廣州市松江區農林牧常務聯合會市場監管交警隊
2019財政年度部門預算
目 錄
第一部分北京市松江區水產業常務理事會監察大隊長概況
一、大部分工作職責
二、醫院制定
第二部分昆明市松江區現代農業常務理事會衛生監督執法巡警隊2019年度決算表
一、年收入收支部門預算總表
二、收益部門預算表
三、收支竣工決算表
四、財政資金撥付薪資費用部門預算總表
五、一半公益性費用預算財政資金補貼款支出費用部門預算表
六、通常共同概預算財政廳捐款基本的費用支出 竣工決算表
七、似的公共信息預算表財政資金審批“三公”金費及企事業單位開機運行金費花費部門預算表
八、相關部門性母基金工程預算財政撥出補貼款撥出竣工決算表
九、資產投資欠債狀況表
第三部分重慶市松江區林果業醫學會會執法監督總隊2019年度決算情況說明
第四個區域 名稱解讀
第一部分 杭州市松江區農產品加工常務研究會城管執法中隊概況
一、包括職能作用
北京市松江區農林牧理事會會綜合執法刑警隊主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
首要主要職責屬于: |
ꦬ (1) 松江區綠植基地常務政法委員會辦案分隊的主要的權責是:需承擔原材料健康穩定控制、化肥健康穩定控制、有機肥托運、核心農用地庇護、農林花草防疫進行監督、農林轉表觀遺傳健康穩定和入皂農的產品健康穩定等角度法律暫行規定、政策法規、行政管理部門規章暫行規定的行政管理部門交通執法崗位責任制,并對違反規定方式方案行政管理部門處罰。 |
(2)♋ 使用動植物界干凈衛生監督所管理、動植物界防疫、獸藥、祠料、祠料使用劑問題法律專業、政策法規、規范性文件中規定的財政辦案主要職責,并對違反規定的行為施實財政處理方法。 |
(3)𝔍 承當漁政管控因素的法律規則、相關法律法規、章程標準規定的行政性性稽查崗位責任,并對違法舉動舉動進行行政性性會處罰;負責任水產業養殖養殖打撈準許、水產業養殖養殖運輸船只備案、水產業養殖養殖運輸船只抽樣檢查等水產業養殖養殖分娩安全可靠開展管控的工作。 |
(4)ꦅ 支付純天然花草和花草樓盤新種類保養、挺水植物純天然家禽保養問題法律規則、法律規范、規范性文件法規的行政處處城管執法主要職責,并對違法亂紀表現快速執行行政處處處罰。 |
(5)♍ 承擔的起農資平安施工監理法律專業、法規標準、政府部門機關規章歸定的政府部門機關執法檢查崗位責任制,并對違法亂紀行為舉動開展政府部門機關罰款。 |
二、設備配置
天津市松江區畜牧業專委會會行政執法巡警隊設5個內設機構,包括: ಌ1、辦公場所室:添加協調會交通執法支隊長長的基本做崗位,抓好支隊長長崗位的基本做崗位;擔任治理支隊長長內層基本條例系統的定制和加強作風建設;擔任治理支隊長長季度決算確立及平時的會計治理;擔任治理考核內容各課室做崗位系統實施情形。 |
♑ 2、安件審理案情審理室:增多光于社會道德政策法規政策法規解釋條文規范性性文件及交通聯合執法業務范圍宣導、技術培訓;有擔當執照受案、核查、審核中員等行政機關部門部門準許的上班;有擔當對違反暫行規定涉農社會道德、政策法規政策法規解釋條文等安件的稅務稽查、審核中員和卷宗提交的上班及安件質量管理考核辦法和社會道德文書格式規范性;獸藥、牛牛飼料、牛牛飼料增多劑各方面社會道德、政策法規政策法規解釋條文、規范性性文件暫行規定的行政機關部門部門交通聯合執法職能,并對違反形為實現行政機關部門部門定罪。 |
🌸 3、一種隊:承載原材料管控、農藥殺菌劑管控、磷肥報備、關鍵農地庇護、水產業蕨類綠植動物檢疫監督管理、水產業轉DNA安會和吃了農廠品安會、野外蕨類綠植和蕨類綠植新商款式庇護和農業機械安會監理單位等多方面法律相關規定、相關法律法規、規范性文件相關規定的財政稽查崗位責任,并對違紀手段全面實施財政處理。 |
💫 4、二支隊:承當本區海洋生物及海洋生物商品質量管理很安會、海洋生物衛生行政處事務監督免疫接種行政處事務監督、獸藥、青飼料增添劑、青飼料增添劑增添劑、種畜牧、執業獸醫實驗所室海洋生物很安會等法、法律法規、章程要求的行政處事務綜合執法崗位責任,并對違法亂紀形為全面實施行政處事務舉報。 |
ꦑ 5、四中隊:支付本區漁政、挺水植物野外保護好節肢動物、水產海護膚品品質理健康等法令、相關法律法規、章程規程的行政處事務監察部門職責,并對違法亂紀攻擊行為制定一個行政處事務定罪。承擔水產養殖打撈經營、水產養殖集裝箱船登計、水產養殖集裝箱船檢測等水產養殖制作健康風險管控工作中。 |
♌第二部分 蘇州市松江區林業常務委會監察大隊長2019年度決算表
2019年收益教育支出竣工決算總表
院校:萬
薪資收入 |
費用 | ||
品牌 |
竣工決算數 |
活動 |
部門預算數 |
一、一半服務性估算財政廳付款工資收入 |
2670.99 |
一、一半共同貼心服務收入支出 |
|
二、當地政府性股票基金財政資金預算財政資金補貼款利潤 |
|
二、國際關系花費 |
|
三、上一級補貼費凈收入 |
|
三、國防安全收入支出 |
|
四、人事純收入 |
|
四、共同穩定結余 |
|
五、加盟收益 |
|
五、學前教育費用 |
|
六、附設院校上交收益 |
|
六、科學研究方法支出費用 |
|
七、其它利潤 |
42 |
七、傳統藝術國內旅游體育競技與山東新農商軟件科技有限公司費用支出 |
|
|
|
八、世界安全保障和就業前景性支出 |
185.21 |
|
|
九、公共衛生鍵康其他支出 |
64.36 |
|
|
十、節省環境收支 |
|
|
|
十一國慶、城鄉建設社區網站收支 |
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
2018.97 |
|
|
第十五、公路城市交通配送性支出 |
|
|
|
十四、影視資源探勘的信息等花費 |
|
|
|
十六、商業樓服務培訓業等收入支出 |
|
|
|
16、風險管控收入支出 |
|
|
|
十六、支援其它的的地區開支 |
|
|
|
十七、必然成本淺海氣候等收入支出 |
|
|
|
十八、個人住房保證開支 |
434.71 |
|
|
三十、糧油加工工程設備存儲經費支出 |
|
|
|
二11、地震災害防治法及緊急工作其他支出 |
|
|
|
二十三、另一其他支出 |
|
上年工資收入自動求和 |
2712.99 |
當年度支出費用合計數 |
2703.25 |
用教育事業債券挽救開支差額 |
|
余額重新分配 |
|
本年結轉和盈余 |
|
年初結轉和余額 |
9.74 |
總共 |
2712.99 |
總金額 |
2712.99 |
2019當年度使收入部門預算表
企業:萬多
項目流程 |
當年度效益合計數 |
財政支出撥付薪水 |
上司津貼利潤 |
衛生事業年收入 |
經營管理效益 |
附設政府部門上交收入來源 |
其他營收 | ||||
功能分類 |
課程分類 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
世界 保險和就業問題花費 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性衛生事業企業離退居二線 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口菅理的行政部門機關單位離離休 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
部門事業有成基層單位幾乎社會社保費服務保險服務付費撥出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
企人事的單位人事的單位網絡職業年金手機繳費收支 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生情況營養撥出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政管理事業性廠家醫療服務 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政機關企業醫療機構 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水開支 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
林業 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政管理電腦運行 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
衛生監督執法系統化 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
農產品加工的資源確保恢復與根據 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
租賃房保障措施總支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
房屋改變支出費用 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
買房國家補貼 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019年終總支出結算的時候表
的單位:70萬
該項目 |
本年度費用支出 預估合計 |
常規撥出 |
建設項目收入支出 |
繳納上家費用支出 |
操作費用支出 |
對附設計量單位補貼費性支出 | ||||
功能分類 |
考試科目稱謂 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會上有效保障和學生就業收支 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
政府部門工作行業離退居二線 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口維護的行政性的單位離退休工資 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
行政計量單位企事業計量單位常規養老院保險服務激費花費 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
部門事業上的行業職業選擇年金付款花費 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
清潔衛生更健康結余 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政管理創業企事業單位考試醫治 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政訴訟基層單位醫遼 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水結余 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林業 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政性執行 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
市場監管機構監管機構 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
種植業成本防護修整與根據 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
自建房保障措施教育支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
自建房收入分配改革教育支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
買新房補貼費 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019年末財政部門補貼款工資收入收入支出部門預算總表
單位名稱:萬
薪資收入 |
結余 | ||||
樓盤 |
竣工決算數 |
產品 |
預估合計 |
一般來說共公費用財政預算捐款 |
現政府性基金投資財政資金預算財政資金審批 |
一、通常共同預決算財務審批 |
2670.99 |
一、通常情況下公用設施服務的收入支出 |
|
|
|
二、現政府性債卷預算表財政預算付款 |
|
二、外交關系費用 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事總支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾很安全結余 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗技巧費用支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術出境游體育教育與媒體費用 |
|
|
|
|
|
八、社會中安全保障和就業的付出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、衛生防疫綠色撥出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、綠色建筑環境收支 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉經濟特別支出費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水撥出 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
十五、公路網配送收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資堪探新信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、商家服務管理業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、財富管理開支 |
|
|
|
|
|
十八、支援同一省份總支出 |
|
|
|
|
|
18、物種多樣性資源共享海上氣象學等支出費用 |
|
|
|
|
|
19、公寓房擔保收入支出 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
第二十、油糧運輸產出其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、傷害預治及救急方法性支出 |
|
|
|
|
|
二12、任何收入支出 |
|
|
|
本年度收入水平總金額 |
2670.99 |
上年結余總金額 |
2661.25 |
2661.25 |
|
今年初財政支出捐款結轉和節余 |
|
年底財政資金補貼款結轉和節余 |
9.74 |
9.74 |
|
一、基本共同預算表財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
二、當地政府性私募基金費用財務捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
2670.99 |
共計 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019年終一般來說公開估算民政付款收支結算的時候表
部門:萬美元
投資項目 |
自動求和 |
常規總支出 |
品牌費用 | |||
功效進行分類 課程和科目識別碼 |
科目必各稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會各界保障措施和就業率支出費用 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上的基層單位離養老金 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理制度的財政院校離養老 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關自己事業基層單位基本性頤養人身險手機繳費收支 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門創業行業工作年金繳納費用收支 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
安全安全費用支出 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上機關單位醫療機構 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
財政基層單位醫療設備 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
農業水總支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
種植業 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
行政部門正常運作 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
辦案安全監管 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
農林牧資源英文保護性修整與巧用 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
住宅房擔保經費支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
往房行政體制改革教育支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
買房貸款補貼費 |
231.83 |
231.83 |
|
總金額 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019年中正常服務性概算財政性付款關鍵收支部門預算表
標準:萬美元
項目 |
加總 |
師事業費 |
共用專項經費 | ||
市場經濟各類 科目表商品編號 |
科目表稱謂 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
薪資有福利性支出 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
最基本很大打工族薪資 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
津貼補肋補肋 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
薪金 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
食堂菜補助費費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
業績考核年終獎金 |
|
|
|
301 |
08 |
政府機關自己事業政府部門常規社區養老人身險網上繳費 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
新職業年金繳納 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
企業職工首要醫療器械穩定付費 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療服務經濟補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
各種當今社會維護納費 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
居住房個人公積金 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個年薪活動結余 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
貨物和的服務收入支出 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
會議室費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
用電費 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
輕工費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
學習培訓費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
公務到訪到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權的業務費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
總工會經費預算 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
副利費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
因公私車啟用維護費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
其他的城市交通保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關寶貝和服務于花費 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對個和人家的補貼申請書 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
離休費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
生活水平補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的種植業制作補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對他人和小家庭的補貼費 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
投資基金性性支出 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
辦公裝修的設備購買 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
轉用裝備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網上及手機app購置費創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待使用車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
另外流量方法購進 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和陳列設計品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的固定資產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資產性支出費用 |
|
|
|
加總 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
🌄2019本年度一半公共信息費用財政部門付款“三公”專項資金及市直機關程序運行專項資金其他支出結算的時候表
工作單位:萬
通常情況公益性財政廳預算財政廳捐款“三公”預備費 |
部門開機運行 資金投入結算的時候數 | |||||||||||
總金額 |
因公回國 (境)費 |
公務活動專用車租賃費及工作費 |
因公到訪費 | |||||||||
小計 |
公務接待私車 購買費 |
因公使用車 正常運行費 | ||||||||||
費用數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019年末部門性理財產品項目預算財政資金撥付支出費用結算的時候表
機關單位:萬余元
的項目 |
累計數 |
核心開支 |
產品花費 | |||
的功能定義 會計科目代碼 |
專業科目稱呼 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
相關開支 |
|
|
|
229 |
08 |
|
體彩發出市場公司工作費讓的性支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
最新福利福彩雙色球售銷單位的金融產品費撥出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
🎀無政府部門性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財務付款撥出的公司,仍選擇該表格和數據表式,并在本表下方留言板上作下講述明:
注:濟南市松江區農耕專委會會市場監管特警隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度股權債務癥狀表 | ||||
|
|
累計額院校:萬 | ||
|
用戶 |
商業價值 | ||
年終數 |
年終數 |
年終數 |
歲末數 | |
一、債務累計 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)進出股本 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)穩固金融資產 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
💃 2.通用的設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
♓ 中間:(1)小轎車(輛) |
|
|
|
|
൩ 平常公務活動專用車 |
|
|
|
|
ꦓ 聯合執法巡邏私車 |
|
|
|
|
ꦏ 特別技術工藝技術工藝用車的 |
|
|
|
|
꧃ 的使用車 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🍎 4.一些固定的金融資產 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
෴ 減:總共使用折舊率及減值提供 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)長期性的股本成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久公司債券注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形的債務 |
—— |
—— |
|
|
🐷 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)其余資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債累計數 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈資源合計數 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 東莞市松江區農牧業常務促進會稽查分隊2019年度決算情況說明
一、關于深圳市松江區林果理事會會綜合執法交警隊2019年度收入支出決算總體情況說明
深圳市松江區現代農業常務政法委員會城管執法巡警隊2019ꦫ年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于鄭州市松江區農業科技理事會會稽查大隊長2019年度收入決算情況說明
🅠本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于天津市松江區占農業的大部分常務政法委員會衛生監督執法巡警隊2019年度支出決算情況說明
🦹本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于杭州市市松江區林果研究會會市場監管中隊2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
滬市松江區林業理事會會稽查特警隊2019ღ年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
五、關于沈陽市松江區農耕常務理事會聯合執法中隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)常見服務性概預算財政局補貼款總支出竣工決算基本問題
佛山市松江區漁業委會會行政執法交警隊2019🌊年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)通常情況發生下公共性預竣工決算財政廳補貼款撥出竣工決算構造情況發生
蘇州市松江區農林理事會會綜合執法特警隊2019𝓡年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)通常事情下公用概算財政性撥付費用支出 竣工決算實際事情
傷害市松江區農林業理事會會辦案大隊長2019༺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、社會性有效保障和專業教育教育支出(類)行政訴訟企事業行業離離休(款) 𒈔機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數需小于概算數的核心原因分析:按民政的要求概算調減。
3ไ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4๊、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5🍬、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6ꦗ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7☂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
西安市松江區農牧業理事會會衛生監督執法分隊2019🌠年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
ಌ七、關于天津市松江區林果業編委會會衛生監督執法交警隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費收入支出國庫審批收入支出預算總的問題原因分析。
鄭州市松江區農產品加工常務分委會監察刑警隊2019𝄹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019𝕴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”經費收支財務審批收支預算實際上條件原因分析。
2019🌼年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
🅠公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,天津市市松江區農牧業研究會會聯合執法分隊所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、關與東莞市松江區林果理事會會衛生監督執法總隊2019年政府部門性新基金費用財政資金撥付付出竣工決算狀況描述
成都市市松江區林果業理事會會執法監督交警隊2019全年無人民政府性債卷財務預算財務補貼款經費支出。
九、國有企業資本銷售經營費用國庫捐款狀態闡述
重慶市松江區草業理事會會辦案中隊2019第四季度無集體所有制投資管理預算表財政性捐款撥出。
十、某些關鍵地方的情形情況說明書
(一)企事業單位運轉事業費總支出情況發生
昆明市松江區農林業編委會會城管執法刑警隊2019年終無機物關正常運作費用收支。
(二)地方政府銷售總支出的情況
滬市松江區水產業政法委員會會綜合執法大隊長2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)避免、農村房子特殊性損壞條件
截至2019年12月31日,蘇州市松江區種植業理事會會市場監管支隊長共計來往車輛11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
昆明市松江區綠植基地常務委會監察中隊2019月度無房子特定占條件代表。
(四)成本預算效績管理系統癥狀
🦂上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個🍨,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
💫一、不需要付款收錄:指基層單位上年度目標從本級不需要部門管理拿得的不需要付款,其中包括基本公共信息項目不需要預算不需要付款和市政府性理財產品項目不需要預算不需要付款。
🍰二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
𓆏三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
💫四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、今年初結轉和節余:就是指去年度還沒完成任務、結轉到年初按光于中規定不斷使用的的財政資金。
𝔍六、年底結轉和盈余:指本期目標度或早先年中目標決算進度表、因主觀性經濟條件再次發生影響是沒辦法按原進度表全面實施,需延緩到之后年中目標按關于規定再次利用的本金。
七、基本的收支:指政府部門為保障措施部門日常化轉動、完整日常化崗位的任務而發生的的每一項收支。
🍌八、該項目開支:指基層單位為結束當前的政府部門的工作成就或教育事業成長任務,在基本上開支模版產生的數據來開支。
🧔九、營業經費支出費用:指人事單位名稱在專業技術行為內容組織及捕助行為內容組織外面積極開展非自由折算營業行為內容組織產生的經費支出費用。
🦋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒈔國慶、機關參公機構操作資金投入:指行政性機構和參考國家參公政府部門人員法菅理的參公機構用一樣 通用預算表財政部門補貼款具體安排的差不多開支中的基本通用資金投入開支。