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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 更新時候:2018-08-16 閱讀次數:

成都市松江區人們市政府外事工作室

2016季度部門乃至每一位員工竣工決算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、包括職責權限

🦋廣州市松江區各族人大常委會構造外事商務單位是主管道該區外事運行的中央政府辦公室崗位室構造組合部位,一起即是國共松江區委基本外事外宣運行上級官員項目組的運行構造。其關鍵責任是:(一)貫切審理程序業內外事運行的核心理念、優惠條例和條例標準、條例標準、條例,并配合本區真實,實現全面實施業內多方面性條例標準、條例和優惠條例。(二)主管來松瀏覽的必要外賓的服務運行各類主管亞洲各國駐華香港國際關系人群來松實現國家地區公務移動的籌劃運行;主管社會中統籌籌劃區上級官員報考非經濟貿易外事移動。(三)主管本區與外國人融洽大城市或中南部關系移動的實現、維護制度、專業指點及終合性運行;主管與外國人多方面中央政府辦公室崗位室構造開發融洽聊天與協作;專業指點本區外事服務、對香港國際關系往及涉外企業游玩點設計運行。(四)主管本區人群因公出境留學和赴紐約、澳門特點政府辦公室行業區的歸口維護制度運行;依照業內規定標準,審查或核驗業內部位派往的出境留學及赴紐約、澳門特點政府辦公室行業區團組與人群運行;主管辦好因公出境留學人群的戶照和舉辦美簽及因公人群赴紐約、澳門特點政府辦公室行業區的車輛香港通行證的簽署及簽注;主管辦好區上級官員出訪報批等問題;主管本區更好地邀請函維護制度運行。(五)專業指點基層黨組織外事運行構造的業務范圍運行;主管外事機關干部香港國際狀況、更好地優惠條例、外事上班組織上班紀律等多方面的教育學校與培訓學校運行;督查、觀察外事上班組織上班紀律的審理程序情形,幫助區業內部位加工處理情節嚴重外事上班組織上班紀律、嚴重危害性國家地區好處和信譽的重特大案件審理。(六)維護制度、專業指點松江區各族公民更好地融洽醫學會等社會中組合運行。(七)主管國共松江區委外事、外宣運行上級官員項目組外事商務單位的日常生活運行。(八)主辦中央政府辦公室崗位室構造交辦的別的問題。

二、崗位竣工決算企事業單位帶來

𒁃從財政預算單位名稱制成看,傷害市松江區大家中央政府性外事辦工室行業竣工預算包含:傷害市松江區大家中央政府性外事辦工室本級竣工預算、員工一間視野企業預算。

🌄劃入杭州市松江區大家區政府外事辦公室2020年度部門乃至每一位員工結算的時候核編范圍之內的部門名冊見下表:

號碼

標準名字

微信備注

1

沈陽市松江區老百姓政府辦工室室外事辦工室室(本級)

 

2

滬市松江區國際英文交談重點

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016季度效益花費預算總表

企業:上萬元

收入水平

支出費用

建設項目

部門預算數

新項目

預算數

一、財政廳審批收益

664.57

一、似的通用售后服務支出費用

617.88

  在這其中:政府部門性基金投資項目預算財政部門審批

 

二、外交關系教育支出

 

二、上級部門補貼金收入來源

 

三、飲水機支出費用

 

三、企事業利潤

 

四、通用平安結余

 

四、自主經營收益

 

五、文化教育開支

 

五、所屬機關單位繳納工資收入

 

六、數學水平撥出

 

六、相關純收入 

 

七、人文精神體育用品與傳煤收入支出

 

 

 

八、世界質量保障和出去上班教育支出

18.73

 

 

九、醫療服務衛生情況與方案生小孩花費

7.22

 

 

十、綠色建筑優質結余

 

 

 

國慶、新農村小區總支出

 

 

 

12、農業水撥出

 

 

 

十四、道路輸送結余

 

 

 

十四、資原探礦訊息等結余

 

 

 

15場、商業區服務業等收支

 

 

 

第十五、金融投資費用支出

 

 

 

二十七、幫扶另外地段總支出

 

 

 

18、國土資源海洋能氣象條件等開支

 

 

 

十八、自建房后勤保障收支

22.89

 

 

四十、糧油食品工程設備保障其他支出

 

 

 

二五一、別的開支

 

本年度薪資總計

664.57

本年度開支總金額

666.72

用參公貨幣基金挽回收入支出表差額

 

盈余調整

 

月初結轉和節余

14.00

年底結轉和余額

11.85

合計

678.57

合計

678.57


2016一年度創收竣工決算表

工作單位:萬美金

該項目

年初創收累計

不需要撥付凈收入

上級部門補貼費營收

企事業盈利

合作經營工資

附設院校上交純收入

同一收入來源

功能分類
科目編碼

項目名字大全

自動求和

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

一樣公用提供服務收支

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

以政府辦公場所廳(室)及相關內容企業工作

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政性程序運行

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  正常行政訴訟管控行政監察

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  自己事業開機運行

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

其他一樣 公共信息產品付出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  其他大部分共同服務質量支出費用

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

時代服務和就業形勢花費

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性創業企機關單位離退職

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口安全管理的財政的單位離養老金

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  國家機關教育事業廠家關鍵醫療穩妥穩妥納費開支

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  基層單位事業性基層單位職業選擇年金繳納其他支出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治衛生情況與打算生孩撥出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫用確保

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政處企業診療

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  教育事業企事業單位編制醫藥

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房的保障撥出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

房產變革付出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  個人住房社保公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  房產買賣補助

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016年度目標結余結算的時候表

部門:萬余元

大型項目

上年總支出預估合計

基本的費用

新項目性支出

上交國家領導經費支出

合作經營總支出

對付屬公司補貼付出

功能分類
科目編碼

專業科目名字

總計

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

一樣公眾精準服務收支

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

中央政府工作廳(室)及有關系部門工作

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  人事部門進行

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  通常行政機關監管行政事務

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  企事業工作

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

某些基本公開產品收支

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  一些平常共同服務培訓支出費用

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

社會生活服務和就業前景付出

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政部門視野基層單位離退休年齡

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口服務管理的人事部門政府部門離退休年齡

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  機關公司的企事業公司的通常給養老險行業繳付花費

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  機構衛生事業企業網絡職業年金手機繳費結余

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障衛生學與方案發育費用支出

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療器械質量保障

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  人事部門院校醫學

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  工作方醫療管理

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

個人住房質量保障結余

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

租賃房體制改革花費

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  公寓房住房基金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  首套房補貼款

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016月度財政局審批工資收入性支出部門預算總表

機關單位:千元

工資收入預算數

撥出竣工決算數

的項目

預算數

建設項目

累計數

平常通用決算國庫捐款

政府辦公室性新基金概算國庫捐款

一、一般的共同財政預算預算財政預算捐款

 664.57

一、大部分共公貼心服務開支

617.88

617.88

 

二、部門性資金決算民政付款

 

二、外交史收支

 

 

 

 

 

三、國家安全支出費用

 

 

 

 

 

四、公用設施安全可靠收支

 

 

 

 

 

五、教導開支

 

 

 

 

 

六、專業水平其他支出

 

 

 

 

 

七、文明體育競技與文化傳媒費用

 

 

 

 

 

八、社會生活保證和找工作付出

18.73

18.73

 

 

 

九、治療干凈與籌劃孕育其他支出

7.22

7.22

 

 

 

十、能效環保性開支

 

 

 

 

 

五一、村鎮社區服務站支出費用

 

 

 

 

 

十三、農林業水收支

 

 

 

 

 

13、交通銀行運輸車教育支出

 

 

 

 

 

十四、成本勘查資料等其他支出

 

 

 

 

 

15、行業服務業等花費

 

 

 

 

 

16、科技金融總支出

 

 

 

 

 

十六、支援任何省市支出費用

 

 

 

 

 

18、土地浮游生物氣象局等其他支出

 

 

 

 

 

第十九、公房的保障撥出

22.89

22.89

 

 

 

20、調味品油料保障費用支出

 

 

 

 

 

二十一月、某個總支出

 

 

 

年初盈利預估合計

664.58

年初結余累計數

666.72

666.72

 

期初財政資金撥付結轉和余額

14.00

年終財務捐款結轉和盈余

11.85

11.85

 

      般公益性工程預算財政性補貼款

14.00

 

 

 

 

      國家性貨幣基金估算財政性付款

 

 

 

 

 

累計

678.57

累計

678.57

678.57

 

 


2016年末通常情況共公預算表財政部門補貼款結余預算表

工作單位:萬的大寫

工程

大部分通用概算財政性補貼款花費竣工決算數

功能鍵分類管理

會計分類識別碼

專業科目名稱

合計數

關鍵付出

樓盤教育支出

201

 

 

般公益性業務總支出

139.55

139.55

 

201

03

 

鎮政府商務政策研究室(室)及相應組織機構事物

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政性作業

88.68

88.68

 

201

03

02

  正常行政安全管理安全管理業務

17.40

 

17.40

201

03

50

  事業有成執行

50.87

50.87

 

201

99

 

另一個一般的精準服務性精準服務教育支出

460.93

 

460.93

201

99

99

  別的普遍共同的服務支出費用

460.93

 

460.93

208

 

 

社會存在質量保障和求業經費支出

18.73

18.73

 

208

05

 

人事部門工作計量單位離退職

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口菅理的人事部門機關單位離提前退休

0.30

0.30

 

208

05

05

  市直機關事業標準標準最基本養老服務穩定繳納付出

13.08

13.08

 

208

05

06

  國家機關企業發展基層單位新職業年金付款結余

5.35

5.35

 

210

 

 

醫用環保與項目懷孕總支出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫疔有效保障了

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政事務組織醫院

3.94

3.94

 

210

05

02

  事業性企業醫院

3.28

3.28

 

221

 

 

公寓房服務保障花費

22.89

22.89

 

221

02

 

房屋創新開支

22.89

22.89

 

221

02

01

  房間社保公積金

11.25

11.25

 

221

02

03

  買新房補助

11.64

11.64

 

加總

666.72

188.39

478.33


 

2016年終基本上上公開概預算財政收支撥付基本上收支部門預算表

  單位名稱:70萬

產品

應該公開工程預算財務補貼款

基本的費用部門預算數

經濟條件定義

會計科目打碼

考試科目明稱

自動求和

職工資金

共公經費支出

301

 

年薪好處費用

149.36

149.36

 

301

01

  幾乎底薪

21.90

21.90

 

301

02

  津貼費補貼款

38.25

38.25

 

301

03

  獎勵金

23.81

23.81

 

301

04

  其余市場維護手機繳費

9.50

9.50

 

301

06

  食堂菜補助款費

 

 

 

301

07

  工作績效公司

27.96

27.96

 

301

08

機構人事企行政單位通常醫養保費納費

13.08

13.08

 

301

09

專業年金激費

5.35

5.35

 

301

99

  任何年薪福利福利經費支出

9.51

9.51

 

302

 

商品是和保障經費支出

15.08

 

15.08

302

01

  企業辦公費

3.27

 

3.27

302

02

  刷費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業服務維護費

 

 

 

302

11

  出差補貼

0.17

 

0.17

302

12

  因公回國(境)材料費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  電腦租費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  公務接待室接待室費

 

 

 

302

18

  多功能的雜費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專門的液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

0.22

 

0.22

302

27

  委托授權項目費

 

 

 

302

28

  企業工會經費預算

1.43

 

1.43

302

29

  社會福利費

6.73

 

6.73

302

31

  公務活動租車自動運行維保費

 

 

 

302

39

  其余交通運輸管理費

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及擴展加盟費

 

 

 

302

99

  另一個品牌和保障花費

0.01

 

0.01

303

 

對自己和的家庭的補助費

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住津貼

 

 

 

303

07

  醫遼費

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

11

  公房個人公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補帖

 

 

 

303

13

  全款買房補帖

11.64

11.64

 

303

99

  其它的對個體離異家庭生活的補貼政策收支

0.27

0.27

 

310

 

別的充分性其他支出

0.50

 

0.50

310

02

  辦公樓專用設備折舊費

0.50

 

0.50

310

03

  用產品采購

 

 

 

310

07

  問題電腦網絡及軟件下載購入游戲更新

 

 

 

310

13

  因公私家車購買

 

 

 

310

19

  其它交通運輸專用工具折舊費

 

 

 

310

99

  其余資本性付出

 

 

 

合計數

188.39

172.81

15.58

 


2016第四季度大部分公用概預算財政總支出審批“三公”資金及企事業單位使用資金總支出預算表

部門:余萬元

基本上公用設施財政資金預算財政資金捐款“三公”經費支出

行政機關工作

費用竣工決算數

預估合計

因公回國

(境)費

國家公務公務車新購及程序運行費

國家公務接持費

小計

國家公務使用車

租賃費費

公務活動用車的

正常運行費

預算表數

預算數

估算數

部門預算數

費用數

竣工決算數

費用預算數

預算數

成本預算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016年中鎮政府性私募基金項目預算財政預算付款費用部門預算表

機關單位:萬美金

產品

人民政府性貨幣基金費用預算不需要補貼款撥出竣工決算數

作用劃分類別

管理費用識別碼

幾個會計科目名稱大全

預估合計

總體撥出

項目流程結余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、相對于沈陽市松江區大家政府性外事辦公樓室2016財政年度利潤收入支出總體布局情況說

濟南市松江區人民群眾相關部門外事會議室室2016ꦇ年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、相關武漢市松江區群眾政府性外事企業室內2016月度工資收入部門預算前提說明書怎么寫

鄭州市松江區大家政府機關外事商務辦事處2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、關羽武漢市松江區群眾相關部門外事辦公裝修室2016年度目標其他支出結算的時候實際情況表示

成都市松江區大家政府機構外事辦工室2016🐼年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、對沈陽市松江區民眾以政府外事辦公區室2016第四季度財政資金捐款盈利性支出總體經濟實際情況說明書書怎么寫

沈陽市松江區人民群眾政府商務辦公區外事商務辦公區2016ꦦ年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、相對于天津市松江區人民群眾縣政府外事接待室室2016財政廳年度一樣 公用項目預算財政廳撥付結余部門預算狀態說

(一)通常公共性成本預算財政性補貼款其他支出整體情形。

西安市松江區公民政府性外事辦公區室2016ไ年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)大部分公共性預算財政廳補貼款費用支出 預算結構的狀況。

鄭州市松江區國民政府辦公場所室外事辦公場所室2016꧃年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)普遍公共性費用財政資金補貼款收入支出部門預算到底癥狀。

南京市松江區人艮政府部門外事工作室2016🦂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1♉、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2𒈔、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3🍰、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4🉐、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5💜、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8🦄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9ဣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10ꦅ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11🍷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12𝔍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、關于幼兒園南京市松江區我們地方政府外事辦公裝修室2016年度目標一般來說公共信息預部門預算財政預算付款主要支出費用部門預算具體情況介紹

武漢市松江區老百姓國家外事辦公室2016ಌ年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1ꦺ、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🦂、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3ꦇ、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政局撥付付出部門預算總體經濟狀態反映。

傷害市松江區各族人民地方政府外事辦公區室2016﷽年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016🧸年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”經費收入支出財政部門補貼款收入支出竣工決算實際上環境這說明。

2016꧑年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

ꦐ國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、光于北京市松江區中國人民鎮政府外事企業辦公環境2016一年度政府部性投資基金成本預算財政廳付款開支部門預算情況報告講解

廣州市市松江區中國人民現政府外事企業公司辦公室2016全年無部門性資金預算表財政總支出審批總支出。

九、國有化投資基金經營者工程預算財政局審批的情況原因分析

ꦚ廣州市松江區中國人民部門外事商務辦公場所2016年度目標無國家資本公司經營者概預算財政預算審批經費支出。

十、許多為重要作用的情況報告代表

(一)政府部門啟用資金經費支出環境。

2016🍎年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)相關部門采購招標撥出問題。

2016ไ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016🦹年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有制房產霸占條件。

截止日2016年12月31日,重慶市松江區人們政府部外事辦公樓室無機動車。無方的價值50百萬元以內基礎設備及企事業單位社會價值100萬是上文專用工具的設備。

(四)費用考核管理制度情況下。

🌟上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

考核評測的結果資訊表

好項目公司名稱

 

決算大額

XXX萬是

評測得分率

 

考核預期結果

 

通常績效考評

 

存在的一些問題

 

自查自糾意見和建議

 

修改的情況

 

 


第四部分   名詞解釋

 

西安市松江區民眾當地政府外事企業企業某次部門預算發表無非常規特用專有名詞需予以解讀。

 

 

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