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2019年決算信息公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 發布公告耗時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區血漿維護辦工室

2019年度目標預算

 


目  錄

 

獨一位置 廣州市市松江區靜脈血管理方法辦工室慨況

一、注意職權

二、機購安裝

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

一、納入費用支出 結算的時候總表

二、薪水預算表

三、經費支出預算表

四、財務付款薪資收入花費結算的時候總表

五、一般來說公用成本預算國庫付款收支部門預算表

六、一半共公費用財政部門撥付最基本開支部門預算表

七、一樣 共同預算表不需要撥付“三公”資金及政府部門開機運行資金花費部門預算表

八、當地政府性母基金費用預算財政預算捐款總支出結算的時候表

九、資源負債率時候表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

第四步大部分 形容詞解釋清楚


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、基本工作職責

(一)開展當事人免費捐獻骨髓的宣傳策劃、鼓勵本職工作;

(二)承擔責任本區內無租獻血者、醫院用血、采供血的監控功能治理工學院作;

(三)承接本管區捐血運轉的安排、配合和表彰大會記功運轉;

(四)負責管理管轄區醫藥定點醫療機構科學技術、科學合理用血的免費指導、遠程監控;

🏅(五)有擔當臨床藥學用血審查,承擔連帶責任免費無償獻血者和另一方和直系親人醫用用血學費進行報銷操作。

二、培訓機構放置

隨著這些主要職責,濟南市松江區血管控制辦公裝修室設1個獨立設置裝置,也包括:辦公裝修室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

2019月度利潤經費支出部門預算總表

方:億元

收入來源

開支

的項目

竣工決算數

大型項目

部門預算數

一、似的通用費用預算財政支出撥付收益

204.81

一、普通通用服務性教育支出

 

二、人民政府性新基金估算國庫捐款收錄

 

二、外交政策結余

 

三、上級部門補助費利潤

 

三、民防總支出

 

四、人事收錄

161.14

四、公用設施人身安全總支出

 

五、營運個人收入

 

五、幼教開支

 

六、復屬廠家繳納年收入

 

六、科學課技藝總支出

 

七、別收錄

 

七、歷史文化游玩體育競技與影視傳媒支出費用

 

 

 

八、社會中質量保障和畢業生就業花費

 

 

 

九、正常正常開支

365.95

 

 

十、低能耗優質花費

 

 

 

十一國慶、縣域居委開支

 

 

 

十三、農業和林業水撥出

 

 

 

第十五、交通線貨運費用

 

 

 

十四、網絡資源探礦產品信息等撥出

 

 

 

十八、商業地產服務保障業等總支出

 

 

 

16、金融科技教育支出

 

 

 

十六、扶持另外省份撥出

 

 

 

十七、自然而然土地資源海洋能氣候等花費

 

 

 

黨的十九、住宅房得到保障費用支出

 

 

 

三十五、調味品東西儲備庫費用支出

 

 

 

二十一月、災情防范及作為應急的管理制度總支出

 

 

 

二十三、別支出費用

 

年初薪水累計數

365.95

上年開支合計數

365.95

用教育事業基金、期貨、現貨、微盤解決收入支出差額

 

盈余合理安排

 

今年初結轉和節余

991.83

年終結轉和盈余

991.83

合計

1357.78

合計

1357.78


2019當年度創收預算表

的單位:來萬

的項目

上年收入水平總計

財政資金撥付收錄

上級部門津貼盈利

行業個人收入

企業經營效益

附屬工作單位上交國家個人收入

一些創收

功能分類
科目編碼

課程名稱大全

加總

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫建康費用

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

 

公眾清潔

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

06

采供血組織

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019全年度總支出預算表

標準:余萬元

品牌

本年度經費支出合計數

常見花費

大型項目費用

繳納領導經費支出

營業結余

對附設組織補貼金撥出

功能分類
科目編碼

題目稱謂

累計

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

 

 

環保建康收支

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

 

共同健康

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

06

采供血設備

365.95 

 

365.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年度財政經費支出審批薪水經費支出竣工決算總表

行業:萬塊

收入來源

花費

內容

部門預算數

大型項目

預估合計

般共公費用預算民政捐款

市政府性私募基金費用預算財政部門補貼款

一、通常情況服務性工程預算財政部門捐款

204.81 

一、一樣 共公服務項目性支出

 

 

 

二、國家性投資基金概預算財務捐款

 

二、外交政策撥出

 

 

 

 

 

三、防御性支出

 

 

 

 

 

四、共同健康安全其他支出

 

 

 

 

 

五、教導教育支出

 

 

 

 

 

六、數學技能結余

 

 

 

 

 

七、藝術出游體育類與傳煤總支出

 

 

 

 

 

八、社會生活保證和求業支出費用

 

 

 

 

 

九、安全衛生支出費用

 204.81

 204.81

 

 

 

十、能源管理環保健康收入支出

 

 

 

 

 

國慶、村鎮建設街道辦結余

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

13、交通車輛車輛其他支出

 

 

 

 

 

十四、物資勘查問題等結余

 

 

 

 

 

十六、商務售后第三產業等收入支出

 

 

 

 

 

十五、財經支出費用

 

 

 

 

 

十八、救助其它的的地方付出

 

 

 

 

 

18、那自然資源海域氣象學等總支出

 

 

 

 

 

黨的十九、公寓房保障措施結余

 

 

 

 

 

2、糧油加工應急物資儲備庫花費

 

 

 

 

 

二五一、災難有機廢氣及作為應急的管理制度支出費用

 

 

 

 

 

二十三、同一教育支出

 

 

 

本年度利潤加總

204.81 

年初教育支出累計數

 204.81

204.81 

 

月初財政局捐款結轉和盈余

 

歲末財政資金撥付結轉和余額

 

 

 

一、尋常公用估算不需要捐款

 

 

 

 

 

二、部門性股票基金費用不需要付款

 

 

 

 

 

累計

204.81 

總結

 204.81

 204.81

 

 


2019本年通常情況下公用財務預算財務撥付開支預算表

企業:W

創業項目

預估合計

通常收支

業務費用支出

特點區分

考試科目商品編碼

管理費用標題

210

 

 

清潔健康生活開支

204.81

 

204.81

210

04

 

公開安全衛生

204.81

 

204.81

210

04

06

采供血醫療機構

204.81

 

204.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

204.81

 

204.81

 


2019年中一半公開國庫預算國庫付款基礎收支竣工決算表

  政府部門:萬

工程

合計數

技術人員經費支出

公供事業費

成本類別

課目編號規則

管理費用稱呼

301

 

底薪特權花費

 

 

 

301

01

  主要月工資

 

 

 

301

02

  津貼補助費補助費

 

 

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  伙食費補帖費

 

 

 

301

07

  績效考核薪水

 

 

 

301

08

企事業上的廠家事業上的廠家首要養老生活安全手機繳費

 

 

 

301

09

專業年金激費

 

 

 

301

10

企業員工常見醫療保健保險金手機繳費

 

 

 

301

11

公務接待員醫療設備補貼金繳納

 

 

 

301

12

其他的社會的保證手機繳費

 

 

 

301

13

房間個人公積金

 

 

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  一些月薪獎勵收入支出

 

 

 

302

 

產品和工作教育支出

 

 

 

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  小區物業管理系統費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)手續費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  租金費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  公務接受接受費

 

 

 

302

18

  使用物料費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專業級生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  委托代為國際業務費

 

 

 

302

28

  工會組織金費

 

 

 

302

29

  副利費

 

 

 

302

31

  國家公務專車自動運行服務器維護費

 

 

 

302

39

  任何交通配套收費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展資金

 

 

 

302

99

  另一貨品和服務管理支出費用

 

 

 

303

 

對我和婚姻的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補貼政策

 

 

 

303

07

  醫院費補助款

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

10

我農業科技種植補肋

 

 

 

303

99

  別的對自身和家里的政府補貼

 

 

 

310

 

資本公司性撥出

 

 

 

310

02

  辦公區專用設備置辦

 

 

 

310

03

  專用的機器設備采購

 

 

 

310

07

  資料數據網絡及手機軟件租賃費升級

 

 

 

310

13

  國家公務使用車租賃費

 

 

 

310

19

  其余交通配套的工具購買

 

 

 

310

21

  古墓葬和展示品購入

 

 

 

310

22

  無形中資金新購

 

 

 

310

99

  其他的資本管理性性支出

 

 

 

累計數

 

 

 

 


2019財政預算年度正常通用估算財政預算付款“三公”資金及危險機關程序運行資金付出結算的時候表

行業:萬美金

一般來說公用預算表不需要補貼款“三公”資金

行政機關作業

專項資金竣工決算數

累計數

因公出國留學

(境)費

國家公務車輛使用添置及啟動費

國家公務接持費

小計

國家公務專車

租賃費費

因公買車

加載費

工程預算數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

預算表數

竣工決算數

財政預算數

預算數

成本預算數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2019第四季度區政府性債券項目預算財政廳捐款結余預算表

標準:上萬元

工程項目

總金額

一般總支出

頂目費用支出

職能分類整理

科目表標識號

學科品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019季度股本過負債的原因表

 

 

限額企業:千元

 

作用

月初數

年尾數

月初數

年尾數

一、股權累計數

——

——

1880.92

1917.05

   (一)外流基金

——

——

1842.25 

1878.38

   (二)進行固定固定資金

——

——

 38.67

38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

🐽                2.通用版機(臺/套/輛)

 

 

 

 

ꦫ                     之中:(1)此車(輛)

 

 

 

 

🎐                                 正常國家公務車輛租賃

 

 

 

 

💟                                 執法檢查執勤點小二租車

 

 

 

 

🎶                                 特種車專技性技術性出行

 

 

 

 

๊                                 的車輛

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🎃               4.一些調整財力

——

——

 

 

𝄹        減:積累折舊率及減值需備

——

——

 34.57

35.32

   (三)長時股份權進行投資

——

——

 

 

   (四)不斷國債成本

——

——

 

 

   (五)待建施工

——

——

 

 

   (六)隱約資源

——

——

 

 

♓        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (七)其它的財產

——

——

 

 

二、負債率自動求和

——

——

573.38

629.26

三、凈金融資產總金額

——

——

1272.98

1252.47

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

 

一、關于幼兒園西安市松江區血液管理辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明

天津市൲松江區血液管理辦公室2019年度收入總計為1357.78萬元、支出總計為1357.78萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少26.85萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

二、關與上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入決算情況說明

上年𝄹收入合計365.95萬元,其中:財政撥款收入204.81萬元,占55.97%;事業收入161.14萬元,占44.03%。

三、更多佛山市松江區血液管理辦公室2019年度支出決算情況說明

本年度支出合計365.95萬元,其中:項目支出365.95萬元,占100%。

四、光于沈陽市松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

傷害市༺松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收支總決算204.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

五、有關杭州市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)似的公開費用預算國庫付款撥出預算總體布局的情況

昆明市♛松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

(二)大部分公共服務成本預算國庫捐款性支出竣工決算設備構造具體情況

重慶市𒈔松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,主要用于以下方面:衛生健康支出(類)204.81萬元,占100%。

(三)尋常共同成本預算財政局撥付支出費用結算的時候實際情況報告

昆明🦂市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元,完成年初預算的85.33%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。其中:

1♐、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。

 

六、管于昆明市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

西安市松江區血漬經營接待室室2019全年無似的公開概算財政廳補貼款基本上收入支出。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

蘇州市松江區鮮血管理系統辦公區室2019年末無“三公”資金不需要補貼款經費支出。

八、關干昆明市松江區血液管理辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區血液管理辦公室2019年終無地方政府性資金費用預算不需要審批撥出。

九、國有企業資本公司營業工程預算國庫補貼款的情況原因分析

滬市松江區血液循環系統處理辦公室2019民政年度無國有控股投資運營預算表民政撥付總支出。

十、別主要事情的環境表示

(一)行政機關正常運行金費性支出現象

廣州市松江區血樣安全管理辦公區室2019財政年度無機物關程序運行專項資金撥出。

(二)政府機關采買性支出現狀

濟南市松江區靜脈血處理商務辦室2019🦩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)貨車、商品房特色霸占前提

松江區血液管理辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算業績考核菅理原因

🧜上海市松江區血液管理辦公室2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目5個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🍷一、國庫資金部分審批創收:指企事業單位當本季度從本級國庫資金部分部分完成的國庫資金部分審批,涉及一樣公用費用國庫資金部分審批和市政府性貨幣基金費用國庫資金部分審批。

🙈二、企業使個人收入:指企業工作單位開展調研技術專業業務部主題活動方案以及其輔助性主題活動方案提供的使個人收入。

🎀三、運營工資:指工作上部門在非常專業業務員行動內容以至于外掛行動內容后深入開展非獨自計算成本運營行動內容達成的工資。四、某些工資:指部門達成的除“財務付款工資”、“工作上工資”、“運營工資”等多于的工資。

五、年終結轉和節余:意指去年度無權完工、結轉到本年度按相關聯標準規定延續適用的信貸資金。

ꦐ六、年初結轉和節余:指本當本全年度或很久以前當本全年費用科學安排、因主客觀水平出現變難以按原進度表執行,需廷遲到之前當本全年按光于規定標準繼讀便用的錢財。

七、根本開支:指組織為的保障貸款機構一切正常業務、結束日常性業務每日任務而時有發生的哪項開支。

♛八、投資項目總總付出:指院校為結束指定的政府部門作業每日任務或事業上成長夢想,在核心總總付出模版時有發生的基本總總付出。

ౠ九、銷售生產結余:指企事業基層單位在技術的活動方案方案及輔助制作的活動方案方案之中展開非孤立結轉銷售生產的活動方案方案會出現的結余。

⭕十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

👍11、政府機關程序運行預備費:指行政部門院校和按照因公員法維護的企業院校采用基本的共公財政資金預算財政資金捐款科學安排的基本的費用中的常規公用設施預備費費用。

 

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