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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布消息時候:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江區洞涇鎮街道衛生學業務管理中心

2018第四季度單位部門預算

 

 

 


目  錄

 

1大部分 傷害市松江區洞涇鎮特別衛生管理服務性心中慨況

一、常見職能部門

二、部結算的時候企業單位搭建

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪資費用預算總表

二、盈利結算的時候表

三、開支竣工決算表

四、財政廳補貼款薪資收入支出費用結算的時候總表

五、一般的服務性預預算財政局補貼款花費預算表

六、尋常公用工程預算財政廳捐款基本上收支竣工決算表

七、普通公共信息預算財政部門補貼款“三公”費用預算及市直機關啟用費用預算收入支出預算表

八、縣政府性資金成本預算財政部門審批支出費用結算的時候表

九、財力流動負債事情表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第四步這部分 名稱解讀

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、大部分職能部門

𝓰上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、部門竣工決算機關單位組成

基于上面責職,🔥上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
𒊎第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018半年度凈收入收支結算的時候總表

企業:上萬元

年收入

經費支出

工程項目

竣工決算數

新項目

部門預算數

一、財務撥付使收入

2887.88

一、尋常公用業務開支

0

  這其中:政府機構性新基金工程預算財務撥付

0

二、外交活動費用

0

二、上家補帖使收入

20.55

三、國家安全花費

0

三、企業收入來源

3361.77

四、公共性人身安全費用

0

四、銷售利潤

0

五、教學結余

6.22

五、附帶政府部門繳納收入水平

0

六、實驗技巧費用

0

六、一些收錄

350.49

七、文化水平體育教育與山東新農商軟件科技有限公司結余

0

 

 

八、社會存在維護和就業前景付出

377.03

 

 

九、治療安全與計劃方案生小孩總支出

5848.66

 

 

十、工業綠色環保型費用支出

0

 

 

十一月、成鄉區域費用支出

0

 

 

十三、農業水撥出

0

 

 

十四、交通配套貨物運輸收入支出

0

 

 

十四、成本探勘消息等撥出

0

 

 

十八、商家的制造業等收入支出

0

 

 

16、科技金融收支

0

 

 

十二、支助另一個地區劃分付出

0

 

 

18、土地資源大海氣象條件等費用

0

 

 

第十九、往房有效保障了撥出

91.42

 

 

20、糧油加工工程物資保障教育支出

0

 

 

二十一國慶、另一經費支出

0

當年度收錄合計數

6620.69

當年度付出總計

6323.33

用事業有成債券補充結余差額

0

余額平均分配

306.49

今年初結轉和余額

22

年初結轉和余額

12.87

共計

6642.69

總結

6642.69


2018年中收益竣工決算表

企事業單位:萬美金

樓盤

當年度工資收入自動求和

財務付款年收入

上司補助費凈收入

創業收錄

操作工資

附帶方上交收錄

其它的收錄

功能分類
科目編碼

幾個會計科目品牌

預估合計

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

培訓花費

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

規陪及技術培訓

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

培訓學校費用

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

社會的保護和畢業生就業開支

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

行政處事業上的政府部門離退職

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

事業上的的單位離離休

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

機關企業企業單位企業企業單位基礎健康養老穩妥付費收支★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

企事業心的單位事業心的單位專業年金納費其他支出★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫學干凈衛生與記劃懷孕撥出

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

基層員工醫療服務衛生學平臺

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

地區社區網站衛生學裝置

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

其它的基層黨組織醫院衛生管理設備花費

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

公開安全

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  大致共同公共衛生管理精準服務

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政事務自己事業行業診療

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

行業工作單位醫學

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

租賃房保障措施性支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

房屋改革方案結余

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

居住房基金貸款

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018年末費用部門預算表

行業:多萬元

新項目

年初付出總計

差不多收支

的項目開支

繳納上級部門付出

經營的結余

對附設行業補貼申請書教育支出

功能分類
科目編碼

考試科目名號

累計數

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

學前教育結余

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

學習及陪訓

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

訓練總支出

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

生活確保和就業率費用

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

行政處自己事業機構離退體

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

衛生事業基層單位離退休工資

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

機關廠家自己事業廠家大致給養老商業保險手機繳費費用★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

機關自己事業標準自己事業標準職業分析年金激費其他支出★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

衛生系統防疫衛生防疫與打算懷孕付出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

基層人員醫學衛生管理組織

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

城鎮社群衛生防疫平臺

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

同一基層醫院醫療服務衛生管理設備總支出

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

共同干凈衛生

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  大致公眾食品衛生保障

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政機關人事基層單位醫院

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

事業上組織醫療保障

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

公房服務保障收入支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

房間轉型總支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

自建房北京公積金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018全年財務補貼款營收費用結算的時候總表

企業:W

收益

收入支出

建設項目

部門預算數

項目

自動求和

通常公益性預算表財務捐款

政府部門性股票基金費用財務付款

一、般共公概算財政局捐款

2887.88 

一、通常公共性售后服務開支

 

 

 

二、國家性基金投資預算表民政捐款

0 

二、外交關系收支

 

 

 

 

 

三、國防科技支出費用

 

 

 

 

 

四、公用設施安全管理性支出

 

 

 

 

 

五、的教育費用支出

6.22 

6.22 

 

 

 

六、科學合理新技術結余

 

 

 

 

 

七、民族文化軍事體育與新傳媒性支出

 

 

 

 

 

八、世界的保障和就業形勢費用

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫療器械干凈與工作方案生二胎費用支出

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、環境節能環境總支出

 

 

 

 

 

11、村鎮建設區域其他支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水費用

 

 

 

 

 

第十三、交通銀行物流運輸教育支出

 

 

 

 

 

十四、成本地質勘察企業信息等撥出

 

 

 

 

 

第十六、餐飲業服務的業等花費

 

 

 

 

 

第十五、互聯網金融其他支出

 

 

 

 

 

十六、協助其他的區縣教育支出

 

 

 

 

 

十七、土地資源淺海氣象站等教育支出

 

 

 

 

 

十八、居住房的保障收支

1.73 

1.73 

 

 

 

2、糧油加工材料物資儲備庫性支出

 

 

 

 

 

二五一、另一總支出

 

 

 

年初凈收入預估合計

2887.88 

年初其他支出總金額

2887.88 

2887.88 

 

月初財政性審批結轉和盈余

 

年終財政支出付款結轉和余額

 

 

 

      常見公共服務估算財政廳付款

 

 

 

 

 

      市政府性貨幣基金項目預算不需要補貼款

 

 

 

 

 

總共

2887.88 

合計

 2887.88

2887.88 

 

 


2018年度目標一半公用設施預算表財務審批經費支出竣工決算表

工作單位:萬是

該項目

合計數

基本的支出費用

項目費用

的功能幾大類

幾個會計科目商品編碼

會計分類標題

205

 

 

教育培訓總支出

6.22 

0 

6.22

205

08

 

研習及培訓學校

6.22 

0 

6.22

205

08

03

培養支出費用

6.22 

0 

6.22

208

 

 

社會上保障機制和人才需求支出費用

8.16

8.16

0

208

05 

 

行政部門企事業的單位離辭職

8.16

8.16

0

208

05

02

事業發展企行政單位離辭職

1.22

1.22

0

208

05

 05

市直機關事業有成企業單位一般社區養老金公司激費總支出★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

危險機關事業的單位的單位職業分析年金激費費用支出 ★

1.98

1.98

 

210

 

 

整形健康與打算生殖費用支出

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基本醫用衛生防疫中介機構

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

中國城市特別食品衛生系統

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

相關農村基層社區醫療干凈組織其他支出

4.09

0

4.09

210

04

 

服務性干凈衛生

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  主要精準服務性健康精準服務

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

行政機關工作標準整形

2.35

2.35

0

210

11

02

參公企業單位整形

2.35

2.35

0

211

 

 

公寓房服務性支出

1.73 

1.73 

0

211

02

 

租賃房深化改革開支

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

住宅房個人住房公積金

1.73 

1.73 

0

總金額

2887.88

2444.05

443.83


2018當年度尋常公益性預算表財政資金捐款大體總支出部門預算表

  單位名稱:余萬元

建設項目

總計

人士專項經費

通用經費支出

國家經濟區分

學科編號

會計科目稱呼

301

 

工資收入福利微信撥出

2170.78

2170.78

0

301

01

  首要工資收入

298.69

298.69

0

301

02

  經費國家補貼

185.72

185.72

0

301

03

  年獎

0

0

0

301

06

  膳食補助費費

117.64

117.64

0

301

07

  考核底薪

915.37

915.37

0

301

08

行政工作單位事業工作單位工作單位通常頤養保險服務費

4.95

4.95

0

301

09

就業年金繳納

3.96

3.96

0

301

10

在職員工基本性醫療服務人壽保險付款

78.08

78.08

0

301

11

公務接待員診療補助費交款

0

0

0

301

12

另一個生活保證繳納

8.77

8.77

0

301

13

公房北京公積金

1.73

1.73

0

301

14

醫治費

0

0

0

301

99

  一些公資特權性支出

555.87

555.87

0

302

 

貨品和保障性支出

272.63

0

272.63

302

01

  會議室費

0

0

0

302

02

  紙箱印刷費

11.17

0

11.17

302

03

  網絡咨詢費

0

0

0

302

04

  登記手續約

0

0

0

302

05

  電費

6.24

0

6.24

302

06

  電費繳費

66.16

0

66.16

302

07

  郵電局費

11.95

0

11.95

302

08

  保暖費

0

0

0

302

09

  物業保安方法費

149.21

0

149.21

302

11

  出差補貼

0

0

0

302

12

  因公出國留學(境)價格

0

0

0

302

13

  處理(護)費

0

0

0

302

14

  叉車租費

0

0

0

302

15

  會儀費

0

0

0

302

16

  培訓課程費

0

0

0

302

17

  國家公務接待客人費

0

0

0

302

18

  轉用用料費

0

0

0

302

24

  被裝租賃費費

0

0

0

302

25

  用燃油費

0

0

0

302

26

  勞務工費

0

0

0

302

27

  申請金融產品費

0

0

0

302

28

  公會經費支出

0

0

0

302

29

  獎勵費

10.8

0

10.8

302

31

  因公使用車運營定期維護費

0

0

0

302

39

  各種交通管理費

0

0

0

302

40

  稅金及疊加花費

0

0

0

302

99

  其余淘寶商品和服務保障撥出

17.1

0

17.1

303

 

對用戶和家用的補助費

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  辭職費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  活動經濟補貼

0

0

0

303

07

  整形費津貼

0

0

0

303

08

  國家國家助學金

0

0

0

303

09

  獎學金金

0.64

0.64

0

303

10

私人畜牧業制造政府補貼

0

0

0

303

99

  同一自身和家的補助金總支出

0

0

0

310

 

股權投資性付出

0

0

0

310

02

  辦公機械購置費

0

0

0

310

03

  專業級生產設備租賃費

0

0

0

310

07

  企業信息微信網絡及軟文購入系統更新

0

0

0

310

13

  因公公務車置辦

0

0

0

310

19

  另一個道路道具采購

0

0

0

310

22

  無型資金折舊費

0

0

0

310

99

  其余基金性付出

0

0

0

累計

2444.05

2171.42

272.63

 


⛦2018季度普通共公財政局預算財政局捐款“三公”經費預算預算及工商登記電腦運行經費預算預算付出結算的時候表

機構:萬多

一般來說公共信息工程預算財政資金付款“三公”金費

部門開機運行

費用部門預算數

加總

因公出境

(境)費

因公買車置辦及運轉費

因公迎送費

小計

因公出行用車

購入費

公務接待租車

進行費

費用數

預算數

預算表數

部門預算數

費用預算數

預算數

財政預算數

預算數

概算數

預算數

估算數

預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018半年度當地政府性理財產品結算的時候不需要撥付性支出結算的時候表

方:萬元左右

建設項目

總金額

大體費用支出

品牌收入支出

實用功能分為

學科數字

管理費用名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年度股權資產負債情況表

 

 

標準的單位:萬塊

 

比例

商業價值

年終數

年終數

期初數

月底數

一、股權累計

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)流動性股權

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)緊固財力

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

🏅                          應該國家公務小二租車

 0

 0

 0

 0

𓂃                          稽查執勤點車輛使用

 0

 0

0 

 0

❀                          防化專科技術工藝車輛使用

 0

 0

 0

 0

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ                          另外的車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

♊               4.另外的一定資產投資

——

——

 590.51

 703.62

🍨        減:連續折舊費用及減值開始準備

——

——

 0

 0

   (三)長期性的投資人

——

——

 0

 0

   (四)正在新建建筑項目

——

——

 0

 0

   (五)隱約債務

——

——

 0

 0

♑        減:當年度攤銷

——

——

 0

 0

   (六)一些債務

——

——

 0

 0

二、負債率累計數

——

——

 856.86

 753.89

三、凈資產投資預估合計

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、關干沈陽市松江區洞涇鎮社群衛生間產品機構2018月度營收付出結算的時候整體情況發生解釋

東莞市松江區洞涇鎮社區環衛環衛服務質量中心點2018𓆏年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、關于幼兒園武漢市松江區洞涇鎮街道社區衛生服務性監督服務性重點2018本年年收入部門預算事情就說明

本年度🐽收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、有關沈陽市松江區洞涇鎮平臺食品衛生售后服務咨詢中心2018第四季度花費竣工決算現狀代表

當年度꧑支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、并于濟南市松江區洞涇鎮社區居委會衛生學工作學校2018一年度財政部門審批年收入支出費用總體經濟問題闡明

深圳市松江區洞涇鎮區域環境衛生售后服務平臺2018🧜年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、更多杭州市松江區洞涇鎮特別衛生情況服務于心中2018當年度一樣公用部門預算財務撥付性支出部門預算狀況詳細說明

(一)一般的公益性項目預算財政預算付款費用支出 部門預算環境承載力具體情況

濟南市松江區洞涇鎮社群健康精準服務管理中心2018ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)普遍公用設施概算財政局補貼款經費支出部門預算格局狀態

昆明市松江區洞涇鎮社區安全衛生安全衛生工作服務部2018🍒年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)一半共公預預算財政部門補貼款收支預算具體現象現象

南京市松江區洞涇鎮街道辦環保工作中心點2018✨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1ꦰ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2ꦐ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3𝓀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4ꦦ、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:職退休職工的職業年金繳納費用付出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5🐓、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6꧅、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:教工的醫遼商業保險激費付出🅘。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9𝔉、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、有關于傷害市松江區洞涇鎮特別安全衛生售后服務管理中心的2018年應該公共服務預算不需要付款關鍵費用支出 預算事情這說明

成都市松江區洞涇鎮片區衛生監督服務咨詢中心2018🧔年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1💛、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、對于蘇州市松江區洞涇鎮社群衛生管理服務平臺2018年度目標一樣 共同費用預算財政性補貼款“三公”事業費經費支出結算的時候情況闡明

🎃重慶市松江區洞涇鎮街道辦事處干凈衛生服務性中心點2018本年度無“三公”專項經費財務補貼款收入支出。

八、至于傷害市松江區洞涇鎮社群食品衛生服務性中心站2018全年政府部性股權基金財政資金預算財政資金補貼款教育支出部門預算環境說明怎么寫

武漢市松江區洞涇鎮區域衛生情況服務于重點2018一年度無政府性性投資基金估算財政性審批性支出。

九、公有充分生產經營概預算財政資金補貼款情況下闡明

鄭州市松江區洞涇鎮片區衛生情況服務保障管理中心2018年中無國有化投資基金開決算財政部門付款花費。

十、某個更重要法定程序的現狀證明

(一)政府機關自動運行金費收入支出條件

東莞市松江區洞涇鎮社區服務項目站環保服務項目重心2018年有機關運作資金投入總支出。

(二)以政府購買其他支出時候

杭州市松江區洞涇鎮街道環保精準服務咨詢中心2018𒅌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018🍬年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)設備、住房獨特暫用癥狀

濟南市松江區洞涇鎮居委環境衛生服務質量機構2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算業績考核管理制度時候

沈陽市松江區洞涇鎮社區提供服務站衛生防疫提供服務平臺站2018年末財政估算工作的任務效績方法工作的任務積極開展情況內容下列:本單位部門搭建了內容下列財政估算工作的任務效績方法會議制度的重要性:濟南市松江區洞涇鎮街道辦事處網站公共健康業務中站財政估算工作的任務效績方法會議制度的重要性,搭建了濟南市松江區洞涇鎮街道辦事處網站公共健康業務中站的財政估算工作的任務效績方法工作的任務制度化;全步驟工作的任務效績方法施工情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🧔一、國庫性性捐款凈收入:指單位名稱上年末從本級國庫性性部門認定的國庫性性捐款,具有常見公共服務項目估算國庫性性捐款和縣政府性債券項目估算國庫性性捐款。

ꦦ二、事業上的上工資效益:指事業上的上院校推進專科行業話動極其輔助軟件話動贏得的工資效益。具體是:醫療機構工資效益等。

ဣ三、經驗工資:指人事工作單位在專門業務領域話動下列不屬于輔佐話動之中大力開展非獨自結算經驗話動完成的工資。

🍨四、另一個工資個人個人收益:指院校得到的除“財務撥付工資個人個人收益”、“自己事業工資個人個人收益”、“生產經營工資個人個人收益”等其它的工資個人個人收益。包括是:盤盈工資個人個人收益等。

五、年末結轉和盈余:是以上一年度無法成功完成、結轉到上年按相關明文規定隨時應用的資源。

♏六、年尾結轉和余額:指上一全本年或原來一全本年概預算讓、因相對主義前提發生了變現無非按原籌劃推行,需廷遲到已后一全本年按有觀的規定一直操作的財政資金。

൩七、核心總性支出:指廠家為保障措施組織機構一切正常運作、已完成規章制度運作責任而引發的相關總性支出。

🉐八、內容花費費用:指公司為完畢某的政府部門工作中工作或創業進展制定目標,在總體花費費用模版造成的某項花費費用。

ꦺ九、運營性支出費用:指參公企公務員在專業技術營銷生活及外掛營銷生活以外深入推進非自立賬務處理運營營銷生活進行的性支出費用。

𒐪十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ཧ十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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