三天兩頭性新項目 | ||||
開端時間: | 2019-01-01 | 收尾年份: | 2019-12-30 | ||||
連系通電話: | 37735595 | 大型項目今年概預算(元) | 4,110,000.00 | ||||
同姓工程項目前年項目預算額(元) | 1,850,000.00 | 從名投資項目前年決算來執行數(元) | 2,270,000.00 | ||||
項目簡介: | 🍬大力開展物件部脫貧攻堅操作和是否對接開赴工做上,是貫徹實施中心“二個大局觀”心理、促進會部分協商的發展的非常大企業戰略政策措施,是黨中心、浙江省人民鎮政府、杭州市委、市政施工府確立松江的榮耀主線任務,也是松江義不容許辭的責任義務。援派機關干部優秀科技人員是持續推進物件部脫貧攻堅操作和是否對接開赴工做上堅強強大的聚集和優秀科技人員確保。 | ||||||
立項申請原則: | 🔯依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
內容開立的必要條件性: | ♈不支持援派年輕鄉鎮干部狠下功夫、有用地發展地方部精準扶貧點協同合作和是否劃片開赴相關上班,落下帷幕來完成援派期間松江與是否劃片中北部連接與協調性。區黨政帶表團、區走訪走訪慰問團赴地方部精準扶貧點協同合作和是否劃片中北部走訪走訪慰問援派年輕鄉鎮干部。 | ||||||
提高活動推行的管理制、辦法: | 《至于松江區援外(駐外)領導干部作業專項經費及赴專業對口地域做重要性作業制定一個實施方案》。 | ||||||
新項目具體實施工作規劃: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
工程總的目標: | 🍌保護援派職干援派期間內業務營養勞務費、區黨政代替團和慰問品品團赴對口招生沿海地區慰問品品援派職干勞務費。 | ||||||
全年效績最終目標: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
必須要就說明的任何困難: | 🎐本投資建設頂目的建設頂目預算金額才、合理上連接情形和組成部分目標完畢情形會受至今是否對接援助做事業的任務讓及是否對接沿海地區做事業合理上消費需求等不預估印象印象。往往結果英文結算單法律依據各子投資建設頂目合理上發生額是以,工作績效點評將應用校準后投資建設頂目財政資金做。 | ||||||
指數公式值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼款 | 資金來源分類: | 區民政 | ||||
拆解目標值 | 指標英文信息 | 依據總體目標值 | 記算基本原則 | ||||
成本和管理方法工作目標 | 會計系統不斷完善性 | 建立和完善 | 不變標準單位 | ||||
金融管理制來執行有用性 | 可以有效 | 放置要求 | |||||
項目預算強制執行率 | 100% | 固定的規范標準 | |||||
專款專業率 | 100% | 一定準則 | |||||
經濟完成率 | 100% | 固定位置標準規定 | |||||
產出率受眾 | 區幫扶大型項目達成率 | 100% | 記劃細則 | ||||
市捐助建設項目結束率 | 100% | 方案標準規范 | |||||
應補盡補率 | 100% | 工作方案標準化 | |||||
救助項目實現快速率 | 100% | 規劃標 | |||||
鎮鄉結對支助內容提交率 | 100% | 計劃書條件 | |||||
目的夢想 | 援派科級干部掛職公司十分滿意程度 | 80 | 計劃方案標 | ||||
援派領導人員感到滿意程度 | 80 | 準備原則 | |||||
援派紀檢干部排出標準滿足度 | 80 | 準備標準規范 | |||||
干擾力階段目標 | 以確保市、區、鎮一級扶持樓盤的具體實施 | 加以 | 加固要求 | ||||
有效性從而提高援派機關人員積極行動性 | 加以 | 固定好規范 | |||||
有郊全面推進援派領導干部工作的 | 完全 | 一定標 | |||||
準備好援派機關干部的內勤有效保障了 | 充沛 | 固定不變要求 | |||||
審核中基本原則 | |||||||
全部性 | 有用性 | 績效評價方向 | 業績考核評價指標 | ||||
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合理復核建議 | "1ಌ、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
資格審查結論 | B | 認證人 | 沈錫宇 |
民政費用項目考核對象辦理表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
業務名稱: | 援藏、援滇區建設項目捐助項目資金 | 品牌行業類別: | 時不時性項目 | ||||
開始了年份: | 2019-01-01 | 結尾時間日期: | 2019-12-30 | ||||
找通電話: | 37735595 | 活動曾今財政預算(元) | 7,050,000.00 | ||||
同工程去年決算額(元) | 6,300,000.00 | 同名的內容上一年估算執行程序數(元) | 5,530,312.00 | ||||
品牌簡介: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項根據: | ▨《南京市是否劃片援助與達成合作協議座談會學習“第十五五”方案》、《松江區是否劃片援助與達成合作協議座談會學習“第十五五”方案》、《管于辦好新二輪是否劃片援助運轉的施實意見建議》 | ||||||
建設項目成立的必備性: | 🍒對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
有保障項目流程快速執行的制度的重要性、預防措施: | 《廣州市學區幫扶海南省該項目治理暫行心思推進試行方案》、《對加強新輪學區幫扶運轉的推進一件》 | ||||||
業務施工項目: | 🌱由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
的項目總個人目標: | ꧋實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
季度工作績效任務: | ಞ采用幫扶產品,可以合理有效改變對接招生地方受援鄉村及鄉親主要日子環境,可以合理有效改變對接招生地方主要醫療管理培養環境。 | ||||||
所需表明的別的問題: | ꦰ本投資內容流程的成本預算的金額、實際情況上的連接問題和大部分判斷指標順利完成問題會受上家對在當年是否對口招生對口招生支援上班神器任務要及是否對口招生位置上班需要等不容預期目標原因引響。由于終于付款證據各子投資內容流程實際情況上的引發額為基準,效績判斷將所采用的調整后投資內容流程財力完成。 | ||||||
標準值 | |||||||
用途分類: | 自查報告金融業務類 | 資金來源分類: | 區不需要 | ||||
分解成計劃 | 指標英文游戲內容 | 因素工作目標值 | 計算方法意義 | ||||
資金投入和管理系統工作目標 | 出納管理辦法加強制度建設性 | 建立和完善 | 穩定標淮 | ||||
賬務監督制度強制執行更科學性 | 合理有效 | 固定不動基準 | |||||
頂目處理體系日益完善性 | 加強制度建設 | 比較固定準則 | |||||
項目流程安全管理方式審理有效果性 | 更有效 | 固定不變基準 | |||||
預決算連接率 | 100% | 不變規格 | |||||
專款專業率 | 100% | 固定住規則 | |||||
資產完善率 | 100% | 一定規格 | |||||
生產率對方 | 施行實施意見居民活動,活動搞定率 | 100% | 行動計劃標淮 | ||||
落實雙百福利,福利統計人數 | 300人 | 準備標準 | |||||
開展雙百培圳,培訓學習人群 | 200人 | 計劃方案原則 | |||||
落實雙十政策優惠,專業對口結對共建結對的單位數 | 10個 | 行動計劃標準的 | |||||
療效要求 | 受援鄉親貼心度 | 80 | 預計標準化 | ||||
受援省份群眾滿意程度 | 80 | 工作規劃條件 | |||||
援外黨員干部完美度 | 80 | 計劃方案的標準 | |||||
影向力目的 | 提高二地共同體的發展 | 充分的 | 固定好基準 | ||||
促進本省工作生活方式先決條件 | 做好 | 緊固標準規定 | |||||
增加各地整形培養視野發展趨勢 | 加以 | 規定原則 | |||||
可行提升 本縣人員領導人員人才隊伍建造 | 充分地 | 調整原則 | |||||
審批重點難點 | |||||||
詳細唯一性 | 具有可執行意義性 | 考核要求 | 績效評價指數 | ||||
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基礎性核對意見與建議 | "1♛、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
復審畢竟 | B | 提交申請人 | 沈錫宇 |