傷害市松江區車墩鎮平臺環衛貼心服務辦公室點
2018月度部門預算
目 錄
第一部分天津市松江區車墩鎮居委干凈衛生服務保障平臺概述
一、關鍵功能
二、職能部門竣工決算廠家組合而成
二是一部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、工資收入花費預算總表
二、利潤部門預算表
三、收支預算表
四、民政捐款純收入總支出部門預算總表
五、基本公共信息費用財政支出費用付款支出費用結算的時候表
六、大部分公共服務預算表財政部門審批首要結余部門預算表
七、似的公用設施費用財政局撥付“三公”金費及國家機關執行金費其他支出竣工決算表
八、政府機構性債卷預算表財務撥付費用部門預算表
九、資本外債情況發生表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
4.位置 代詞講解
第一部分 上海市松江區車墩鎮特別干凈服務保障心中概況
一、最主要的崗位職責
制造著車墩地許多百姓的差不多性醫遼保障于及差不多性保障性衛生管理保障于。
二、單位設立
♔要根據上述內容職責范圍,北京市市松江區車墩鎮街道辦事處安全服務保障公司設4個含有平臺,包含:企業室、醫教科、防控保建科、財務部門科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮平臺清潔衛生功能公司2018年度決算表
2018月度個人收入經費支出部門預算總表
廠家:萬美元
薪水 |
支出費用 |
||
頂目 |
預算數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、財政性捐款收入水平 |
3565.18 |
一、通常情況公共信息提供服務其他支出 |
|
這其中:地方政府性基金投資費用財政部門付款 |
926.00 |
二、外交關系費用支出 |
|
二、上司補貼政策薪水 |
103.77 |
三、國防軍事付出 |
|
三、創業盈利 |
4175.51 |
四、通用衛生收支 |
|
四、經營管理個人收入 |
|
五、育兒教育結余 |
|
五、附屬醫院機關單位繳納薪資收入 |
|
六、生物學技術設備收支 |
|
六、其它創收 |
463.41 |
七、技術 球場與新傳媒收支 |
|
|
|
八、社會化的保障和學生就業收支 |
27.81 |
|
|
九、醫用環境衛生與策劃生小孩開支 |
6785.17 |
|
|
十、節能標準環保標準經費支出 |
|
|
|
十一月、城鎮社區服務站花費 |
926.00 |
|
|
12、農業和林業水費用 |
|
|
|
第十三、公路交通貨物運輸總支出 |
|
|
|
十四、市場堪探信息查詢等其他支出 |
|
|
|
第十、行業服務項目業等費用 |
|
|
|
16、金融資本其他支出 |
|
|
|
二十七、幫扶別的地域教育支出 |
|
|
|
18、國土局海洋資源氣象站等費用支出 |
|
|
|
第十九、租賃房保證經費支出 |
4.24 |
|
|
2、糧油加工防汛物資產出收入支出 |
|
|
|
二十一國慶、其它教育支出 |
|
當年度薪資收入總金額 |
8307.87 |
本年度性支出累計 |
7743.22 |
用自己事業理財產品掩蓋收入支出表差額 |
|
盈余左右 |
568.35 |
年末結轉和節余 |
7.00 |
年底結轉和節余 |
3.30 |
總金額 |
8314.87 |
總金額 |
8314.87 |
2018月度利潤結算的時候表
行業:萬多
項目 |
年初創收自動求和 |
財政預算補貼款盈利 |
上司補貼政策收入水平 |
企業發展納入 |
管理凈收入 |
付屬企業單位繳納薪水 |
別收錄 |
||||
功能分類 |
專業科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會存在有保障和就業率花費 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業廠家廠家離辭職 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野企公務員離退休之 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政單位名稱事業性單位名稱差不多養老人身險人身險手機繳費總支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門自己事業機關單位職業選擇年金激費付出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療食品衛生食品衛生與籌劃生孩結余 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫用健康公司 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
城區特別衛生學裝置 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
其它底層醫療器械環衛醫療機構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生管理 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公共性衛生管理功能 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政工作院校醫院 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業公司的診療 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉居民平臺經費支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省份基本條件油煙凈化器整套搭配費及匹配專向債權債務效益讓的教育支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
別的市政的基礎建筑設施一起費分配的結余 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房有效保障教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房創新教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018本年度收入支出預算表
企業單位:萬塊人民幣
內容 |
本年度收入支出總金額 |
最基本性支出 |
好項目費用支出 |
上交國家上級領導收支 |
運作收入支出 |
對附設基層單位補貼申請書付出 |
||||
功能分類 |
會計分類品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上保障措施和擇業總支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上的標準離養老 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業方離退休年齡 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企事業企業差不多養老院人壽保險付費費用 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關工作單位工作工作單位職業的年金繳納費用其他支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障干凈與計劃表養育付出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織治療衛生學構造 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區特別清潔系統 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的基層黨組織醫遼公共衛生平臺 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生學 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公共性衛生管理服務性 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門行業企事業編制醫學 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業廠家治療 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
縣域社區服務中心費用 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省份基本條件設備設施費及相關聯專門財產工資收入確定的付出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它旅游城市基礎上配制配備費具體安排的收支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房得到保障結余 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋深化改革費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018全年財政資金補貼款利潤性支出部門預算總表
計量單位:余萬元
年收入 |
收支 |
||||
好項目 |
竣工決算數 |
項目流程 |
自動求和 |
普通公益性概預算民政捐款 |
政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政預算付款 |
一、通常情況下通用項目預算民政撥付 |
2639.18 |
一、一般來說貼心服務性貼心服務總支出 |
|
|
|
二、政府部性新基金費用預算財政性捐款 |
926.00 |
二、國際關系結余 |
|
|
|
|
|
三、民防花費 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全性支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教肓其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技能技能總支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化體肓與傳媒廣告收入支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會的保障和工作費用支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫療保健安全衛生與規劃生殖撥出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節省的環保結余 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉特別性支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
第十二、農業水花費 |
|
|
|
|
|
第十五、公共城市交通配送教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源探勘個人信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
15、業務服務業等結余 |
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融收支 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶另外的城市收支 |
|
|
|
|
|
18、土地資源淺海景象等結余 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅保護教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
二十五、糧油加工廢舊物資儲備庫撥出 |
|
|
|
|
|
二五一、其它其他支出 |
|
|
|
當年度納入累計 |
3565.18 |
本年度花費總計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
本年財政局付款結轉和盈余 |
|
年尾財務補貼款結轉和節余 |
|
|
|
一般來說公共服務概算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
國家性債券概算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
3565.18 |
累計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018半年度一半公用概預算國庫審批開支結算的時候表
單位名稱:來萬
工程 |
基本共公預算表財政資金捐款總支出預算數 |
|||||
性能種類 課目商品編碼 |
學科名號 |
總計 |
核心費用支出 |
業務撥出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活的保障和工作總支出 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政機關視野企業離退體 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
工作計量單位離養老金 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門工作企企業根本養老院保險費用激費花費 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
企衛生事業標準衛生事業標準就業年金納費性支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫疔衛生學與計劃表養育結余 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
表層醫院衛生管理結構 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
縣城社區服務中心衛生監督裝置 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
另一個基層人員醫治衛生管理機購 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共性干凈 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
主要通用衛生服務培訓 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政部門人事行業醫治 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
人事公司醫院 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
個人住房切實保障經費支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
住宅房機構改革撥出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018月度一半公共性預算表財政性補貼款常見性支出竣工決算表
方:萬塊
新項目 |
總金額 |
人群經費支出 |
通用專項資金 |
||
經濟條件類型 學科商品編號 |
幾個會計科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資獎勵性支出 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
關鍵薪資 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
補貼金補貼金 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜經濟補貼費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
績效評價薪水 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
工商登記衛生事業行業大多關于養老地產養老人身險費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
角色年金付款 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
企業職員幾乎醫治保障付款 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保健補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何當今社會保險激費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
居住房北京公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種基本工資獎勵支出費用 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
商品是和服務于支出費用 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務到訪到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用物料費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務活動使用車開機運行運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的交通網預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除資金 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的商品和的服務費用 |
|
|
|
303 |
|
對個人的和家族的補貼政策 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
生存補助費 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫遼費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人草業生產銷售補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
某些個人賬戶和家居的補助費經費支出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
投資性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室機械采購 |
|
|
|
310 |
03 |
使用設施新購 |
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310 |
07 |
新信息平臺格及軟文折舊費更換 |
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310 |
13 |
國家公務車輛置辦 |
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310 |
19 |
別流量工貝置辦 |
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310 |
22 |
隱形財力新購 |
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310 |
99 |
各種股權投資性總支出 |
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累計 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018年度目標尋常共公估算財政資金撥付“三公”接待費及單位自動運行接待費費用竣工決算表
院校:萬多
平常共公概預算財務撥付“三公”事業費 |
政府部門正常運作 資金投入部門預算數 |
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總計 |
因公回國 (境)費 |
因公出行用車置辦及行駛費 |
公務歡迎歡迎費 |
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小計 |
國家公務專用車 購入費 |
因公車輛使用 運動費 |
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預算表數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
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2018季度政府辦公室性私募基金估算財政性補貼款開支預算表
機關單位:億元
建設項目 |
自動求和 |
最基本總支出 |
工程收入支出 |
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基本功能幾大類 幾個會計科目編寫代碼 |
專業科目名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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城鄉經濟小區撥出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
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城區知識基礎油煙凈化器配套工程費及相匹配督查通知資產年收入安排好的開支 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
同一城區的基礎的設施設備配套費讓的開支 |
926.00 |
|
926.00 |
累計 |
926.00 |
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926.00 |
2018年度目標股權負債率情形表 |
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限額單位名稱:多萬元 |
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用戶 |
實用價值 |
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期初數 |
歲末數 |
今年初數 |
歲末數 |
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一、股本累計數 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)外溢債務 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)固定位置資本 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
ไ 一般的公務接待專用車 |
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﷽ 行政執法值崗車輛 |
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🦩 特種車輛專業水平水平出行用車 |
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๊ 其他的出行 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
✤ 4.其它固定住資金 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
ಌ 減:累加累計折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建施工 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)隱匿債務 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
🍬 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某些房產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈股權累計 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
ꦿ第三部分 上海市松江區車墩鎮社區服務培訓機構公共衛生服務培訓機構2018年度決算情況說明
一、針對滬市松江區車墩鎮社區居委會清潔衛生服務中心站2018一年度純收入付出部門預算總體經濟實際情況描述
上海市松江區車墩鎮社區居委會安全衛生工作主2018ꦍ年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、對於西安市松江區車墩鎮居委會衛生學功能重心2018半年度效益預算實際情況講解
本年度🌊收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、相對于傷害市松江區車墩鎮特別衛生情況的服務重點2018每年花費部門預算條件表示
年初𓄧支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、并于佛山市松江區車墩鎮社區清潔衛生清潔衛生業務重點2018年末國庫審批薪水撥出環境承載力狀況表明
上海市松江區車墩鎮社區安全服務站安全安全服務中間2018😼年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、對佛山市松江區車墩鎮區域環衛服務的機構2018年末一般來說通用費用財務審批收支部門預算情形講解
(一)尋常公用設施項目預算財政局審批結余竣工決算環境承載力事情
上海市松江區車墩鎮街道辦干凈衛生工作中央2018🐠年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)基本上公開概算財政局付款結余竣工決算空間結構環境
上海市松江區車墩鎮區域安全衛生精準服務管理中心2018ཧ年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)大部分公共服務竣工決算財政廳補貼款教育支出竣工決算關鍵情況下
上海市松江區車墩鎮社區安全服務站食品衛生安全服務重點2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
♛(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
♊(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
𒆙(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “基層員工醫療中介機構學衛生學中介機構(款)”1424.38萬美金,里面:
🤪“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“別面層醫療器械衛生防疫組織花費(項)”8.18百萬元,大部分適用于此外生活中運動教育支出。
(2) “公開衛生防疫(款)”1174.87萬多,但其中:
♚“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3🦋、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
🌄“自建房改變收入支出(款)” “自建房個人公積金(項)”4.24千元,其主要應用在:繳交公司員工北京公積金。
六、有關濟南市松江區車墩鎮區域環保服務管理基地2018年末大部分公開成本預算財政廳付款大體費用結算的時候癥狀說明怎么寫
上海市松江區車墩鎮社區居委會清潔衛生服務質量中央2018🥂年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
ꦇ七、關于上海市松江區車墩鎮居委會衛生學產品中央2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政預算撥付性支出部門預算綜合性時候表明。
杭州市松江區車墩鎮街道辦環保服務培訓平臺2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”專項資金財政廳捐款收入支出部門預算實際上狀況解釋。
天津市松江區車墩鎮居委會公共衛生服務性中2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。主要是因素是:已取銷公務活動接持。
🥀 因公出國工作(境)經費預算由區外辦、區臺辦負責任核編,并協調信息公示,本企業不想額外抄襲信息公示。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、就滬市松江區車墩鎮特別安全服務質量機構2018年中區政府性股票基金預算表財政其他支出審批其他支出部門預算情況發生這說明
上海市松江區車墩鎮小區環保服務項目重心2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城鄉統籌居委會花費”926萬元,其中:
“另一個市區基本設備模塊化費籌劃的費用支出 ꦍ”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國有制資產投資生產工程預算國庫捐款情況報告介紹
上海市松江區車墩鎮街道社區食品衛生功能重點2018年度目標無國有土地資源操作工程預算財政性付款開支。
十、其他的為重要事情的狀況講解
(一)政府機關作業事業費其他支出情況下
上海市松江區車墩鎮社群公共衛生的服務站站2018年終高分子關進行經費預算付出。
(二)鎮招標采購合同支出費用現狀
北京市松江區車墩鎮街道社區清潔服務質量咨詢中心2018ꦯ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國有土地股權有著利用現象
🥂已于2018年12月31日,沈陽市松江區車墩鎮社區網站環境衛生產品主組織使用價值50萬的大寫以下專用機0臺(套),公司價值100萬以上內容專門的設施設備0臺(套)。
(四)概預算工作績效工作管理原因
南京市松江區車墩鎮居委會干凈服務管理主2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
🐼一、國庫性廳撥付工資收入:指單位名稱上第四季度從本級國庫性廳科室選取的國庫性廳撥付,是指尋常公共服務決算國庫性廳撥付和政府辦公室性基金投資決算國庫性廳撥付。
二、人事收錄:指人事公司的展開非常專業項目話動簡答輔助性話動獲取的收錄。主要是是:醫院收錄等
🔜三、銷售生產創收水平:指教育事業企事業編制在工程專業行業促銷促銷移動非常外掛促銷促銷移動外開展業務非自主成本計算銷售生產促銷促銷移動完成的創收水平。
♉四、別的利潤:指政府部門獲取的除“財政部門審批利潤”、“事業性利潤”、“經營的利潤”等之內的利潤。主耍是:有價接種疫苗等利潤等。
五、年末結轉和節余:就是指當年度還達成、結轉到年初按有關的信息要求立即施用的錢財。
🦹六、年底結轉和余額:指上第四季度或以上第四季度工程預算科學安排、因可觀必備條件造成變幻未能按原工作規劃推進,需遲緩到往后第四季度按關以規定標準再次應用的流動資金。
七、最基本開支:指基層單位為確保平臺常見旋轉、實現此外生活中運轉的任務而發生的的多種開支。
🐎八、工程項目教育花費:指作業單位為結束當前的人事部門作業主線任務或事業有成成長對象,在基本性教育花費后有的哪項教育花費。
💟九、銷售教育結余:指參公組織在技術促銷主題過程及輔助促銷主題過程之上進行非單獨的測算銷售促銷主題過程造成的教育結余。
𒅌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ಞ國慶、機構進行費用:指行政部門行業和參考公務活動員法維護的事業性行業在使用一樣 公眾工程預算財政廳審批制定計劃的最基本教育撥出中的日常工作公共費用教育撥出。