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上海市松江區農機管理所2019年度單位決算公開
信息來源: 發布新聞準確時間:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區農業機械管理方法所

2019一年度預算

 


目  錄

 

第二一部分 武漢市市松江區農用機械操作所簡介

一、最主要的職責權限

二、培訓機構設施

第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表

一、薪資費用支出 部門預算總表

二、個人收入預算表

三、收支結算的時候表

四、財政廳補貼款薪資支出費用竣工決算總表

五、一樣 公共信息預算國庫審批經費支出預算表

六、應該服務性預結算的時候財政性審批核心花費結算的時候表

七、基本上共同預算表財政性支出補貼款“三公”資金投入及機關單位運作資金投入性支出結算的時候表

八、現政府性股票基金概算財政性審批開支預算表

第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明

第六地方 名稱表達

 


第一部分    上海市松江區農機管理所概況

 

一、常見職責

🙈西安市松江區農業機械設備治理所最主要的業務員還包括:總是加強農業機械設備正規達成農民合作社產品于的建設,持續深入推進 “大機幫助化” 的農業機械設備處理和產品于規則;繼續增加制定新的的行業性的運行收費的評價表條件,(是因為農業機械設備產品于方式有非常多連通和標準的繼續增加),包括然油代價的總是上浮、捕助工工資利潤上浮等,為相關部門進行政府補貼保證基準點對比根據,以切實保障農業機械設備手利潤持續平靜,持續農業機械設備行業比較穩定;進一歩增強農業機械設備的設置;進一歩完成新農業機械設備和新加工的陪訓事業任務;建全幾項治理和產品于制度的重要性,增進農業機械設備事業任務的平穩持續深入推進。

二、組織設立

根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區農機管理所2019全年竣工決算表

2019年中收入來源費用支出 部門預算總表

標準:萬

納入

總支出

創業項目

部門預算數

內容

部門預算數

一、普通共同成本預算財政預算補貼款效益

2820.52

一、般公共性的服務教育支出

 

二、政府機關性新基金民政預算民政補貼款利潤

 

二、國際關系開支

 

三、領導政府補貼純收入

 

三、中國國防性支出

 

四、創業利潤

 

四、公眾的安全總支出

 

五、管理年收入

 

五、教育教學收入支出

 

六、其他政府部門上交工資收入

 

六、科學實驗技術花費

 

七、的工資

25.08

七、特色文化體育健康與傳媒廣告撥出

 

 

 

八、社交有效保障和就業形勢收入支出

55.75

 

 

九、衛生學綠色費用支出

18.98

 

 

十、低碳安全收入支出

 

 

 

五一、新農村小區收入支出

 

 

 

十三、農業和林業水撥出

2754.31

 

 

第十五、交通配套貨運性支出

 

 

 

十四、資原勘測數據信息等付出

 

 

 

第十六、金融業業務業等開支

 

 

 

16、金融經濟付出

 

 

 

十二、支助另一個沿海地區開支

 

 

 

二十、肯定資源的海域氣象學等結余

 

 

 

黨的十九、住宅房有效保障了經費支出

14.08

 

 

二十五、調味品商品存儲支出費用

 

 

 

二國慶、任何費用支出

 

年初純收入總金額

2845.60

上年收支累計

2843.12

用企業債卷填補收支明細差額

 

節余分銷

 

本年結轉和節余

 

歲末結轉和余額

2.48

累計

2845.60

總共

2845.60


2019月度收益預算表

組織:萬是

項目流程

本年度收益累計數

財務補貼款純收入

上級領導政府補貼薪資

事業性收入來源

生產經營純收入

附屬政府部門上交國家薪水

任何使收入

功能分類
科目編碼

管理費用名稱

自動求和

2845.60

2845.60

 

 

 

 

25.08

208

 

 

的社會保駕護航和擇業其他支出

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

 

政府部門企業單位名稱離退休工資

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

02

  事業性行業離退居二線

1.92

1.92

 

 

 

 

0.00

208

05

05

  機構事業組織組織最基本養老院保險金激費費用★

37.84

37.84

 

 

 

 

0.00

208

05

06

  基層單位事業基層單位角色年金納費其他支出★

15.99

15.99

 

 

 

 

0.00

210

 

 

衛生間營養健康性支出

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

 

行政部門自己事業廠家整形★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

02

  事業有成企公務員診療★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

213

 

 

農業和林業水總支出

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

 

 

農林業

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

01

04

  行業程序運行

297.28

297.28

 

 

 

 

0.00

213

01

06

  信息技術轉化率與使用服務性

183.54

158.46

 

 

 

 

25.08

213

01

22

  農耕加工適配補助

2275.96

2275.96

 

 

 

 

0.00

221

 

 

往房質量保障收入支出

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

 

房屋制度改革其他支出

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

01

  房產社保公積金

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

 


2019半年度費用支出 預算表

單位名稱:萬元左右

項目流程

上年性支出累計數

常見結余

樓盤結余

繳納上家性支出

銷售經營開支

對所屬公司補貼金費用支出

功能分類
科目編碼

會計分類名稱

自動求和

2843.12

383.62

2459.5

 

 

 

208

 

 

社會中擔保和自主創業結余

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

 

行政機關視野的單位離退休工資

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

02

  企事業院校離養老金

1.92

1.92

0.00

 

 

 

208

05

05

  工商登記自己事業企業大體給養老人身險付款收入支出★

37.84

37.84

0.00

 

 

 

208

05

06

  標準事業上標準的職業年金付費費用支出 ★

15.99

15.99

0.00

 

 

 

210

 

 

食品衛生建康總支出

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

 

財政事業基層單位醫學★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

02

  視野基層單位醫療機構★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

213

 

 

畜牧業水花費

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

 

 

農產品加工

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

01

04

  事業上執行

294.81

294.81

0.00

 

 

 

213

01

06

  自動化轉為與推廣營銷工作

183.53

0.00

183.53

 

 

 

213

01

22

  占農業的大部分生產加工可以補助金

2275.97

0.00

2275.97

 

 

 

221

 

 

居住房保證總支出

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

 

房間機構改革結余

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

01

  租賃房公積金貸款

114.08

14.08

0.00

 

 

 

 


2019年中民政捐款收入水平性支出竣工決算總表

計量單位:萬多

收入來源

支出費用

新項目

竣工決算數

投資項目

累計

一樣公共性估算財務撥付

政府部門性貨幣基金概預算財政預算審批

一、一樣 公開概算財政部門審批

2820.52 

一、常見通用服務的開支

 

 

 

二、縣政府性股權基金決算財務審批

 

二、外交政策費用

 

 

 

 

 

三、飲水機經費支出

 

 

 

 

 

四、公用健康收支

 

 

 

 

 

五、學校收支

 

 

 

 

 

六、專業技能經費支出

 

 

 

 

 

七、歷史文化教育與新傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、社會的維護和就業前景教育支出

 

55.75

 

 

 

九、衛生學鍵康經費支出

 

18.98

 

 

 

十、工業節能綠色環保總支出

 

 

 

 

 

五一、村鎮社區衛生收入支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水開支

 

 2729.23

 

 

 

第十五、交通出行搬運經費支出

 

 

 

 

 

十四、資源地質勘察的信息等撥出

 

 

 

 

 

十六、商用工作業等開支

 

 

 

 

 

16、財富管理撥出

 

 

 

 

 

十八、支助許多地費用

 

 

 

 

 

18、國土局海上氣候等收支

 

 

 

 

 

黨的十九、房間保險收支

 

14.08

 

 

 

二十二、調味品武器裝備保障其他支出

 

 

 

 

 

二11、各種經費支出

 

 

 

當年度工資收入加總

2820.52 

年初支出費用合計數

 

2818.04

 

年末財政性付款結轉和盈余

 

半年度不需要捐款結轉和節余

 

2.48

 

      基本上公用設施決算財務付款

 

 

 

 

 

      人民政府性理財產品估算財政資金審批

 

 

 

 

 

累計

2820.52 

合計

 

2820.52

 

 


2019年中通常情況下公用預竣工決算財政性付款經費支出竣工決算表

的單位:萬余元

好項目

累計

幾乎其他支出

工程收支

基本功能種類

項目編號

課程和科目名字大全

208

 

 

社會上安全保障和人才需求結余

55.75

55.75

0.00

208

05

 

行政機關事業心單位名稱離退職

55.75

55.75

0.00

208

05

02

  事業公司公司離退休之

1.92

1.92

0.00

208

05

05

  機關企業企事業編制企業企事業編制最基本養老服務穩定納費其他支出★

37.84

37.84

0.00

208

05

06

  市直機關事業上企業職位年金網上繳費收入支出★

15.99

15.99

0.00

210

 

 

環衛身體收入支出

18.98

18.98

0.00

210

11

 

行政事務事業心計量單位醫療器械★

18.98

18.98

0.00

210

11

02

  事業性方醫療管理★

18.98

18.98

0.00

213

 

 

農林業水收支

2729.23

294.81

2434.42

213

 

 

現代農業

2729.23

294.81

2434.42

213

01

04

  衛生事業自動運行

294.81

294.81

0.00

213

01

06

  自動化流量轉化與宣傳推廣貼心服務

158.46

0.00

158.46

213

01

22

  占農業的大部分研發支技國家補貼

2275.96

0.00

2275.96

221

 

 

房屋擔保經費支出

14.08

14.08

0.00

221

02

 

居住房教育體制改革收支

14.08

14.08

0.00

221

02

01

  房屋公積金貸款

14.08 

14.08

0.00

加總

2818.05

383.63

2434.42

 


 

2019季度似的公眾財政預算預算財政預算捐款總體教育支出竣工決算表

  企事業單位:百萬元

投資項目

自動求和

成員金費

公供經費支出

經濟性各類

考試科目打碼

考試科目分類

301

 

員工工資發福利收入支出

343.61

343.61

 

301

01

  根本工資收入

46.92

46.92

 

301

02

  政府補貼政府補貼

42.29

42.29

 

301

03

  薪金

0.00

0.00

 

301

04

  另一市場經濟保險付費

18.98

18.98

 

301

06

  膳食補助金費

13.02

13.02

 

301

07

  業績考核月薪

168.56

168.56

 

301

08

機構衛生事業公司首要養老院商業保險激費

37.42

37.42

 

301

09

職業分析年金繳納費用

15.99

15.99

 

301

99

  另一基本工資春節福利其他支出

0.00

0.00

 

302

 

設備和安全服務總支出

182.03

 

182.03

302

01

  辦公室費

2.43

 

2.43

302

02

  柔印費

0.00

 

0.00

302

03

  質詢費

0.00

 

0.00

302

04

  手充值續費費

0.00

 

0.00

302

05

  有水費

0.12

 

0.12

302

06

  用電

1.92

 

1.92

302

07

  郵電通信費

0.07

 

0.07

302

08

  天然氣供暖費

0.00

 

0.00

302

09

  物管管控費

0.00

 

0.00

302

11

  出差補貼

2.51

 

2.51

302

12

  因公出國旅游(境)花費

0.00

 

0.00

302

13

  保修(護)費

0.00

 

0.00

302

14

  電腦費

0.00

 

0.00

302

15

  交互費

0.21

 

0.21

302

16

  培訓課費

0.79

 

0.79

302

17

  因公接代費

0.18

 

0.18

302

18

  使用物料費

0.00

 

0.00

302

24

  被裝置辦費

0.00

 

0.00

302

25

  多功能清潔燃料費

0.00

 

0.00

302

26

  勞務公司費

158.46

 

158.46

302

27

  授權委托業務流程費

0.00

 

0.00

302

28

  企業工會經費支出

3.73

 

3.73

302

29

  公益福利費

3.35

 

3.35

302

31

  國家公務車輛使用定期維護費

1.77

 

1.77

302

39

  某些交通網相應費用

0.00

 

0.00

302

40

  稅金及增添相應費用

0.00

 

0.00

302

99

  另外品牌和服務項目費用支出

6.47

 

6.47

303

 

對人和人的補助款

2290.7

14.74

2275.96

303

01

  離休費

0.00

0.00

 

303

02

  離休費

0.66

0.66

 

303

03

  退職(役)費

0.00

0.00

 

303

04

  撫恤金

0.00

0.00

 

303

05

  性生活補助金

0.00

0.00

 

303

07

  醫治費

0.00

0.00

 

303

08

  獎學金金

0.00

0.00

 

303

09

  權益金

0.00

0.00

 

303

11

  商品房社保公積金

14.08

14.08

 

303

12

  提租補貼費

0.00

0.00

 

303

13

   他人畜牧業分娩補助金

2275.96

0.00

2275.96

303

99

  另一對人和普通家庭的補助款付出

0.00

0.00

 

310

 

相關資產性費用支出

1.70

1.7

 

310

02

  辦公樓設配采購

1.70

1.7

 

310

03

  上用設施設備添置

 

 

 

310

07

  問題無線網絡及PC軟件折舊費游戲更新

 

 

 

310

13

  公務接待出行用車租賃費

 

 

 

310

19

  一些道路交通的工具新購

 

 

 

310

99

  其它資金性費用

 

 

 

自動求和

2818.05

383.63

2434.42

 


♛2019當年度普通公共服務預結算的時候國庫審批“三公”專項接待費及危險機關運作專項接待費費用支出 結算的時候表

企事業單位:萬塊人民幣

平常公用費用預算財政預算付款“三公”專項經費

機關事業單位運轉

事業費竣工決算數

預估合計

因公出國工作

(境)費

因公專用車折舊費及工作費

國家公務到訪費

小計

因公車輛

購買費

國家公務用車的

運作費

決算數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

概算數

結算的時候數

估算數

部門預算數

預算表數

預算數

 

3.5

1.95

 

 

2.5

1.77

 

 

2.5

1.77

1

0.18

 


2019半年度區政府性股權基金部門預算財政廳捐款費用支出 部門預算表

的單位:上萬元

新項目

合計數

常見費用

樓盤支出費用

能力分類管理

會計科目代碼

課程明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

2019當年度資金流動負債狀況表

收入額工作單位:十萬

 

數據

價值量

年末數

半年度數

今年初數

月底數

一、資金合計數

——

——

216.50 

 165.88

   (一)進出資金

——

——

 36.78

 7.48

   (二)調整凈資產

——

——

 345.08

 349.36

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

15.9

 15.9

                   (1)車輛

 1

 1

 15.9

 15.9

✨                          一樣國家公務公務車

 1

 1

 15.9

 15.9

✱                          稽查交警執法專車

 

 

 

 

🧸                          獨特的靠譜高技術車輛租賃

 

 

 

 

ඣ                          另外車輛

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𝐆               4.另一個固定位置股權

——

——

 329.18

333.46

ꩵ        減:合計折舊率及減值打算

——

——

 

 

   (三)長期性注資

——

——

 

 

   (四)現建建設工程

——

——

 

 

   (五)無形中固定資產

——

——

 

 

🧔        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (六)的房產

——

——

 

 

二、流動負債預估合計

——

——

 6.71

 5.12

三、凈資源預估合計

——

——

 209.78

 160.76


第三部分  上海市松江區農機管理所2019半年度竣工決算情況說明

 

一、光于重慶市松江區農業機械設備服務管理處2019年終效益花費結算的時候條件介紹

南京市松江區農業機械設備標準化管理站2019🐎年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。

二、觀于深圳市松江區農資方法所2019年終創收結算的時候現狀說明書怎么寫

杭州市松江區農資治理所2019ꦉ年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。

三、管于佛山市松江區農機具的監察隊2019月度費用部門預算癥狀說明書怎么寫

南京市松江區農機車的管理局2019൲年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。

四、關與沈陽市松江區農業機械設備管理方法所2019半年度財政局補貼款工資收入支出費用總體性時候就說明

鄭州市松江區農用機械方法所2019💧年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

五、介紹深圳市松江區農機車安全監察隊2019全年正常公用設施預預算國庫付款其他支出預算情況證明

(一)正常公共信息概預算財政其他支出審批其他支出總體布局條件。

東莞市松江區農機車服務管理局2019𒆙年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

(二)基本上公用設施費用財政廳審批費用竣工決算組成部分條件。

武漢市松江區農業機械設備方法所2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。

(三)常見通用預算表財務付款收入支出預算具體的環境。

南京市松江區農機具管理系統所2019๊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:

1෴、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

2♒、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。

3ꦅ、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。

4💞、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。

5😼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

六、介紹重慶市松江區農用機械的管理站2019每年尋常公共信息財政性支出預算財政性支出補貼款首要性支出竣工決算前提表明

廣州市松江區農業機械設備安全管理中心2019ꦫ年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:

1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。

2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。

3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。

4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。

七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算不需要撥付性支出結算的時候總體經濟的情況原因分析。

上海市松江區農業機械設備治理所2019🧸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。

(二)“三公”勞務費國庫付款經費支出竣工決算明確癥狀闡明。

2019🅠年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出的內容是指:

2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

♎國家公務私車運作維護與保養其他支出1.77萬塊。基本使用車子商業險、維修保養、柴油。2019年,深圳市松江區農業機械管理系統所隸屬于各費用預算部門支出財政局付款的公務接待租車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0.18萬元。其中:

⛎國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。

八、有關于滬市松江區農用機械控制所2019全年以政府性債券成本預算民政捐款總支出部門預算現象解釋

深圳市松江區農用機械管理方法所2019一年度無相關部門性母基金概預算財政局捐款其他支出。

九、國家資產經營者概預算財政性補貼款癥狀說

東莞市松江區農機具處理所2019一年度無國有化股權投資銷售經營成本預算財政資金付款開支。

十、其它至關重要特別注意的情況描述

(一)行政單位正常運行經費結余結余狀況。

2019🥀年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

(二)鎮政府集中采購收支條件。

2019🌄年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。

2019♏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)此車、房屋面積特殊的占地情況報告

1.小轎車

截止到2019年12月31日,上海市松江區農機管理所通用行駛1輛,但其中,常見因公車輛0輛、一般來說聯合執法執勤點車輛使用0輛、特別職業工藝私車1輛、另外公務車꧒0輛。公司的價值50千元左右專用設施設備0臺(套),院校實際價值100億元往上專門的設配0臺(套)。

2.房子

本部門無屋房獨特負載條件描述。

 

(四)決算績效考核管控前提。

𝕴上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。

 

 


第四部分    名詞解釋

 

ಌ一、民政廳決算廳性審批個人收入:指的單位本年中度從本級民政廳決算廳性部確認的民政廳決算廳性審批,分為一樣 公益性決算民政廳決算廳性審批和縣政府性投資基金決算民政廳決算廳性審批。

二、行業發展凈營收:指行業發展計量單位推進專業的工作游戲活動內容和其輔佐游戲活動內容達到的凈營收。

꧂三、自主合作經營利潤:指工作企業在專業的服務工作還有引導工作以外開發非自由成本核算自主合作經營工作達到的利潤。

♑四、某些年營收:指機構認定的除“財政支出付款年營收”、“事業上年營收”、“生意年營收”等或者的年營收。重點是:市撥內容財力年營收等

五、當年度結轉和節余:是以去年度暫不完工、結轉到當年度按關干規則隨時運用的經濟。

ꦰ六、半當每年結轉和余額:指當當每一年度或過去當每年費用配備、因主客觀先決條件出現的變化不了按原準備試行,需延時到后來當每年按密切相關相關規定重新應用的資金量。

七、常規性其他支出:指企業為質量保障學校正確轉運、成功日常運轉運轉日常任務而突發的各個性其他支出。

✨八、大型項目費用:指企業單位為完整工作目標的行政管理工作中任何或行業壯大工作目標,在基本性費用之中的發生的相關費用。

💞九、運作其他教育支出:指企業基層單位在專業性運動內容及氧化硅運動內容之上組織開展非自由記帳運作運動內容發現的其他教育支出。

ꦜ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💞五一、行政監管計量計量單位運動資金投入:指行政監管計量計量單位和根據因公員法監管的教育事業計量計量單位選用一樣通用估算不需要付款設置的根本費用中的此外生活中公供資金投入費用。

 

 

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