滬市松江區葉榭鎮街道安全衛生服務項目平臺
2019月度竣工決算
目 錄
一是大部分 昆明市松江區葉榭鎮平臺健康服務的基地情況
一、主要是管理職能
二、單位設施
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、效益收支預算總表
二、薪水結算的時候表
三、結余部門預算表
四、財政局撥付薪水教育支出竣工決算總表
五、普通公益性成本預算不需要補貼款花費預算表
六、普遍通用概預算財政部門審批通常開支部門預算表
七、通常情況下公共信息概預算不需要付款“三公”資金及單位啟動資金費用部門預算表
八、中央政府性貨幣基金預算財政廳付款其他支出預算表
九、資本欠債環境表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第二步的部分 代詞釋義
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、一般職責權限
꧃ 以社群環境食品干凈衛生情況環境食品干凈衛生情況安全保障重點為核心體,全科護士為領導,有效果應用社群環境食品干凈衛生情況資源性和適合技術應用,以居民人身體身心健康為先點,人為農村基層單位,社群環境食品干凈衛生情況為超范圍,具體供需為科研開發,以婦人、寶寶、老年身心健康人、漫性患兒、殘疾人為先點,以解決處理社群環境食品干凈衛生情況的主耍環境食品干凈衛生情況原因,要求基本性環境食品干凈衛生情況安全保障具體供需為原因,融防止、診療、保健品、復原、身體身心健康教育宣傳輔導為一體化,有效果、第三產業、簡便、融合、接連的農村基層環境食品干凈衛生情況安全保障。由領班科室依照三定設計方案等對應約定含有關主耍主要職責確認。
二、醫院設施
ꩵ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019財政年度年收入結余結算的時候總表
基層單位:萬元左右
薪資 |
經費支出 |
||
品牌 |
部門預算數 |
業務 |
部門預算數 |
一、不需要補貼款薪水 |
4160.67 |
一、基本上公共信息精準服務結余 |
|
表中:區政府性投資基金費用財政廳撥付 |
|
二、外交史其他支出 |
|
二、上一級經濟補貼年收入 |
|
三、國防安全教育支出 |
|
三、創業創收 |
5611.50 |
四、公益性安全可靠支出費用 |
|
四、加盟純收入 |
|
五、幼小銜接費用 |
|
五、附屬醫院企業單位上交國家收益 |
|
六、科學性能力撥出 |
|
六、某個工資 |
118.02 |
七、文化藝術體育足球與影視傳媒開支 |
|
|
|
八、市場經濟有效保障和人才需求費用支出 |
462.22 |
|
|
九、醫療管理安全衛生與計劃怎么寫生肓收入支出 |
8899.43 |
|
|
十、能效環保性開支 |
|
|
|
國慶、新農村社區衛生性支出 |
|
|
|
12、農業和林業水付出 |
|
|
|
十五、道路交通公路運輸開支 |
|
|
|
十四、物資地質勘察信心等花費 |
|
|
|
十六、商業運作安全酒店業等收支 |
|
|
|
第十六、金融經濟費用 |
|
|
|
十六、協助一些中南部收支 |
|
|
|
18、土地資源深海景象等費用 |
|
|
|
19、租賃房保障措施費用支出 |
114.93 |
|
|
二十五、糧油食品原材料設備產出結余 |
|
|
|
二十一國慶、其他性支出 |
|
本年度薪水合計數 |
9890.19 |
上年結余合計數 |
9476.58 |
用參公資金補上收入支出差額 |
|
盈余都分配好 |
413.61 |
期初結轉和余額 |
|
半年度結轉和節余 |
|
總共 |
9890.19 |
總共 |
9890.19 |
2019全年度使收入竣工決算表
政府部門:來萬
工程項目 |
上年年收入加總 |
財政廳捐款納入 |
領導補貼金收入來源 |
事業性凈收入 |
管理納入 |
付屬院校繳納個人收入 |
許多年收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
世界保駕護航和就業機會開支 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上企單位離退居二線 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上公司離退休年齡 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關計量單位視野計量單位大致養老險公司保險公司付款總支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上企業單位新職業年金手機繳費其他支出 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學安全與記劃發育費用支出 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫療管理衛生管理學校 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社群衛生管理系統 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
服務性公共衛生管理 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公用設施衛生監督服務性 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟工作工作單位醫藥 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事企業醫治 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房的保障教育支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房變革經費支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019全年性支出部門預算表
計量單位:萬塊人民幣
活動 |
當年度費用總計 |
基礎收支 |
工程項目結余 |
上交領導付出 |
管理付出 |
對所屬院校補助費性支出 |
||||
功能分類 |
學科種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交保險和人才需求總支出 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業性工作單位離退體 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展企業離辭職 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政行業事業心行業大多養老穩定穩定納費收入支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關人事組織事業年金手機繳費教育支出 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用安全與進度表生孩子開支 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療器械環保裝置 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城社區服務站食品衛生學校 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生管理 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公眾環衛服務項目 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企業公司醫療器械 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成方醫藥 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房有效保障費用 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋變革開支 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019全年度財政廳撥付收益收支部門預算總表
廠家:萬元左右
盈利 |
撥出 |
||||
工作 |
預算數 |
產品 |
累計數 |
尋常共同工程預算國庫審批 |
地方政府性基金投資成本預算財務付款 |
一、基本服務性費用財務補貼款 |
4160.67 |
一、常見通用服務培訓撥出 |
|
|
|
二、地方政府性母基金財政性預算財政性審批 |
|
二、國際關系花費 |
|
|
|
|
|
三、民防費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公開穩定經費支出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性科技總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化課體育競技與傳媒廣告撥出 |
|
|
|
|
|
八、時代保證和擇業付出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、醫用衛生學與規劃生二胎支出費用 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、發展節能的環保的環保收支 |
|
|
|
|
|
11、新農村特別經費支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通費配送教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探礦資訊等結余 |
|
|
|
|
|
十四、房地產業貼心服務企業等收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、財經費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、協助其他的地方花費 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源海上氣象學等撥出 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋安全保障開支 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
二十五、油糧資源收儲總支出 |
|
|
|
|
|
二五一、各種經費支出 |
|
|
|
本年度薪資累計 |
4160.67 |
上年結余自動求和 |
4140.49 |
4140.49 |
|
本年財政部門捐款結轉和余額 |
|
月底財政預算補貼款結轉和盈余 |
20.18 |
20.18 |
|
通常情況下公用設施費用財政局撥付 |
|
|
|
|
|
中央政府性新基金預決算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4160.67 |
累計 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019每年正常公眾結算的時候財政費用支出 審批費用支出 結算的時候表
標準:上萬元
項目 |
總計 |
總體支出費用 |
項目花費 |
|||
功效的分類 考試科目商品代碼 |
課目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會保險措施和就業問題費用 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業有成公司的離養老 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關工作的單位差不多養老生活安全繳納結余 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
醫療清潔衛生清潔衛生與項目二孩收支 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療管理清潔衛生中介機構 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務中心食品衛生公司 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
公用環境衛生 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
總體公開環境衛生提供服務 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
行政性企業發展機關單位醫用 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業組織社區醫療 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
租賃房保駕護航教育支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
公房體制改革付出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
20.42 |
20.42 |
|
總金額 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019全年常見公共服務費用預算財政部門捐款常規收支竣工決算表
部門:余萬元
項目 |
合計數 |
人數預備費 |
公用設施經費預算 |
||
經濟性幾大類 會計分類編碼查詢 |
題目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪特權付出 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
常見公資 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼政策費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
工作績效的薪資 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
政府機關人事計量單位大致社會養老保險服務費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
事業年金激費 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
教職工基礎醫療保健保險金網上繳費 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
因公員醫療保障政府補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會各界后勤保障交費 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
自建房公積金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個薪資福利微信收支 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
產品和售后服務費用支出 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
接待室費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
印刷版費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
交電費 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主的管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
租貸費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱建材費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
委托代為業務領域費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
公會經費支出 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
福利性費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
因公小二租車啟動維修費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
其他流量收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他貨物和售后服務支出費用 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對人和家族的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
社區住院費用津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的農業科技工作補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
相關個體和中國家庭的補帖開支 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室儀器購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型機折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息線上及手機app租賃費不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
別交通運輸方式購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資源購進 |
|
|
|
310 |
99 |
別投資性總支出 |
|
|
|
加總 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
2019全年普通公開結算的時候國庫審批“三公”資金及部門正常運行資金其他支出結算的時候表
企業:余萬元
通常情況公用設施估算不需要撥付“三公”金費 |
機關單位加載 專項資金竣工決算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務買車添置及運作費 |
公務招待招待費 |
|||||||||
小計 |
公務接待公務車 租賃費費 |
公務活動出行 電腦運行費 |
||||||||||
預決算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
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34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019月度現政府性資金概預算財政局補貼款撥出結算的時候表
行業:上萬元
投資項目 |
加總 |
大多經費支出 |
樓盤結余 |
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實用功能總類 學科編寫代碼 |
考試科目英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末固定資產負債率時候表 |
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收入額廠家:千元 |
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次數 |
價值觀 |
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期初數 |
年尾數 |
月初數 |
年初數 |
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一、固定資產預估合計 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)流動性資金 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)特定財力 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🎶 一樣公務接待私車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🌊 辦案交警執法私家車 |
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﷽ 特總專業的高技術專用車 |
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ꦛ 其余出行用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
🎃 4.其他緊固財力 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
𝔉 減:累積累計折舊及減值需備 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)長久的成本 |
—— |
—— |
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(四)待建建筑項目 |
—— |
—— |
|
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(五)隱約金融資產 |
—— |
—— |
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38.50 |
💫 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
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(六)別的財產 |
—— |
—— |
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二、債務自動求和 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈資本累計數 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、有關于沈陽市松江區葉榭鎮社區居委會衛生間服務項目中心點2019本年凈收入付出竣工決算總體布局情況下闡述
重慶市松江區葉榭鎮街道社區安全衛生的服務公司點2019🅘年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、相對于沈陽市松江區葉榭鎮街道社區衛生貼心服務監督貼心服務管理中心的2019年收益預算情形證明
當年度𒐪收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、對鄭州市松江區葉榭鎮小區環衛服務心中2019年末支出費用竣工決算情形表示
本年度൩支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、關干濟南市松江區葉榭鎮社區居委會環境衛生服務質量重點2019年中財政性支出撥付使收入性支出總體設計原因描述
西安市松江區葉榭鎮小區清潔衛生提供服務平臺點2019👍年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、針對武漢市松江區葉榭鎮街道辦公共衛生服務培訓心中2019月度基本上公共信息預預算財政局捐款費用支出 預算現狀闡明
(一)般通用費用預算財政廳審批其他支出結算的時候總體設計現狀
西安市松江區葉榭鎮特別清潔衛生服務保障主2019🗹年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)平常公共信息成本預算財務補貼款支出費用部門預算機構環境
佛山市松江區葉榭鎮片區衛生間保障基地2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)通常實際情況下公用費用預算財政部門撥付其他支出預算中應實際情況
天津市松江區葉榭鎮社區居委會食品衛生服務質量中心的2019♈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🎀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🦄、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4꧂、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5♔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、關羽東莞市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生學服務培訓中2019本年度應該公用項目預算國庫付款基本的開支竣工決算狀態表示
重慶市松江區葉榭鎮街道衛生間服務性基地2019🏅年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1ꦕ、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2ও、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
꧅七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政部門捐款結余預算整體來說原因詳細說明。
鄭州市松江區葉榭鎮平臺環境衛生保障核心2019🐷年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019ꦆ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”資金財政局補貼款收入支出竣工決算基本的情況就說明。
2019🎀年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。𒀰公務活動出行工作養護結余2.04萬的大寫。重要用在配送車輛保險費用、柴油及維修培訓。2019年,武漢市松江區葉榭鎮區域衛生管理安全服務基地隸屬關系各估算組織成本民政付款的公務活動用車的享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、相關昆明市松江區葉榭鎮特別環境衛生服務的服務網站2019半年度政府部門性理財產品成本預算財政付出付款付出預算的情況說明書怎么寫
💛杭州市市松江區葉榭鎮特別健康售后服務核心2019財政資金年度無中央政府性基金投資預決算財政資金付款性支出。
九、國家股投資基金企業經營工程預算民政捐款事情請示報告
𝄹天津市市松江區葉榭鎮小區衛生監督提供服務管理中心2019年無公有資本管理營運工程預算國庫補貼款開支。
十、別注重地方的的情況表示
(一)單位作業資金收入支出具體情況
蘇州市松江區葉榭鎮社區售后服務重心衛生學售后服務重心2019全年硅化物關行駛金費付出。
(二)政府機構購置花費情況下
成都市市松江區葉榭鎮街道社區食品衛生產品核心2019♚年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)配送車輛、商品房特殊的霸占狀況
ꩲ已于2019年12月31日,廣州市松江區葉榭鎮社區的服務站安全的服務中選用的一半國家公務活動出行中,由區工商登記業務監管局一致性產成品切實保障的一半國家公務活動出行為1輛。
(四)財政預算績效評價菅理情況發生
💯上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個🌞,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🙈一、民政單位部門付款收入水平:指企業上半年度從本級民政單位部門單位部門得到的民政單位部門付款,涉及一般的共同工程概算民政單位部門付款和縣政府性新基金工程概算民政單位部門付款。
𝕴二、工作有成凈薪資薪資收錄:指工作有成機關單位落實專業化業務范圍移動下列不屬于協助移動作為的凈薪資薪資收錄。包括是:醫療機構凈薪資薪資收錄、otc藥品凈薪資薪資收錄、任何凈薪資薪資收錄等。
👍三、自主經營者利潤:指事業發展政府部門在技術業務量主題主題活躍和其輔助軟件主題主題活躍之余深入開展非獨有選擇自主經營者主題主題活躍認定的利潤。
💟四、其它凈創收:指組織認定的除“財政資金撥付凈創收”、“企業發展凈創收”、“管理凈創收”等外的凈創收。
五、今年初結轉和盈余:是以上一年度無法完工、結轉到當年度按相關聯相關規定仍在應用的經濟。
🍷六、年尾結轉和盈余:指上半年中目標或半年前半年中目標估算合理安排、因客觀事實的條件有變是沒辦法按原計劃表推行,需時間延遲到后面半年中目標按關于 約定延續食用的金額。
七、最基本收入花費:指企業為服務企業一般暖機、完工守則做工作目標任務而情況的各類收入花費。
𒉰八、項目流程費用花費 :指做工作單位為達到單一的政府部門做工作主線任務或教育事業進步指標,在根本費用花費 囿于突發的每一項費用花費 。
❀九、自主管理開支:指企業發展的單位在專注營銷的活動組織及幫助營銷的活動組織外組織開展非孤立會計核算自主管理營銷的活動組織發生的開支。
🧸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♔十一月、機關工作單位正常運行專項資金:指行政事務機關工作單位和基準因公員法標準化管理的事業性機關工作單位便用大多服務性預算表財政資金付款擬定的大多總費用支出 中的平時共公專項資金總費用支出 。