東莞市松江區人們政府部合作方式討論會辦公室
2017每年部門預算
目 錄
弟一環節 成都市松江區國民當地政府合作的座談會接待室室簡介
一、注意崗位職責
二、學校軟件設置
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算表
一、收錄收入支出部門預算總表
二、薪資結算的時候表
三、付出預算表
四、財政性審批納入開支竣工決算總表
五、通常情況下公開估算財政預算審批經費支出預算表
六、基本性通用工程預算不需要捐款基本性費用支出 結算的時候表
七、通常情況共公預預算財政部門審批“三公”接待費及工商登記運轉接待費總支出預算表
八、政府部門性投資基金費用財政部門捐款性支出結算的時候表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算情況說明
第五環節 詞釋意
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、常見行政職能
🌠(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
๊(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ಌ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🀅(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
൲(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
二、結構設為
ꦐ根據上述職責,上海市松江區人民政府合作交流辦公室設3個內設機構,包括:接待科、對口支援科、區域合作科,下屬1家事業單位:上海市松江區合作交流服務中心。
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017每年結算的時候表
2017半年度利潤支出費用部門預算總表
公司的:萬的大寫
盈利 | 其他支出 | ||
樓盤 | 預算數 | 業務 | 部門預算數 |
一、不需要補貼款營收 | 1163.70 | 一、一樣共公售后服務結余 | 1085.40 |
進來:中央政府性股權基金預算表財政預算捐款 |
| 二、國際關系收支 |
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二、領導政府補貼收入水平 |
| 三、國防軍事性支出 |
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三、事業性使收入 |
| 四、公共信息安全性高經費支出 |
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四、經營者年收入 |
| 五、基礎教育開支 |
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五、附加機關單位上交國家收益 |
| 六、科學性技木收支 |
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六、別效益 |
| 七、文化藝術體育乒乓球與媒體費用支出 |
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| 八、世界 切實保障和就業的撥出 | 21.33 |
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| 九、醫療保障環衛與方案生殖結余 | 8.70 |
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| 十、能源管理環境保護費用支出 |
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| 十一月、縣域社群費用支出 |
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| 十三、農業和林業水費用 |
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| 十四、交通網搬運花費 |
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| 十四、資源量勘查個人信息等開支 |
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| 十八、商業地產功能業等支出費用 |
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| 16、金融投資收支 |
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| 十八、幫扶其他省市撥出 |
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| 18、土地大海氣象條件等結余 |
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| 19、住宅房后勤保障收支 | 47.60 |
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| 二十五、糧油加工物資采購保障收支 |
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| 二十一月、同一收入支出 |
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年初薪水總計 | 1163.70 | 本年度費用總計 | 1163.03 |
用事業基金、期貨、現貨、微盤處理收入支出表差額 |
| 節余分配原則 |
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今年初結轉和節余 |
| 年初結轉和節余 | 0.67 |
總共 | 1163.70 | 總金額 | 1163.70 |
2017年終收益預算表
企事業單位:上萬元
活動 | 當年度收入水平合計數 | 民政捐款收入來源 | 上級部門補貼政策個人收入 | 視野收錄 | 營運使收入 | 附設行業上交使收入 | 某個薪資 | ||||
功能分類 | 幾個會計科目名號 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 累計 | 1163.70 | 1163.70 |
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201 |
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| 似的公開服務的結余 | 1086.07 | 1086.07 |
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201 | 03 |
| 中央政府會議室廳(室)及有關組織 業務 | 1086.07 | 1086.07 |
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201 | 03 | 01 | 行政管理使用 | 194.28 | 194.28 |
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201 | 03 | 02 | 似的行政訴訟監管行政事務 | 891.79 | 891.79 |
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208 |
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| 的社會質量保障和自主創業性支出 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 人事部門視野企機關單位離辭職 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口監管的行政處公司離辭職 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 國家機關事業上的企業單位首要養老金服務保險服務網上繳費其他支出 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 政府部門事業上基層單位職業化年金交費付出 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
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| 醫療保健環保與策劃計劃生育政策開支 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 |
| 行政機關衛生事業標準醫療服務 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 01 | 行政管理廠家醫療設備 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
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| 公房服務保障收支 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 房間改善撥出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 | 01 | 居住房社保公積金 | 18.72 | 18.72 |
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221 | 02 | 03 | 全款買房補貼金 | 28.88 | 28.88 |
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2017年末付出預算表
工作單位:千元
內容 | 本年度其他支出總計 | 差不多經費支出 | 項目流程教育支出 | 繳納上一級付出 | 經營管理費用 | 對附帶公司經濟補貼總支出 | ||||
功能分類 | 項目稱謂 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 預估合計 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
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201 |
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| 似的提供服務性提供服務收入支出 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
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201 | 03 |
| 政府性辦公樓廳(室)及有關系企業行政事務 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
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201 | 03 | 01 | 政府部門操作 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 大部分行政部門處理業務 | 891.42 |
| 891.42 |
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208 |
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| 世界 保障機制和求業付出 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 行政部門參公工作單位離離休 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政訴訟公司離辭職 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 政府機關事業心廠家根本醫養商業險付費支出費用 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 市直機關參公企事業編職業的年金交款付出 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
|
| 醫療機構安全與記劃生殖性支出 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 |
| 行政處自己事業編制名稱醫用 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 01 | 行政事務機關單位醫療機構 | 8.70 | 8.70 |
|
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| |
221 |
|
| 租賃房保障機制付出 | 47.60 | 47.60 |
|
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221 | 02 |
| 住宅教育體制改革其他支出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 | 01 | 居住房社保公積金 | 18.72 | 18.72 |
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221 | 02 | 03 | 全款買房補貼政策 | 28.88 | 28.88 |
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2017全年財政部門捐款營收其他支出竣工決算總表
企事業單位:萬
使收入 | 開支 | ||||
活動 | 結算的時候數 | 活動 | 累計數 | 一般的公用設施預決算財政性捐款 | 以政府性基金、期貨、現貨、微盤國庫預算國庫補貼款 |
一、大部分公益性工程預算財政資金審批 | 1163.70 | 一、平常公眾服務的總支出 | 1085.40 | 1085.40 |
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二、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤項目預算國庫付款 |
| 二、外交史教育支出 |
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| 三、國防安全支出費用 |
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| 四、公共性安全性收入支出 |
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| 五、教育輔導教育支出 |
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| 六、合理技能花費 |
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| 七、文化課球場與文化傳媒性支出 |
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| 八、社會存在保護和大學生就業收入支出 | 21.33 | 21.33 |
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| 九、醫療保障衛生防疫與設計養育收入支出 | 8.70 | 8.70 |
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| 十、低能耗節能性支出 |
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| 十一月、城鄉一體化街道辦結余 |
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| 十三、農林業水結余 |
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| 第十五、公共交通車輛運輸費用 |
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| 十四、網絡資源堪探信息查詢等其他支出 |
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| 第十、商務服務的業等支出費用 |
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| 第十六、金融投資開支 |
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| 十六、協助一些地付出 |
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| 18、土地資源浮游生物氣象學等付出 |
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| 十八、住宅房服務其他支出 | 47.60 | 47.60 |
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| 20、糧油食品油料產出收入支出 |
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| 二十一國慶、同一經費支出 |
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本年度使收入累計 | 1163.70 | 年初撥出累計數 | 1163.03 | 1163.03 |
|
年末財政局撥付結轉和余額 |
| 半年度財政預算審批結轉和余額 | 0.67 | 0.67 |
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常見服務性預算表財政預算付款 |
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相關部門性債券決算財政局付款 |
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總結 | 1163.70 | 共計 | 1163.70 | 1163.70 |
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2017年末一樣 公用費用預算國庫捐款費用支出 竣工決算表
單位名稱:萬美元
大型項目 | 累計 | 常見收入支出 | 工程收支 | |||
效果類別 管理費用代碼 | 課程公司名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 基本公眾服務質量花費 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 |
| 政府部辦公裝修廳(室)及一些組織 事情 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 行政部門作業 | 193.98 | 193.98 |
|
201 | 03 | 02 | 通常情況人事部門的管理事務處理 | 891.42 |
| 891.42 |
208 |
|
| 生活維護和就業形勢性支出 | 21.33 | 21.33 |
|
208 | 05 |
| 行政訴訟創業政府部門離養老金 | 21.33 | 21.33 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口治理的行政事務部門離離休 | 0.83 | 0.83 |
|
208 | 05 | 05 | 部門工作政府部門差不多給養老人壽保險付款費用支出 | 17.90 | 17.90 |
|
208 | 05 | 06 | 政府機關視野公司的職業化年金網上繳費支出費用 | 2.60 | 2.60 |
|
210 |
|
| 醫療保健公共衛生與規劃養育花費 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 |
| 行政訴訟人事方醫疔 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 | 01 | 人事部門機關單位醫療服務 | 8.70 | 8.70 |
|
221 |
|
| 住宅安全保障費用支出 | 47.60 | 47.60 |
|
221 | 02 |
| 自建房行政體制改革付出 | 47.60 | 47.60 |
|
221 | 02 | 01 | 房屋北京公積金 | 18.72 | 18.72 |
|
221 | 02 | 03 | 買房貸款補帖 | 28.88 | 28.88 |
|
累計 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
2017年度目標般公開概預算財政資金補貼款通常撥出部門預算表
基層單位:70萬
工作 | 累計數 | 人專項資金 | 共用事業費 | ||
成本的分類 會計分類項目編碼 | 科目表英文名稱 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 年薪福利金費用 | 202.47 | 202.47 |
|
301 | 01 | 常見公司 | 34.03 | 34.03 |
|
301 | 02 | 津貼費貼補 | 87.37 | 87.37 |
|
301 | 03 | 績效獎金 | 34.26 | 34.26 |
|
301 | 04 | 其它社會化后勤保障付款 | 11.34 | 11.34 |
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301 | 06 | 伙食費補助金費 |
|
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301 | 07 | 考核底薪 |
|
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301 | 08 | 部門創業公司核心醫療安全安全激費 | 17.90 | 17.90 |
|
301 | 09 | 職業類型年金繳付 | 2.60 | 2.60 |
|
301 | 99 | 同一月工資獎勵撥出 | 14.97 | 14.97 |
|
302 |
| 餐品和精準服務費用支出 | 17.13 |
| 17.13 |
302 | 01 | 辦公費 | 3.14 |
| 3.14 |
302 | 02 | 油墨印刷費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 咨詢服務費 |
|
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302 | 04 | 辦理手續約 |
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302 | 05 | 煤氣費 |
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302 | 06 | 水電費 |
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302 | 07 | 郵電局費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 保暖費 |
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302 | 09 | 小區物業服務承包費 |
|
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302 | 11 | 旅差費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 12 | 因公出國旅游(境)學費 |
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302 | 13 | 售后維修(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 租費 |
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302 | 15 | 研討會費 |
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302 | 16 | 課程培訓費 |
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302 | 17 | 因公接待客人費 |
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302 | 18 | 專門用產品費 |
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302 | 24 | 被裝購置費費 |
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302 | 25 | 通用型液體燃料費 |
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302 | 26 | 勞務派遣費 |
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302 | 27 | 授權委托工作費 |
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302 | 28 | 商會預備費 | 2.05 |
| 2.05 |
302 | 29 | 員工福利費 | 8.68 |
| 8.68 |
302 | 31 | 公務活動出行執行養護費 |
|
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302 | 39 | 任何客運材料費 |
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302 | 40 | 稅金及增添學費 |
|
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302 | 99 | 另外商品是和保障教育支出 | 0.47 |
| 0.47 |
303 |
| 對一個人和家人的補助金 | 48.58 | 48.58 | 0.00 |
303 | 01 | 離休費 |
|
|
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303 | 02 | 退休工資費 | 0.83 | 0.83 |
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303 | 03 | 退職(役)費 |
|
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 活動津貼 |
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303 | 07 | 醫療機構費 |
|
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303 | 08 | 獎學金金 |
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303 | 09 | 獎勵制度金 |
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303 | 11 | 租賃房個人公積金 | 18.72 | 18.72 |
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303 | 12 | 提租補貼政策 |
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303 | 13 | 房產買賣補貼政策 | 28.88 | 28.88 |
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303 | 99 | 另一對自己和家居的補貼政策費用支出 | 0.15 | 0.15 |
|
310 |
| 其他的投資性花費 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 辦工設施購買 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 專用型設施置辦 |
|
|
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310 | 07 | 數據網上及手機軟件折舊費更新換代 |
|
|
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310 | 13 | 因公租車添置 |
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310 | 19 | 其他的交通費生產工具購入 |
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310 | 99 | 同一充分性費用支出 |
|
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總計 | 271.61 | 251.05 | 20.56 |
2017本年大部分公共性費用財務補貼款“三公”專項專項資金及部門運營專項專項資金性支出預算表
企業:萬余元
一樣 公眾費用預算財政資金捐款“三公”事業費 | 機關事業單位運營 接待費竣工決算數 | |||||||||||
累計數 | 因公出國旅游 (境)費 | 公務活動車輛置辦及使用費 | 國家公務接受費 | |||||||||
小計 | 國家公務私車 購買費 | 公務活動車輛使用 作業費 | ||||||||||
財政預算數 | 結算的時候數 | 費用數 | 預算數 | 費用數 | 結算的時候數 | 財政預算數 | 竣工決算數 | 決算數 | 預算數 | 概算數 | 部門預算數 | 20.55 |
71.00 | 43.92 |
|
|
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|
|
|
| 71.00 | 43.92 |
2017全年國家性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政資金捐款經費支出竣工決算表
企業:多萬元
品牌 | 合計數 | 通常收支 | 樓盤撥出 | |||
用途分類管理 課目標識號 | 考試科目簡稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
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累計 |
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注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017季度結算的時候情況說明
一、就佛山市松江區老百姓政府機關的合作交換辦公室2017年年收入撥出結算的時候基本條件原因分析
重慶市松江區我們政府部進行合作聯席會辦工室2017年度收入總計為1163.70萬元、支出總計為1163.70萬元。與2016年度相比,收入、支出各減少了67.72萬元。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
二、更多成都市松江區民眾鎮政府的合作交流學習辦公室2017年度目標薪資部門預算狀況說明書怎么寫
當年度收入合計1163.70萬元,其中:財政撥款收入1163.70萬元,占100.00%。
三、對于滬市松江區我們縣政府的合作交流學習工作室2017每年總支出結算的時候的情況反映
上年♑支出合計1163.03萬元,其中:基本支出271.61萬元,占23.35%;項目支出891.42萬元,占76.65%。
四、對蘇州市松江區人們地方政府聯合交流活動辦公樓室2017月度財政性撥付使收入撥出綜合性實際情況反映
西安市市松江區老百姓政府部公司合作洽談辦公裝修室2017🅰年度財政撥款收支總決算1163.70萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少67.72萬元,降低5.50%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、觀于濟南市松江區各族人民現政府合作協議溝通商務公司2017年尋常服務性預部門預算不需要捐款教育支出部門預算時候證明
(一)尋常公共性預算表財政資金審批撥出結算的時候環境承載力情況下
西安市松江區老百姓中央政府的合作交換辦工室2017𒀰年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少51.92萬元,降低4.27%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)般通用工程預算不需要撥付收入支出預算結構特征時候
濟南市松江區公民國家相互合作交流溝通辦公室2017💮年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1085.40萬元,占93.33%;社會保障和就業支出(類)21.33萬元,占1.83%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.70萬元,占0.75%;住房保障支出(類)47.60萬元,占4.09%。
(三)般共同費用預算不需要補貼款經費支出預算關鍵實際情況
深圳市松江區人民群眾國家合作方式交流會辦公場所室2017𓆏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1272.26萬元,支出決算為1163.03萬元,完成年初預算的91.41%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應才能減少。在其中:
1⛦、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2🔯、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3ꦦ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
4ꦜ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.90萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為18.75萬元,支出決算為17.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
5ꦆ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.60萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為6.12萬元,支出決算為2.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:機關職業年金根據有關部門相關規定暫緩支付。
6🌃、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及費率調整,繳費金額減少。
7🌠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.72萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為16.22萬元,支出決算為18.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
8♋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,補貼費用減少。
六、有關于天津市松江區人艮現政府合作關系交流電辦工室2017年末一樣 公共信息概預算國庫撥付基本的支出費用部門預算狀態表示
南京市松江區國民人民武裝部合作方式討論會議室室2017༒年度一般公共預算財政撥款基本支出271.61萬元,包括人員經費251.05萬元,公用經費20.56萬元。基本支出中:
1🔯、工資福利支出202.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🌞、商品和服務支出17.13萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3ꦰ、對個人和家庭的補助48.58萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于:辦公設備購置。
♕七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費經費支出不需要審批經費支出竣工決算總體設計情況報告證明。
成都市松江區民眾國家公司合作互動辦公裝修室2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.00萬元,支出決算為43.92萬꧟元,完成預算的61.86%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.86%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:項目實施中存在較大的不確定性因素,歡迎生產批號、人口易于撐控。
2017♎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中的存在巨大的不來確界定原則,接代批、統計人數無法撐控。
(二)“三公”經費預算財政其他支出付款其他支出預算關鍵具體情況介紹。
2017ꦗ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
﷽國內公務接待支出43.92萬元。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
ﷺ上海市松江區人民政府合作交流辦公室開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,濟南市松江區我們政府性合作方式交流電工作室花費財政局付款的公務活動公務車保證量為0輛。
八、針對蘇州市松江區百姓政府部相互合作討論會會議室室2017半年度政府部門性基金投資費用預算財政資金撥付結余結算的時候情況下就說明
佛山市松江區群眾政府部合作的溝通辦公環境室2017一年度無當地政府性資金成本預算國庫撥付開支。
九、國有制投資基金運營決算財政廳審批癥狀解釋
🌳滬市松江區百姓以政府聯合交流學習接待室室2017當年度無國有土地投資者加盟預決算財政資金審批其他支出。
十、其余比較重要特別注意的情況報告代表
(一)國家機關自動運行預備費教育支出情況發生
🅘上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)地方政府購買結余狀態
🃏北京市松江區老百姓縣政府公司合作交談企業辦公2017季度政府機構采辦的金額為4.09余萬元,這其中:快件購進大額4.09上萬元。
🍃2017年末本行政部門偏向普通小中小型企業預定政府部采購招標工程項目費用費用4.09萬的大寫,偏向小微工業企業留出中央政府招標招標工程項目費用價格0余萬元。在看向里的客戶留線的政府部招標采購招標內容中,由里的客戶出售商中標單位或交易量的,招標采購招標刷卡金額4.09百萬元;在指向中小微品牌的留出足夠的政府機關回收內容中,由中小微品牌的供給商招標或開盤的,回收限額0百萬元;在另外的政府部企業公司購進建設項目中,由小中型企業公司供應信息商中標單位或平均價的,企業公司購進合同額0萬的大寫。
(三)國企財力占用操作情況發生
🀅截止到2017年12月31日,廣州市松江區百姓政府部合作關系交換會議室室擁有車子0輛,這其中,般公務接待車輛0輛、普遍城管執法值勤小二租車0輛、特種作業非常專業技巧車輛0輛、別的車輛租賃0輛(由市機管局一致獎品有效保障的常見因公出行0輛)。基層單位價值觀50萬美元上面公用儀器0臺(套),機關單位價值觀100萬美元這使用設施設備0臺(套)。
(四)概算考核安全管理狀態
ꦰ西安市松江區公民區政府合伙聯絡辦公場所室2017第四季度財政費用概算作業工作績效服務管理工作工學作發展的情況詳細:逐步完善編寫財政費用概算作業工作績效服務管理工作獎懲制度,要從嚴執行工作內容“先評估、后出庫”的條件,增強內容財政費用概算編制程序產品品質。2017年度目標東莞市松江區中國人民區政府合作協議聊天辦事處室無考核評估大型項目。
第四部分 名詞解釋
🃏一、民政撥付創收:指機構上第四季度從本級民政個部門贏得的民政撥付,也包括通常情況公開成本概預算民政撥付和當地政府性資金成本概預算民政撥付。
二、自己事業院校收錄:指自己事業院校院校落實正規專業渠道促銷行為還有配套促銷行為獲取的收錄。
ꦍ三、運作薪資工資:指事業企業單位企業單位在專業的金融業務行為和其輔助性行為囿于推進非獨立的統計運作行為拿得的薪資工資。
四、某個納入:指企業單位贏得的除“財務補貼款納入”、“事業有成納入”、“營運納入”等其它的納入。
五、月初結轉和余額:就是指去年度尚無實現、結轉到本年度按相關聯規定再繼續安全使用的周轉金。
🧜六、月底結轉和節余:指當第四季度度或現在第四季度費用預算布置、因主客觀前提條件的發生會變化很大不可能按原籌劃施實,需延遲時間到過后第四季度按有關系明文規定依然在使用的專項資金。
七、基本的收支:指廠家為服務醫院沒問題高速運轉、完畢規章制度工作中主線任務而引發的各個收支。
ไ八、大型項目其他教育支出費用:指部門為做好某些的行政管理本職工作成就或參公趨勢目的,在常見其他教育支出費用囿于造成的一項其他教育支出費用。
⛦九、生意結余:指衛生事業公司在職業 主題話動及輔助軟件主題話動之下開展業務非單獨結算生意主題話動會出現的結余。
ꦺ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧅十一月、部門運作專項費用:指行政性公司的和依據因公員法工作管理的事業有成公司的便用似的公共信息國庫預算國庫補貼款制定的基本的性費用支出 中的平時共公專項費用性費用支出 。