天津市市松江區新橋鎮片區干凈衛生服務性中間
2019本年度竣工決算
目 錄
首個地方 濟南市松江區新橋鎮社區服務性中干凈服務性中簡況
一、通常工作職責
二、培訓機構安裝
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、純收入總支出部門預算總表
二、創收部門預算表
三、開支預算表
四、財政預算付款收錄費用支出 部門預算總表
五、一半公開概預算財政預算審批總支出竣工決算表
六、基本性公用概算財務付款基本性性支出結算的時候表
七、基本上共公成本預算財務撥付“三公”事業費及危險機關工作事業費結余結算的時候表
八、市政府性私募基金竣工決算財政預算補貼款性支出竣工決算表
九、資產投資債務情況報告表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四環節 專有名詞解釋一下
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的工作職責
💦新橋鎮街道辦安全健康防疫安全上班核心是一種所集醫治、杜絕、調理、術后康復、健康的教育輔導和上班規劃生小孩的技術制定方案為內置式的農村基層街道辦醫治安全健康防疫安全上班設備。核心坐落于松江區西北部,東鄰閔行區莘莊鎮,核心承載著新橋鎮的基本的醫治、公益性安全健康防疫和街道辦安全健康防疫安全上班上班。
二、結構放置
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個設有系統,包涵:▨行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019當年度薪資教育支出結算的時候總表
單位名稱:萬元左右
創收 |
收支 |
||
新項目 |
結算的時候數 |
建設項目 |
結算的時候數 |
一、一樣公共信息預決算財政局付款利潤 |
5,270.02 |
一、正常公共性貼心服務撥出 |
|
二、政府機構性債卷估算財政支出撥付創收 |
|
二、外交史費用支出 |
|
三、領導補助款利潤 |
|
三、中國國防付出 |
|
四、參公薪水 |
8,106.35 |
四、公用穩定經費支出 |
|
五、運作收益 |
|
五、培育經費支出 |
8.45 |
六、復屬機構繳納盈利 |
|
六、學科枝術開支 |
|
七、另外的效益 |
212.99 |
七、歷史文化旅行體育課與文化傳媒教育支出 |
|
|
|
八、社會發展有效保障和學生就業總支出 |
553.27 |
|
|
九、衛生管理健康生活費用 |
12,774.20 |
|
|
十、節水環保性其他支出 |
|
|
|
十一月、縣域片區開支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水花費 |
|
|
|
13、交通管理車輛撥出 |
|
|
|
十四、資源勘察信息等撥出 |
|
|
|
第十三、商家的酒店業等收支 |
|
|
|
第十六、財務撥出 |
|
|
|
二十七、經濟援助的東南部撥出 |
|
|
|
二十、清新資源海底氣象學等總支出 |
|
|
|
19、住宅房保證總支出 |
150.21 |
|
|
三十五、調味品應急物資存儲總支出 |
|
|
|
二五一、災難預防及應激標準化管理花費 |
|
|
|
二十三、某個撥出 |
|
當年度凈收入加總 |
13,589.36 |
上年收入支出加總 |
13,486.13 |
用事業股票基金挽回開支差額 |
|
盈余分派 |
162.74 |
年末結轉和節余 |
230.74 |
半年度結轉和盈余 |
171.23 |
總結 |
13,820.10 |
總共 |
13,820.10 |
2019年末創收部門預算表
廠家:萬多
新項目 |
上年效益自動求和 |
不需要補貼款工資 |
上一級補帖收入水平 |
事業上使收入 |
生產收錄 |
加盟企事業單位上交工資收入 |
各種純收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
13,589.36 |
5,270.02 |
0 |
8,106.35 |
0 |
0 |
212.99 |
|
205 |
|
|
培育性支出 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
訪學及培訓學習 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
學習撥出 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會生活質量保障和自主創業性支出 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政部門人事行業離離休 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的單位名稱離養老金 |
7.28 |
6.37 |
0 |
0.91 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記行業標準根本關于養老地產養老人身險網上繳費收入支出 |
375.28 |
0 |
0 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業方事業方職業化年金激費性支出 |
170.71 |
0 |
0 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
環保健康保健性支出 |
12,877.43 |
5,255.20 |
0 |
7,409.24 |
0 |
0 |
212.99 |
|
210 |
03 |
|
底層醫療公司環衛公司 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
03 |
01 |
地方街道社區安全機購 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
04 |
|
通用安全衛生 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
04 |
08 |
差不多貼心服務性安全衛生貼心服務 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
11 |
|
行政管理視野機構醫藥 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
創業廠家醫治 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
房屋確保其他支出 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改革創新費用支出 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
2019半年度結余預算表
機關單位:萬的大寫
活動 |
當年度費用支出 總計 |
基礎撥出 |
新項目付出 |
繳納上級部門收支 |
開收支 |
對付屬企業補助費開支 |
||||
功能分類 |
課程和科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
13,486.13 |
12,864.17 |
621.96 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
文化教育花費 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
進修生及學習 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓學習收入支出 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
發展保險和人才需求收支 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
財政視野行業離提前退休 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
人事公司離退體 |
7.28 |
7.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門人事院校關鍵養老商業險商業險網上繳費開支 |
375.28 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業的單位的單位職業選擇年金繳納教育支出 |
170.71 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
健康保健健康保健結余 |
12,774.20 |
12,160.69 |
613.51 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療醫院健康醫院 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
市區街道社區環衛公司 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生間 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
最基本通用干凈衛生精準服務 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政處教育事業基層單位醫療服務 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
參公公司的整形 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
房屋質量保障撥出 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
公寓房變革總支出 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度國庫捐款收錄經費支出預算總表
廠家:萬
薪水 |
性支出 |
||||
投資項目 |
預算數 |
的項目 |
累計 |
普遍公開財政部門預算財政部門捐款 |
政府機構性理財產品工程預算不需要付款 |
一、一般來說公共信息預算表財政支出審批 |
5,270.02 |
一、普通公用保障開支 |
|
|
|
二、區政府性母基金概算財政資金審批 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全開支 |
|
|
|
|
|
四、公共服務健康總支出 |
|
|
|
|
|
五、教導性支出 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
六、科學枝術枝術花費 |
|
|
|
|
|
七、人文精神景區體肓與新傳媒付出 |
|
|
|
|
|
八、市場服務和自主創業支出費用 |
6.37 |
6.37 |
|
|
|
九、安全良好費用 |
5,255.20 |
52,55.20 |
|
|
|
十、節約優質總支出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮建設街道辦收支 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通網裝運花費 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘察個人信息等開支 |
|
|
|
|
|
15、餐飲業提供第三產業等教育支出 |
|
|
|
|
|
16、金融科技經費支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助許多地段花費 |
|
|
|
|
|
十七、自然環境信息浮游生物天氣等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房質量保障經費支出 |
|
|
|
|
|
三十五、調味品原材料設備自給率其他支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、洪澇預治及應急響應治理收入支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、其它總支出 |
|
|
|
當年度收入水平總計 |
5,270.02 |
年初性支出預估合計 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
今年初財政局付款結轉和節余 |
|
半年度財政資金付款結轉和盈余 |
|
|
|
一、普通共公財政部門預算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
二、人民政府性股權基金項目預算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
5,270.02 |
共計 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
2019本年度常見共公預算財政部門捐款收支預算表
院校:萬塊
活動 |
預估合計 |
大體總支出 |
新項目支出費用 |
|||
特點等級分類 學科識別碼 |
學科命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培育開支 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
|
規陪及培養 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
03 |
課程培訓支出費用 |
8.45 |
|
8.45 |
208 |
|
|
市場經濟得到保障和就業率撥出 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
|
財政人事公司離退休工資 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展的單位離養老 |
6.37 |
6.37 |
|
210 |
|
|
環衛安全總支出 |
5,255.20 |
4,865.98 |
389.22 |
210 |
03 |
|
基層工作醫療裝置健康裝置 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
03 |
01 |
中國城市社群安全貸款機構 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
04 |
|
公開衛生防疫 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
210 |
04 |
08 |
基本上通用清潔服務于 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
累計 |
5,270.02 |
4,872.35 |
397.66 |
2019本年度尋常公開費用預算財政部門補貼款一般費用部門預算表
標準:萬多
建設項目 |
總計 |
人工專項經費 |
公共預備費 |
||
經濟增長定義 學科商品編號 |
專業科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金公益福利付出 |
4,072.86 |
4,072.86 |
|
301 |
01 |
根本年薪 |
499.20 |
499.20 |
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
233.29 |
233.29 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核待遇 |
1,860.18 |
1,860.18 |
|
301 |
08 |
部門企事業院校幾乎健康養老商業保險繳納 |
|
|
|
301 |
09 |
職業類型年金網上繳費 |
|
|
|
301 |
10 |
退休職工大致醫療管理保費納費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業單位醫院補貼政策繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會的有效保障了繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
個人住房個人公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的很大打工族薪資春節福利撥出 |
1,480.19 |
1,480.19 |
|
302 |
|
商品是和服務的付出 |
798.10 |
|
798.10 |
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司標準化服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型建筑雜費 |
728.89 |
|
728.89 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金投入 |
36.20 |
|
36.20 |
302 |
29 |
褔利費 |
28.53 |
|
28.53 |
302 |
31 |
公務接待車輛使用正常運作保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余公路網相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減成本 |
|
|
|
302 |
99 |
其它商品信息和安全服務總支出 |
4.48 |
|
4.48 |
303 |
|
對個體和人家的補貼 |
1.39 |
1.39 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人種植業生產加工補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對各人家庭環境生活的補貼政策 |
|
|
|
310 |
|
充分性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室設配添置 |
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310 |
03 |
上用機 購買 |
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310 |
07 |
相關服務網絡上及PC軟件購入更新時間 |
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310 |
13 |
國家公務車輛使用購入 |
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310 |
19 |
另外的交通網輔助工具購進 |
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310 |
21 |
古物和陳列技巧品折舊費 |
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310 |
22 |
隱匿資金置辦 |
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310 |
99 |
一些資源性其他支出 |
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總計 |
4,872.35 |
4,074.25 |
798.10 |
2019季度尋常共同概預算財政局捐款“三公”專項資金及單位程序運行專項資金其他支出竣工決算表
企業:百萬元
一樣共公估算財政支出審批“三公”接待費 |
行政機關運作 接待費結算的時候數 |
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合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
因公出行購買及運轉費 |
公務活動接待處費 |
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小計 |
國家公務用車的 購入費 |
公務活動買車 正常運行費 |
||||||||||
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
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2019第四季度人民政府性私募基金費用財政資金捐款花費結算的時候表
工作單位:萬
建設項目 |
自動求和 |
核心費用 |
業務撥出 |
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功效進行分類 題目編號規則 |
項目分類 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年資金資產負債環境表 |
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標準標準:萬元左右 |
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數量統計 |
價值觀 |
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年末數 |
年初數 |
月初數 |
半年度數 |
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一、資本預估合計 |
—— |
—— |
3,995.82 |
3,943.54 |
(一)移動金融資產 |
—— |
—— |
1,850.47 |
1,842.86 |
(二)一定債務 |
—— |
—— |
4,124.92 |
4,549.66 |
其中:1.房屋(平方米) |
5,022.6 |
5,022.6 |
809.95 |
809.95 |
ꦜ 2.通用版儀器(臺/套/輛) |
1281 |
1431 |
1,090.34 |
1,210.94 |
൲ 其中的:(1)小轎車(輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
👍 通常情況因公專車 |
|
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𒐪 監察交警執法車輛使用 |
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🐠 特類職業 技巧專用車 |
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💮 的用車的 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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|
3.專用設備(臺/套) |
788 |
837 |
2,050.24 |
2,264.65 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
425.78 |
425.78 |
𒅌 4.別不變財力 |
—— |
—— |
174.38 |
264.11 |
꧑ 減:合計累計折舊及減值準備好 |
—— |
—— |
2,042.53 |
2,523.80 |
(三)長期性債權成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)常年債卷的投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)要建建筑工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)神圣基金 |
—— |
—— |
77.96 |
101.36 |
👍 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
15.00 |
26.54 |
(七)的資本 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債累計 |
—— |
—— |
852.28 |
574.02 |
三、凈固定資產總計 |
—— |
—— |
3,137.54 |
3369.52 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關于幼兒園廣州市松江區新橋鎮社群干凈衛生工作咨詢中心2019本年度利潤支出費用部門預算綜合問題情況說明書
滬市松江區新橋鎮社群清潔衛生服務項目學校2019月度工資總結為13,820.10萬元、支出總計為13,820.10💖萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,052.57萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
二、就濟南市松江區新橋鎮社區食品衛生食品衛生提供服務心中2019一年度創收部門預算前提情況說明書
當年度🌠收入合計13,589.36萬元,其中:財政撥款收入5,270.02萬元,占38.78%;事業收入8,106.35萬元,占59.65%;其他收入212.99萬元,占1.57%。
三、關與天津市松江區新橋鎮社區提供服務核心干凈衛生提供服務核心2019當年度支出費用結算的時候具體情況闡明
年初ꦡ支出合計13,486.13萬元,其中:基本支出12,864.17萬元,占95.39%;項目支出621.96萬元,占4.61%。
四、光于傷害市松江區新橋鎮社區產品中間環保產品中間2019每年財政局捐款收入來源收入支出總體目標事情表示
滬市松江區新橋鎮片區安全服務管理重心2019🧜年度財政撥款收支總決算5,270.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、相關鄭州市松江區新橋鎮街道辦清潔服務的心中2019每年普通公共性概預算財政局補貼款花費部門預算情況報告解釋
(一)一般的公用費用財政部門補貼款撥出竣工決算總體目標時候
廣州市松江區新橋鎮街道辦公共衛生售后服務平臺局2019🎉年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,占本年支出合計的39.08%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)一樣公共信息財政部門預算財政部門撥付結余竣工決算組成環境
杭州市松江區新橋鎮片區食品衛生服務培訓主2019🌱年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)8.45萬元,占0.16%,社會保障和就業支出(類)6.37萬元,占0.12%;衛生健康支出(類)5,255.20萬元,占99.72%。
(三)般服務性工程預算財政總支出補貼款總支出預算實際請況
南京市松江區新橋鎮社區網站環境衛生的服務站站2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,881.52萬元,支出決算為5,270.02萬元,完成年初預算的107.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🦄、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為8.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🤡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.60萬元,支出決算為6.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3♛、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,444.82萬元,支出決算為3,516.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
4ꦉ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1405.10萬元,支出決算為1739.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
六、對于天津市松江區新橋鎮小區清潔衛生服務保障主2019月度尋常公眾預算表不需要捐款最基本性支出部門預算實際情況報告怎么寫
北京市松江區新橋鎮居委會環境衛生工作服務點2019൩年度一般公共預算財政撥款基本支出4,872.35萬元,包括人員經費4,074.25萬元,公用經費798.10萬元。基本支出中:
1、💦工資福利支出4,072.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、編外人員工資福利社保保障費。
2、商品和服務支出798.10萬元,主要用于:專用材料費等。
3、對個人和家庭的補助支出1.39萬元,主要用于:獨生子女獎勵費。
ജ七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
東莞市松江區新橋鎮街道衛生學服務保障服務平臺2019月度無“三公”事業費財政總支出撥付總支出。
八、關與武漢市松江區新橋鎮社區提供服務站安全衛生提供服務管理中心的2019第四季度政府部門性理財產品項目預算不需要捐款花費部門預算的情況這說明
♏蘇州市松江區新橋鎮特別安全衛生服務管理中間2019一年度無現政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財務審批開支。
九、集體所有制資金銷售經營費用財政部門審批情況發生說明書
🧸鄭州市松江區新橋鎮居委衛生學服務培訓重點2019當年度無國有企業資本經營管理費用預算財政性審批總支出。
十、各種非常重要注意事項的時候闡明
(一)行政機關運轉金費性支出實際情況
天津市松江區新橋鎮居委衛生間的服務咨詢中心2019本年度硅化物關加載專項資金收支。
(二)人民政府選擇教育支出前提
佛山市市松江區新橋鎮區域衛生管理業務中心局2019𒁏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為481.12萬元,其中:貨物采購金額123.68萬元、服務采購金額334.44萬元。
(三)車、經過個性化侵占事情
北京市松江區新橋鎮社區網站干凈的服務基地2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考評管理系統的情況
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部形成了正確概算業績考核監管工做控制制:新橋鎮小區安全安全提供保障機構概算業績考核監管工做控制制,形成了新橋鎮小區安全安全提供保障機構概算業績考核監管工做制度,嚴要求施行品牌流程“先評審員后退庫”的規范,增進品牌流程決算編制數性能;全時業績考核處理推進實際情況:♛編報績效目標的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效自評的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)
第四部分 名詞解釋
ꦡ一、國庫支出廳資金撥付收錄:指企業單位本本期度從本級國庫支出廳資金單位授予的國庫支出廳資金撥付,主要包括基本公共信息國庫費用預算國庫支出廳資金撥付和現政府性新基金國庫費用預算國庫支出廳資金撥付。
✃二、視野營收:指視野公司的展開職業 項目項目還有助手項目作為的營收。一般是:醫療安全營收、公開安全營收等。
❀三、自主經營者創收:指視野計量單位在技術國際業務話動舉例引導話動以外做好非獨立性折算自主經營者話動拿得的創收。
𒁃四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、年終結轉和節余:意指上一年度還沒完成任務、結轉到當年度按關于 規范接著用的信貸資金。
🌱六、半本年結轉和盈余:指年初度或早先本年預決算科學安排、因主觀性能力時有發生不同沒有辦法按原工作規劃方案,需時間延遲到未來的日子里本年按有關規則持續在使用的周轉金。
七、常規付出:指計量單位為得到保障系統常規行駛、成功每天的上班任務卡而發現的每項付出。
八、頂目開支:指公司為實現某些的人事部門工作上的任務或視野發展關鍵,在根本開支以外出現的每項開支。
๊九、自主營業開支:指事業心行業在技術活動及手游輔助活動之中深入推進非獨立的核算成本自主營業活動引發的開支。
ꦫ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒁏國慶、機關企業公司的運作金費:指行政部門企業公司的和基準公務接待員法控制的自己事業企業公司的利用平常公益性預算表財務補貼款分配的關鍵總經費支出中的平日通用金費總經費支出。