南京市松江區血站
2019年度目標結算的時候
目 錄
第一名一部分 成都市市松江區血站概述
一、主耍職責
二、公司設制
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
一、薪水付出部門預算總表
二、凈收入竣工決算表
三、結余預算表
四、不需要補貼款純收入經費支出預算總表
五、一樣 共同概算民政審批開支預算表
六、常見公益性費用財政性補貼款核心費用竣工決算表
七、基本上公共性工程預算財政性撥付“三公”事業費及政府機關運轉事業費經費支出結算的時候表
八、政府部性貨幣基金費用預算財政廳補貼款收支竣工決算表
九、固定資產資產負債具體登記表
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
4、部位 動詞解答
第一部分 上海市松江區血站概況
一、一般職責權限
꧃(一)可以依照南京市衛生間身體研究會會的的標準,在主城區內做贈與捐獻骨髓者的征召、血細胞的采摘與提純、藥學醫學用血供給并且醫療器械用血的業務員指點等上班,保障措施藥學醫學用血安全可靠不能、管用。
(二)承擔連帶責任供血板塊位置內血樣貯藏的質量掌控。
(三)對所在地區內內醫遼機購的血庫完成產品調控。
(四)擔責區干凈衛生的健康分委會會交辦的每日任務。
(五)血站執業醫師證,應當按照尊守關于 國家法律、行政部門條例、條例和科技規范化
二、貸款機構設制
ಞ可根據所訴主要職責,傷害市松江區血站設6個增設部門,有:接待室室、體采科、供血科、總務科、財務管理科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
2019月度個人收入教育支出預算總表
院校:萬美金
年收入 |
結余 |
||
該項目 |
部門預算數 |
活動 |
結算的時候數 |
一、基本上公開概預算財務捐款使收入 |
1797.55 |
一、一般來說通用貼心服務開支 |
|
二、縣政府性股票基金估算財政資金付款創收 |
|
二、外交政策花費 |
|
三、上級領導補助費工資 |
|
三、中國軍事撥出 |
|
四、事業有成年收入 |
|
四、共同安全性高費用 |
|
五、運作納入 |
|
五、學校花費 |
2.33 |
六、附屬醫院機關單位上交國家凈收入 |
|
六、科學實驗技術工藝其他支出 |
|
七、某個效益 |
|
七、民族文化國內旅游休育與文化傳播支出費用 |
|
|
|
八、中國社會保駕護航和大學生就業經費支出 |
159.30 |
|
|
九、公共衛生綠色健康費用 |
1570.05 |
|
|
十、工業節能健康費用支出 |
|
|
|
十一月、縣域街道辦其他支出 |
|
|
|
十三、農業水總支出 |
|
|
|
十五、交通線及運輸性支出 |
|
|
|
十四、資源共享勘查數據信息等開支 |
|
|
|
15場、業務精準第三產業等支出費用 |
|
|
|
第十五、網絡金融其他支出 |
|
|
|
十八、協助另一個地區劃分開支 |
|
|
|
18、自然環境資源英文海洋環境形象等開支 |
|
|
|
19、自建房切實保障收支 |
44.03 |
|
|
三十、糧油加工東西儲備庫費用支出 |
|
|
|
二11、災情預防治療及急救管理工作費用支出 |
|
|
|
二第十二、別收支 |
|
上年收益總計 |
1797.55 |
本年度教育支出總金額 |
1775.71 |
用事業單位基金投資處理結余差額 |
|
余額分銷 |
|
本年結轉和節余 |
74.16 |
月底結轉和盈余 |
96.00 |
總結 |
1871.71 |
共計 |
1871.71 |
2019每年工資預算表
方:萬余元
項目 |
年初盈利自動求和 |
財政部門捐款純收入 |
上級部門補貼金盈利 |
工作工資 |
銷售經營效益 |
其他的單位繳納效益 |
各種使收入 |
||||
功能分類 |
科目表公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1797.55 |
1797.55 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育總支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
訓練及訓練 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
教育培訓花費 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社交服務保障和學生就業支出費用 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性創業企業離退休工資 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作工作單位離退職 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關組織企業組織主要社保費行業保險行業繳納花費 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關自己事業方網絡職業年金繳納費用 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生鍵康教育支出 |
1591.89 |
1591.89 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾食品衛生 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血企業社區醫療 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業上的的單位醫療機構 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事政府部門醫療保健 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保護性支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改制收支 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
2019每年撥出結算的時候表
基層單位:多萬元
頂目 |
本年度費用支出 自動求和 |
核心付出 |
項目教育支出 |
繳納上司收入支出 |
經營的撥出 |
對加盟計量單位補貼開支 |
||||
功能分類 |
課目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
的教育結余 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修學校及培圳 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓學習總支出 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活的保障和就業問題開支 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上的企業離辭職 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業機構離退休年齡 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關衛生事業企行政單位基本上社區養老保費繳納撥出 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門參公機構就業年金手機繳費性支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全健康生活結余 |
1570.05 |
1067.51 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾健康 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血平臺 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上廠家社區醫療 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業政府部門醫用 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保障機制費用 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房變革支出費用 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
2019年財政預算補貼款個人收入開支預算總表
的單位:萬美元
收入水平 |
費用支出 |
||||
品牌 |
竣工決算數 |
項目 |
總計 |
大部分公用設施決算不需要撥付 |
鎮政府性基金投資概預算財政性補貼款 |
一、一樣公用設施費用財政支出撥付 |
1797.55 |
一、一般的共公業務收支 |
|
|
|
二、相關部門性債券財政部門預算財政部門付款 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天費用 |
|
|
|
|
|
四、共公健康付出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育收入支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
六、物理學技巧收支 |
|
|
|
|
|
七、文化產業休閑旅游體育用品與影視傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在擔保和就業率收入支出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
九、衛生學衛生其他支出 |
1570.05 |
1570.05 |
|
|
|
十、低碳環保型性支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉一體化社區衛生付出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水花費 |
|
|
|
|
|
十四、流量運輸配送開支 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘查數據等經費支出 |
|
|
|
|
|
15、工業服務的業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資總支出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持其余沿海地區收入支出 |
|
|
|
|
|
十七、自燃成本大海氣象觀測等撥出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、往房保證收入支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
三十五、調味品運輸保障結余 |
|
|
|
|
|
二五一、自然災害防范及應急預案工作結余 |
|
|
|
|
|
二12、各種支出費用 |
|
|
|
當年度薪資預估合計 |
1797.55 |
當年度收支預估合計 |
1775.71 |
1775.71 |
|
月初財政性補貼款結轉和節余 |
74.16 |
年初國庫補貼款結轉和盈余 |
96 |
96 |
|
一、基本通用決算財政預算撥付 |
74.16 |
|
|
|
|
二、現政府性私募基金決算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
1871.71 |
總金額 |
1871.71 |
1871.71 |
|
2019全年度通常共同成本預算國庫付款總支出結算的時候表
廠家:十萬
內容 |
累計數 |
基本性經費支出 |
建設項目撥出 |
|||
的功能分類管理 科目必編碼查詢 |
考試科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
的教育教育支出 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
|
學習及培順 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
03 |
學習其他支出 |
2.33 |
|
2.33 |
208 |
|
|
社會發展有保障和就業創業經費支出 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上的工作單位離辭職 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展基層單位離退休年齡 |
1.55 |
1.55 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關視野方大致健康養老安全繳付性支出 |
108.25 |
108.25 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關視野組織行業年金繳納花費 |
49.5 |
49.5 |
|
210 |
|
|
干凈衛生健康保健收入支出 |
1570.05 |
1067.51 |
502.54 |
210 |
04 |
|
公共信息清潔 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
04 |
06 |
采供血單位 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
11 |
|
行政管理企業單位名稱醫疔 |
58.79 |
58.79 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心企業醫療保障 |
58.79 |
58.79 |
|
221 |
|
|
商品房擔保撥出 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
|
居住房改變經費支出 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
44.03 |
44.03 |
|
總金額 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
2019民政年度尋常共同工程預算民政付款幾乎費用支出 預算表
企事業單位:70萬
該項目 |
預估合計 |
人士事業費 |
共用事業費 |
||
經濟社會種類 項目打碼 |
學科分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資副利費用支出 |
1181.37 |
1181.37 |
|
301 |
01 |
幾乎薪資 |
136.93 |
136.93 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費 |
36.14 |
36.14 |
|
301 |
07 |
績效考評薪資 |
520.15 |
520.15 |
|
301 |
08 |
危險機關創業廠家幾乎養老生活人身險繳付 |
108.25 |
108.25 |
|
301 |
09 |
角色年金繳納費用 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
10 |
干部職工大多醫療保健安全付費 |
58.78 |
58.78 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療衛生補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會各界保駕護航手機繳費 |
17.57 |
17.57 |
|
301 |
13 |
住宅北京公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的的薪資發福利收支 |
210.01 |
210.01 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務管理收支 |
84.01 |
|
84.01 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
2.77 |
|
2.77 |
302 |
06 |
用電 |
14.74 |
|
14.74 |
302 |
07 |
輕工費 |
1.5 |
|
1.5 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管菅理費 |
3.3 |
|
3.3 |
302 |
11 |
出差補貼 |
4.23 |
|
4.23 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會接待費 |
15.4 |
|
15.4 |
302 |
29 |
好處費 |
6.29 |
|
6.29 |
302 |
31 |
公務活動專用車進行服務器維護費 |
20.42 |
|
20.42 |
302 |
39 |
另一個交行預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外學費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
99 |
某些商品價格和服務于收支 |
3.47 |
|
3.47 |
303 |
|
對人個家庭工作式的津貼 |
0.19 |
|
0.19 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農林牧生產加工補助 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對個人賬戶和普通家庭的補助費 |
0.19 |
|
0.19 |
310 |
|
資產投資性教育支出 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
02 |
辦公區產品租賃費 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
03 |
專用型生產設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息在線及軟文添置的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務小二租車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
另外流量設備新購 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和陳列方面品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資金購買 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本管理性費用 |
|
|
|
累計數 |
1270.84 |
1181.37 |
89.47 |
🐎2019半年度應該公用財政性支出預算財政性支出審批“三公”專項資金預算及政府部門使用專項資金預算性支出部門預算表
機構:W
似的公共信息估算民政付款“三公”接待費 |
國家機關加載 事業費竣工決算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
因公車輛使用購置費及執行費 |
國家公務招待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務買車 折舊費費 |
公務活動私家車 運動費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
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50.5 |
20.42 |
0 |
0 |
50.5 |
20.42 |
29 |
0 |
21 |
20.42 |
0.5 |
0 |
2019全年政府性性資金工程預算財政預算撥付費用竣工決算表
工作單位:70萬
活動 |
總金額 |
差不多性支出 |
創業項目支出費用 |
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功效種類 科目表數字 |
課程和科目英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區血站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度財力流動負債情況表 |
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收入額工作單位:萬的大寫 |
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使用量 |
的價值 |
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今年初數 |
年尾數 |
月初數 |
年終數 |
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一、資源加總 |
—— |
—— |
1062.51 |
1017.81 |
(一)流基金 |
—— |
—— |
202.57 |
251.96 |
(二)固定好資本 |
—— |
—— |
2385.64 |
2504.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
2182.87 |
2182.87 |
682.66 |
682.66 |
💃 2.常用機器(臺/套/輛) |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
🦄 在當中:(1)機動車輛(輛) |
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𓆏 通常國家公務出行 |
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♍ 執法監督值勤專車 |
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ꦯ 特種車非常專業技術職稱設備車輛 |
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ꦑ 某些用車的 |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🐷 4.其它的固定住財產 |
—— |
—— |
1274.97 |
1393.35 |
🌠 減:累積折舊率及減值備好 |
—— |
—— |
1525.69 |
1738.17 |
(三)繼續債權投資人 |
—— |
—— |
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(四)長期性的企業債券股權投資 |
—— |
—— |
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(五)新建水利 |
—— |
—— |
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(六)隱匿股權 |
—— |
—— |
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🅷 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
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(七)任何資金 |
—— |
—— |
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二、外債合計數 |
—— |
—— |
93.13 |
149.7 |
三、凈資本總金額 |
—— |
—— |
969.38 |
868.11 |
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
一、管于重慶市松江區血站2019半年度個人收入總支出預算整體環境闡明
深圳市松江區血站2019൩年度收入總計為1871.71萬元、支出總計為1871.71萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.55萬元。主要原因:項目支出減少。
二、有關武漢市松江區血站2019年終利潤預算情況下證明
當年度收入合計1797.55萬元,其中:財政撥款收入1797.55萬元,占100% 。
三、對於廣州市松江區血站2019年終收支竣工決算事情說明書怎么寫
上年ꦓ支出合計1775.71萬元,其中:基本支出1270.83萬元,占71.57%;項目支出504.87萬元,占28.43%。
四、有關于鄭州市松江區血站2019本年度財務捐款純收入其他支出整體來說實際情況表示
濟南市松江區血站2019🅠年度財政撥款收支總決算1797.55萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少23.11萬元,減少1.2%。主要原因:項目減少。
五、對南京市松江區血站2019年通常狀況下共同預結算的時候民政捐款費用結算的時候狀況說明書怎么寫
(一)常見共公費用預算財政預算補貼款其他支出竣工決算整體前提
東莞市松江區血站2019ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,占本年支出合計的98.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加29.05萬元,增長1.6%。
(二)基本公眾預算表財政預算審批結余竣工決算空間結構情況發生
滬市松江區血站2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.33萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)159.3萬元,占8.97%;衛生健康支出(類)1570.05萬元,占88.42%;住房保障支出(類)44.03萬元,占2.4%。
(三)通常時候下共同財政付出預算財政付出審批付出部門預算具體實施時候
杭州市市松江區血站2019꧟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2156.25萬元,支出決算為1797.55萬元,完成年初預算的83.36%。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。其中:
1🎃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2ඣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為3.81萬元,支出決算為1.55萬元。
3、中國社保措施和專業教育結余(類)財政視野政府部門離辭職(款)
ꦉ機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算154.04萬元,支出決算為108.25萬元,決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4、社交保障機制和工作總支出(類)行政事務事業發展單位名稱離提前退休(款)
𝓰機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為61.62萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5🅠、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)、主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人的家庭的補助。年初預算為1872.87萬元,支出決算為1570.05萬元。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。
6𓂃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭繳納的住房公積金。年初預算53.91萬元,決算數44.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、就深圳市松江區血站2019月度般共公概預算財政預算捐款基礎花費竣工決算癥狀代表
東莞市松江區血站2019♎年度一般公共預算財政撥款基本支出1270.84萬元,包括人員經費1181.56萬元,公用經費89.28萬元。基本支出中:
1🔯、工資福利支出1181.56萬元,主要用于:基本工資、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
2🌠、商品和服務支出89.28萬元,主要用于:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費。
七、關于上海市松江區血站2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政局撥付花費部門預算綜合性事情詳細說明。
深圳市松江區血站2019🅠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為50.5萬元,支出決算為20.42萬元,完成預算的40.4%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為20.42萬元,完成預算的40.84%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置預算未購置。
2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.5萬元,增長2.5%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.75萬元,增長3.7%;公務接待費支出決算減少0.21萬元,降低100%。公務用車購置及運行維護費支出增加主要原因是獻血點位增加。公務接待費支出減少的主要原因是減少公務接待。
(二)“三公”資金財政資金審批結余預算明確的申請報告怎么寫。
2019𒅌年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算20.42萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、公務用車購置及運行維護費支出20.42萬元。其中:
✃公務接待買車啟用定期維護費用支出 20.42萬的大寫。關鍵用到來往車輛安全、修理、助燃劑費和過站出入費等。2019年,佛山市松江區血站隸屬于各概預算公司支出財政部門撥付的因公小二租車保證量為8輛。
八、關于上海市松江區血站2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
佛山市松江區血站2019季度無部門性股票基金工程預算不需要捐款性支出。
九、國家投資基金合作經營工程預算財政廳捐款具體情況說
昆明市松江區血站2019全年度無國家股資產運作財政部門預算財政部門補貼款性支出。
十、一些必要細節的情況下闡述
(一)危險機關運作預備費費用支出 狀況
佛山市松江區血站2019年度目標三聚氰胺樹脂關使用經費教育支出教育支出。
(二)市政府選購開支時候
傷害市松江區血站2019🅰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為8.27萬元,其中:貨物采購金額8.27萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)該車輛、自建房特別的占情況發生
佛山市松江區血站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效評價操作環境
北京市松江區血站2019ꦗ年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效自評的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元,平均得分93.8分(其中,績效評級為“優”的項目26個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦐ一、財政性資金費用表資金性撥付納入:指行業年初度從本級財政性資金費用表資金性部分授予的財政性資金費用表資金性撥付,以及一般來說公益性費用表財政性資金費用表資金性撥付和人民政府性貨幣基金費用表財政性資金費用表資金性撥付。
二、事業盈利:指事業組織積極開展正規專業業務范圍行為組織及氧化硅行為組織授予的盈利。
♕三、自主銷售經營效益:指行業行業在技術專業業務流程工作和其輔助制作工作本身積極開展非自主分攤自主銷售經營工作作為的效益。
🌳四、另一薪資盈利:指院校確認的除“財務補貼款薪資盈利”、“教育事業薪資盈利”、“經營的薪資盈利”等其他的薪資盈利。
五、年終結轉和節余:就是指上一年度無法搞定、結轉到本年度按管于標準繼讀用的現金。
📖六、月底結轉和余額:指年初度或很久以前月度財政預算計劃表、因相對主義前提條件發生變化不了按原計劃表落實,需延后到后月度按有關的設定重新選用的金額。
七、基本上其他總支出:指裝置為的保障裝置一般運行、完整基本辦公神器任務而發生的四項其他總支出。
♎八、品牌總付出:指單位名稱為達成相應的人事部門運轉任務或衛生事業成長 關鍵,在基本上總付出除此之外再次發生的每一項總付出。
🥂九、合作經營管理費用費用 :指參公院校在專門行動及輔助的行動本身開展業務非自由結算合作經營管理行動發生的費用費用 。
൩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔴國慶、機構工作費用:指行政性標準和操作因公員法治理的衛生事業標準適用應該公共服務概預算財政預算補貼款安裝的基礎撥出中的此外生活中通用費用撥出。