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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 發布了時長:2019-08-15 閱讀次數:

昆明市松江區人艮區政府合作項目座談會辦公區室

2017本年部竣工決算

 


  

 

首位方面 北京市松江區我們部門合作項目交流學習辦公場所室概貌

一、核心職能部門

二、機構預算廠家包含

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、盈利經費支出結算的時候總表

二、個人收入預算表

三、撥出結算的時候表

四、財政資金付款利潤收入支出部門預算總表

五、常見公眾工程預算財政廳撥付經費支出竣工決算表

六、普遍公益性預部門預算民政付款大體開支部門預算表

七、正常共同費用預算財政資金付款“三公”費用及工商登記工作費用付出預算表

八、地方政府性債卷概預算財務付款教育支出部門預算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

四這部分 名稱解釋

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、關鍵功能

♓(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🐬(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

𒈔(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

🌠(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🐼(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

🅺二、部門決算單位構成            

𒉰從預決算基層單位購成看,廣州市松江區大家政府部的合作交流學習辦公樓室行政部門結算的時候比如:沈陽市松江區人們政府辦公室協議溝通辦公室本級預算、成員政府部門事業心計量單位預算。

定為沈陽市松江區群眾當地政府戰略合作交換辦公裝修室2017全年度部分竣工決算織造規模的標準有:

編號

廠家名稱

微信備注

1

鄭州市松江區大家相關部門協作交流信息商務辦事處(本級)

 

2

佛山市市松江區公司合作交流活動服務心中

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017年終收入水平撥出竣工決算總表

公司的:千元

使收入

教育支出

工作

部門預算數

好項目

預算數

一、財政資金撥付薪水

1255.48

一、尋常共公保障教育支出

1157.57

  至少:區政府性投資基金成本預算財政支出補貼款

 

二、外交史付出

 

二、上家補貼薪資

 

三、國防安全費用支出

 

三、事業單位工資收入

 

四、通用安全性高經費支出

 

四、銷售利潤

 

五、文化藝術培訓經費支出

 

五、附屬方上交使收入

 

六、科學實驗系統教育支出

 

六、其他的營收

 

七、文化知識教育與山東新農商軟件科技有限公司花費

 

 

 

八、市場保護和就業問題結余

33.34

 

 

九、醫療器械清潔與行動計劃孕育開支

12.87

 

 

十、節約環境保護收入支出

 

 

 

11、城鄉統籌街道辦費用支出

 

 

 

12、農業和林業水教育支出

 

 

 

十五、交行運輸物流經費支出

 

 

 

十四、材料勘測圖片信息等教育支出

 

 

 

十六、商業運作服務保障業等經費支出

 

 

 

16、金融科技經費支出

 

 

 

二十七、支援另外的東南部費用

 

 

 

18、國土資源深海氣象學等其他支出

 

 

 

19、公房服務保障費用支出

50.87

 

 

20、糧油食品東西貯備結余

 

 

 

二十一國慶、各種其他支出

 

年初工資加總

1255.48

當年度撥出預估合計

1254.65

用企業發展新基金解決收入支出差額

 

盈余重新分配

 

本年結轉和余額

 

年終結轉和盈余

0.83

合計

1255.48

累計

1255.48


2017全年度效益部門預算表

基層單位:多萬元

活動

年初個人收入自動求和

財務撥付薪資

上司補貼金薪資

創業收入來源

管理利潤

其他政府部門上交純收入

另外個人收入

功能分類
科目編碼

題目名字大全

合計數

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

一樣公共信息質量服務質量收支

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

政府構造辦公裝修廳(室)及有關于構造事物

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政管理電腦運行

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

通常情況下行政訴訟監管事宜

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

自己事業工作

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

社會各界的保障和就業形勢開支

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業上方離養老金

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理工作的人事部門企業離提前退休

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

機構事業上基層單位最基本養老院保障付費經費支出

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關企業公司的新職業年金繳納費用開支

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療系統管理與項目養育其他支出

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟教育事業組織醫遼

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

行政部門廠家醫疔

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展企業醫用

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋保險費用支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

公房改變總支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

往房房貸公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子補肋

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017第四季度教育支出預算表

企事業單位:萬元左右

新項目

年初收支自動求和

常規收支

內容結余

上交國家上級領導費用支出

銷售花費

對其他政府部門補貼費花費

功能分類
科目編碼

課目品牌

總計

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

般公用服務于撥出

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

政府單位辦公廳(室)及對應單位事務處理

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

行政事務執行

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

般政府部門標準化管理業務

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

視野電腦運行

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

當今社會質量保障和就業前景付出

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

人事部門視野部門離養老金

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口操作的行政事務工作單位離退休之

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

機關企業發展政府部門企業發展政府部門差不多給社保費公司繳納費用費用

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

危險機關創業機構職業選擇年金激費經費支出

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

醫治清潔與計劃方案計劃生育政策收支

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

行政處衛生事業院校醫療機構

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

行政訴訟工作單位醫療保障

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

事業上組織醫院

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

房產擔保花費

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

房間體制改革結余

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

個人住房住房基金

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

買房津貼

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017第四季度財政部門撥付納入花費預算總表

企業單位:萬美金

薪資收入

性支出

項目

竣工決算數

頂目

總金額

大部分共公預決算財政支出付款

部門性資金費用預算財政部門捐款

一、尋常共同費用財政廳審批

1255.48 

一、一般的社會化服務保障服務保障支出費用

 1157.57

1157.57 

 

二、以政府性資金估算民政審批

 

二、外交關系收入支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事收入支出

 

 

 

 

 

四、共同可靠開支

 

 

 

 

 

五、培訓撥出

 

 

 

 

 

六、數學技術水平收支

 

 

 

 

 

七、人文體育足球與影視文化收支

 

 

 

 

 

八、的社會有效保障了和學生就業經費支出

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫療機構食品衛生與設計生小孩結余

 12.87

 12.87

 

 

 

十、高效低能耗結余

 

 

 

 

 

國慶、村鎮建設特別結余

 

 

 

 

 

第十二、農林業水其他支出

 

 

 

 

 

十四、道路交通搬家花費

 

 

 

 

 

十四、資源英文勘測信息內容等收支

 

 

 

 

 

二十、商業性的的服務業大頭等其他支出

 

 

 

 

 

16、財經其他支出

 

 

 

 

 

十六、救助另一城市結余

 

 

 

 

 

18、土地浮游生物氣候等教育支出

 

 

 

 

 

十八、個人住房后勤保障總支出

50.87 

 50.87

 

 

 

三十、油糧物資供應收儲教育支出

 

 

 

 

 

二11、別收入支出

 

 

 

年初效益加總

1255.48 

當年度開支累計數

1254.65 

 1254.65

 

期初財政預算補貼款結轉和節余

 

年終財政性補貼款結轉和盈余

 0.83

 0.83

 

      一般來說通用預算表不需要捐款

 

 

 

 

 

      政府機關性母基金項目預算財政性捐款

 

 

 

 

 

總金額

1255.48 

共計

1255.48 

 1255.48

 

 


2017年終通常情況下公用部門預算財政總支出補貼款總支出部門預算表

機構:萬的大寫

項目流程

累計

關鍵費用

品牌開支

用途定義

課程和科目打碼

項目明稱

201

 

 

普遍公共售后服務售后服務收入支出

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

鎮政府辦公廳(室)及相關內容設備行政事務

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

行政管理執行

193.98

193.98

 

201

03

02

通常行政事物標準化管理事物

891.42

 

891.42

201

03

50

事業性正常運作

72.17

72.17

 

208

 

 

社會上的保障和學生就業撥出

33.34

33.34

 

208

05

 

政府部門事業機構離辭職

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口監管的財政政府部門離提前退休

0.83

0.83

 

208

05

05

政府機關事業工作單位工作單位關鍵健康養老穩妥網上繳費總支出

26.48

26.48

 

208

05

06

國家機關自己事業的單位職業角色年金交費性支出

6.03

6.03

 

210

 

 

醫療機構衛生情況與進度表生孕性支出

12.87

12.87

 

210

11

 

行政訴訟事業上的標準醫療衛生

12.87

12.87

 

210

11

01

行政處企業單位治療

8.70

8.70

 

210

11

02

事業院校醫遼

4.17

4.17

 

221

 

 

公房后勤保障支出費用

50.87

50.87

 

221

02

 

居住房改草其他支出

50.87

50.87

 

221

02

01

房間北京公積金

21.99

21.99

 

221

02

03

全民購房國家補貼

28.88

28.88

 

自動求和

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017月度普遍公共信息工程預算財政預算補貼款常見教育支出竣工決算表

  企事業單位:上萬元

好項目

總計

人事業費

共公勞務費

經濟性分為

課程項目編碼

考試科目種類

301

 

薪資最新福利支出費用

284.48

284.48

 

301

01

  關鍵工資收入

45.88

45.88

 

301

02

  經費補貼政策

94.72

94.72

 

301

03

  獎金稅率

36.15

36.15

 

301

04

  別的社會存在有效保障付費

16.85

16.85

 

301

06

  食堂菜政府補貼費

 

 

 

301

07

  考核待遇

41.68

41.68

 

301

08

工商登記事業發展部門差不多社會養老穩定付款

26.48

26.48

 

301

09

角色年金繳付

6.03

6.03

 

301

99

  其它員工薪資福利待遇費用

16.69

16.69

 

302

 

品牌和業務費用支出

23.47

 

23.47

302

01

  辦公費

4.37

 

4.37

302

02

  印刷版費

1.67

 

1.67

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  辦理手續期

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  電力費

0.50

 

0.50

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業公司方法費

 

 

 

302

11

  旅差費

0.65

 

0.65

302

12

  因公出國旅游(境)材料費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  租金費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

0.03

 

0.03

302

17

  因公接待處費

 

 

 

302

18

  專門用板材費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  使用生物質費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  申請金融產品費

 

 

 

302

28

  企業工會費用

2.99

 

2.99

302

29

  社會福利費

12.57

 

12.57

302

31

  公務活動公務車工作維修費

 

 

 

302

39

  別的交通管理價格

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加資金

 

 

 

302

99

  各種商品信息和服務性費用支出

0.57

 

0.57

303

 

對每個人家庭環境式的補貼

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補助金

 

 

 

303

07

  醫疔費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

11

  租賃房個人公積金

21.99

21.99

 

303

12

  提租津貼

 

 

 

303

13

  全款買房貼補

28.88

28.88

 

303

99

  一些對個體和家廷的補貼金花費

0.15

0.15

 

310

 

別的投資基金性費用支出

3.43

 

3.43

310

02

  企業辦公產品購進

3.43

 

3.43

310

03

  專用工具機械采購

 

 

 

310

07

  資訊系統及游戲添置更新換代

 

 

 

310

13

  因公用車的折舊費

 

 

 

310

19

  一些出行產品采購

 

 

 

310

99

  另外股權投資性其他支出

 

 

 

加總

363.23

336.33

26.90

 


🔥2017年末通常情況公共服務預算財政局付款“三公”專項資金費用支出 及單位行駛專項資金費用支出 費用支出 預算表

行業:來萬

般共同預算表財政預算捐款“三公”接待費

行政單位行駛

接待費結算的時候數

加總

因公出境

(境)費

公務接待出行用車購置費及運轉費

公務活動接待廳費

小計

公務接待小二租車

租賃費費

公務活動車輛

加載費

費用預算數

部門預算數

決算數

預算數

成本預算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017當年度政府辦公室性基金投資費用財政性撥付收入支出部門預算表

方:十萬

大型項目

累計

首要開支

項目流程收入支出

技能分類別

科目必代碼

項目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、關與深圳市松江區老百姓政府部門配合交談辦公區室2017全年度收益經費支出竣工決算綜合性現象詳細說明

杭州市松江區我們政府機構合作方式交流會辦公場所室2017🐻年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017年度目標工人限制,工人金費對應限制。

二、對于成都市松江區中國市政府性加盟交流信息工作室2017半年度使收入部門預算前提代表

年初收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、就深圳市松江區民眾相關部門協議討論辦工室2017年中費用支出 部門預算環境申請報告

當年度꧙支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、介紹鄭州市松江區大家政府性的合作聊天辦公裝修室2017國庫年度國庫付款盈利結余整體的情況表示

深圳市松江區百姓縣政府戰略合作交流學習接待室室2017ಞ年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、觀于東莞市松江區人民群眾區政府協議聯絡商務辦室2017本年正常公眾估算財政資金撥付付出部門預算情況發生代表

(一)平常公開工程預算財政性補貼款收支竣工決算綜合情況發生

沈陽市松江區國民市政府合作共贏交流會辦公樓室2017💧年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)尋常公益性不需要預算不需要撥付花費部門預算機構狀態

沈陽市松江區市民政府部門相互合作交流活動企業值班室2017🦹年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)似的公用設施預預算民政補貼款撥出預算到底狀態

佛山市松江區群眾地方政府合作項目交換辦公室2017ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應極大減少。這其中:

1🥀、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2♒、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3ไ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5🌞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6♑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7💧、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8♔、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9😼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10ꦿ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、觀于沈陽市松江區市民縣政府相互合作交流學習辦公樓室2017財政預算年度般公益性項目預算財政預算撥付關鍵付出竣工決算具體情況代表

西安市松江區各族人民當地政府協議座談會會議室室2017ཧ年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1ꦗ、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2ౠ、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3ꦿ、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

๊七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政資金審批收入支出預算綜合性情況報告說明怎么寫。

西安市松江區我們區政府合作項目交流信息辦公樓室2017ꦬ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:品牌進行中存在著很大的不判明確各種因素,歡迎批次線、數仍未洞悉。

2017💃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中存有大的不設判定主觀因素,客服生產批號、總數無法洞悉。

(二)“三公”金費財政性支出捐款性支出預算具有現象情況報告。

2017ဣ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

꧙國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

𒁃 松江區公民鎮政府辦公樓室的合伙交換接待室室隸屬于各概算的工作單位花費財務局補貼款的因公小二租車折舊費及因公小二租車運動維護與保養費總支出為0萬美金,20110年,松江區公民鎮政府辦公樓室的合伙交換接待室室隸屬于各概算的工作單位花費財務局補貼款的因公小二租車保要量為0輛。

八、更多昆明市松江區人們以政府合作方式座談會辦公場所室2017年末國家性基金、期貨、現貨、微盤財政資金預算財政資金補貼款費用預算原因詳細說明

𒉰西安市松江區國民政府機關合伙交流信息辦公場所室2017年度目標無部門性基金投資預決算財政局捐款撥出。

九、國企資本銷售工程預算國庫撥付時候原因分析

📖南京市松江區國民政府檔案室室公司合作交流活動檔案室室2017半年度無國企股權投資企業經營費用不需要補貼款費用。

十、相關重要性法定程序的情況證明

(一)危險機關程序運行勞務費付出原因

𒅌上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府辦公室采購流程結余情形

天津市松江區老百姓政府機構公司合作交流會辦公裝修室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017ღ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有化凈資產霸占用到情況發生

꧅公布2017年12月31日,天津市松江區人艮市政府達成合作學習交流會議室室共設機動車輛0輛,這當中,一樣公務活動使用車0輛、應該執法監督值崗車輛使用0輛、防化的專業技術使用車0輛、另一個私車0輛(由市機管局統一化實物圖片質量保障的通常情況國家公務私家車0輛)。企業單位交換價值50萬美金之上普通設備0臺(套),企業單位價值觀100多萬元上面轉用裝置0臺(套)。

(四)概預算考核標準化管理環境

💟上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

🌳一、財務捐款納入:指基層單位當半年度度從本級財務監管部門拿得的財務捐款,還有普遍公共服務工程決算財務捐款和現政府性投資基金工程決算財務捐款。

二、工作個人薪資:指工作企業單位大力開展職業國際業務行動內容舉例輔助的行動內容提供的個人薪資。

🥀三、銷售營收:指事業政府部門政府部門在專業性金融產品項目極其引導項目認知能力做好非獨有測算銷售項目提供的營收。

൩四、相關薪水來源:指工作單位贏得的除“國庫審批薪水來源”、“企業發展薪水來源”、“管理薪水來源”等本身的薪水來源。

五、月初結轉和節余:意指去年度并沒有來完成、結轉到當年度按密切相關法律法規再操作的專項資金。

👍六、年初結轉和盈余:指本一年末度或很久以前一年末費用預算年中計劃、因合理性環境遭受變始終無法 按原年中計劃執行,需延后到之后一年末按有觀規則一直用的經濟。

🉐七、幾乎性教育支出:指基層單位為質量保障平臺很正常行駛、來完成平時做工作級任務而突發的數據來性教育支出。

🎀八、頂目費用撥出 :指單位名稱為做好特定的的行政管理運行主線任務或事業上的快速發展階段目標,在常規費用撥出 之上會發生的一項費用撥出 。

⛦九、經驗費用費用:指事業上的政府部門在正規專業的促銷活動及捕助的促銷活動認知能力進行非獨立性成本核算經驗的促銷活動突發的費用費用。

🐬十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

☂五一、機關標準工作資金費用:指行政性標準和基準國家工作編制法標準化管理的工作標準應用普通共用設施費用財政其他付出補貼款設置的主要其他付出中的平時共用資金費用其他付出。


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