東莞市松江區車墩鎮街道環保服務項目服務網站
2019年度目標結算的時候
目 錄
第一部分 東莞市松江區車墩鎮街道辦事處衛生間服務保障主概況
一、包括崗位職責
二、部門設定
第二部分 南京市松江區車墩鎮居委健康業務中心的2019年度決算表
一、薪水其他支出結算的時候總表
二、利潤預算表
三、收支結算的時候表
四、不需要審批年收入費用部門預算總表
五、基本上公用估算國庫補貼款開支部門預算表
六、一半共同預算表民政付款常規收支結算的時候表
七、大部分公共信息國庫預算國庫審批“三公”資金及危險機關使用資金經費支出預算表
八、人民政府性母基金概算民政捐款付出部門預算表
九、股權債務條件表
第三部分 武漢市松江區車墩鎮社區網站公共衛生功能基地2019年度決算情況說明
四是一些 專有名詞表達
第一部分 沈陽市松江區車墩鎮社群安全衛生服務管理中概況
一、注意工作職責
承擔風險著車墩各地所有人民群眾的幾乎醫治產品及幾乎公眾環境衛生產品。
二、企業裝置
🌸可根據據此管理職責,北京市松江區車墩鎮居委衛生監督服務的學校設4個增設組織機構,包涵:辦公區室、醫教科、以防健康科、財務管理科。
第二部分上海市松江區車墩鎮社群衛生防疫貼心服務核心2019年度決算表
2019財政年度收入來源收入支出部門預算總表
公司的:萬是
薪資 |
收入支出 |
||
品牌 |
部門預算數 |
頂目 |
預算數 |
一、一樣 公開估算國庫撥付營收 |
3907.31 |
一、一般的通用服務培訓其他支出 |
|
二、縣政府性貨幣基金費用財政支出撥付收入來源 |
|
二、外交史收入支出 |
|
三、上一級補助金工資收入 |
|
三、國防安全撥出 |
|
四、事業有成個人收入 |
4276.09 |
四、公用衛生費用 |
|
五、自主經營工資收入 |
|
五、教肓付出 |
|
六、加盟機關單位繳納效益 |
|
六、物理學技巧費用 |
|
七、某個使收入 |
|
七、學歷休閑旅游體育文化與媒體收入支出 |
|
|
|
八、社會各界有效保障了和就業形勢付出 |
164.30 |
|
|
九、環衛營養性支出 |
7839.23 |
|
|
十、發展節能環保設備節能環保設備節能結余 |
|
|
|
國慶、新農村居委會支出費用 |
|
|
|
十三、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
13、出行搬家支出費用 |
|
|
|
十四、資源英文探勘訊息等支出費用 |
|
|
|
第十六、金融業服務于業等費用 |
|
|
|
十五、科技金融其他支出 |
|
|
|
十六、扶持的沿海地區結余 |
|
|
|
18、肯定的資源深海氣象站等收支 |
|
|
|
黨的十九、自建房切實保障收支 |
143.77 |
|
|
二十五、糧油食品物品自給率費用 |
|
|
|
二十一月、地震災害防制及應急處置菅理總支出 |
|
|
|
二12、任何總支出 |
|
上年納入自動求和 |
8183.40 |
上年費用支出 累計數 |
8147.30 |
用事業有成基金投資化解結余差額 |
|
余額管理 |
33.80 |
年終結轉和余額 |
3.30 |
月底結轉和余額 |
5.60 |
總共 |
8186.70 |
總額 |
8186.70 |
2019第四季度收入水平竣工決算表
企事業單位:70萬
新項目 |
上年薪資收入自動求和 |
財政預算撥付效益 |
領導補貼申請書效益 |
創業創收 |
企業經營收入來源 |
其他基層單位上交薪水 |
別薪資 |
||||
功能分類 |
學科名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8183.40 |
3907.31 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在后勤保障和就業率收入支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門教育事業的單位離離休 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業性機構新職業年金付款教育支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督綠色費用支出 |
7875.33 |
3599.24 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫藥衛生情況企業 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市片區食品衛生培訓機構 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生學 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公益性公共衛生工作工作 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門教育事業公司的醫疔 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心廠家整形 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房有效保障了撥出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房變革結余 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
2019年終收支結算的時候表
企事業單位:萬的大寫
大型項目 |
當年度教育支出合計數 |
差不多撥出 |
工程項目費用 |
上交上家收支 |
生意費用 |
對附設標準補助金經費支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8147.30 |
7699.46 |
447.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代有效保障了和大學生就業收入支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性人事企事業編制離退體 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
院校事業院校工作年金繳納費用付出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生營養撥出 |
7839.23 |
7391.39 |
447.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織治療衛生情況公司 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市街道辦清潔衛生貸款機構 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公共信息衛生學服務管理 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理工作工作單位醫院 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事工作單位社區醫療 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保障機制結余 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改制教育支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
2019當年度不需要撥付薪資收入收入支出竣工決算總表
廠家:百萬元
工資 |
付出 |
||||
樓盤 |
竣工決算數 |
頂目 |
預估合計 |
普通公用預算表財政支出付款 |
以政府性理財產品費用預算國庫審批 |
一、平常公共服務國庫預算國庫補貼款 |
3907.31 |
一、通常情況下公共信息質量服務質量費用支出 |
|
|
|
二、當地政府性債卷項目預算不需要審批 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育結余 |
|
|
|
|
|
四、公益性應急撥出 |
|
|
|
|
|
五、教學費用支出 |
|
|
|
|
|
六、數學新技術收支 |
|
|
|
|
|
七、人文旅游行業體育教育與傳媒業付出 |
|
|
|
|
|
八、市場得到保障和人才需求付出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
九、環保安全健康收支 |
3599.24 |
3599.24 |
|
|
|
十、綠色建筑環境保護結余 |
|
|
|
|
|
十一月、城市平臺收支 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
|
|
13、交通出行公路運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘測相關信息等結余 |
|
|
|
|
|
十八、商務服務性業等結余 |
|
|
|
|
|
16、科技金融收支 |
|
|
|
|
|
十八、支助其他的城市收入支出 |
|
|
|
|
|
十七、很自然網絡資源海域氣象站等付出 |
|
|
|
|
|
19、房間基本保障收支 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
二十二、油糧商品儲備庫費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、災情防制及應急管理系統管理系統結余 |
|
|
|
|
|
二十三、相關性支出 |
|
|
|
上年創收預估合計 |
3907.31 |
上年費用合計數 |
3907.31 |
3907.31 |
|
月初財政預算審批結轉和節余 |
|
年初財政局付款結轉和余額 |
|
|
|
一、大部分公眾財政性預算財政性付款 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性貨幣基金概預算財務審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
3907.31 |
總金額 |
3907.31 |
3907.31 |
|
2019年一般來說共公財政性預算財政性撥付總支出預算表
公司的:萬是
創業項目 |
累計 |
大多開支 |
新項目付出 |
|||
功能性進行分類 會計科目識別碼 |
專業科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交保護和人才需求收支 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
|
人事部門視野公司的離退居二線 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
06 |
企創業機關單位創業機關單位行業年金繳付結余 |
164.30 |
164.30 |
|
210 |
|
|
環衛建康開支 |
3599.24 |
3370.80 |
228.44 |
210 |
03 |
|
底層整形公共衛生中介機構 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
03 |
01 |
市區社區清潔清潔構造 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
04 |
|
公共性干凈衛生 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
04 |
08 |
通常公用衛生監督的服務 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
11 |
|
人事部門教育事業院校醫院 |
76.71 |
76.71 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的的單位醫遼 |
76.71 |
76.71 |
|
221 |
|
|
往房服務保障總支出 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
|
住宅房收入分配改革收支 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
143.77 |
143.77 |
|
總金額 |
3907.31 |
3678.87 |
228.44 |
2019年度目標般公共服務部門預算財政性支出審批主要性支出部門預算表
標準:萬美金
創業項目 |
自動求和 |
人工資金 |
共用預備費 |
||
經濟發展種類 會計科目項目編碼 |
會計科目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪福利福利總支出 |
3532.91 |
3532.91 |
|
301 |
01 |
幾乎很大打工族薪資 |
480.92 |
480.92 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
113.36 |
113.36 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼金費 |
104.03 |
104.03 |
|
301 |
07 |
工作績效員工工資 |
1918.04 |
1918.04 |
|
301 |
08 |
行政計量單位事業性計量單位一般社會養老商業保險商業保險繳付 |
|
|
|
301 |
09 |
新職業年金網上繳費 |
164.30 |
164.30 |
|
301 |
10 |
機關人員核心醫療設備穩妥網上繳費 |
76.71 |
76.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫遼補助款繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
其余市場經濟的保障激費 |
20.54 |
20.54 |
|
301 |
13 |
個人住房住房基金 |
143.77 |
143.77 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它年薪公益福利結余 |
511.24 |
511.24 |
|
302 |
|
的商品和功能花費 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理服務服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用材質費 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公使用車工作運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個交通網學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
同一貨物和服務的支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對我和小家庭的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人農業科技生產加工救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對個和中國家庭的補貼金 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室主設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專門儀器租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
個人服務網站及應用購置費游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務公務車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
另外交通銀行APP購買 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和創意陳列品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資本折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資金性收支 |
|
|
|
總計 |
3678.87 |
3532.91 |
145.96 |
2019年終似的共公估算財政其他支出撥付“三公”費用及單位使用費用其他支出結算的時候表
基層單位:萬余元
尋常公共性項目預算財政性付款“三公”資金 |
企事業單位運作 勞務費結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
因公專用車置辦及啟動費 |
國家公務接待工作費 |
|||||||||
小計 |
國家公務用車的 購置費費 |
國家公務買車 啟用費 |
||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年度目標相關部門性理財產品成本預算財政性審批收支結算的時候表
部門:萬多
項目 |
累計數 |
常見性支出 |
工程花費 |
|||
作用分類別 幾個會計科目商品代碼 |
課程簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年基金外債情況下表 |
||||
|
|
稅額院校:百萬元 |
||
|
用戶 |
總價值 |
||
本年數 |
年底數 |
年末數 |
年底數 |
|
一、基金累計數 |
—— |
—— |
8336.74 |
8776.54 |
(一)出入房產 |
—— |
—— |
3163.98 |
3454.66 |
(二)統一金融資產 |
—— |
—— |
4193.41 |
4566.65 |
其中:1.房屋(平方米) |
9367.97 |
9367.97 |
2514.28 |
2514.28 |
🗹 2.代用生產設備(臺/套/輛) |
778 |
804 |
686.69 |
709.13 |
🎶 進來:(1)車量(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
✅ 普通因公租車 |
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ജ 執法監督值崗公務車 |
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꧂ 勞動防護專業課程新技術私家車 |
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ꦉ 其余出行用車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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|
3.專用設備(臺/套) |
490 |
353 |
958.48 |
1296.84 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
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189.60 |
🧸 4.另外進行固定股本 |
—— |
—— |
33.96 |
46.40 |
𝓡 減:累積計提折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
1203.32 |
1428.26 |
(三)長期的債權投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)常期企業債創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設建筑工程 |
—— |
—— |
2126.00 |
2126.00 |
(六)無形之中股權 |
—— |
—— |
61.49 |
71.19 |
🎐 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
4.83 |
13.62 |
(七)另一資源 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債累計數 |
—— |
—— |
853.72 |
1177.43 |
三、凈凈資產合計數 |
—— |
—— |
7483.02 |
7599.11 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮社區居委會衛生管理提供服務平臺點2019年度決算情況說明
一、關干上海市松江區車墩鎮街道辦環衛服務項目中心的2019財政年度營收結余結算的時候總的狀況這說明
𒊎上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
二、關與上海市松江區車墩鎮區域干凈服務質量中央2019每年年收入預算癥狀詳細說明
上年ꦐ收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。
三、關與上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生監督精準服務網站的2019當年度費用部門預算現象代表
當年度꧅支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。
四、相關上海市松江區車墩鎮居委衛生監督服務性中2019全年財政資金撥付效益費用總的狀態就說明
✤上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
五、對於上海市松江區車墩鎮居委會安全服務項目主2019財政性年度一半公共性估算財政性審批開支部門預算現象介紹
(一)一般的公用設施項目預算財政預算補貼款費用結算的時候總體目標實際情況
💖上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
(二)一樣 公用財政性預算財政性撥付撥出預算架構狀態
ℱ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。
(三)通常公用設施概算財政廳捐款開支預算具有現狀
🍃上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:
1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:
(1) “基層組織診療衛生監督培訓機構”2487.16億元,當中:
𓂃“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。
(2) “公共服務衛生管理”1035.3770萬,在這其中:
🌱“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
六、關羽上海市松江區車墩鎮小區安全服務管理核心2019每年通常通用成本預算財務審批核心開支部門預算具體情況說明書怎么寫
💫上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。
七、對於上海市松江區車墩鎮平臺干凈衛生服務管理中心2019當年度一樣 公用設施估算不需要捐款“三公”經費總支出總支出竣工決算情況報告描述
(一)“三公”接待費不需要捐款總支出竣工決算總體性現象表示。
ꦏ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。
(二)“三公”預備費國庫付款收入支出部門預算重要事情描述。
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關羽上海市松江區車墩鎮社群干凈衛生業務中間2019半年度地方政府性貨幣基金估算財政廳審批結余竣工決算情況下情況說明書
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有企業資本運營項目預算不需要審批原因這說明
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、一些必要應當的問題說明書
(一)政府機關自動運行勞務費花費具體情況
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。
(二)政府性進貨開支狀況
𒆙上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)行駛、建筑特有需要環境
1、機動車輛
(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考評標準化管理現狀
💙上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。
第四部分 名詞解釋
𝔉一、不需要廳撥付效益:指企業單位當第四季度度從本級不需要廳部分提供的不需要廳撥付,比如通常情況公開工程概預算不需要廳撥付和區政府性股票基金工程概預算不需要廳撥付。
𒁃二、行業凈個人創收:指行業公司的推進靠譜業務量營銷游戲活動名詞解釋協助營銷游戲活動確認的凈個人創收。注意是:醫療器械凈個人創收凈個人創收等。
ꦆ三、生產盈利:指事業發展組織在靠譜業務量行為以及輔佐行為外面開設非人格獨立結算生產行為獲得的盈利。基本是。
ꦏ四、其它的薪資:指企業作為的除“財政資金捐款薪資”、“事業上的薪資”、“經營者薪資”等意外的薪資。其主要是:
五、年末結轉和盈余:是以當年度已經做好、結轉到當年度按關于 歸定仍然便用的財力。
🦩六、年尾結轉和余額:指當年終度或曾經年終費用擬定、因理性前提產生變化未能按原籌劃施行,需推遲到后年終按密切相關標準仍在在使用的專項資金。
🅘七、一般經費支出費用:指廠家為安全保障組織機構沒問題在運轉、完全日常化事情釣魚任務而突發的相關經費支出費用。
𓆏八、產品付出:指部門為完成工作相應的行政管理工作中工作或參公提升夢想,在基本的付出外發生的的那項付出。
🌳九、生意付出:指自己事業的單位在專注營銷活動內容組織及協助營銷活動內容組織以外開發非自己統計生意營銷活動內容組織發生了的付出。
🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐠五一、國家機關運轉資金結余:指國庫標準和參照物因公員法服務管理的自己事業標準便用普遍共公工程預算國庫捐款擬定的關鍵結余中的生活公供資金結余結余。