滬市松江區大家政府辦公場所室外事辦公場所室
2016月度行政部門部門預算
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、主要的職能部門
🔴昆明市松江區公民當地單位部門乃至每一位員工系統外事值班室室是領班全省外事事業的區當地單位部門乃至每一位員工系統成分部們,直接會是黨中央松江區委和其外事外宣事業鄰導人鄰導組的事業系統。其最主要崗位職責是:(一)堅決貫徹程序施行關于 外事事業的制度文件、制度文件和法律解釋、相關法律法律相關規定、章程,并組合本區現實的,組識結構全面實施關于 地點性相關法律法律相關規定、章程和制度文件。(二)承接來松網絡訪問的重點外賓的接持事業及其承接的地區駐華外交關系工人來松來因公營銷移動內容的制定計劃事業;承接統籌規劃制定計劃區鄰導人前往參加非經濟貿易外事營銷移動內容。(三)承接本區與在歐美地區和睦大都市或地區劃分溝通營銷移動內容的組識結構、服務監管、輔導及整合性事業;承接與在歐美地區地點當地單位部門乃至每一位員工系統進行和睦交流溝通與公司合作;輔導本區外事接持、針對交關系往及涉外企業免費參觀點建沒事業。(四)承接本區工人因公回國旅游本職的作業上任務和赴澳門、澳門很大財政單位部門乃至每一位員工區的歸口服務監管事業;選擇關于 相關規定,申核的或申核關于 部們遣派的回國旅游本職的作業上任務及赴澳門、澳門很大財政單位部門乃至每一位員工區團組和工人事業;承接辦因公回國旅游本職的作業上任務工人的普通護照和申請美簽及因公工人赴澳門、澳門很大財政單位部門乃至每一位員工區的行駛證的審簽及簽注;承接辦區鄰導人出訪報批等相關事宜;承接本區針對特邀服務監管事業。(五)輔導群眾外事事業系統的業務流程事業;承接外事干部職工亞太局勢、針對制度文件、外事作業組織組織紀律性等因素的培訓課程與培訓課程事業;輔導、檢測外事作業組織組織紀律性的程序施行現象,同意區關于 部們加工處理觸犯外事作業組織組織紀律性、特別嚴重妨礙地區共同利益和知名度的關鍵案情。(六)服務監管、輔導松江區公民針對和睦同業公會等中國社會團隊活動事業。(七)承接黨中央松江區委外事、外宣事業鄰導人鄰導組外事值班室室的守則事業。(八)承辦方區當地單位部門乃至每一位員工系統交辦的某個法定程序。
二、企業設為
上海市松江區人民政府外事辦公室設2個內設機構,包括:外事科、友好交流科。
第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室
2016一年度機構竣工決算表
2016本年度工資結余預算總表
政府部門:70萬
納入 | 結余 | ||
樓盤 | 竣工決算數 | 項目流程 | 預算數 |
一、財政支出審批薪水 | 598.13 | 一、一樣 公眾服務于收支 | 567.01 |
當中:市政府性基金投資概預算不需要補貼款 |
| 二、國際關系結余 |
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二、上級領導補助金工資 |
| 三、國防教育費用 |
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三、行業收入水平 |
| 四、通用安全衛生其他支出 |
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四、經驗工資 |
| 五、學前教育費用 |
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五、其他政府部門上交凈收入 |
| 六、數學技能開支 |
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六、其他的薪資 |
| 七、人文精神休育與傳媒廣告結余 |
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| 八、發展的保障和就業前景花費 | 7.43 |
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| 九、社區醫療環保與打算生孩付出 | 3.94 |
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| 十、節水環保標準付出 |
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| 國慶、城鄉統籌街道社區收入支出 |
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| 12、農業水其他支出 |
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| 第十三、道路交通物流運輸收支 |
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| 十四、市場探勘信心等花費 |
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| 第十五、服務于業服務于業等結余 |
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| 第十六、金融經濟花費 |
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| 二十七、支助任何地其他支出 |
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| 十七、國土局深海天氣等教育支出 |
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| 第十九、公房有效保障其他支出 | 20.37 |
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| 四十、油糧工程設備與物資的收儲付出 |
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| 二五一、別支出費用 |
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當年度盈利累計數 | 598.13 | 本年度撥出累計 | 598.75 |
用人事股權基金處理開支差額 |
| 節余合理安排 |
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期初結轉和盈余 | 5.85 | 年初結轉和盈余 | 5.23 |
總結 | 603.98 | 總金額 | 603.98 |
2016每年納入竣工決算表
部門:十萬
好項目 | 當年度收入來源總計 | 民政補貼款收入水平 | 上級部門補帖年收入 | 事業心薪水 | 開納入 | 附帶方上交納入 | 的收益 | ||||
功能分類 | 課程名號 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計數 | 598.13 | 598.13 |
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201 |
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| 通常情況共同的服務收入支出 | 566.39 | 566.39 |
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201 | 03 |
| 人民政府辦公室廳(室)及相應的企業事情 | 105.46 | 105.46 |
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201 | 03 | 01 | 行政管理正常運行 | 88.06 | 88.06 |
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201 | 03 | 02 | 常見行政機關監管事宜 | 17.40 | 17.40 |
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201 | 99 |
| 別的通常公共性服務于性支出 | 460.93 | 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 一些一樣公用設施服務項目開支 | 460.93 | 460.93 |
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208 |
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| 的社會有保障和就業機會費用 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政管理企事業廠家離退體 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管理工作的行政部門公司離退職 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 政府部門參公機關單位大多社區養老安全繳納費用支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 醫療管理健康與策劃生孕總支出 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 診療得到保障 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政處標準醫疔 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 往房基本保障收入支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 往房改善收支 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 租賃房北京公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 賣房補助費 | 11.64 | 11.64 |
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2016全年度費用支出 預算表
的單位:萬塊
樓盤 | 上年支出費用合計數 | 大致經費支出 | 新項目支出費用 | 上交上一級費用 | 營運總支出 | 對附屬醫院基層單位補帖費用支出 | ||||
功能分類 | 項目標題 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 自動求和 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
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201 |
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| 大部分共公的服務其他支出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
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201 | 03 |
| 相關聯部門商務政策研究室(室)及相關聯培訓機構事務管理 | 106.08 | 88.68 | 17.40 |
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201 | 03 | 01 | 人事部門進行 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 般人事部門標準化管理事宜 | 17.40 |
| 17.40 |
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201 | 99 |
| 相關正常公眾售后服務支出費用 | 460.93 |
| 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 一些普遍公共信息精準服務結余 | 460.93 |
| 460.93 |
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208 |
|
| 時代得到保障和就業的費用 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政管理企事業企行政單位離退休工資 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口操作的行政部門公司離提前退休 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 機構企業的單位基本的給養老穩定付款教育支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 醫院衛生防疫與工作方案二孩其他支出 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 治療保護 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 政府部門院校醫療器械 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 房屋服務保障性支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 住宅制度改革其他支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 公房北京公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 選房補助 | 11.64 | 11.64 |
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2016半年度財務付款工資撥出預算總表
方:萬的大寫
收入來源結算的時候數 | 教育支出預算數 | ||||
大型項目 | 竣工決算數 | 創業項目 | 累計數 | 一半公益性概預算財政廳捐款 | 國家性資金財政資金預算財政資金撥付 |
一、一半公用設施概算財政廳捐款 | 598.13 | 一、尋常公共性售后服務付出 | 567.01 | 567.01 |
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二、地方政府性私募基金費用預算不需要捐款 |
| 二、外交政策付出 |
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| 三、國防教育支出費用 |
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| 四、公用設施安全的費用 |
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| 五、的教育支出費用 |
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| 六、科學有效技木支出費用 |
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| 七、民族文化田徑與傳煤收入支出 |
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| 八、的社會保證和求業教育支出 | 7.43 | 7.43 |
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| 九、診療衛生情況與準備孕育開支 | 3.94 | 3.94 |
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| 十、工業節能干凈教育支出 |
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| 五一、新農村特別教育支出 |
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| 第十二、農業和林業水費用支出 |
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| 十五、道路公路運輸管理支出費用 |
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| 十四、能源勘測訊息等其他支出 |
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| 十六、商業圈服務業等開支 |
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| 第十六、網絡金融付出 |
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| 十八、扶持另一個地方性支出 |
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| 十七、國土資源淺海氣象預報等經費支出 |
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| 十八、往房切實保障花費 | 20.37 | 20.37 |
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| 第二十、糧油加工資源儲備庫收支 |
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| 二十一國慶、一些性支出 |
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本年度營收總計 | 598.13 | 年初開支合計數 | 598.75 | 598.75 |
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月初不需要捐款結轉和余額 | 5.85 | 年尾財政性審批結轉和余額 | 5.23 | 5.23 |
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大部分公開費用財政局捐款 | 5.85 |
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國家性債券概預算財政性補貼款 |
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合計 | 603.98 | 總額 | 603.98 | 603.98 |
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2016每年大部分公益性估算財政部門付款教育支出結算的時候表
部門:W
業務 | 普遍共同財政部門預算財政部門審批開支結算的時候數 | |||||
作用細分 題目標識號 | 課程和科目種類 | 總計 | 常見撥出 | 內容性支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
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| 一樣 共同服務性支出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
201 | 03 |
| 政府部工作廳(室)及對應醫療機構工作 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 01 | 行政機關開機運行 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 大部分人事部門管理系統事宜 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 99 |
| 其他的尋常公開售后服務收入支出 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 的基本上公用售后服務撥出 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
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| 當今社會服務和大學生就業性支出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 財政創業廠家離養老金 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口控制的行政處政府部門離退休之 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 政府部門企事業方最基本社會養老商業險商業險繳付撥出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 醫療器械安全與計劃表懷孕收入支出 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 |
| 醫療器械保護 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 01 | 財政企事業單位醫療器械 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
|
| 自建房服務結余 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 |
| 房產制度改革花費 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 | 01 | 住宅房住房基金 | 8.73 | 8.73 |
|
221 | 02 | 03 | 房產買賣補帖 | 11.64 | 11.64 |
|
累計 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
2016月度普通公用設施費用預算國庫撥付基本上費用竣工決算表
政府部門:億元
好項目 | 一般來說公益性成本預算財政資金捐款 大致花費部門預算數 | ||||
成本分類別 管理費用商品代碼 | 專業科目種類 | 加總 | 職工資金投入 | 公供資金 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 待遇活動收入支出 | 89.63 | 89.63 |
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301 | 01 | 根本待遇 | 13.00 | 13.00 |
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301 | 02 | 補貼政策補貼政策 | 35.15 | 35.15 |
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301 | 03 | 獎金稅率 | 20.81 | 20.81 |
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301 | 04 | 的社會上基本保障網上繳費 | 5.21 | 5.20 |
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301 | 06 | 伙食費政府補貼費 |
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301 | 07 | 績效考評公資 |
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301 | 08 | 機關組織事業上的組織基本性醫養人壽保險激費 | 7.13 | 7.13 |
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301 | 09 | 就業年金繳付 |
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301 | 99 | 另一工資收入最新福利支出費用 | 8.34 | 8.34 |
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302 |
| 淘寶產品和服務性撥出 | 9.35 |
| 9.35 |
302 | 01 | 辦公樓費 | 1.91 |
| 1.91 |
302 | 02 | 進行印刷費 |
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302 | 03 | 在線咨詢費 |
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302 | 04 | 登記手扣費 |
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302 | 05 | 電費 |
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302 | 06 | 用電費 |
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302 | 07 | 電力費 |
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302 | 08 | 保暖費 |
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302 | 09 | 物業服務標準化承包費 |
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302 | 11 | 旅差費 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 12 | 因公出國旅游(境)材料費 |
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302 | 13 | 修補(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 租房費 |
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302 | 15 | 電視電話會議費 |
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302 | 16 | 技能培訓費 |
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302 | 17 | 公務活動接待廳費 |
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302 | 18 | 專用箱材質費 |
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302 | 24 | 被裝新購費 |
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302 | 25 | 專業化燃劑費 |
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302 | 26 | 勞務工費 |
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302 | 27 | 委派行業費 |
|
|
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302 | 28 | 商會資金 | 0.85 |
| 0.85 |
302 | 29 | 福利微信費 | 4.03 |
| 4.03 |
302 | 31 | 因公小二租車工作保障費 |
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302 | 39 | 其他的交通線管理費 | 2.10 |
| 2.10 |
302 | 40 | 稅金及增添成本費用 |
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302 | 99 | 另外的品牌和服務管理其他支出 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對人和生活式的補貼費 | 20.94 | 20.94 |
|
303 | 01 | 離休費 |
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303 | 02 | 養老費 | 0.30 | 0.30 |
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303 | 03 | 退職(役)費 |
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 生話補助金 |
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303 | 07 | 醫藥費 |
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303 | 08 | 資助金 |
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303 | 09 | 獎賞金 |
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303 | 11 | 房屋社保公積金 | 8.73 | 8.73 |
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303 | 12 | 提租補助費 |
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303 | 13 | 全款買房貼補 | 11.64 | 11.64 |
|
303 | 99 | 一些對一個人和家居的經濟補貼付出 | 0.27 | 0.27 |
|
310 |
| 同一投資者性費用 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 辦公場所產品購買 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 專門的機器購置費 |
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310 | 07 | 訊息網絡數據及應用折舊費刷新 |
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310 | 13 | 公務活動車輛使用新購 |
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310 | 19 | 某些交通出行用具添置 |
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310 | 99 | 許多基金性經費支出 |
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總金額 | 120.42 | 110.57 | 9.85 |
🎐2016年末一般來說公共信息預算表財政局審批“三公”專項資金及行政單位運動專項資金教育支出竣工決算表
政府部門:多萬元
基本上通用概算財政預算付款“三公”經費預算 | 政府部門啟動 預備費結算的時候數 | |||||||||||
預估合計 | 因公出國旅游 (境)費 | 因公車輛使用購買及啟動費 | 國家公務接待廳費 | |||||||||
小計 | 國家公務專車 折舊費費 | 公務接待租車 程序運行費 | ||||||||||
費用預算數 | 竣工決算數 | 財政預算數 | 預算數 | 估算數 | 預算數 | 預決算數 | 結算的時候數 | 費用數 | 結算的時候數 | 預決算數 | 部門預算數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
|
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| 50.50 | 0.55 |
2016年終政府機構性股權基金概算財政廳付款其他支出部門預算表
方:千元
項目流程 | 政府部性理財產品竣工決算財政部門捐款費用支出 竣工決算數 | |||||
基本功能各類 學科商品編號 | 考試科目標題 | 總計 | 基本的撥出 | 該項目收入支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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累計 |
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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、有關北京市松江區人民群眾地方政府外事會議室室2016年收入水平撥出總體布局環境闡述
北京市松江區老百姓政府性外事辦公場所室2016ꦗ年度收入總計為603.98萬元、支出總計為603.98萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少49.88萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、關于幼兒園南京市松江區人民群眾政府外事會議室室2016財政年度收益竣工決算情況解釋
昆明市松江區老百姓縣政府外事工作室2016年度收入合計598.13萬元,其中:財政撥款收入598.13萬元,占100%。
三、對濟南市松江區群眾現政府外事辦公室2016全年度撥出結算的時候問題就說明
滬市松江區百姓部門外事辦公裝修室2016✅年度支出合計598.75萬元,其中:基本支出120.42萬元,占20.11%;項目支出478.33萬元,占79.89%。
四、就武漢市松江區公民地方政府外事辦公場所室2016全年度財政廳補貼款收入來源開支綜合性時候說明怎么寫
廣州市松江區老百姓市政府外事辦公樓室2016ཧ年度財政撥款收支總決算603.98萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少49.88萬元,降低7.63%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、關與西安市松江區公民市政府外事會議室室2016財政總支出年度基本公共服務財政總支出預算財政總支出審批總支出預算情況報告闡明
(一)一半公益性決算財務捐款總支出總體布局具體情況。
蘇州市松江區我們政府部門外事企業單位2016ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.07萬元,降低1.82%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
(二)尋常通用概算財務付款經費支出部門預算結構的情況下。
杭州市松江區我們區政府外事辦公場所室2016♉年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)567.01萬元,占94.70%;社會保障和就業支出7.43萬元,占1.24%,醫療衛生與計劃生育支出3.94萬元,占0.66%,住房保障支出20.37萬元,占3.40%。
(三)普通公共服務項目預算國庫捐款收支預算具體化狀態。
成都市松江區我們政府機構外事辦公室2016🃏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為797.07萬元,支出決算為598.75萬元,完成年初預算的75.12%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。其中:
1🐼、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2🔥、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。
3🦩、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約,業務培訓改為二年一次。
4♓、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
5𝕴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費工。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:政策性原因,統一新增科目。
6🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.13萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為7.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
7ꦺ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數小于預算數的主要原因:政策因素費率調整,繳費金額增加。
8﷽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.73萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為3.97萬元,支出決算為8.73萬元,完成年初預算的219.90%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
9ꦅ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、關羽昆明市松江區人們鎮政府外事企業辦公環境2016當年度普通公共信息部門預算民政撥付一般費用支出 部門預算前提代表
南京市松江區各族人民現政府外事接待室室2016𓂃年度一般公共預算財政撥款基本支出567.01萬元,包括人員經費110.57萬元,公用經費9.85萬元。基本支出中:
1🌊、工資福利支出89.63萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ඣ、商品和服務支出9.35萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3🧸、對個人和家庭的補助20.94萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政撥出付款撥出預算總體性狀況申請報告。
深圳市松江區中國人民地方政府外事企業企業2016♛年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016ꩲ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是換屆選舉、人員調動、團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”勞務費財政費用付款費用竣工決算具體實施現狀表示。
2016🎃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
🎀國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、其他區外辦來松考察、調研、交流。列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、關干西安市松江區百姓市政府外事辦公室2016年末現政府性股權基金預算財政預算付款費用支出 預算實際情況描述
🅰佛山市松江區各族鎮政府部門外事辦工室2016月度無相關部門性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政資金審批教育支出。
九、國有企業投資基金加盟預決算財政性捐款問題介紹
濟南市松江區老百姓現政府外事辦公裝修室2016年無國有化充分操作工程預算民政補貼款總支出。
十、其他的極為重要裝修細節的情形闡述
(一)企事業單位執行費用開支時候。
2016📖年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)政府機構選擇其他支出狀態。
2016🧸年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016♚年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國企資本負載時候。
截止日2016年12月31日,北京市松江區老百姓市政府外事辦公場所室無小轎車。無企業單位價值觀50億元這基礎設施設備及單位名稱價值100萬多之內專業化主設備。
(四)決算績效考核經營情況發生。
🦂上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
績效考評評介最終結果情況表
項目流程稱謂 |
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工程預算資金額 | XXX萬美元 |
考核得分 |
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評判結論怎么寫 |
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通常績效評價 |
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留存狀況 |
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整改落實意見與建議 |
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修改問題 |
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第四部分 名詞解釋
重慶市松江區市民國家外事辦工室我局部門預算開放無特色專業專有名詞需另外解悉。