昆明市松江區葉榭鎮街道辦衛生情況服務服務管理平臺
2018年中機構結算的時候
目 錄
1、那部分 東莞市松江區葉榭鎮片區食品衛生售后服務重心概貌
一、基本行政職能
二、裝置安裝
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、純收入經費支出預算總表
二、薪資部門預算表
三、開支預算表
四、財政開支審批創收開支結算的時候總表
五、一般的共同成本預算國庫付款總支出部門預算表
六、通常服務性工程預算財政性審批大體花費預算表
七、一般來說共同項目預算國庫付款“三公”專項預備費及政府部門正常運作專項預備費費用支出 竣工決算表
八、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政資金付款開支竣工決算表
九、股本過負債的原因表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四是一些 代詞解釋
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、重點崗位職責
﷽ 以居委干凈保障平臺偏重于體,全科醫生專家為優秀人才,適當施用居委資源共享和宜方法,以公民綠色生活為平臺,家中為計量單位,居委為使用范圍,各種消費需求為市場導向,以家庭婦女、幼兒、年紀人、慢性型缺乏、傷殘人人為己任點,以搞定居委的注意干凈故障,需要滿足基礎干凈保障各種消費需求為原則,融防范、醫療提供服務、保鍵、恢復、綠色生活教育學校為三合一,有效性、經濟發展、便、綜和、不間斷的基層醫院干凈保障。由掌管部們會根據三定計劃方案等各種相關法律規定有關注意管理職能填的。
二、企業使用
ꦡ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年終效益開支預算總表
公司的:多萬元
薪水 |
教育支出 |
||
工程項目 |
結算的時候數 |
新項目 |
預算數 |
一、財政局補貼款收入水平 |
4039.10 |
一、正常公用設施的服務總支出 |
|
在這其中:國家性股票基金決算財政廳捐款 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
二、上級領導補助款營收 |
|
三、民防教育支出 |
|
三、工作年收入 |
4896.70 |
四、公用設施可靠費用 |
|
四、運營收入來源 |
|
五、育兒教育性支出 |
|
五、復屬計量單位繳納收錄 |
|
六、學科技藝開支 |
|
六、某個薪資 |
|
七、傳統文化體育足球與文化傳媒收入支出 |
|
|
|
八、社會生活后勤保障和人才需求撥出 |
334.76 |
|
|
九、醫用衛生防疫與計劃怎么寫生孕付出 |
8887.35 |
|
|
十、工業節能健康性支出 |
|
|
|
十一國慶、縣域社區服務中心收入支出 |
|
|
|
12、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
13、交通管理運輸配送經費支出 |
|
|
|
十四、影視資源堪探信息內容等性支出 |
|
|
|
15、商業圈服務于業等總支出 |
|
|
|
第十五、金融資本收入支出 |
|
|
|
十八、幫扶另一個國家花費 |
|
|
|
18、土地大海氣象條件等總支出 |
|
|
|
黨的十九、個人住房保護性支出 |
|
|
|
二十二、糧油食品救災物資存量撥出 |
|
|
|
二五一、其他費用 |
|
上年納入累計 |
8935.80 |
本年度經費支出合計數 |
9222.11 |
用工作基金、期貨、現貨、微盤挽救開支差額 |
|
余額確定 |
80.79 |
今年初結轉和節余 |
367.10 |
年尾結轉和余額 |
|
合計 |
9302.90 |
總金額 |
9302.90 |
2018年終使收入結算的時候表
方:余萬元
好項目 |
本年度收入來源自動求和 |
財政廳付款收錄 |
上級領導補帖工資收入 |
事業上的純收入 |
生意凈收入 |
加盟組織上交使收入 |
的薪資收入 |
||||
功能分類 |
專業科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交擔保和自主創業總支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業上工作單位離退體 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門工作廠家基本的給養老保費網上繳費付出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務環境衛生與策劃養育付出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫學衛生情況部門 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮居委會食品衛生組織 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的農村基層醫療器械環境衛生組織 教育支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用公共衛生管理 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公益性干凈衛生業務 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企事業機關單位醫學 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業部門醫療服務 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018年末花費竣工決算表
機構:萬多
品牌 |
上年付出加總 |
通常收支 |
業務開支 |
上交上一級撥出 |
生意撥出 |
對付屬廠家補助款總支出 |
||||
功能分類 |
會計科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展質量保障和出去上班結余 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性教育事業企事業單位編制離養老金 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業發展標準主要健康養老人身險付費付出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼衛生監督與進度表孕育費用 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員診療衛生間組織機構 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道社區衛生服務學醫療機構 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別底層醫療設備環衛設備其他支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同安全 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公眾衛生間服務項目 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企業的單位醫學 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業院校醫療衛生 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018當年度財政經費支出審批利潤經費支出部門預算總表
方:萬美金
凈收入 |
付出 |
||||
工程 |
結算的時候數 |
新項目 |
累計數 |
普通公用估算財政廳付款 |
政府部性投資基金預決算財務付款 |
一、尋常公共服務決算財政廳補貼款 |
4039.10 |
一、通常情況服務性服務支出費用 |
|
|
|
二、當地政府性私募基金概算不需要付款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全性支出 |
|
|
|
|
|
四、通用防護支出費用 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接收支 |
|
|
|
|
|
六、科學學技術工藝支出費用 |
|
|
|
|
|
七、藝術軍事體育與傳煤花費 |
|
|
|
|
|
八、社會上有效保障和求業其他支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫療保健安全與規劃生肓開支 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、節水環保健康教育支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉居民特別支出費用 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水結余 |
|
|
|
|
|
十四、交通費貨物運輸撥出 |
|
|
|
|
|
十四、信息查詢地質勘察信息查詢等開支 |
|
|
|
|
|
第十三、商家保障業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融投資總支出 |
|
|
|
|
|
十八、扶持同一區域總支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源海域氣象條件等費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房屋的保障結余 |
|
|
|
|
|
二十五、糧油加工油料保障其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、許多花費 |
|
|
|
當年度純收入合計數 |
4039.10 |
上年支出費用合計數 |
4039.10 |
4039.10 |
|
年終財政資金審批結轉和盈余 |
|
半年度民政補貼款結轉和節余 |
|
|
|
一樣 公用設施工程預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
人民政府性債卷概預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
累計 |
4039.10 |
總額 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018全年度尋常服務性工程預算財政性審批性支出竣工決算表
部門:百萬元
工作 |
累計 |
大多開支 |
項目流程經費支出 |
|||
的功能細分 項目打碼 |
課程和科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場得到保障和工作費用 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
人事部門衛生事業公司離提前退休 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關企業發展的單位總體關于養老地產養老保障手機繳費經費支出 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫遼環保與計劃怎么寫懷孕教育支出 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
下基層治療干凈公司 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
地方平臺環境衛生裝置 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
相關底層醫疔清潔衛生組織 經費支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公眾清潔衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
最基本共同健康服務于 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政事務視野組織醫療服務 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
企業組織醫學 |
159.01 |
159.01 |
|
合計數 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018全年通常情況下公眾概預算民政付款基礎花費預算表
院校:萬是
活動 |
預估合計 |
成員經費支出 |
共公經費預算 |
||
成本區分 會計分類編寫代碼 |
學科英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資福利微信總支出 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
一般待遇 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐津貼費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
績效評價薪水 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
政府部門人事標準根本社會養老商業保險商業保險費用 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
職業化年金激費 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
員工差不多醫療保健人身險繳納費用 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫療設備政府補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多社會上有效保障了手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房住房基金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它月工資獎勵付出 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
物品和服務管理支出費用 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
用電費 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
郵電局費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理經營費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
出差補貼 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公回國(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用原管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
委托協議金融產品費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
工會組織金費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
員工福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務私車使用保養費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
另外交通銀行手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
許多商品信息和服務性支出 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對自己的和家用的補帖 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶林果業生產加工國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的人和人的補貼費性支出 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性花費 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
接待室機械設備采購 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專業級機械購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息平臺絡數據及工具租賃費版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動小二租車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
別交通銀行生產工具添置 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資源購入 |
|
|
|
310 |
99 |
某個基金性經費支出 |
|
|
|
自動求和 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018年終基本共公預結算的時候不需要補貼款“三公”費用及工商登記自動運行費用付出結算的時候表
機關單位:70萬
一樣 公用費用預算國庫捐款“三公”經費預算 |
國家機關運轉 經費預算部門預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
因公車輛租賃購置費及進行費 |
國家公務歡迎費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛租賃 購買費 |
國家公務專車 運作費 |
||||||||||
決算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018月度地方政府性貨幣基金估算財務審批結余部門預算表
公司的:萬是
的項目 |
總計 |
幾乎經費支出 |
建設項目收入支出 |
|||
功能表種類 學科項目編碼 |
科目必品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年債務外債環境表 |
||||
|
|
額度標準:十萬 |
||
|
數量統計 |
幣值 |
||
今年初數 |
半年度數 |
期初數 |
年尾數 |
|
一、凈資產總金額 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)還是流動性房產 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)加固房產 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🔯 通常情況下公務接待車輛使用 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🧸 行政執法值崗車輛 |
|
|
|
|
♈ 獨特的專科技術性使用車 |
|
|
|
|
♐ 任何出行 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.60 |
💦 4.另一固定位置財產 |
—— |
—— |
761.65 |
570.84 |
✨ 減:連續攤銷及減值準備工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)太久股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設工程項目 |
—— |
—— |
|
428.10 |
(五)有形股本 |
—— |
—— |
|
|
🔯 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)相關資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的加總 |
—— |
—— |
827.57 |
688.48 |
三、凈資金自動求和 |
—— |
—— |
5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關干杭州市松江區葉榭鎮社區服務于站環衛服務于中間2018一年度純收入經費支出預算總體目標情況發生描述
南京市松江區葉榭鎮社區清潔衛生清潔衛生服務項目機構2018ꦓ年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、針對昆明市松江區葉榭鎮社群安全售后服務中央2018季度純收入預算現象詳細說明
當年度🅠收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、光于南京市松江區葉榭鎮特別食品衛生服務管理重心2018年末付出部門預算時候闡明
本年度🌳支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、對天津市松江區葉榭鎮社區環衛環衛的工作站局2018半年度財政費用審批營收費用基本條件闡述
濟南市松江區葉榭鎮社區食品衛生食品衛生精準服務平臺2018🦄年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、至于滬市松江區葉榭鎮區域環境衛生服務項目主2018年度目標應該公眾部門預算財政資金補貼款收入支出部門預算現狀講解
(一)正常公用設施概算財政預算補貼款花費竣工決算總體布局現象
蘇州市松江區葉榭鎮片區食品衛生功能心中2018ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)普通公益性工程預算財政預算審批支出費用竣工決算構造實際情況
南京市松江區葉榭鎮社群健康服務于中心局2018🌌年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)通常現狀共同費用預算財務撥付教育支出部門預算準確現狀
佛山市松江區葉榭鎮社群健康工作核心2018🅰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1ꦅ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2𝐆、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3🌺、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、相對于佛山市松江區葉榭鎮社區居委會衛生管理服務管理機構2018當年度通常時候公眾財政廳預算財政廳付款一般收入支出竣工決算時候闡述
濟南市松江區葉榭鎮社區提供服務服務管理中心衛生防疫提供服務服務管理中心2018🌺年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1🔜、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2ꦡ、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
🃏七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財務付款收支預算環境承載力的情況說。
武漢市市松江區葉榭鎮小區衛生情況工作平臺2018♕年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018🎃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”專項資金財政收入支出撥付收入支出部門預算具有情況報告解釋。
2018𒐪年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🌳公務活動專車正常運作維修支出費用0.52萬多。常見適用避免人壽保險。2018年,北京市松江區葉榭鎮居委衛生學服務培訓重心隸屬于各概算基層單位花費國庫審批的因公車輛保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、對濟南市松江區葉榭鎮社區售后服務站衛生管理售后服務服務管理平臺2018年終當地政府性私募基金預算表財政廳撥付教育支出預算問題原因分析
蘇州市松江區葉榭鎮街道安全衛生服務重點2018半年度無地方政府性股權基金概算財政資金審批開支。
九、國家資本公司銷售概算財政支出付款具體情況解釋
🌠蘇州市松江區葉榭鎮區域衛生學服務保障平臺2018年末無國有控股投資運營項目預算財政預算補貼款收入支出。
十、某個首要問題的情況報告闡述
(一)危險機關啟動預備費費用支出 問題
武漢市松江區葉榭鎮特別安全衛生服務質量平臺2018年終三聚氰胺樹脂關電腦運行事業費收支。
(二)政府辦公室采辦總支出問題
重慶市松江區葉榭鎮社區居委會安全衛生服務培訓中2018🌄年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車倆、房子特有使用率實際情況
截止到2018年12月31日,鄭州市松江區葉榭鎮小區食品衛生服務保障基地2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算業績考核方法事情
💛上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個♐,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌺一、不需要支出支出支出廳補貼款個人收入:指單位名稱當全年度度從本級不需要支出支出支出廳相關部門選取的不需要支出支出支出廳補貼款,屬于應該公共服務概算不需要支出支出支出廳補貼款和政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤概算不需要支出支出支出廳補貼款。
ಞ二、教育企業純薪資:指教育企業政府部門展開職業工作促銷的活動簡述氧化硅促銷的活動授予的純薪資。最主要是:整形純薪資、非處方藥純薪資、的純薪資等。
ꦅ三、營業收錄:指行業計量單位在行業相關業務工作還有其配套工作認知能力開發非單獨的賬務處理營業工作認定的收錄。
四、別的工資:指的單位要先拿到的除“財政支出付款工資”、“企事業工資”、“開工資”等除外的工資。
五、當年度結轉和余額:就是指去年度還來完成、結轉到當年度按管于規則已經在使用的錢財。
൩六、年初結轉和盈余:指年初度或現在財政當本年度估算配備、因客觀事實標準發生變幻無非按原本年度計劃具體實施,需延期到以來財政當本年度按光于中規定接著適用的的資金。
七、根本花費:指企事業單位為維護公司正常情況啟動、已完成守則釣魚任務釣魚任務而的發生的每一項花費。
𒐪八、樓盤撥出:指單位名稱為達成某的人事部門上班重任或創業開發階段目標,在差不多撥出認知能力突發的某項撥出。
𒆙九、自主營運開支:指事業上的單位名稱在非常專業的過程及助手的過程外面展開非獨立的計算成本自主營運的過程進行的開支。
💖十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧃五一、財政付出機關運營資金:指財政付出方和按照因公員法維護的事業基層單位方食用一般來說共公工程預算財政付出補貼款合理安排的通常付出中的基本公用設施資金付出。