上海市2021年區級單位預算
財政預算的單位:傷害市松江區科技創新項目發展創新發展產品核心
(濟南市松江區大數據行業文件中間)
子目錄
一、機構其主要主要職責
二、裝置裝置設有
三、形容詞表示
四、機關單位費用事業編介紹
五、行業預算表表
1. 2021年單位財務收支預算總表
2. 2021年單位收入預算總表
3. 2021年單位支出預算總表
4.2021年單位財政撥款收支預算總表
5.2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表
6.2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
7.2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8. 2021年單位“三公”經費和機關運行經費預算表
六、某個涉及到的原因介紹
傷害市松江區技術特色化服務性主(傷害市松江區大統計資料主)
其主要功能
上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)為上海市松江區科學技術委員會下屬事業單位,經費形式全額撥款,為公益一類事業單位。
主要職能包括:
(一)擔任任部委、地市級、區級科枝信息該項目的核發、方式資格審查、評估質量檢查組建等崗位中;擔任任科枝信息業的政策讀懂、資詢、培順及及各科枝信息年度財務報表匯總崗位中。
(二)擔負任快速執行大家城創新草根創業聚集區區重要性現行政策安全措施,審批工業區建設內容的商家入駐京東、外遷或撤消,快速執行商家入駐京東建設內容的業績考核等;擔負任東莞市大家生科持草根創業投資公益基金投資松江分投資公益基金投資事業。
(三)主要負責促進祖國環保型制造業化財產成長專業教師示范軍事幼兒園(制造業互下載客戶端網方面)、聰明安防系統財產成長軍事幼兒園基本建設,加速推進推進該區圖片內容系統和制造業化長度融合或相關的圖片內容系統財產成長成長。
(四)承擔該區電子器材政務信息的基礎理論性公共設施的建造、維修保養和日常化維護,打造wifi網絡、算出機、隨意調節等的基礎理論性資源英文的的支撐切實后勤保障;承擔該區委辦局租用APP體統服務管理器及網站建設的的基礎理論性區域環境切實后勤保障。
(五)負責任全縣共同動態信息源的歸集和整合采用的工作中任務,全面推進中央集權動態信息源信息服務相互交換平臺網站建筑,干好動態信息源教育材料的進行分類分級a安全操作和教育材料目次建制更換的工作中任務;分析動態信息源采集器、動態數據傳輸、手機存儲等技藝設備,建立相關聯技藝設備標和安全操作依據,指引各個部門門動態信息源安全操作的工作中任務。
(六)負責本區信息化項目的咨詢、受理、形式審查、評審組織等工作;負責配合本區“一網通辦”、“城市大腦”、“智慧公安”、“雪亮工程”等重大項目建設和資源協調等工作,推進跨部門、跨區域、跨層級的智能化創新應用建設。
(七)承接全市電子元器件政務大廳服務平臺企業信息穩定技術管理機制的施工或是日常生活運維管理、政府監管事業;承接政務大廳服務平臺數據庫庫源、的敏感數據庫庫源的穩定管理或許防護和私密愛護事業,進一步加強容災備份文件等數據庫庫源確保對策。
(八)有擔當推進項目設計全省市場經濟質量保障機制卡申辦營業部的設計,已經的人員培順、服務流程指導性等工做上;有擔當區級營業部的市場經濟質量保障機制卡撥付、補換等服務流程抓好和日常生活管理方法工做上。
(九)責任國外人來華事業許可證預審、立案和國外專家團隊科技人員做工作等事業。
(十)擔責上級行政部門行政部門交辦的另外的工作的。
東莞市松江區技術去創新服務管理中央(東莞市松江區大的數據中央)結構設備
上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)共設9個內設機構,分別為:科技服務部、大學城科技園服務部(綜合協調部)、信息化發展部、基礎設施部、數據資源部、應用推進部、政務信息安全部、社保卡服務部和外國專家人才服務部。
詞釋義
(一)常規費用其他支出 概算:是市里概算組長部位及所在概算政府部門為安全保障其平臺正常人高速運轉、順利完成每天作業目標任務而要制定的第四季度常規費用其他支出 計劃書,主要包括師接待費和通用接待費多臺分。
(二)的項目收支概算:是地市級概算經理科室及所屬院校概算院校為成功完成行政部門工作上工作、事業上的不斷發展壯大關鍵或區政府不斷發展壯大市場策略、特定的關鍵,在大致收支外要制定的每年收支行動計劃。
(三)“三公”經費:是與市級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
2022年單位名稱費用預算預算編制介紹
2021年,上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)預算支出總額為1896.37萬元,其中:財政撥款支出預算1896.37萬元,比2020年預算增加1231.28萬元。財政撥款支出預算中,一般公共預算撥款支出預算1896.37萬元,比2020年預算增加1231.28萬元;政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下:
1. “機關服務”科目1712.17萬元,主要用于事業單位人員的工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費和社保卡工作經費。
2. “事業單位離退休”科目1.37萬元,主要用于事業單位離退休人員的福利費和活動費。
3. “機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目70.49萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出。
4.“機關事業單位職業年金繳費支出”科目35.24萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金 繳費支出。
5.“事業單位醫療”科目46.26萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
6.“住房公積金”科目30.84萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的繳費支出。
202半年工作單位財稅收入支出估算總表 |
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編制管理標準:東莞市松江區高新科技技術創新提供服務學校(東莞市松江區大動態數據學校) |
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標準:元 |
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上年薪資收入 |
年初總支出 |
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該項目 |
工程預算數 |
工作 |
費用數 |
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累計 |
首要教育支出 |
頂目費用支出 |
||||
人士資金 |
公共勞務費 |
|||||
一、財政資金審批創收 |
18,963,662.79 |
一、科學合理的技術費用 |
17,121,709.56 |
6,012,242.90 |
518,666.66 |
10,590,800.00 |
1、一半公用設施預決算資源 |
|
二、社會中服務和學生就業經費支出 |
1,071,019.94 |
1,057,279.94 |
13,740.00 |
|
2、地方政府性債卷 |
|
三、環保身心健康教育支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
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|
二、人事收入水平 |
|
四、商品房切實保障性支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
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三、工作企業單位經營者收入來源 |
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四、的收益 |
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工資共計 |
18,963,662.79 |
總支出共計 |
18,963,662.79 |
7,840,456.13 |
532,406.66 |
10,590,800.00 |
二零二一年時間內基層單位收入水平概預算總表 |
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事業編廠家:沈陽市松江區科學創新發展安全服務心中(沈陽市松江區大數據挖掘報告心中) |
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部門:元 |
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項目 |
收入水平概算 |
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功能性幾大類題目項目編碼 |
效果總類專業科目英文名稱 |
累計數 |
財政資金審批創收 |
企事業效益 |
企事業院校 |
其他的工資 |
||
類 |
款 |
項 |
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206 |
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|
科學研究方法結余 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
206 |
01 |
|
科技的不斷工藝技術工藝方法工作 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
206 |
01 |
03 |
市直機關服務質量 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
208 |
|
|
社會生活得到保障和大學生就業開支 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業公司的給養老支出費用 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成機關單位離養老金 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業標準根本醫療安全安全付款結余 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關工作標準專業年金交費經費支出 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況身心健康經費支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業性院校整形 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業公司的醫用 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
221 |
|
|
公房保護開支 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房深化改革收支 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
加總 |
18,963,662.79 |
18,963,662.79 |
|
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2023年計量單位開支成本預算總表 |
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|
織造行業:東莞市松江區技術全新售后服務所站(東莞市松江區互聯網大數據分析核心站) |
|
行業:元 |
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的項目 |
費用費用預算 |
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功用分類整理會計分類代碼 |
功能表分類管理課程和科目各稱 |
累計 |
總體撥出 |
樓盤教育支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
科學的枝術開支 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
|
科學合理高技術方法事務性 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
03 |
政府機關工作 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
208 |
|
|
社會上保證和找工作開支 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
|
行政機關衛生事業公司的養老服務撥出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展的單位離離休 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業單位名稱首要頤養天年商業險激費支出費用 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
208 |
05 |
06 |
機構工作公司的職業類型年金交費收支 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
210 |
|
|
公共衛生身心健康結余 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業廠家醫療衛生 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業企業企業治療 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
221 |
|
|
房產保障機制收支 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
|
房間改革創新費用 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
累計 |
18,963,662.79 |
8,372,862.79 |
10,590,800.00 |
2023年組織財政支出付款結余預算表總表 |
|||||
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|
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|
建制政府部門:重慶市松江區科技信息研發精準服務心中(重慶市松江區大數據技術分析心中) |
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|
基層單位:元 |
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|
財政預算付款工資收入 |
財政局審批教育支出 |
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該項目 |
費用數 |
創業項目 |
預估合計 |
大部分服務性項目預算 |
當地政府性股票基金工程預算 |
一、尋常公共服務預算表周轉金 |
18,963,662.79 |
一、科學研究枝術教育支出 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
二、以政府性私募基金 |
|
二、社會各界保證和專業教育付出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
三、的健康的健康其他支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
四、住宅保障措施經費支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
年收入共計 |
18,963,662.79 |
花費累計 |
18,963,662.79 |
18,963,662.79 |
|
202在一年企事業單位通常情況通用成本概算收支模塊歸類成本概算表 |
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|
織造機構:蘇州市松江區科技發展創新發展的服務中間(蘇州市松江區大參數中間) |
|
公司的:元 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
樓盤 |
一般來說公益性概預算費用 |
|||||
作用類型考試科目數字 |
模塊分類別項目名稱大全 |
自動求和 |
幾乎費用 |
該項目教育支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
地理學高技術花費 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
|
物理學枝術方法公共事務 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
03 |
機關事業單位服務保障 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
208 |
|
|
社會上有效保障和專業教育總支出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業廠家廠家社會養老保險經費支出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成行業離養老 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企事業企事業單位編制一般養老服務商業保險繳納教育支出 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
208 |
05 |
06 |
行政計量單位視野計量單位角色年金手機繳費收支 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
210 |
|
|
衛生監督營養支出費用 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟參公方醫治 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心機關單位醫療保健 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
221 |
|
|
居住房擔保費用 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
|
個人住房創新支出費用 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
合計數 |
18,963,662.79 |
8,372,862.79 |
10,590,800.00 |
2021年工作單位區政府性基金、期貨、現貨、微盤項目費用開支技能定義項目費用表 |
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事業單位編制單位部門:深圳市松江區網絡革新安全服務基地(深圳市松江區大數據分析分析基地)
|
|
標準:元
|
|
本機關單位無政府辦公室性新基金費用收入支出。
2021時間內組織一般的公用設施估算基本的收入支出團隊費用預算劃算進行分類預決算表 |
|||||
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|
建制機構:廣州市市松江區科技有限公司什么是創新服務性管理平臺(廣州市市松江區大統計數據管理平臺) |
|
|
行業:元 |
||
|
|
|
|
|
|
好項目 |
通常情況公共服務財政預算根本其他支出 |
||||
城市發展劃分科目表商品編號 |
部門乃至每一位員工經濟發展類別管理費用標題 |
自動求和 |
人工專項資金 |
共公金費 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪福利待遇付出 |
7,834,336.13 |
7,834,336.13 |
|
301 |
01 |
基礎公資 |
836,280.00 |
836,280.00 |
|
301 |
02 |
經費補貼金 |
123,096.00 |
123,096.00 |
|
301 |
06 |
伙食費補貼費費 |
259,200.00 |
259,200.00 |
|
301 |
07 |
效績待遇 |
3,567,397.08 |
3,567,397.08 |
|
301 |
08 |
政府部門視野機關單位基本上社會養老商業險繳納 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
301 |
09 |
職業角色年金繳納 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
301 |
10 |
崗位大體醫治保險費用手機繳費 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
301 |
12 |
另一個市場基本保障激費 |
159,473.06 |
159,473.06 |
|
301 |
13 |
居住房北京公積金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
301 |
99 |
任何公司會員福利經費支出 |
1,060,676.76 |
1,060,676.76 |
|
302 |
|
菜品和提供服務其他支出 |
491,406.66 |
|
491,406.66 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
254,700.00 |
|
254,700.00 |
302 |
11 |
出差費 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
302 |
15 |
會儀費 |
2,500.00 |
|
2,500.00 |
302 |
16 |
培訓班費 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
302 |
17 |
公務接侍接侍費 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
88,106.66 |
|
88,106.66 |
302 |
29 |
福利性費 |
112,320.00 |
|
112,320.00 |
302 |
99 |
某些貨物和服務的收入支出 |
780.00 |
|
780.00 |
303 |
|
對每個人和小家庭的補貼費 |
6,120.00 |
6,120.00 |
|
303 |
09 |
權益金 |
2,520.00 |
2,520.00 |
|
303 |
99 |
另一對我和家中的經濟補貼經費支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
|
310 |
|
資本公司性收支 |
41,000.00 |
|
41,000.00 |
310 |
02 |
辦公樓系統折舊費 |
41,000.00 |
|
41,000.00 |
累計 |
8,372,862.79 |
7,840,456.13 |
532,406.66 |
企業單位“三公”勞務費和國家機關運營勞務費費用表 |
||||||
編制數方:西安市市松江區科技產業去創新服務管理心中(西安市市松江區大統計數據心中) |
|
|
|
基層單位:元 |
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2023年“三公”金費費用數 |
202一年行政機關程序運行預備費預決算數 |
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合計數 |
因公回國(境)費 |
公務接代接代費 |
國家公務專用車購置費及作業費 |
|||
小計 |
購入費 |
作業費 |
||||
3000.00 |
|
3000.00 |
|
|
|
|
某個相應的情況說
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2023年“三公”勞務費費用數為0.20萬元,比2023年費用提高0.20萬元。這里面:
(一)因公出國(境)費0萬元,與2020年預算持平。
(二)公務用車購置及運行費0萬元,與2020年預算持平。
(三)公務接待費0.3萬元。比2020年預算增加0.3萬元,主要原因:由于機構改革新增多個職能部門,故2021年增加公務接待費預算。
二、行政機關開機運行接待費估算
2023年本的單位高分子關行駛專項資金。
三、政府性招標采購情況報告
2023年度本機關單位現集中回收招標項目估算997.3三來萬,進來:現集中回收招標貨件項目估算4.60來萬、現集中回收招標水利工程項目估算0來萬、現集中回收招標服務于項目估算992.7三來萬。
四、績效考核學習目標設定條件
202一年度,本方編報工作績效總體目標的該品牌共3個,設及該品牌概算流動資金1059.010萬元。
1、民政內容其他支出績效考核方向填季度報表 |
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(202在一年度) |
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新項目種類 |
群眾服務保障 |
工程等級分類 |
時不時性投資項目 |
|||
負責人部分 |
深圳市松江區科技產業自主創新產品平臺(深圳市松江區大數劇平臺) |
試行機構 |
|
|||
規劃逐漸開始日期英文 |
2022-01-01 |
計劃書完畢期限 |
2022-12-31 |
|||
業務錢 |
品牌專項資金總收入 |
213500 |
年末錢提交申請總產值 |
213500 |
||
這里面:財政預算金額 |
213500 |
在當中:年少不需要補貼款 |
213500 |
|||
本年結轉周轉金 |
0 |
|||||
其它的財力 |
0 |
某些成本 |
0 |
|||
項目績效評價要求 |
內容總階段目標 |
半年度總指標 |
||||
1、大型項目推行項目建設及社保醫保金卡是宣傳行動:到202一年末,結束設施設備維護涉及做工作,保護區社保醫保金卡提供服務部門店穩定性充分推行項目建設。 |
1、業務進行及醫保卡宣傳推廣過程:到202半年末,完工機器維護保養涉及運作,質量保障區醫保卡產品部銀行網點秩序秩序進行。 |
|||||
績效考評質量指標 |
一級通過成績要求 |
五級指標圖 |
三級職業資格證書標準 |
半年度的指標值 |
||
產出率指數 |
占比完成指標 |
設計告之單、策劃活動個人信息運轉計劃書做好率 |
=100% |
|||
公司公司事情專辦員教育培訓單次 |
=2次 |
|||||
產品質量指標 |
運轉實現使用率 |
=100% |
||||
限期統計指標 |
工作的完畢馬上率 |
快速 |
||||
收益指標值 |
世界效率指數 |
利好喜歡的人滿不服務滿意 |
>=90% |
|||
相關信息化建設層度 |
加快 |
|||||
可延續會影響指標值 |
報送的企業增加率 |
升高 |
||||
長久監管完成有效地性 |
有效果 |
|||||
滿足度因素 |
售后服務構造函數群眾服務滿意指標體系 |
新聞媒體貼心度 |
>=90% |
|||
標準化管理人群比較工作滿意度 |
>=90% |
|||||
商家社會存在導致力 |
增長 |
2、財政局項目流程結余考核任務填月報表 |
||||||
(2022年度) |
||||||
樓盤各稱 |
業務產品管理系統 |
新項目類屬 |
長期性項目流程 |
|||
領班部 |
鄭州市松江區科學去創新產品重心(鄭州市松江區大數值重心) |
方案組織 |
|
|||
計劃表展開年月日 |
2022-01-01 |
預計達到期限 |
2022-12-31 |
|||
項目流程資本 |
工作資金量總金額 |
1450000.00 |
本年資源申批總值 |
1450000 |
||
其中的:財務流動資金 |
1450000 |
這當中:年少財政預算補貼款 |
1450000 |
|||
本年結轉信貸資金 |
0 |
|||||
一些專項資金 |
0 |
的錢 |
0 |
|||
好項目績效評價最終目標 |
工程總個人目標 |
全年度總學習目標 |
||||
1、通用數劇表格源開啟式政策及運營服務項目保障詳詢服務項目保障費:進十步深入有序深化有序深化我區通用數劇表格源向中國社會開啟式政策辦公,以“供需為引領、安全性可以操控的、分級a等級分類、統一的標準單位、快捷效率高”為大多遵循原則,著力大幅提升開啟式政策數劇表格源冶理作用和服務項目保障程度。解放通用數劇表格源市場價值,推動數字化城市發展趨勢發展趨勢,支撐力“幾十張網”設計。給出地市級“一網通辦”考核制度的標準,在數劇表格源明細表名錄、數劇表格源一起與重量、數劇表格源庫表名錄規劃完整版性部分,聯系我區三深化辦公有序深化工作方案,著力細化我區企業互聯網建設設備的數劇表格源資源數據服務供應量和供需,完整數劇表格源庫表名錄規劃,率先實現了100%數劇表格源歸集和按需一起。 |
1、公益性統計的的數據評估庫放開式及運作咨詢了解。提供附加費:1)對松江區2021年度公益性統計的的數據評估庫資原放開式任務對其進行業績考核風險評詁,構成風險評詁行業評估。2)分類整理構成統計的的數據評估庫軟件適用市場需求通知單,憑借市大統計的的數據評估庫資原軟件提升省級統計的的數據評估庫資原落地實施及提供服務培訓接口協議無縫對接,對統計的的數據評估庫軟件適用開展業務業績考核風險評詁并構成行業評估。 |
|||||
績效考核指標體系 |
一級通過成績指標圖 |
2級指標值 |
三級職業資格證書的指標 |
當年度要求值 |
||
掉落指標英文 |
總數量要求 |
可否常用對數據適用積極開展績效考評評詁并組成檢測結果 |
是 |
|||
會不完全等保復測工做 |
是 |
|||||
安全性能指標 |
大型項目項目驗收合格證書率 |
=100% |
||||
時效性完成指標 |
工作完工及時的率 |
實時 |
||||
收益指標圖 |
社會存在盈利能力標準 |
信心化程度上 |
發展 |
|||
訊息三公開 |
對外公布 |
|||||
滿意率度公式 |
安全服務構造函數滿足度依據 |
大家感到服務質量 |
信賴 |
|||
高效維護會議制度不斷完善情況下 |
完善 |
|||||
工商登記本職工作人士中意度 |
令人滿意 |
3、財政性投資項目費用支出 效績制定目標填會計報表 |
||||||
(未來三年時間內度) |
||||||
內容名字 |
微信網絡資訊軟件使用與維持 |
頂目行業類別 |
通常性大型項目 |
|||
掌管單位 |
|
推進機構 |
|
|||
年度計劃已經期限 |
2022-01-01 |
計劃怎么寫完成任務日期時間 |
2023-12-31 |
|||
樓盤專項資金 |
業務財政資金金額 |
8927300.00 |
每年費用公司申請總是 |
8927300 |
||
表中:財政預算專項資金 |
8927300 |
之中:去年財政資金審批 |
8927300 |
|||
上一年結轉資本 |
0 |
|||||
另一個流動資金 |
0 |
另外的費用 |
0 |
|||
新項目績效考核受眾 |
活動總對象 |
月度總計劃 |
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1、電子廠設備政務信息服務平臺光纖傳送承租費:為該區電子廠設備政務信息服務平臺OA、一網通辦、視頻畫像傳送給出系統得到保障。 |
1、自動化政務服務平臺網絡光纖租定費:全年末無非常大的網站首頁中止意外。 |
|||||
效績指數公式 |
五級指標 |
三級質量指標 |
3級指標圖 |
年中統計指標值 |
||
爆出因素 |
用戶指數 |
全本年度需不需要有大量的網站下載異常中斷故障 |
否 |
|||
上半年關鍵網上及防護、服務項目器手機存儲啟動是否有穩定的日常 |
是 |
|||||
全年度IDC機房大環境溫濕球溫度及供電會不會不中斷,裝置會不會一切正常作業 |
是 |
|||||
會不來完成各委辦局金額表格模板的修訂和增減 |
是 |
|||||
是否能夠完整技術專家庫的電源模塊建設 |
是 |
|||||
產品品質指標 |
品牌質量檢查合適率 |
=100% |
||||
期限的指標 |
投資項目完成任務及時性率 |
盡快 |
||||
效果依據 |
社交經濟收益指標 |
內容化的程度 |
發展 |
|||
資訊透明化 |
公開性 |
|||||
網站使用情況 |
很好 |
|||||
可不斷不良影響要求 |
投拆率 |
=0% |
||||
設施設備股權經營計劃方案完整率 |
=100% |
|||||
十分工作滿意度因素 |
服務人完美度因素 |
民眾滿不滿意率 |
放心 |
|||
常態化菅理系統健全完善的情況 |
健全完善 |
|||||
危險機關運行員滿足度 |
感到滿意 |
五、國有土地投資基金經營者工程預算民政付款情形代表
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。