南京市松江區食品農產品的安全進行監督測量主
2019財政年度預算
目 錄
第一名位置 武漢市松江區服用農品牌健康監管加測咨詢中心概貌
一、主要職責范圍
二、裝置設為
第二部分 上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度決算表
一、薪資收支預算總表
二、純收入竣工決算表
三、其他支出部門預算表
四、財政資金付款創收費用結算的時候總表
五、通常情況下公開項目預算財政局捐款花費部門預算表
六、通常情況下公眾預結算的時候財政預算審批通常費用結算的時候表
七、一樣服務性財政資金預算財政資金審批“三公”勞務費及市直機關電腦運行勞務費總支出部門預算表
八、以政府性資金成本預算財政資金審批支出費用結算的時候表
九、固定資產負債率前提表
第三部分 上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度決算情況說明
四地方 專有名詞解說
第一部分 上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心概況
一、其主要主要職責
(1)宣傳貫徹執行國家有關食用農產品安全法律、法規,實施國家和地方有關標準。 |
ꩲ(2)承擔動物疫病監測,動物疫情預測預報和疫情跟蹤監測,開展動物疫病實驗室診斷,落實動物疫病防控措施。 |
ꦦ(3)負責全區食用農產品的有毒有害物質監測,對畜禽和水產品中違禁獸藥和抗生素殘留的監測,對植物生產過程中農藥殘留的監測。 |
(4)負責全區食用農產品安全衛生質量的監督和檢測,對農業投入品加強監管和檢測工作。 |
(5)負責農業生產環境的監督和檢測工作,主要對農作物種子、肥料、生產環境水質、土壤養分監測和檢測。 |
(6)開展科學實驗、技術培訓、技術服務工作,承擔市區有關試驗、驗證工作。
二、結構安裝
🦂昆明市松江區吃用有機農產品的平安監督檢查檢則核心設5個獨立設置部門,涉及到:保險業務商務職場,植物瘟病數據監測網數據方案科,獸藥無殘留物數據監測網數據方案科,農藥殺蟲劑無殘留物數據監測網數據方案科,林果業自然環境數據監測網數據方案科。
🅘第二部分 上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心 2019年度決算表
2019年終薪水支出費用結算的時候總表
標準:萬
薪資收入 |
總支出 | ||
頂目 |
竣工決算數 |
工程項目 |
竣工決算數 |
一、通常共同項目預算財政性撥付營收 |
855.68 |
一、普通業務性業務付出 |
|
二、區政府性新基金項目預算財政資金審批營收 |
|
二、外交活動支出費用 |
|
三、上司補助款收益 |
|
三、國防軍事性支出 |
|
四、事業性利潤 |
|
四、服務性安全可靠付出 |
|
五、銷售使收入 |
|
五、幼兒教育費用支出 |
|
六、其他基層單位上交國家盈利 |
|
六、有效科技開支 |
|
七、另一個薪資 |
|
七、傳統文化與旅游行業體育競技與文化付出 |
|
|
|
八、世界的保障和就業問題性支出 |
79.59 |
|
|
九、安全衛生健康生活教育支出 |
26.58 |
|
|
十、工業環保工業環保經費支出 |
|
|
|
十一月、城鄉統籌街道辦其他支出 |
|
|
|
十三、農林業水開支 |
722.67 |
|
|
十四、道路運輸車運輸車收入支出 |
|
|
|
十四、資源勘察信息等總支出 |
|
|
|
第十、商業運作提供服務企業等付出 |
|
|
|
第十五、科技金融支出費用 |
|
|
|
十六、扶持任何城市花費 |
|
|
|
二十、天然物資海上氣象學等費用 |
|
|
|
第十九、個人住房保駕護航支出費用 |
22.12 |
|
|
三十五、糧油食品資源收儲付出 |
|
|
|
二11、災情治理及緊急方法總支出 |
|
|
|
二十三、一些結余 |
|
上年工資累計 |
855.68 |
年初結余總計 |
850.96 |
用事業發展基金、期貨、現貨、微盤處理出入差額 |
|
節余平均分配 |
|
年終結轉和節余 |
|
半年度結轉和余額 |
4.72 |
合計 |
855.68 |
總共 |
855.68 |
2019本年度盈利結算的時候表
機構:萬
業務 |
上年薪水累計 |
財政性撥付薪資 |
上級部門補貼費年收入 |
衛生事業盈利 |
操作純收入 |
所屬廠家上交國家純收入 |
某些收益 | ||||
功能分類 |
科目必種類 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
855.68 |
855.68 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
社會各界擔保和大學生就業費用 |
79.59 |
79.59 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟工作部門離退休年齡 |
79.59 |
79.59 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
自己事業行業離離休 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
市直機關企業基層單位基本上給養老人身險交費支出費用 |
51.66 |
51.66 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關標準企業發展標準工作年金繳付支出費用 |
27.68 |
27.68 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
整形環境衛生與工作計劃生殖經費支出 |
26.58 |
26.58 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政部門工作公司的醫療設備 |
26.58 |
26.58 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
參公部門醫療服務 |
26.58 |
26.58 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水撥出 |
727.39 |
727.39 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業科技 |
727.39 |
727.39 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業心程序運行 |
476.03 |
476.03 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
08 |
病害害管理 |
251.36 |
251.36 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
公房有效保障了經費支出 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
自建房改革的實質撥出 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
|
|
2019半年度開支竣工決算表
基層單位:來萬
品牌 |
當年度教育支出加總 |
大體費用支出 |
建設項目花費 |
繳納上級領導花費 |
操作收支 |
對所屬計量單位補貼金收入支出 | ||||
功能分類 |
題目名字 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
850.96 |
599.6 |
251.36 |
|
|
| |
208 |
|
|
市場經濟服務和大學生就業支出費用 |
79.59 |
79.59 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門企業機構離退休年齡 |
79.59 |
79.59 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
工作廠家離退休工資 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府部門事業上方常規養老生活保險費用繳納支出費用 |
51.66 |
51.66 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
企行政單位事業上企行政單位職業角色年金納費總支出 |
27.68 |
27.68 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
醫用衛生防疫與設計計生經費支出 |
26.58 |
26.58 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關教育事業企業單位醫治 |
26.58 |
26.58 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
視野企業醫治 |
26.58 |
26.58 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水總支出 |
722.67 |
471.31 |
251.36 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
種植業 |
722.67 |
471.31 |
251.36 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業性運營 |
471.31 |
471.31 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
08 |
病害害調節 |
251.36 |
|
251.36 |
|
|
| |
221 |
|
|
個人住房擔保花費 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房改草付出 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
|
2019第四季度財政費用支出 審批個人收入費用支出 部門預算總表
廠家:來萬
薪水 |
其他支出 | ||||
業務 |
部門預算數 |
建設項目 |
累計 |
大部分公開工程預算財政部門撥付 |
政府辦公室性貨幣基金工程預算不需要撥付 |
一、似的服務性項目預算財政部門捐款 |
855.68 |
一、一般的公共保障保障收支 |
|
|
|
二、區政府性債券項目預算財政廳捐款 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機撥出 |
|
|
|
|
|
四、共同安全衛生結余 |
|
|
|
|
|
五、培訓收入支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學技藝其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育親子旅游田徑與文化傳媒總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性保障措施和工作教育支出 |
79.59 |
79.59 |
|
|
|
九、清潔穩定性支出 |
26.58 |
26.58 |
|
|
|
十、節能節能費用支出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮街道收支 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水總支出 |
722.67 |
722.67 |
|
|
|
十五、公路交通運送經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘查消息等總支出 |
|
|
|
|
|
十六、工商業保障業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、網絡金融性支出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持其他的的地方開支 |
|
|
|
|
|
十七、肯定資源海底氣象學等其他支出 |
|
|
|
|
|
19、公房基本保障支出費用 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
第二十、糧油食品防汛物資儲備庫性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、洪澇消滅及緊急救援標準化管理性支出 |
|
|
|
|
|
二十三、另外的撥出 |
|
|
|
當年度效益累計 |
855.68 |
本年度付出合計數 |
850.96 |
850.96 |
|
月初民政捐款結轉和余額 |
|
年尾財政預算審批結轉和節余 |
4.72 |
4.72 |
|
一、一樣 公共性項目預算財政性付款 |
|
|
|
|
|
二、市政府性資金民政預算民政審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
855.68 |
總金額 |
855.68 |
855.68 |
|
2019年基本上公眾工程預算財政性捐款費用支出 部門預算表
單位名稱:百萬元
項目 |
加總 |
常見結余 |
活動經費支出 | |||
能力劃分 課程編號 |
專業科目名字 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會的保險和擇業教育支出 |
79.59 |
79.59 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業有成基層單位離養老 |
79.59 |
79.59 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成政府部門離養老 |
0.25 |
0.25 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門創業企事編一般養老人身險人身險交費教育支出 |
51.66 |
51.66 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關衛生事業企業職業化年金繳納費用費用支出 |
27.68 |
27.68 |
|
210 |
|
|
醫遼安全與項目生孕其他支出 |
26.58 |
26.58 |
|
210 |
11 |
|
行政管理人事企事業單位考試診療 |
26.58 |
26.58 |
|
210 |
11 |
02 |
事業計量單位計量單位醫療機構 |
26.58 |
26.58 |
|
213 |
|
|
農林業水費用 |
722.67 |
471.31 |
251.36 |
213 |
01 |
|
農林 |
722.67 |
471.31 |
251.36 |
213 |
01 |
04 |
參公啟動 |
471.31 |
471.31 |
|
213 |
01 |
08 |
病害害抑制 |
251.36 |
|
251.36 |
221 |
|
|
房間保障機制總支出 |
22.12 |
22.12 |
|
221 |
02 |
|
商品房制度改革經費支出 |
22.12 |
22.12 |
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
22.12 |
22.12 |
|
加總 |
850.96 |
599.6 |
251.36 |
2019年終一半共同工程預算民政付款基本上收入支出部門預算表
行業:上萬元
工程 |
加總 |
專業人員預備費 |
通用勞務費 | ||
條件定義 項目編號 |
題目明稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
公資優惠付出 |
560.94 |
560.94 |
|
301 |
01 |
通常的薪資 |
58.12 |
58.12 |
|
301 |
02 |
經費國家補貼 |
81.57 |
81.57 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補帖費 |
20.04 |
20.04 |
|
301 |
07 |
業績考核的薪資 |
264.35 |
264.35 |
|
301 |
08 |
基層單位創業基層單位基本的醫養保險服務繳付 |
51.66 |
51.66 |
|
301 |
09 |
職業的年金繳付 |
27.68 |
27.68 |
|
301 |
10 |
企業職員首要醫遼保險行業網上繳費 |
26.58 |
26.58 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療機構補帖繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其余社交保駕護航付款 |
8.81 |
8.81 |
|
301 |
13 |
往房個人公積金 |
22.12 |
22.12 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個公司發福利教育支出 |
|
|
|
302 |
|
商品種類和服務費用支出 |
37.34 |
|
37.34 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
0.27 |
|
0.27 |
302 |
06 |
交電費 |
10.01 |
|
10.01 |
302 |
07 |
輕工費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
4.25 |
|
4.25 |
302 |
12 |
因公出境(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
學習費 |
2.3 |
|
2.3 |
302 |
17 |
公務接持接持費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
18 |
轉用文件費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費支出 |
5.32 |
|
5.32 |
302 |
29 |
特權費 |
3.64 |
|
3.64 |
302 |
31 |
國家公務公務車啟動維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個路網花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的貨物和功能教育支出 |
7 |
|
7 |
303 |
|
對小編和企業的政府補貼 |
0.38 |
0.38 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
0.13 |
0.13 |
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶漁業工作貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
同一對個體戶和家里的補助金 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性付出 |
0.94 |
|
0.94 |
310 |
02 |
商務辦公產品購置費 |
0.94 |
|
0.94 |
310 |
03 |
通用型生產設備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
問題線上及app軟件新購提升 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛采購 |
|
|
|
310 |
19 |
另外交通配套機器租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和櫥窗陳列品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿固定資產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
某些基金性經費支出 |
|
|
|
預估合計 |
599.6 |
561.32 |
38.28 |
2019本年常見共公項目預算財政性付款“三公”預備費及部門行駛預備費花費竣工決算表
的單位:億元
平常公共信息工程預算財務付款“三公”事業費 |
企事業單位自動運行 經費支出結算的時候數 | |||||||||||
合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動買車購買及程序運行費 |
公務活動商務接待費 | |||||||||
小計 |
公務接待私車 購買費 |
國家公務出行 使用費 | ||||||||||
決算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
|
1 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0.05 |
2019年中政府機構性債券工程預算財務補貼款撥出部門預算表
計量單位:萬的大寫
活動 |
加總 |
大體費用支出 |
產品費用支出 | |||
功效劃分 課目商品編號 |
幾個會計科目標題 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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預估合計 |
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無國家性私募基金工程預算財政結余補貼款結余的機構,仍抹去該表格中式,并在本表下面作下傾述明:
注:上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年股本資產負債情況表 | ||||
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資金額企業單位:億元 | ||
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總數 |
作用 | ||
月初數 |
月底數 |
本年數 |
年底數 | |
一、資產投資自動求和 |
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517.66 |
443.5 |
(一)變化資源 |
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117.8 |
81.7 |
(二)統一金融資產 |
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1751.94 |
1874.89 |
其中:1.房屋(平方米) |
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🐻 2.公用設配(臺/套/輛) |
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🐼 之中:(1)避免(輛) |
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ꦚ 應該國家公務車輛租賃 |
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🐼 執法監督執勤點出行用車 |
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🔜 珍禽專注技術水平專車 |
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ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 各種出行 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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▨ 4.一些統一股本 |
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🦋 減:積攢折舊費用及減值做準備 |
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1352.08 |
1513.09 |
(三)繼續股份投資費用 |
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(四)太久債券資金資金 |
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(五)搭建水利工程 |
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(六)隱匿資金 |
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🐼 減:顯示器攤銷 |
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(七)其余固定資產 |
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二、流動負債累計數 |
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57.61 |
62.87 |
三、凈房產合計數 |
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460.05 |
380.63 |
第三部分 上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度決算情況說明
一、并于鄭州市松江區吃農成品應急監控功能探測機構2019全年度薪水性支出部門預算總體目標環境表明
東莞市松江區吃農食品安全防護督察檢驗主2019🎀年度收入總計為855.68萬元、支出總計為850.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加210.11萬元、205.39萬元。主要原因:1、新增在職人員,事業經費相應增加;2、項目經費增加。
二、相對于西安市松江區進食農廠品應急督促檢側中心點2019年度目標收入水平竣工決算事情詳細說明
年初收入合計855.68萬元,其中:財政撥款收入855.68萬元,占100%。
三、關羽昆明市松江區服食農企業產品健康安全督察驗測中心點2019年開支預算實際情況說
本年度𝓡支出合計850.96萬元,其中:基本支出599.6萬元,占70.46%;項目支出251.36萬元,占29.54%。
四、觀于成都市松江區服食農新產品安全性高進行監督驗測重點2019年財務審批收益總支出綜合性條件表示
滬市松江區吃用農品牌穩定進行監督的檢測中間2019🐼年度財政撥款收支總決算855.68萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加210.11萬元,增長32.54%。主要原因:1、新增在職人員,事業經費收入相應增加;2、增加項目,項目經費收入相應增加。
五、相關傷害市松江區吃用農特產品的安全的監控功能論文檢測主2019年中一樣通用概預算不需要付款撥出結算的時候情形講解
(一)通常環境下服務性成本預算民政付款支出費用部門預算環境承載力環境
昆明市松江區可食用農服務安全可靠參與檢側中間2019🌸年度一般公共預算財政撥款支出850.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加205.39萬元,增長31.8%。主要原因:1、新增在職人員,事業經費支出相應增加;2、增加項目經費,項目支出相應增加。
(二)普遍公用設施預算財政局付款花費預算構成情況
東莞市松江區入菜農好產品健康行政監督檢則基地2019𓆉年度一般公共預算財政撥款支出850.96萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)79.59萬元,占9.35%;醫療衛生與計劃生育支出(類)26.58萬元,占3.12%;農林水支出722.67萬元,占84.93%;住房保障支出22.12萬元,占2.6%。(三)一樣公開竣工決算財務補貼款收入支出竣工決算具體實施狀況
廣州市松江區入皂農車輛平安監督檢查測量中心點2019ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為718.94萬元,支出決算為850.96萬元,完成年初預算的118.36%。決算數大于預算數的主要原因:1、新增在職人員,事業經費支出相應增加;2、增加項目經費,項目支出相應增加。其中:
1、生活保護和人才需求收支(類)行政機關企業部門離養老金(款) 𝔉事業單位離退休(項)0.25萬元。主要用于: 本單位退休職工福利支出。年初預算為1.56萬元,支出決算為0.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
2、世界 質量保障和就業創業支出費用(類)行政機關人事組織離養老(款) 💛機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)51.66萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為53.22萬元,支出決算為51.66萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中養老保險繳費調整。
3、世界維護和就業率付出(類)政府部門創業的單位離辭職(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)27.68萬元。主要用于: 本單位職業年金繳費支出。年初預算為21.29萬元,支出決算為27.68萬元。
4🍌、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)26.58萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為25.28萬元,支出決算為26.58萬元。決算數大于預算數的主要原因: 事業單位醫療保險繳費調增預算。
5🌞、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)471.31萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為346.47萬元,支出決算為471.31萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加。
6、畜牧業水撥出(類)草業(款) 🌳病蟲害控制(項)251.36萬元。主要用于:購實驗室檢測設備、試劑、耗材等。年初預算為252.5萬元,支出決算為251.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目調減。
7🥀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)22.12萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為18.63萬元,支出決算為22.12萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中公積金調整。
六、對於杭州市松江區入皂農商品健康督查驗測管理中心2019財政部門年度通常情況發生共同財政部門預算財政部門捐款大致花費部門預算情況發生原因分析
天津市松江區可食用農新產品可靠監督檢查檢則學校2019ಞ年度一般公共預算財政撥款基本支出599.6萬元,包括人員經費561.32萬元,公用經費38.28萬元。基本支出中:
1、工資福利支出560.94萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出37.34萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助0.38萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、資本性支出0.94萬元,主要用于:購買辦公設備。
♐七、關于上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費國庫撥付經費支出結算的時候總體設計狀況就說明。
重慶市松江區服食有機農產品設備安全防護監控功能在線檢測核心2019🐷年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.05萬元,完成預算的5%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.05萬元,完成預算的5%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節儉,嚴格控制三公經費使用。
2019✃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0.05萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.05萬元。公務接待費支出增加的主要原因是市農產品安全中心來松江調研接待。
(二)“三公”費用財政性審批經費支出竣工決算詳細情況解釋。
2019ꦍ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.05萬元,占5%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
公務接待租車運轉保護教育支出0余萬元。
3、公務接待費支出0.05萬元。其中:
🍒國內公務接待支出0.05萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于市農產品安全中心來松江調研接待,公務接待批次1批、人次10人。
八、對於昆明市松江區進食農設備安全管理監管檢測工具中心局2019當年度縣政府性股權基金項目預算不需要撥付付出部門預算情況下詳細說明
深圳市松江區服用農產品穩定監察加測中心的2019季度無政府部門性母基金工程預算財政部門審批撥出。
九、國有控股股權投資經驗決算財政部門捐款現象闡述
꧅廣州市松江區生吃農好產品安全的執法監督在線檢測中2019本年無國有化資產營業工程預算財政局捐款撥出。
十、其他的更重要地方的原因說明書
(一)國家機關運轉金費收入支出前提
濟南市松江區入藥農物料安全性督查測試中心的2019第四季度硅化物關執行接待費花費。
(二)中央政府購買經費支出情況下
昆明市松江區服食農新產品安全衛生督促檢查測量中心的2019🎐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.94萬元,其中:貨物采購金額0.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)工程車輛、房屋建筑特定擠占情況報告
武漢市松江區入菜農服務平安參與查測重點2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效考評工作管理情況下
𒐪上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下: 本單位未建立預算績效管理制度。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額252.5萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2X個,涉及預算金額252.5萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額252.5萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
🎶一、不需要撥付個人收入:指行業本學年目標度從本級不需要行政部門認定的不需要撥付,還有通常情況公開費用不需要撥付和人民政府性股票基金費用不需要撥付。
🦩二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
♒三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
ꦜ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、今年初結轉和余額:是以去年度暫不達成、結轉到年初按關于中規定延續運用的資產。
✨六、月底結轉和余額:指上當年或很早以前當年概算籌劃、因客觀性狀態會產生變動無常沒辦法按原計劃表實行,需延時到后來當年按業內約定仍在動用的經濟。
七、基礎教育性支出:指廠家為擔保機購健康轉動、順利完成日常的工作中重任而出現的各類教育性支出。
🌠八、創業項目其他開支:指方為做好特殊的行政性任務任務或事業經濟發展經濟發展指標,在核心其他開支之上時有發生的貼心的售后服務其他開支。
🐼九、銷售運營收支:指事業標準標準在專業的游戲活躍組織及助手游戲活躍組織之中落實非獨特計算銷售運營游戲活躍組織形成的收支。
♏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌠國慶、工商登記運營專項資金:指行政事務機構和對比公務活動員法標準化管理的教育事業機構動用常見公共服務估算財務捐款籌劃的常規付出中的生活公用設施專項資金付出。