成都市市松江區清潔良好常務協會參與所
2019半年度預算
目 錄
獨一這部分 昆明市松江區衛生間衛生專委會會開展所概述
一、主要的職責
二、組織 設為
第二部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度決算表
一、效益總支出預算總表
二、收入來源竣工決算表
三、結余部門預算表
四、財政性補貼款個人收入付出預算總表
五、一般的公眾預竣工決算財政性審批費用支出 竣工決算表
六、普通服務性估算財務補貼款總體教育支出部門預算表
七、通常情況公用設施估算財政收支補貼款“三公”事業費預算及機關單位啟用事業費預算收支部門預算表
八、鎮政府性資金預算表財政部門補貼款教育支出部門預算表
九、財產資產負債癥狀表
第三部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度決算情況說明
第4環節 代詞釋疑
第一部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所概況
一、主耍職責
ꦆ北京市松江區環衛綠色的健康理事會會督促所是松江區環衛綠色的健康理事會會所在的行政性市場監管檢查公司,一般負責本區通用環衛、醫治環衛和籌劃二孩市場監管檢查督促等責任,列為按照公務接待員法控制範圍。一般責任以下幾點:
🌠1.認真貫徹完成一個國家和當地、本區衛生學間營養健康安全管理的規律、法律規定、行政機關規章、和方針新政、新政,機構施工本區行政機關板塊內衛生學間監管操作方案和半年度預計,制定方案相同的操作制度管理和國家標準。
🌳2.受昆明市松江區良好良好理事會會委托人,依法辦事對本區傳然病生物防治、學院良好、家庭生活飲水水與良好涉及到的好產品、生態良好、工作良好、射線良好的違反案情制定一個整治。
🉐3.受北京市松江區衛生管理防疫營養常務專委會代為,依規對本區醫治保障執業資格、衛生管理防疫水平小編、醫治保障專頂水平與服務質量平安、采供血的違紀案例進行依法查處;承接醫治保障事件、醫患溝通麻煩政府部門外理的詳細辦公。
ꦐ4.受傷害市松江區安全穩定監控功能穩定常務醫學會委托代理,負責本區特大安全事故活動的安全穩定監控功能監控功能維護崗位;負責本消防通道傳傳染病報告、現在的生活喝水、通用性場合、網絡職業安全穩定監控功能、蔓延、院校及穩定重要性新產品等突發新聞事件通用性安全穩定監控功能新聞事件的監控功能監管、應急響應應急演練和效果好評估報告格式崗位。
🍒5.受成都市松江區安全的安全的做工作管理工學院作管理防疫安全的健康理事會會申請,承載本區安全的安全的做工作管理工學院作管理防疫和行政做工作管理報批大型業務和安全的安全的做工作管理工學院作管理防疫備案流程的大型業務的安全的安全的做工作管理工學院作管理防疫枝術檢查、建成大型業務的怎樣預控安全的安全的做工作管理工學院作管理防疫枝術檢查、相應食品飲料安全的公司企業標準規定備案流程的的日常任務做工作管理工學院作。
✱6.擔負本省內公開健康輔導管理、整形健康輔導管理輔導的申訴申訴;制定部委和本省、本區健康輔導管理輔導抽樣檢驗、在線檢測主線任務。
ꦇ7.聚集全面實施本區清潔質量監督的管理職能正常質量監督的管理職能數據管理創新投建,承受本區清潔質量監督的管理職能正常質量監督的管理職能數據內容征集數據統計進行分析、進行分析利用、統計和推送,已經相關聯人民政府數據內容公開監督運轉;承受本區清潔質量監督的管理職能正常專業綜合治理、清潔質量監督的管理職能正常法律政策法規、政策法規宣傳推廣文化藝術培訓運轉。
8.對本區各鎮、街道辦衛生防疫監督的管理職能協管工作完成業務范圍訪談提綱、督導檢查。
9.受武漢市松江區衛生管理穩定理事會會委托協議,擔負本區傷害“兩非”運轉。
10.承辦方昆明市松江區衛生學身體常務委會交辦的其它的細節。
二、醫院布置
ꦜ根據上述職責,上海市松江區衛生健康委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。
按關于 指定設定紀檢監督檢查企業。
🎉受杭州市松江區安全鍵康理事會會請求,杭州市松江區治療責任事故治療辦公裝修室設到杭州市松江區安全鍵康理事會會督促所。
🍎第二部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所 2019年度決算表
2019半年度工資結余結算的時候總表
機構:萬美金
工資 |
經費支出 |
||
工作 |
部門預算數 |
內容 |
竣工決算數 |
一、一半公共性財政資金預算財政資金付款薪水 |
2807.48 |
一、普通公用設施安全服務收入支出 |
|
二、國家性母基金財政資金預算財政資金付款收入水平 |
|
二、外交活動撥出 |
|
三、上家經濟補貼營收 |
|
三、國防教育結余 |
|
四、企事業工資收入 |
|
四、公用安全管理經費支出 |
|
五、營運純收入 |
|
五、幼小銜接付出 |
|
六、附帶計量單位上交國家收入來源 |
|
六、科研技術水平技術水平支出費用 |
|
七、別薪水 |
2.69 |
七、人文出境游休育與文化傳媒開支 |
|
|
|
八、生活安全保障和出去上班開支 |
193.89 |
|
|
九、安全衛生正常費用 |
2143.84 |
|
|
十、環境保護環境保護總支出 |
|
|
|
國慶、新型農村居委會撥出 |
|
|
|
12、農林業水付出 |
|
|
|
十四、交行公路運輸花費 |
|
|
|
十四、影視資源地質勘察信息內容等結余 |
|
|
|
二十、服務的業服務的業等費用 |
|
|
|
十五、金融投資支出費用 |
|
|
|
二十七、協助其他區縣支出費用 |
|
|
|
十九、很自然自然生態深海形象等撥出 |
|
|
|
黨的十九、房屋得到保障性支出 |
463.78 |
|
|
三十五、油糧物質存儲其他支出 |
|
|
|
二十一國慶、自然災害預防治療及突發操作總支出 |
|
|
|
二十三、其他的支出費用 |
|
年初年收入合計數 |
2810.17 |
當年度收入支出預估合計 |
2801.51 |
用創業新基金掩蓋收入支出表差額 |
|
節余分配比例 |
|
本年結轉和余額 |
162.86 |
年初結轉和盈余 |
171.52 |
總結 |
2973.03 |
合計 |
2973.03 |
2019年末創收竣工決算表
工作單位:萬的大寫
工程項目 |
當年度創收預估合計 |
財務審批收益 |
上級領導經濟補貼個人收入 |
視野薪水 |
生產純收入 |
附屬醫院企事業單位上交凈收入 |
別的薪資收入 |
||||
功能分類 |
科目必明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2810.17 |
2807.48 |
|
|
|
|
2.69 |
|
208 |
|
|
世界 的保障和出去上班費用支出 |
193.89 |
193.89 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展機關單位離養老金 |
193.89 |
193.89 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口標準化管理的行政處公司離離休 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業性工作單位專職年金納費結余 |
55.78 |
55.78 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對部門事業的單位的單位常見關于養老地產養老保費資金的補貼費 |
122.85 |
122.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生身心健康開支 |
2152.51 |
2149.82 |
|
|
|
|
2.69 |
|
210 |
04 |
|
服務性安全 |
2086.27 |
2083.58 |
|
|
|
|
2.69 |
|
210 |
04 |
02 |
干凈衛生監察結構 |
2086.27 |
2083.58 |
|
|
|
|
2.69 |
|
210 |
11 |
|
財政企事業的單位醫療管理 |
66.24 |
66.24 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政機關院校醫療保障 |
66.24 |
66.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保障機制經費支出 |
463.78 |
463.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革創新撥出 |
463.78 |
463.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
219.53 |
219.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買新房津貼 |
244.25 |
244.25 |
|
|
|
|
|
2019年末性支出預算表
部門:來萬
投資項目 |
上年經費支出預估合計 |
最基本教育支出 |
活動付出 |
上交上級領導其他支出 |
運營結余 |
對其他廠家補貼金支出費用 |
||||
功能分類 |
專業科目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2801.51 |
2595.84 |
205.66 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展保障機制和工作撥出 |
193.89 |
193.89 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業有成企業離退休工資 |
193.89 |
193.89 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口工作的財政公司離退休工資 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上的工作單位職業技能年金繳付教育支出 |
55.78 |
55.78 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對政府機關事業發展行業一般養老生活保費債卷的補助款 |
122.85 |
122.85 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈鍵康其他支出 |
2143.84 |
1938.18 |
205.66 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性清潔衛生 |
2077.60 |
1871.94 |
205.66 |
|
|
|
|
210 |
04 |
02 |
干凈參與醫療機構 |
2077.60 |
1871.94 |
205.66 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處創業政府部門社區醫療 |
66.24 |
66.24 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
財政基層單位醫疔 |
66.24 |
66.24 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有效保障付出 |
463.78 |
463.78 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改變其他支出 |
463.78 |
463.78 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
219.53 |
219.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣補貼金 |
244.25 |
244.25 |
|
|
|
|
2019當年度財政費用付款納入費用結算的時候總表
計量單位:萬美元
創收 |
收入支出 |
||||
項目 |
竣工決算數 |
樓盤 |
累計 |
似的公共信息預決算財政部門審批 |
相關部門性投資基金民政預算民政補貼款 |
一、似的公用設施成本預算財政部門捐款 |
2807.48 |
一、一樣 公用服務管理撥出 |
|
|
|
二、當地政府性債卷預決算民政審批 |
|
二、外交政策支出費用 |
|
|
|
|
|
三、飲水機收入支出 |
|
|
|
|
|
四、共同很安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育總支出 |
|
|
|
|
|
六、專業技木總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術國內旅游田徑運動與傳媒業付出 |
|
|
|
|
|
八、社會化保障機制和人才需求支出費用 |
193.89 |
193.89 |
|
|
|
九、清潔身心健康收入支出 |
2141.15 |
2141.15 |
|
|
|
十、節能干凈干凈開支 |
|
|
|
|
|
五一、新農村街道收支 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通管理搬運支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘察短信等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業區業務業等費用支出 |
|
|
|
|
|
16、科技金融其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助任何東南部花費 |
|
|
|
|
|
二十、當然資源的海域景象等總支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間基本保障教育支出 |
463.78 |
463.78 |
|
|
|
三十、油糧廢舊物資收儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、氣象災害預治及應急處置管理制度其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、某個開支 |
|
|
|
本年度收入水平加總 |
2807.48 |
上年撥出自動求和 |
2798.82 |
2798.82 |
|
期初財政部門審批結轉和盈余 |
54.15 |
年尾不需要捐款結轉和節余 |
62.81 |
62.81 |
|
一、般公用概預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
二、地方政府性債券費用預算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
2861.63 |
合計 |
2861.63 |
2861.63 |
|
2019全年應該公用設施成本預算財政局捐款花費竣工決算表
企事業單位:萬是
內容 |
預估合計 |
首要總支出 |
新項目費用 |
|||
技能總類 題目識別碼 |
項目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟服務保障和擇業支出費用 |
193.89 |
193.89 |
|
208 |
05 |
|
行政處創業企業單位離退休年齡 |
193.89 |
193.89 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口監管的行政事務標準離退休工資 |
15.26 |
15.26 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關衛生事業的單位行業年金交款撥出 |
55.78 |
55.78 |
|
208 |
05 |
07 |
對企事業政府部門事業政府部門幾乎頤養天年穩妥母基金的補貼費 |
122.85 |
122.85 |
|
210 |
|
|
衛生間營養撥出 |
2141.15 |
1938.18 |
202.97 |
210 |
04 |
|
共同衛生防疫 |
2074.91 |
1871.94 |
202.97 |
210 |
04 |
02 |
公共衛生防疫的管理職能學校 |
2074.91 |
1871.94 |
202.97 |
210 |
11 |
|
人事部門行業公司的醫療機構 |
66.24 |
66.24 |
|
210 |
11 |
01 |
行政事務計量單位治療 |
66.24 |
66.24 |
|
221 |
|
|
商品房得到保障開支 |
463.78 |
463.78 |
|
221 |
02 |
|
商品房改革創新花費 |
463.78 |
463.78 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
219.53 |
219.53 |
|
221 |
02 |
03 |
全民購房政府補貼 |
244.25 |
244.25 |
|
累計數 |
2798.82 |
2595.84 |
202.97 |
2019年中一樣 公益性財務預算財務捐款大體撥出預算表
單位名稱:萬余元
產品 |
累計數 |
考生勞務費 |
共用接待費 |
||
經濟條件細分 科目表編號 |
管理費用稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司發福利總支出 |
2399.72 |
2399.72 |
|
301 |
01 |
大體公資 |
328.87 |
328.87 |
|
301 |
02 |
津貼費津貼 |
826.31 |
826.31 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
390.49 |
390.49 |
|
301 |
06 |
餐費經濟補貼費 |
77.20 |
77.20 |
|
301 |
07 |
業績考核月工資 |
|
|
|
301 |
08 |
工商登記參公計量單位差不多頤養天年安全交費 |
122.85 |
122.85 |
|
301 |
09 |
職業化年金繳納費用 |
55.78 |
55.78 |
|
301 |
10 |
企業員工基礎醫療保障穩妥交款 |
66.24 |
66.24 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫用補助金繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
相關生活的保障繳納 |
19.33 |
19.33 |
|
301 |
13 |
房產公積金貸款 |
219.53 |
219.53 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個薪資副利撥出 |
293.13 |
293.13 |
|
302 |
|
設備和服務培訓支出費用 |
156.32 |
|
156.32 |
302 |
01 |
會議室費 |
9.19 |
|
9.19 |
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續約 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
煤氣費 |
5.37 |
|
5.37 |
302 |
06 |
交電費 |
15.90 |
|
15.90 |
302 |
07 |
輕工費 |
7.71 |
|
7.71 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業維護費 |
4.12 |
|
4.12 |
302 |
11 |
出差補貼 |
3.67 |
|
3.67 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
18.14 |
|
18.14 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
1.22 |
|
1.22 |
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
17 |
因公服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用用料費 |
10.02 |
|
10.02 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
0.57 |
|
0.57 |
302 |
27 |
授權委托國際業務費 |
3.02 |
|
3.02 |
302 |
28 |
總工會專項經費 |
18.91 |
|
18.91 |
302 |
29 |
福利福利費 |
17.78 |
|
17.78 |
302 |
31 |
公務活動公務車運動保養費 |
10.54 |
|
10.54 |
302 |
39 |
其他交通運輸成本費用 |
2.15 |
|
2.15 |
302 |
40 |
稅金及增加費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多商品種類和精準服務開支 |
27.89 |
|
27.89 |
303 |
|
對他人和小家庭的補貼金 |
10.31 |
10.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.82 |
9.82 |
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
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303 |
10 |
個農林生產加工補肋 |
|
|
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303 |
99 |
其余對自身與家庭生活生活的補貼金 |
0.49 |
0.49 |
|
310 |
|
資源性經費支出 |
29.49 |
|
29.49 |
310 |
02 |
企業辦公產品添置 |
22.49 |
|
22.49 |
310 |
03 |
特用機租賃費 |
3.96 |
|
3.96 |
310 |
07 |
數據信息互聯網及pc軟件折舊費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私家車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交通網生產工具采購 |
|
|
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310 |
21 |
文化遺產和創意陳列品購置費 |
|
|
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310 |
22 |
無型基金購買 |
|
|
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310 |
99 |
另一個資產性教育支出 |
3.04 |
|
3.04 |
合計數 |
2595.84 |
2410.03 |
185.81 |
2019一年度一般來說公眾費用國庫撥付“三公”資金投入及政府部門電腦運行資金投入其他支出部門預算表
公司的:萬
通常情況下共同費用預算財政預算補貼款“三公”事業費 |
機關單位啟用 經費支出預算數 |
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加總 |
因公回國 (境)費 |
公務接待公務車購置費及運作費 |
因公接待工作費 |
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小計 |
公務活動使用車 新購費 |
國家公務私家車 進行費 |
||||||||||
工程預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
185.81 |
16.24 |
15.24 |
|
|
15.24 |
15.24 |
4.70 |
4.70 |
10.54 |
10.54 |
1.00 |
0.00 |
2019月度縣政府性母基金成本預算不需要付款教育支出竣工決算表
公司的:萬元左右
工程 |
加總 |
基礎撥出 |
樓盤開支 |
|||
用途劃分 會計分類商品編碼 |
項目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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注:上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年債務資產負債現狀表 |
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費用基層單位:萬 |
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總數量 |
實用價值 |
||
月初數 |
年終數 |
月初數 |
歲末數 |
|
一、基金累計數 |
—— |
—— |
1282.40 |
1244.05 |
(一)純凈水資源 |
—— |
—— |
181.62 |
157.93 |
(二)不變財產 |
—— |
—— |
950.78 |
936.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3983.30 |
3983.30 |
769.12 |
769.12 |
♑ 2.萬能機械(臺/套/輛) |
720 |
720 |
908.79 |
904.73 |
🎃 當中:(1)機動車(輛) |
21 |
21 |
380.51 |
380.51 |
🐟 一半因公私家車 |
|
|
|
|
🌺 監察交警執法私車 |
21 |
21 |
380.51 |
380.51 |
𒀰 特殊行業枝術私家車 |
|
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|
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😼 某些私家車 |
|
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
75.26 |
75.26 |
3.專用設備(臺/套) |
91 |
107 |
166.38 |
185.45 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🐷 4.另外的不變股權 |
—— |
—— |
64.16 |
66.88 |
🐓 減:累積折舊率及減值注意 |
—— |
—— |
957.67 |
990.06 |
(三)不斷控股權股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)常期企業債創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建網項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型財產 |
—— |
—— |
150.00 |
150.00 |
🍌 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)相關股本 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
4.29 |
4.51 |
三、凈股本預估合計 |
—— |
—— |
1278.11 |
1239.54 |
第三部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度
部門預算情形解釋
一、光于蘇州市松江區衛生情況正常管委會會督促所2019全年收錄收入支出結算的時候基本環境講解
武漢市松江區清潔衛生身體健康理事會會監督管理所2019年度收入總計為2973.03萬元、支出總計為2973.03萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加53.24萬元。主要原因:財政撥款收入比2018年增加29.67萬元、其他收入比2018年增加0.19萬元、年初結轉和結余比2018年增加23.38萬元;🗹基本支出比2018年增加210.29萬元、項目支出比2018年減少151.24萬元、年末結轉和結余比2018年減少5.81萬元。
二、關于幼兒園濟南市松江區衛生進行監督身體健康委會會進行監督所2019當年度工資收入竣工決算環境解釋
上年💛收入合計2810.17萬元,其中:財政撥款收入2807.48萬元,占99.90%;其他收入2.69萬元,占0.10%。
三、有關于傷害市松江區干凈衛生的健康理事會會監督管理所2019年收入支出竣工決算的說明書怎么寫
本年度🅠支出合計2801.51萬元,其中:基本支出2595.84萬元,占92.66%;項目支出205.66萬元,占7.34%。
四、光于蘇州市松江區干凈的健康理事會會監督檢查所2019年度目標國庫審批營收收入支出綜合性狀況詳細說明
天津市市松江區公共衛生身體健康常務專委會督察所2019年度財政撥款收支總決算2861.63萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加66.29萬元,增長2.37%。主要原因:財政撥款收入比2018年增加29.67萬元,增長1.07%、年初結轉和結余比2018年增加36.62萬元,增長208.90%;ܫ基本支出比2018年增加218.16萬元,增長9.17%,項目支出比2018年減少148.40萬元,降低42.23%,年末財政撥款結轉和結余比上年減少3.48萬元,降低5.25%。
五、關干沈陽市松江區干凈安全健康理事會會監查所2019當年度一樣 共同財政廳預算財政廳付款收入支出預算具體情況代表
(一)一般來說公開項目預算財政部門審批開支竣工決算總體經濟問題
傷害市松江區衛生情況營養常務管委會監控功能所2019年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元,占本年支出合計的99.90%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加69.77萬元,增長2.55%。主要原因:基本支出比2018年增加218.16萬元,增長9.17%,其中ജ工資福利支出比2018年增加267.62萬元,增長12.55%,商品和服務支出比2018年減58.13元,降低27.11%,對個人和家庭補助比2018年減少10.14萬元,降低49.58%,資本性支出比2018年增加18.81萬元,增長176.12%;項目支出比2018年減少148.40萬元,降低42.23%。
(二)平常共公工程預算財政部門審批收支預算結構特征問題
蘇州市松江區安全安全專委會會監控功能所2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)193.89萬元,占6.93%;衛生健康支出(類)2141.15萬元,占76.50%;住房保障支出(類)463.78萬元,占16.57%。
(三)普通共公成本預算財政性審批費用支出 竣工決算具有環境
深圳市松江區清潔健康的分委會會監控功能所2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2659.45萬元,支出決算為2798.82萬元,完成年初預算的105.24%。決算數大于預算數的主要原因:ꦡ人員經費支出完成年初預算的112.00%、公用經費支出完成年初預算的71.41%、項目支出完成年初預算的82.00%。其中:
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。💖主要用于:離退休人員費用。年初預算為31.60萬元,支出決算為15.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:職工的꧟職業年金繳費。年初預算為55.48萬元,支出決算為55.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金基數調整。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:單位職工養老保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為138.71萬元,支出決算為122.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。
4、衛生健康支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。🔜年初預算1901.93萬元,支出決算2074.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加,職務職級晉升。
5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算65.89萬元,支出決算66.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加。
6🐷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算221.87萬元,支出決算219.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:公積金基數調整。
7🥂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算243.96萬元,支出決算244.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加。
六、對南京市松江區正常正常政法委員會會質量監督所2019全年似的公眾概算財政局審批核心費用竣工決算原因描述
武漢市松江區公共衛生身心健康理事會會監管所2019♏年度一般公共預算財政撥款基本支出2595.84萬元,包括人員經費2410.03萬元,公用經費185.81萬元。基本支出中:
1🦩、工資福利支出2399.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2🦂、商品和服務支出156.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維(修)護費、專用材料費、租賃費、勞務費、委托業務費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助10.31萬元,主要用于:離休費、其他對個和家庭的補助。
4、資本性支出29.49萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、光于昆明市松江區公共衛生衛生常務政法委員會監控功能所2019全年度普遍公用財政資金預算財政資金付款“三公”經費預算費用支出 預算前提表明
(一)“三公”事業費財政局補貼款經費支出竣工決算綜合性時候介紹。
昆明市松江區環保營養常務醫學會進行監督所2019ꦚ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為16.24萬元,支出決算為15.24萬元,完成預算的93.84%,其中:因公出國(境)費決算為0.00元;公務用車購置及運行維護費支出決算為15.24萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算0.00萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無公務接待費用支出。
2019♕年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少120.67萬元,降低88.14%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少121.50萬元,降低88.85%;公務接待費支出決算減少0.17萬元,降低17.00%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本年度未購置公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務接待。
(二)“三公”專項經費民政付款費用結算的時候到底事情講解。
2019꧂年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算15.24萬元,占93.84%;公務接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0.00萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出15.24萬元。其中:
公務用車購置支出為4.70萬元。主要用于2018年購置的執法車輛的上牌費和購置稅。
ꦬ因公使用車正常運作運營支出費用10.54萬是。主要中用公共衛生監督所的管理職能監測站、自查報告操作所要因公私車氣體燃料、保修費、在街上過路的流行費、人壽保費及保修護理等經費支出。2019年,重慶市松江區清潔衛生良好常務專委會監督管理所成本財政廳捐款的公務活動出行用車保留量為7輛(另14輛待折舊)。
3、公務接待費支出0.00萬元。
八、相對于昆明市松江區干凈衛生健康生活理事會會監督管理所2019每年當地政府性私募基金部門預算財政性撥付費用支出 部門預算情形表明
𓄧佛山市松江區干凈衛生安全理事會會監察所2019全年度無政府部門性新基金概算財政預算補貼款費用支出 。
九、國有制資源操作不需要預算不需要撥付具體情況詳細說明
꧟東莞市松江區衛生管理健康的常務專委會遠程監控所2019一年度無公有金融資本經營者費用民政審批教育支出。
十、相關主要事宜的具體情況證明
(一)行政單位啟動經費預算收入支出狀況
成都市松江區安全衛生穩定常務專委會監控功能所2019💙年度機關運行經費支出185.81萬元,比2018年度減少39.32萬元,降低17.46%。主要原因是是資本性支出增加了18.81萬元,商品和服務支出減少了58.13萬元。
(二)當地政府選擇收支條件
成都市松江區衛生情況良好理事會會輔導所2019🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為36.79萬元,其中:貨物采購金額33.88萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額2.91萬元。
(三)維修、樓房特殊化使用原因
1、維修
截至2019年12月31日,上海市松江區環衛鍵康分委會會執法監督所使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為7輛(另14輛待報廢)。
2、房屋建筑
上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度房屋無特殊占用情況說明。
(四)估算工作績效考核系統現狀
佛山市松江區公共衛生營養健康委會會督促所2019月度預算表考核菅工院作積極開展環境以下的:本組織加入了詳細項目工程預算績效考評工作監管措施:《杭州市松江區安全安全健康促進會會監督的監管職能所項目工程預算工作監管技巧》。⛦全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目15個,涉及預算金額194.85萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目15個,涉及預算金額194.85萬元;績效自評的2019年度項目15個,涉及預算金額194.85萬元,平均得分100分(績效評級均為“優”)。
🦄
第四部分
名詞解釋
𒁃一、民政廳估算付款利潤:指院校本全年度從本級民政廳估算部門拿到的民政廳估算付款,例如一半公用估算民政廳估算付款和現政府性基金、期貨、現貨、微盤估算民政廳估算付款。
二、工作納入:指工作部門實施非常專業渠道活動內容組織和輔佐活動內容組織選取的納入。
ﷺ三、加盟收錄水平:指事業性院校在專科業務部項目簡答手游輔助項目之中展開非經濟獨立核算成本加盟項目認定的收錄水平。
൩四、一些薪水:指機關單位贏得的除“財政性付款薪水”、“事業上薪水”、“銷售經營薪水”等除外的薪水。包括是:科研課題薪水等。
五、年終結轉和節余:意指去年度還未到位、結轉到年初按有關的信息規則仍然適用的周轉金。
♔六、年底結轉和余額:指年初度或前財政第四季度概算籌劃、因從客觀能力產生不同沒法按原當年度計劃具體實施,需延期到后后財政第四季度按相關約定重新用的金額。
七、大體付出:指計量單位為后勤保障醫院正常人暖機、完整平常作業重任而發現的某項付出。
🍒八、新項目撥出:指公司為完工某一的行政部門本職工作任何或自己事業發展進步階段目標,在常規撥出后有的各種撥出。
📖九、加盟費用其他支出 :指企事業院校在專科運動及輔佐運動后發展非自由折算加盟運動產生的費用其他支出 。
൲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♐五一、部門運營費用費用預算:指行政訴訟部門和根據因公員法維護的事業行業部門利用普通通用費用預算財務補貼款確定的常見性總支出中的平時的共公費用費用預算性總支出。