上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、主要的職責范圍
二、培訓機構設計
三、成本預算編制工作詳細說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、對應情況發生代表
十五、大型項目業績考核條件表
昆明市松江區大家政府機關外事商務接待室行政職能部門一般行政職能
꧒東莞市松江區市民鎮政府機構性構造外事辦公室是主觀全縣外事崗位的我們鎮政府機構性構造結構團隊,而且還是總共松江區委還有其外事外宣崗位鄰導隊伍的崗位構造。其主耍崗位責任是:(一)落實審理關干外事崗位的專業建議思想、現行新規和民事法律、法律規范、的全國性新規法規,并結合其實本區其實,聚集落實關干的全國性法律規范、的全國性新規法規和現行新規。(二)有擔當來松造訪的根本外賓的招待廳崗位或者有擔當各個地方駐華知名關系的事業員來松完成公務招待的營銷活動形式的聚集崗位;有擔當城鄉醫療保險聚集區鄰導到場非貿易外事的營銷活動形式。(三)有擔當本區與外國友誼聯合市區或省份人際拍拖的營銷活動形式的聚集、維護、專業建議及全方位的性崗位;有擔當與外國的地方鎮政府機構性構造深入推進友誼聯合溝通與聯合;專業建議本區外事招待廳、對知名關系往及多境內外謊稱參訪點施工崗位。(四)有擔當本區的事業員因公回國作業任務留學和赴深圳、澳門特點行政性事務機關區的歸口維護崗位;基于關干法規,批準或提交申請關干團隊外派的回國作業任務留學及赴深圳、澳門特點行政性事務機關區團組和的事業員崗位;有擔當辦證因公回國作業任務留學的事業員的有效護照和注冊學生簽證及因公的事業員赴深圳、澳門特點行政性事務機關區的進出證的頒發及簽注;有擔當辦證區鄰拷貝訪報批等相關事宜;有擔當本區非貿易特邀維護崗位。(五)專業建議底層外事崗位構造的業務范圍崗位;有擔當外事村干部知名嚴峻形勢、非貿易現行新規、外事本職工做工做工做紀律等方位的教肓與培訓學校崗位;進行監督、檢查報告外事本職工做工做工做紀律的審理癥狀,授權委托區關干團隊治療違反規定外事本職工做工做工做紀律、造成危害性地方商業利益和口碑的重大事件案例。(六)維護、專業建議松江區市民非貿易友誼聯合針灸學會等社會生活社團崗位。(七)有擔當總共松江區委外事、外宣崗位鄰導隊伍外事辦公室的日常的崗位。(八)協辦我們鎮政府機構性構造交辦的其他法定程序。
蘇州市松江區國民地方政府外事辦公場所室機購布置
☂上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序列號 | 組織稱呼 | 注 |
1 | 南京市松江區人們政府機構外事企業辦事處 |
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2 | 深圳市松江區國外交流會中心站 |
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名稱釋意
𝓡(一)首要結余費用概算:是市里費用概算總監監管部門及經濟類型費用概算單位名稱為保證其裝置健康轉運、做完日常生活本職工作任務而織造的半年度首要結余項目,還有專業人員預備費和公共預備費多部分。
ꩲ(二)產品經費總收入支出費用:是市里費用管理者國家部門及所在費用組織為到位行政處的工作指標、事業上不斷發展進步指標或國家不斷發展進步戰術、某指標,在基礎經費總收入支出除此之外在編的每年經費總收入支出準備。
💯(三)“三公”事業費:是與省級不需要有事業費領撥有關的機構以至于部下財政工作中預算工作中預算公司選擇省級不需要撥付規劃的因公出境(境)費、因公私家車的置辦及電腦程序運行費、因公接侍費。表中:因公出境(境)費關鍵規劃企事業院校及部下財政工作中預算工作中預算公司技術人員的國家達成合作溝通互動交流、巨大工作中接洽、海外訓練研訓等的國家旅費、海外市區間路網費、入住費、膳食費、訓練費、公雜費等結余;因公接侍費關鍵規劃全球性的專業觸摸會議、國家巨大策略調研組、專項計劃體檢及外事團組接侍溝通互動交流等來執行因公或抓好服務服務流程入住費、路網費、膳食費等結余;因公私家車的置辦及電腦程序運行費關鍵規劃預算編制內因公設備的損壞內容更新,及中用規劃市中心因公公出、因公文件名稱置換、日常任務工作中抓好服務等流程因公私家車的生物質費、修補費、過站墊資費、保障費等結余。
♏(四)標準加載金費財政局預算:指行政處標準和按照因公員法管理制度的事業有成標準運用通常情況公共性財政局預算財政局捐款確定的主要費用其他支出 中的臺賬共公金費財政局預算費用其他支出 。
2018年深圳市松江區百姓政府單位外事辦公室單位費用事業編制表明
2018♐年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🐷、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:🍨公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3෴、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4🦂、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5𒐪、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9🍒、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年個部門稅務結余成本預算總表 |
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| 編制工作相關部門:西安市松江區中國人民相關部門外事辦公樓室 | 政府部門:元 |
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| 上年收入水平 | 年初教育支出 |
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| 好項目 | 費用預算數 | 的項目 | 概算數 |
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| 一、不需要付款薪水 | 8,348,790.02 | 一、 | 大部分公用服務培訓支出費用 | 7,832,004.50 |
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| 1. 通常情況下公共性工程預算費用 | 8,348,790.02 | 二、 | 世界保駕護航和畢業生就業花費 | 206,838.21 |
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| 2. 國家性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 三、 | 醫療保健衛生情況與工作方案生小孩費用支出 | 78,532.23 |
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| 二、事業上創收 |
| 四、 | 個人住房有保障費用支出 | 231,415.08 |
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| 三、人事企業單位營業薪資 |
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| 四、同一薪資 |
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| 創收累計 | 8,348,790.02 | 結余累計 | 8,348,790.02 |
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| 2018年機構創收費用預算總表 |
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| 編制程序行業:重慶市松江區公民政府部門外事辦公樓室 |
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| 計量單位:元 |
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| 頂目 | 收入來源項目預算 |
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| 基本功能劃分課程和科目商品編號 | 工作分級會計科目公司名稱 | 累計數 | 財務撥付收入水平 | 工作效益 | 企業發展企業單位 | 另一個個人收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 管理薪水 |
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| 201 |
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| 大部分提供服務性提供服務結余 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 想關部門工作廳(室)及想關組織 行政監察 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門正常運作 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況下行政機關菅理工作 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上進行 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會性保護和人才需求費用支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處事業有成單位名稱離辭職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口的管理的行政訴訟機構離退居二線 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記事業心公司主要養老服務商業保險納費總支出 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門事業上廠家職業角色年金網上繳費付出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療設備衛生防疫與計劃表生孕撥出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政視野公司醫疔 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政計量單位醫療管理 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業方醫療保健 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 自建房確保性支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房收入分配改革收入支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補貼金 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年崗位付出成本預算總表 |
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| 織造政府企業辦公空間部門:滬市松江區民眾政府企業辦公空間外事企業辦公空間 | 院校:元 |
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| 投資項目 | 其他支出概預算 |
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| 能力各類管理費用編碼查詢 | 特點區分科目表各稱 | 加總 | 通常收入支出 | 建設項目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一般來說公眾精準服務費用支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部辦公室廳(室)及相關裝置事務處理 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關加載 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍政府部門控制事務性 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業心工作 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會存在有保障和大學生就業付出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業有成組織離退職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口操作的人事部門企業離養老金 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 單位名稱衛生事業單位考試名稱大致養老生活商業險繳納費用支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關事業公司的公司的職業角色年金手機繳費收入支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫遼衛生管理與方案生殖花費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處行業組織診療 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門企業醫療管理 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 創業的單位醫學 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 自建房保障措施經費支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房改革方案收支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補貼標準 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年單位民政撥付收入支出財政預算總表 |
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| 在編單位部門:成都市松江區老百姓縣政府外事商務辦室 |
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| 院校:元 |
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| 財務補貼款營收 | 財政廳撥付總支出 |
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| 建設項目 | 概預算數 | 活動 | 累計數 | 應該公用概預算 | 政府性性債券估算 |
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| 一、尋常公開預算表資本 | 1,662,411.03 | 一、 | 般產品性產品性支出 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
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| 二、國家性私募基金 |
| 二、 | 社會存在擔保和擇業費用 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療機構衛生學與計劃方案孕育性支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅保障措施結余 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 收益總額 | 1,662,411.03 | 教育支出累計 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年單位部門通常情況共同概算結余系統各類概算表 |
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| 事業編制部:昆明市松江區各族人民鎮政府外事接待室室 | 企業:元 |
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| 項目流程 | 通常公用設施概預算性支出 |
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| 性能等級分類學科商品代碼 | 功能表劃分類別專業科目稱呼 | 總計 | 常見性支出 | 建設項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣通用精準服務撥出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府辦公室廳(室)及對應部門行政監察 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理運營 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣 行政訴訟管理方法事務性 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業加載 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會發展保護和求業收支 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處行業院校離退休之 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的行政機關企業離退休之 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門視野院校基礎養老人壽保險人壽保險付款性支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關自己事業企業單位事業年金繳納收支 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 診療環衛與計劃方案發育費用支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門事業有成方醫療衛生 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政企業單位整形 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事公司的醫療服務 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅房有保障花費 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間創新費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補肋 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年行政部門政府辦公室性基金投資估算開支基本功能劃分估算表 |
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| 規劃行業:昆明市松江區人民群眾以政府外事辦工室 | 企業:元 |
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| 品牌 | 以政府性私募基金項目預算其他支出 |
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| 特點總類課程商品編碼 | 能力類型會計分類命名 | 加總 | 最基本付出 | 內容收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年團隊正常公共信息項目費用審批最基本收支劃算分為項目費用表 |
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| 事業單位編制部們:廣州市松江區百姓現政府外事辦公室 | 工作單位:元 |
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| 頂目 | 通常情況通用預算表最基本教育支出 |
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| 功能模塊進行分類專業科目編寫代碼 | 功能鍵各類會計科目名字大全 | 累計數 | 相關人員勞務費 | 公供預備費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 薪資福利性支出費用 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 最基本的薪資 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費救濟款 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎金稅率 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 伙食費政府補貼費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 績效考核工薪 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 機構企業廠家一般關于養老地產養老商業保險繳納 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業角色年金繳納 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業選擇通常醫療保健人壽保險激費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 許多市場經濟切實保障付款 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 公房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 的工資收入社會福利收入支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 設備和服務保障其他支出 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 企業辦公費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公回國(境)收費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 返修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 辦公會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓教育費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動接待室費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 工會組織專項資金 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 特權費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 相關商品價格和的服務開支 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對他人和家里的補貼申請書 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 額外獎勵金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 別的對人和家用的補助費收支 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 股權投資性付出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 企業辦公設配購買 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年部們“三公”專項經費支出和政府部門運作專項經費支出項目預算表 |
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| 編制工作團隊:廣州市松江區老百姓人大常委會外事會議室室 |
| 計量單位:萬是 |
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| 2018年“三公”專項經費費用數 | 2018年行政單位操作資金估算數 |
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| 累計 | 因公出國留學(境)費 | 國家公務接待處費 | 公務活動私家車購進及程序運行費 |
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| 小計 | 購入費 | 啟用費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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有關于環境闡明
一、“三公”經費支出費用預算
♎上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區專業人員因公出國工作和赴香港高防、澳門很行政性區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(🎃三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
𓂃基本規劃:(一)迎送工作歐美祖國主要團來松了解融合。廣泛用于迎送工作另外祖國來松融合所進行的伙食費費、食宿費、公共差旅費等撥出。
༺(二)投標外院校學習考擦。適用于迎送外省市區、周圍人地級市來松考擦所的發生的工作餐費、宿舍費、交通配套費、場租費等其他支出。
ဣ(三)協辦金融業務部年會、為程序執行公務接待或開發金融業務部活動方案所須日常其他支出的活動現場叉車租費、往宿費、餐費等其他支出。
二、國家機關加載費用決算
💛機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、政府機構的采購問題
2018꧟年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
🦩2018第四季度本機構面向于大中小工廠工廠預先存留政府部采購流程建設項目概算限額1.670萬,定向小微機構預先存留部門回收投資項目預決算累計額0.9來萬。
概預算績效評價癥狀
2018ꦰ年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財政資金教育支出頂目工作績效目標值申請上報表 | |||||||
| 內容碼:180070070001 | 2018 |
| 備案進度:行財科:財政預算部門批準(二上) | ||||
| 公司:007007沈陽市松江區我們政府機構外事單位室 | |||||||
| 項目標題: | 出境(境)專項資金 | 的項目行業類型: | 一直性的項目 | ||||
| 已經開始日期英文: | 2019-01-01 | 完成日期英文: | 2019-12-31 | ||||
| 去聯系方法號碼: | 37735272 | 頂目在當年工程預算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 名字工作去年同期概預算額(元) | 6,000,000.00 | 同姓工程本年決算執行力數(元) | 5060126.04 | ||||
| 工作簡介: | 🌞為加劇松江區的進行宜傳和互動,互相配合松江區點條件進步,創立這品牌。品牌服務管理領域為松江區各處委辦局。 | ||||||
| 立項申請證據: | 💟中辦發(2013)16號文,《一共中心辦公裝修廳 國務院文件辦公裝修廳發送給〈外交活動部 黨中央外辦 中心團體部 財政資金部有關下一步一個腳印標準化省部級以下的國家的工作任務員因公臨建出國旅游的提出的意見〉的告知書》;財行(2013)516號文,《民政部 外交關系部對修訂〈臨時額度回國專項資金工作依據〉的知會》 | ||||||
| 品牌開設的這個可行性: | 認真履行外事辦管理職能,為全市報備的因公出國旅游團組或參團人群做區級批復和省級批復。 | ||||||
| 維持業務具體實施的方式、方法: | ๊《中共中央松江區委工作室 松江區人艮現政府辦公場所場所室推送區外事辦〈松江區光于提升因公出國旅游(境)標準化管工院作的幾提出的意見〉的通知書》;《一共松江區委辦公場所場所室 松江區百姓政府外事辦公室推送區外事辦〈松江區觀于進第一步更深層次的強化因公回國(境)維護的工作的意見建議〉的通知函》 | ||||||
| 該項目施行籌劃: | ﷽2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018進行年審批確認的團組,但于2019年出訪,接待費仍從2018年經費收入支出中收入支出。 | ||||||
| 的項目總的目標: | 利于松江區因公出國旅游境工作任務實驗室管理標準化 | ||||||
| 本年效績學習目標: | 要嚴格監督機制因公出訪團組,出訪原因,出訪重大成果 | ||||||
| 要求闡明的某些原因: | 無 | ||||||
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| 的指標值 | |||||||
| 領域進行分類: | 因公出國工作(境)事業費 | 資產原因分級: | 區財政部門 | ||||
| 降解對方 | 因素文章 | 要求要求值 | 計算根據 | ||||
| 加入和工作工作目標 | 財務工作措施處理健全制度性 | 健全制度 | 建全 | ||||
| 公司財務考核機制連接有用性 | 效果 | 更好 | |||||
| 樓盤處理規章制度日益完善性 | 日益完善 | 建立完善 | |||||
| 樓盤控制制度的重要性執行工作更好性 | 有效性 | 有效的 | |||||
| 項目預算繼續執行率 | 100% | 100% | |||||
| 專款常用率 | 100% | 100% | |||||
| 資源及時性及時性率 | 要及時 | 立刻 | |||||
| 爆出學習目標 | 出境每次相應費用操作率 | 100% | 100% | ||||
| 出境人群調節率 | 100% | 100% | |||||
| 籌劃完全率 | 100% | 100% | |||||
| 效率指標 | 出訪意見書展現出 | 搞定 | 完全 | ||||
| 團組日常任務完成任務率 | 順利完成 | 結束 | |||||
| 外事紀律作風做出責任承諾書 | 簽訂 | 簽署 | |||||
| 反應力總體目標 | 長久監督機制標準化管理完善性 | 加強制度建設 | 不斷完善 | ||||
| 項目立項遵循原則足夠性 | 寬裕 | 做好 | |||||
| 最新政策認同度 | 100% | 100% | |||||
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| 審查指導思想 | |||||||
| 完成性 | 可以性 | 工作績效任務 | 工作績效指標英文 | ||||
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| 融合核對個人意見 | 🌳"1、認定新信息地方:工程好的頂目概述前面未描訴工程好的頂目信息和策劃 搭建;工程好的頂目開立的不迫切性還需進一點及時補充;工程好的頂目落實策劃丟失財富辦公策劃,且辦公策劃未含蓋大概的辦公信息、時速度、數耍求、高質量耍求;保護指標落實的大概操作監督考核機制不周到,未列明財富操作監督考核機制;缺少保護政策2、效績階段計劃的方面:頂目總階段計劃慨況簡單化,階段計劃未表現頂目的超范圍、人、掉落、郊果;年末效績階段計劃未按照年末業務特殊要求設定頂目年末效績階段計劃。3、工作績效指數公式地方:投資回報安全管理方向應當設制“的資金到賬即使率”;涌現出指數公式中少水平指數公式、總成本指數公式、實效指數公式;治療效果指數公式還需獲取;后果力少檔案資料監管、訊息化持續推進、不錯結果共享app、訊息開放各方面的指數公式;立項申請理論重要依據充分的性為放進指數公式;算卦理論重要依據填寫信息不對確。" | ||||||
| 評定導致 | B | 資格審查人 | 沈錫宇 |