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2018年度部門決算公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 分享日子:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江區血漬管理系統辦公室

2018年中機構結算的時候

 

 

 


目  錄

 

第一點部位 蘇州市松江區鮮血監管辦公場所室簡況

一、重要職能部門

二、部位部門預算計量單位購成

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算表

一、收益性支出預算總表

二、收錄竣工決算表

三、支出費用結算的時候表

四、財政局審批營收開支結算的時候總表

五、一般的公用設施財政廳預算財政廳撥付結余竣工決算表

六、尋常公共信息工程預算財務付款常見其他支出竣工決算表

七、大部分共同竣工決算財政性補貼款“三公”專項費用及機關單位開機運行專項費用性支出竣工決算表

八、市政府性股權基金概算財政局撥付其他支出預算表

九、財產債務時候表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算情況說明

第八方面 專有名詞解釋一下

 


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、重要職責范圍

(一)負責管理住戶有償轉讓捐獻骨髓的校園宣傳、班師任務;

(二)負責處理本區內贈與捐獻骨髓、醫學用血、采供血的監管處工院作;

(三)承擔責任本市轄區捐血運轉的團隊、統籌協調和表彰會權益運轉;

(四)擔負鎮區醫院組織機構科學研究、合理合法用血的指引、監察;

ꦗ(五)有擔當臨床藥學用血審核,擔負有償轉讓獻血者者以及其婚生子女和直系家屬醫藥用血學費費用報銷崗位。

二、部門乃至每一位員工竣工決算公司分為

要根據以上所述責任,佛山市松江區血漬菅理辦公場所室設1個中介機構設置中介機構,其中包括:工作室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算表

2018本年凈收入花費預算總表

的單位:萬余元

創收

支出費用

的項目

部門預算數

工程項目

預算數

一、國庫撥付收入水平

295.26

一、尋常公共信息精準服務總支出

 

  進來:政府機關性債卷決算財政廳撥付

 

二、外交活動經費支出

 

二、領導補帖使收入

208.40

三、國防安全開支

 

三、事業上的薪資

 

四、公共服務平安經費支出

 

四、操作效益

 

五、的教育性支出

 

五、附加公司繳納創收

 

六、科學技藝技藝花費

 

六、其它的收錄

 

七、和文化休育與媒體付出

 

 

 

八、發展后勤保障和就業機會經費支出

 

 

 

九、醫用安全與計劃怎么寫懷孕教育支出

392.81

 

 

十、節水健康其他支出

 

 

 

十一月、城鄉統籌特別總支出

 

 

 

十三、農林業水費用支出

 

 

 

十五、交通網搬運結余

 

 

 

十四、相關信息勘測相關信息等支出費用

 

 

 

十四、商家服務的業等支出費用

 

 

 

第十五、金融科技支出費用

 

 

 

十八、支援另外區域其他支出

 

 

 

十九、土地資源海上氣象臺等費用

 

 

 

黨的十九、往房得到保障撥出

 

 

 

三十五、糧油食品油料貯備教育支出

 

 

 

二五一、某些總支出

 

年初年收入累計

503.66

年初總支出合計數

392.81

用教育事業股權基金補回出入差額

 

盈余分銷

 

本年結轉和節余

880.97

年終結轉和余額

991.82

合計

1384.63

共計

1384.63


2018年中營收預算表

公司的:萬美金

業務

年初凈收入自動求和

財政支出審批創收

上家津貼創收

視野工資

生產經營使收入

附設院校繳納收入水平

另外創收

功能分類
科目編碼

科目表種類

合計數

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學衛生學與進度表生二胎費用支出

503.66 

295.26 

208.40 

 

 

 

 

210

04

 

公用衛生監督

503.66 

295.26 

208.40 

 

 

 

 

210

04

06

采供血組織機構

503.66 

295.26 

208.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018當年度其他支出部門預算表

工作單位:70萬

品牌

上年付出累計

幾乎費用支出

工程其他支出

繳納上級領導教育支出

銷售經營結余

對所屬方補貼費教育支出

功能分類
科目編碼

課程各稱

總金額

 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學干凈衛生與工作方案生孩教育支出

392.81 

 

392.81 

 

 

 

210

04

 

公共服務衛生情況

392.81 

 

392.81 

 

 

 

210

04

06

采供血學校

392.81 

 

392.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018一年度財政預算付款收入水平總支出部門預算總表

工作單位:萬美元

收入來源

性支出

業務

部門預算數

創業項目

累計

應該公用設施決算財政支出撥付

區政府性貨幣基金財政性預算財政性付款

一、平常公用設施費用預算財政預算付款

295.26 

一、應該公用設施服務性費用支出

 

 

 

二、現政府性債卷成本預算財政局審批

 

二、國際關系教育支出

 

 

 

 

 

三、民防開支

 

 

 

 

 

四、公益性安全性高經費支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓收入支出

 

 

 

 

 

六、合理新技術總支出

 

 

 

 

 

七、文明田徑運動與文化傳播收支

 

 

 

 

 

八、社會生活維護和畢業生就業撥出

 

 

 

 

 

九、社區醫療公共衛生與設計生孕開支

295.26 

295.26 

 

 

 

十、綠色環保健康環保健康收入支出

 

 

 

 

 

國慶、新農村特別花費

 

 

 

 

 

十三、農業水經費支出

 

 

 

 

 

13、道路運輸車費用

 

 

 

 

 

十四、資源的勘查個人信息等性支出

 

 

 

 

 

第十六、工業服務于業等結余

 

 

 

 

 

十五、科技金融結余

 

 

 

 

 

二十七、救助其它的地方性支出

 

 

 

 

 

18、國土資源浮游生物景象等總支出

 

 

 

 

 

十八、個人住房有效保障了其他支出

 

 

 

 

 

四十、調味品物資采購存量開支

 

 

 

 

 

二十一國慶、其他的教育支出

 

 

 

上年納入總金額

295.26 

當年度花費合計數

295.26 

 295.26

 

年末國庫付款結轉和節余

 

歲末財政預算審批結轉和節余

 

 

 

      應該共公項目預算財政資金審批

 

 

 

 

 

      政府部性資金預算表財政廳付款

 

 

 

 

 

總金額

295.26 

共計

295.26 

295.26

 

 


2018財政預算年度似的服務性概預算財政預算捐款支出費用竣工決算表

部門:70萬

的項目

總計

基本上花費

樓盤收支

功用定義

管理費用商品編碼

項目名稱大全

210

 

 

醫學環衛與籌劃生殖總支出

295.26

 

295.26

210

04

 

公用安全衛生

295.26

 

295.26

210

04

06

采供血醫療機構

295.26

 

295.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

295.26

 

295.26

 


2018本年一般來說公益性估算財政廳撥付根本性支出結算的時候表

  機構:千元

內容

加總

職工費用

公供勞務費

成本分級

考試科目打碼

科目必稱呼

301

 

年終獎金最新福利其他支出

 

 

 

301

01

  首要年終獎金

 

 

 

301

02

  經費貼補

 

 

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  伙食費補助款費

 

 

 

301

07

  效績的薪資

 

 

 

301

08

行政機關事業企公務員企公務員大多養老服務商業保險費用

 

 

 

301

09

角色年金繳付

 

 

 

301

10

企業職工大體醫療保健保險服務繳納費用

 

 

 

301

11

公務接待員醫療服務補帖激費

 

 

 

301

12

另外世界 保駕護航手機繳費

 

 

 

301

13

自建房住房基金

 

 

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  其他的基本工資特權費用

 

 

 

302

 

物品和的服務總支出

 

 

 

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  uv打印機彩印費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  的手交費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物管監管費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)花銷

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務接侍接侍費

 

 

 

302

18

  專門用原料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  使用燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委托授權業務員費

 

 

 

302

28

  總工會費用

 

 

 

302

29

  員工福利費

 

 

 

302

31

  公務接待專車操作檢修費

 

 

 

302

39

  其余出行保險費用

 

 

 

302

40

  稅金及浮動費

 

 

 

302

99

  另一商品種類和提供服務支出費用

 

 

 

303

 

對各人和小家庭的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  過日子政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療保健費補貼申請書

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

個人賬戶林果業產生補貼費

 

 

 

303

99

  任何一個人家庭環境式的津貼收支

 

 

 

310

 

資金性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公樓專用設備購買

 

 

 

310

03

  通用型機械設備添置

 

 

 

310

07

  個人信息平臺網絡上及PC軟件添置刷新

 

 

 

310

13

  公務活動公務車購進

 

 

 

310

19

  另外的交通銀行方式購入

 

 

 

310

22

  有形股權購置費

 

 

 

310

99

  其他的資產管理性教育支出

 

 

 

預估合計

 

 

 

 


2018年度目標平常服務性估算不需要撥付“三公”事業費結余及行政單位運作事業費結余結余竣工決算表

的單位:上萬元

尋常共同概算財政部門付款“三公”預備費

企事業單位開機運行

經費預算竣工決算數

總計

因公出境

(境)費

公務接待使用車租賃費及運作費

因公接待室費

小計

國家公務車輛租賃

采購費

因公買車

行駛費

估算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

費用數

預算數

財政預算數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018季度鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤預預算財政廳付款經費支出預算表

組織:上萬元

產品

加總

大致撥出

頂目支出費用

性能劃分類別

幾個會計科目編號

幾個會計科目名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度資產投資外債狀況表

 

 

額度的單位:十萬

 

數目

社會價值

月初數

年初數

今年初數

年初數

一、房產總計

——

——

1583.11 

1880.92

   (一)出入財產

——

——

1548.23

1842.25

   (二)加固凈資產

——

——

 34.88

 38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

🧔                          一樣 公務活動公務車

 

 

 

 

💎                          執法監督值勤用車的

 

 

 

 

🧔                          特種車工程專業系統專車

 

 

 

 

🎀                          各種使用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

💖               4.另一固定不變債務

——

——

 34.88

 38.67

♔        減:當年度折舊費及減值備好

——

——

 

 

   (三)長期性成本

——

——

 

 

   (四)正在新建項目工程

——

——

 

 

   (五)無形之中資本

——

——

 

 

♏        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (六)其他金融資產

——

——

 

 

二、債務自動求和

——

——

387.34

573.37

三、凈股本合計數

——

——

1195.77

1307.55

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算情況說明

 

一、并于東莞市松江區血夜安全管理公司室2018年度目標年收入費用支出 結算的時候整體情形詳細說明

傷害市松江區血細胞標準化管理辦公室2018ꦦ年度收入總計為1384.63萬元、支出總計為1384.63萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加177.19萬元。主要原因:獻血者紀念品價格增加。

二、介紹成都市松江區鮮血處理辦公場所室2018第四季度營收竣工決算原因證明

本年度🉐收入合計503.66萬元,其中:財政撥款收入295.26萬元,占58.62%;上級補助收入208.40萬元,占41.38%。

三、對於西安市松江區血液循環系統管控會議室室2018年教育支出部門預算具體情況詳細說明

年初支出合計392.81萬元,其中:項目支出392.81萬元,占100%。

四、管于廣州市松江區血液循環系統的管理接待室室2018年終財政資金撥付創收性支出整體來說現狀詳細說明

濟南市松江區血夜管理系統辦公裝修室2018♚年度財政撥款收支總決算295.26萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加10.08萬元,增長3.53%。主要原因:獻血者紀念品增加。

五、對於深圳市松江區血液循環系統經營辦工室2018月度常見服務性項目預算不需要審批付出部門預算情況發生介紹

(一)似的公開費用預算財政性支出撥付性支出部門預算總體性現象

西安市松江區血漬管理系統接待室室2018༒年度一般公共預算財政撥款支出295.26萬元,占本年支出合計的75.17%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加10.08萬元,增長3.53%。主要原因:獻血者紀念品價格增加。

(二)一樣共公費用財政局補貼款結余部門預算框架情況發生

杭州市松江區靜脈血管控企業辦公場所2018♛年度一般公共預算財政撥款支出295.26萬元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出(類)295.26萬元,占100%。

(三)尋常公用費用預算財政部門補貼款花費部門預算具體化前提

南京市松江區血夜治理工作室2018🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為331.55萬元,支出決算為295.26萬元,完成年初預算的89.05%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2017年有所減少。其中:

1♔、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為331.55萬元,支出決算為295.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2017年有所減少。

 

六、有關深圳市松江區血管標準化管理會議室室2018季度普遍共公費用財政廳付款基本上開支預算時候解釋

杭州市松江區鮮血菅理會議室室2018年終無通常上公共性費用財政局撥付通常開支。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

北京市市松江區血漬治理辦公區室2018年無“三公”專項經費國庫撥付開支。

八、就南京市松江區靜脈血治理辦公室2018年末以政府性基金投資費用財政資金撥付支出費用結算的時候具體情況就說明

東莞市松江區血管管理方法辦公室2018年度目標無政府機關性新基金成本預算財政資金補貼款費用支出 。

九、國家股金融資本營運概預算財政性審批原因證明

沈陽市松江區血工作管理辦公室2018年度目標無國有控股資產投資自主經營預決算財政廳撥付收入支出。

十、的根本重大事項的情況報告說明

(一)國家機關啟用專項資金收入支出條件

武漢市松江區鮮血方法辦公樓室2018全年高分子關開機運行資金費用支出 。

(二)政府部回收經費支出情況下

佛山市松江區血液循環系統標準化管理會議室室2018🍷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018▨年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)機動車輛、房特俗負載癥狀

武漢市松江區血漿工作辦工室2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算績效考評標準化管理時候

沈陽市松江區血液管理辦公室2018全年財政預算效績控制操作開展調研情形如表:全具體步驟效績控制施行情形:2018年度開展的績效跟蹤評價項目7個,涉及預算金額541.55萬元;2018年度開展的績效評價項目7個ജ,涉及預算金額541.55萬元,平均得分69.29分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

𓃲一、財政部門支出局機構機構付款效益:指的單位當全年度度從本級財政部門支出局機構機構機構要先拿到的財政部門支出局機構機構付款,比如般公共服務項目預算表財政部門支出局機構機構付款和以政府性股票基金項目預算表財政部門支出局機構機構付款。

𒊎二、教育事業有成純收入水平:指教育事業有成公司做靠譜項目主題行動下列關于配套主題行動獲得的純收入水平。

🍷三、生產個人納入:指事業機構機構在正規專業業務范圍過程簡述捕助過程模版大力開展非單獨測算生產過程完成的個人納入。

四、相關薪水:指企業提供的除“財政預算付款薪水”、“自己事業薪水”、“自主經營薪水”等多于的薪水。

五、年末結轉和余額:意指上一年度已經提交、結轉到年初按有關系歸定重新運行的資源。

𝓰六、年初結轉和節余:指當全半年終或此前全年概預算分配、因合理性必要條件產生變難以按原策劃推行,需時間延遲到后來全年按有關的規定一直動用的資金量。

七、常規費用結余 :指政府部門為保險平臺常規運行的、達成日常化工作工作而引發的幾項費用結余 。

๊八、大型項目撥出:指標準為做完當前的政府部門運轉神器任務或創業提升對象,在一般撥出外進行的四項撥出。

💜九、加盟教育費用支出 :指工作組織在專科工作及輔助軟件工作之上做非獨有選擇加盟工作形成的教育費用支出 。

﷽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🤡十一國慶、行政事務工作工作單位執行資金:指行政事務工作工作單位和對比公務接待員法操作的工作工作工作單位選用一樣 共公財政付出預算財政付出審批設置的常規付出中的基本通用資金付出。

 

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