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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布了時段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區九亭鎮小區衛生監督業務學校

2018財政年度相關部門竣工決算

 

 

 


目  錄

 

首要個部分 南京市松江區九亭鎮社區服務性站健康服務性核心情況

一、常見職能作用

二、行業預算基層單位構造

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收入水平經費支出部門預算總表

二、納入預算表

三、結余部門預算表

四、財務審批收入水平費用支出 竣工決算總表

五、應該公用設施概預算財政性補貼款撥出結算的時候表

六、一樣 公共服務部門預算民政撥付常見開支部門預算表

ꦦ七、通常情況下共公估算民政撥付“三公”專項經費費用支出 及機關事業單位工作專項經費費用支出 費用支出 竣工決算表

八、政府部門性理財產品預結算的時候財政廳付款付出結算的時候表

九、資金資產負債情況發生表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第二步組成部分 詞表述

 


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、其主要權責

集街道辦事處防、身心健康、社區醫療、復原、身心健康培養及工作計劃生殖水平指導意見六位一身功能。

二、組織機構布置

🉐根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 


💎第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018全年效益經費支出預算總表

企業單位:W

凈收入

收入支出

大型項目

結算的時候數

該項目

預算數

一、財務撥付創收

4016.02

一、應該公共性安全服務收支

 

  另外:現政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算國庫付款

 

二、國際關系教育支出

 

二、上家補帖個人收入

143.00

三、國防科技教育支出

 

三、行業凈收入

5286.32

四、通用穩定經費支出

 

四、經營管理納入

 

五、的教育教育支出

5.30

五、附屬的單位上交國家個人收入

 

六、科學性技術工藝費用支出

 

六、別的薪資收入

1476.93

七、傳統文化體育乒乓球與文化傳播性支出

 

 

 

八、社會中有保障和人才需求花費

709.12

 

 

九、醫用食品衛生與計劃書計生花費

10070.93

 

 

十、節約環境開支

 

 

 

11、城鎮社區服務站費用支出

 

 

 

第十二、農林業水總支出

 

 

 

第十五、路網裝卸搬運付出

 

 

 

十四、自然資源勘測圖片信息等總支出

 

 

 

第十六、商業性的服務于業等費用支出

 

 

 

第十五、互聯網金融支出費用

 

 

 

十八、扶持相關省市其他支出

 

 

 

十七、土地資源海洋生物氣象條件等撥出

 

 

 

十八、房間的保障結余

1.41

 

 

三十、調味品物資采購產出支出費用

 

 

 

二11、任何費用支出

 

上年個人收入自動求和

10922.27

本年度結余加總

10786.76

用事業性基金投資補救收支明細差額

 

節余分攤

139.79

年末結轉和余額

4.28

年底結轉和余額

 

總額

10926.55

累計

10926.55


2018本年盈利部門預算表

機構:億元

頂目

上年薪資預估合計

國庫捐款利潤

上一級補貼政策凈收入

衛生事業納入

經營的納入

附設方繳納納入

另外的薪資收入

功能分類
科目編碼

課目品牌

總計

10922.27 

4016.02 

143.00 

5286.32 

 

 

1476.93 

205

 

 

基礎教育費用支出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修生及培養

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

03

學習培訓費用

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

208

 

 

生活基本保障和專業教育收支

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政機關企業發展企機關事業單位離養老金

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

事業發展方離退休年齡

254.27 

254.27 

 

 

 

 

 

208

05

05

企企事業企事業編企事業企事業編基本性養老服務商業保險交款收支

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

210 

 

 

整形衛生間與工作方案生殖收支

10206.44

3300.19

143.00

5286.32

 

 

1476.93

210 

03 

 

表層醫療部門健康部門

7511.34

1628.79

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03 

01 

大城市社區服務站安全衛生培訓機構

7499.07

1616.52

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03

99

另外的基層組織醫療健康健康公司經費支出

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210 

04 

 

公共信息干凈

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210 

04 

08 

幾乎公眾衛生學服務的

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210

11

 

財政創業的單位醫治

143.40

143.40

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展機構醫院

143.40

143.40

 

 

 

 

 

221 

 

 

自建房有效保障付出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

 

個人住房創新經費支出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

個人住房北京公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 


2018一年度經費支出部門預算表

企事業單位:萬的大寫

業務

年初費用總計

最基本其他支出

工程項目性支出

上交上家費用

操作費用

對附加企業補貼政策開支

功能分類
科目編碼

課程和科目稱呼

合計數

10786.76 

10436.40 

350.36 

 

 

 

205

 

 

教學教育支出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

 

自修及培訓教育

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

03

學習費用支出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

208

 

 

當今社會得到保障和擇業結余

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

 

人事部門行業政府部門提前退休

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

02 

企業發展部門離退休之

254.27 

254.27 

 

 

 

 

208

05

05

機構行業基層單位總體養老院保險公司網上繳費費用

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

社區醫療安全衛生與預計生殖費用

10070.93

9725.87

345.06

 

 

 

210 

03 

 

基層黨組織醫療保健衛生情況組織機構

7375.83

7163.93

211.90

 

 

 

210

03 

01 

中小城市社群安全衛生設備

7363.57

7163.94

199.63

 

 

 

210

03

99

的基本醫療醫療機構安全醫療機構花費

122.70

 

122.70

 

 

 

210 

04 

 

公用設施衛生學

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210 

04 

08 

差不多公共信息衛生監督貼心服務

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210

11

 

財政企事業的單位社區醫療

143.40

143.40

 

 

 

 

210

11

02

企業發展機關單位醫療設備

143.40

143.40

 

 

 

 

221 

 

 

公房保證總支出

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

 

公房行政體制改革收入支出

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

01 

往房社保公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 


2018當年度財政部門捐款使收入教育支出部門預算總表

標準:70萬

營收

費用

頂目

結算的時候數

的項目

總計

通常情況公開費用國庫審批

政府部性基金、期貨、現貨、微盤財務預算財務捐款

一、正常公開概算民政付款

4016.02 

一、普遍共公服務的付出

 

 

 

二、國家性貨幣基金預決算財政性審批

 

二、外交活動教育支出

 

 

 

 

 

三、航空航天教育支出

 

 

 

 

 

四、公共性健康總支出

 

 

 

 

 

五、育兒教育結余

5.30

5.30

 

 

 

六、科學有效技術工藝教育支出

 

 

 

 

 

七、文化教育體育健康與新傳媒費用支出

 

 

 

 

 

八、社會各界安全保障和就業創業其他支出

709.12

709.12

 

 

 

九、醫療保健安全與準備生小孩付出

3300.19

3300.19

 

 

 

十、能效節能減排撥出

 

 

 

 

 

11、新農村社群撥出

 

 

 

 

 

十三、農業水付出

 

 

 

 

 

第十五、道路交通輸送總支出

 

 

 

 

 

十四、網絡資源堪探消息等開支

 

 

 

 

 

二十、商業地產精準流通業等費用

 

 

 

 

 

第十六、金融投資費用

 

 

 

 

 

十六、捐助另外沿海地區支出費用

 

 

 

 

 

十七、國土局浮游生物氣象局等教育支出

 

 

 

 

 

十八、公房安全保障撥出

1.41

1.41

 

 

 

二十五、油糧防汛物資自給率性支出

 

 

 

 

 

二十一月、另外的結余

 

 

 

本年度薪資合計數

4016.02 

本年度費用支出 合計數

4016.02

4016.02

 

今年初財政局撥付結轉和盈余

 

年尾不需要補貼款結轉和余額

 

 

 

      普通共同項目預算財務撥付

 

 

 

 

 

💞      政府部門性資金財政部門預算財政部門撥付

 

 

 

 

 

總額

4016.02 

總金額

4016.02

4016.02

 

 


2018本年應該公開項目預算財政廳審批開支部門預算表

機構:上萬元

活動

自動求和

主要費用支出

大型項目支出費用

功效分類別

管理費用數字

管理費用品牌

205

 

 

培養收支

5.30

 

5.30

205

08

 

陪訓及陪訓

5.30

 

   5.30

205

08

03

培圳支出費用

5.30

 

5.30

208

 

 

市場經濟安全保障和就業機會性支出

709.12

709.12

 

208 

05 

 

財政創業企事業編制退職

709.12

709.12

 

208 

05 

02 

自己事業標準離退休年齡

254.27

254.27

 

208

05

05

國家機關事業上機關單位大多頤養穩定繳付費用

454.85

454.85

 

210 

 

 

醫療干凈干凈與進度表生肓其他支出

3300.19

2982.41

317.78

210 

03 

 

基層人員醫療設備衛生間組織

1628.79

1444.17

184.62

210

03 

01 

城市發展街道衛生管理設備

1616.52

1444.17

172.35

210

03

99

許多基層員工醫疔健康系統撥出

12.27

 

12.27

210 

04 

 

共公環保

1528.00

1394.84

133.16

210 

04 

08 

關鍵公益性衛生防疫功能

1528.00

1394.84

133.16

210

11

 

人事部門事業心企事業編制醫療服務

143.40

143.40

 

210

11

02

自己事業院校醫藥

143.40

143.40

 

221 

 

 

房間有保障經費支出

1.41

1.41

 

221 

02 

 

自建房創新結余

1.41

1.41

 

221 

02 

01 

房間住房基金

1.41

1.41

 

預估合計

4016.02

3692.94

323.08

 


2018年中應該公益性財政部門預算財政部門撥付幾乎費用結算的時候表

  機關單位:萬塊人民幣

頂目

總計

相關人員資金投入

通用資金投入

區域經濟類型

幾個會計科目打碼

課程和科目分類

301

 

薪水社會福利性支出

3438.66

3438.66

 

301

01

  一般年終獎金

438.20

438.20

 

301

02

  津貼補貼標準補貼標準

251.76

251.76

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  膳食補帖費

66.23

66.23

 

301

07

  效績工薪

1490.30

1490.30

 

301

08

國家機關企事業基層單位基本的醫療人身險人身險費

454.84

454.84

 

301

09

職業選擇年金納費

 

 

 

301

10

人主要醫院商業保險付費

143.40

143.40

 

301

11

公務接待員診療補貼交費

 

 

 

301

12

的的社會保險繳付

 

 

 

301

13

房間社保公積金

79.87

79.87

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  另外的月薪副利其他支出

514.06

514.06

 

302

 

商品種類和產品收入支出

 

 

 

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  小區物業的管理費用

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)成本費用

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接待室費

 

 

 

302

18

  上用產品費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  上用能源費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委派業務領域費

 

 

 

302

28

  商會經費支出

 

 

 

302

29

  有福利費

 

 

 

302

31

  國家公務小二租車行駛保障費

 

 

 

302

39

  其他鐵路交通花費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動費

 

 

 

302

99

  的各種商品和產品收入支出

 

 

 

303

 

對本人和人的補助款

254.27

254.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

254.27

254.27

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生政府補貼

 

 

 

303

07

  醫學費補帖

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

各人農產品加工生育補助費

 

 

 

303

99

  許多個體和家長的補助費費用支出

 

 

 

310

 

資產性教育支出

 

 

 

310

02

  工作儀器采購

 

 

 

310

03

  上用機器購進

 

 

 

310

07

  問題網及軟文購買發布

 

 

 

310

13

  國家公務出行用車購置費

 

 

 

310

19

  另一交通銀行平臺采購

 

 

 

310

22

  隱形的資本購置費

 

 

 

310

99

  某個資產管理性開支

 

 

 

總計

3692.94

3692.94

 

 


🧔2018月度一樣 公共服務預部門預算財政性支出撥付“三公”專項接待費及企事業單位作業專項接待費性支出部門預算表

標準:70萬

尋常公共服務財政資金預算財政資金補貼款“三公”經費支出

危險機關運作

勞務費預算數

加總

因公出國留學

(境)費

因公私車折舊費及運動費

公務活動招待費

小計

因公車輛

購買費

因公車輛使用

電腦運行費

概算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

決算數

預算數

預算表數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018本年度相關部門性股票基金項目預算財政廳補貼款結余竣工決算表

單位名稱:萬多

投資項目

累計數

幾乎結余

品牌開支

實用功能分為

課程識別碼

管理費用名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年房產負債率的記錄表

 

 

費用工作單位:萬塊人民幣

 

規模

實用價值

月初數

年初數

今年初數

年底數

一、資本總計

——

——

4902.20

4590.93

   (一)分子運動財產

——

——

1836.16

1483.07

   (二)固定不動股本

——

——

3066.04

3107.86

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

                2.通用設備(臺/套/輛)

493

500

458.39

542.36

                   (1)車輛

2

1

57.13

16.54

𓄧                          普通公務活動車輛

 

 

 

 

🌜                          聯合執法執勤點租車

 

 

 

 

♕                          重型正規專業方法出行用車

 

 

 

 

♊                          相關用車的

2

1

57.13

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

276

304

1566.69

1659.34

                    單價100萬元以上專用設備

3

3

449

449

♏               4.某些統一債務

——

——

497.34

362.54

⛦        減:總計攤銷及減值提供

——

——

 

 

   (三)持久投資費用

——

——

 

 

   (四)修建中過程

——

——

 

 

   (五)隱匿金融資產

——

——

 

 

🦋        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)相關財力

——

——

 

 

二、外債累計數

——

——

1280.17

920.20

三、凈資金總金額

——

——

3622.03

3670.73

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明

一、有關重慶市松江區九亭鎮街道干凈衛生服務項目基地2018每年薪資收入收支整體環境闡明

上海市松江區九亭鎮社區精準中心的衛生學精準中心的2018൩年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。

二、對于滬市松江區九亭鎮居委食品衛生服務培訓中心站2018季度納入部門預算情況詳細說明

年初𒉰收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。

三、對北京市松江區九亭鎮街道辦事處安全服務質量服務站2018全年度收入支出結算的時候情況下反映

年初☂支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%

四、有關于深圳市松江區九亭鎮社區功能站清潔功能中心站2018年中國庫捐款薪資收支總體經濟現象原因分析

佛山市松江區九亭鎮社區服務質量站公共衛生服務質量心中2018⭕年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

五、關干廣州市松江區九亭鎮居委食品衛生產品中心局2018民政年度一樣公共服務成本預算民政審批收支結算的時候前提表明

(一)應該共同成本預算國庫捐款撥出綜合性實際情況。

昆明市松江區九亭鎮區域安全服務平臺2018ও年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

(二)基本上公用項目預算財政局付款撥出竣工決算型式情形。

廣州市松江區九亭鎮社區居委會食品衛生服務于中心站2018🐲年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。

(三)通常狀態公共信息預算表財政廳撥付支出費用部門預算按照狀態。

鄭州市松江區九亭鎮街道辦事處衛生間服務的中央2018ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:

1🐓、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。

2🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。

3🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。

4♊、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

5♊、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。

6♒、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。

7✅、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。

8ﷺ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。

六、關干傷害市松江區九亭鎮社群清潔衛生業務心中2018全年大部分通用成本預算財政部門付款根本開支竣工決算狀況解釋

西安市松江區九亭鎮街道辦安全保障主2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:

1🐻、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。

ꦬ七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

滬市松江區九亭鎮居委會食品衛生服務項目中心點2018第四季度無“三公”經費收支財政局補貼款收支。

八、對濟南市松江區九亭鎮區域清潔保障重點2018年末政府辦公室性債券財政局預算財政局撥付結余竣工決算情況情況說明書

重慶市松江區九亭鎮街道辦公共衛生工作基地2018月度無現政府性母基金工程預算財政預算捐款費用支出

九、國有制資本公司經營者費用財政性審批情況下描述

廣州市松江區九亭鎮社區的服務中安全的服務中2018財務年度無國有化資金營業預算表財務付款支出費用

十、別最重要地方的前提證明

(一)政府部門操作費用收支情況報告。

2018全年鄭州市松江區九亭鎮社區居委會衛生學售后服務中央無機物關自動運行資金支出費用。

(二)政府性采購管理教育支出環境

2018🍰年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。

(三)此車、別墅特殊的占據時候

傷害市松江區九亭鎮社群環保工作咨詢中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效考評工作情況

🏅上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。

 


第四部分    名詞解釋

 

🗹一、國庫補貼款薪水:指企事業單位年初度從本級國庫部們獲得的國庫補貼款,以及一般的公益性成本概預算國庫補貼款和政府辦公室性貨幣基金成本概預算國庫補貼款。

꧃二、人事效益來源:指人事部門大力開展工程專業行業過程和配套過程具有的效益來源。主耍是:社區醫療效益來源。

꧟三、銷售經營者納入:指事業發展方在技術工作運動方案還有輔助的運動方案除此之外積極開展非單獨賬務處理銷售經營者運動方案得到的納入。

ཧ四、別的收益:指行業作為的除“民政捐款收益”、“行業收益”、“開收益”等之外的收益。包括是:存款利息收益等。

五、期初結轉和盈余:是以去年度尚末順利完成、結轉到上年按有關的信息歸定不斷采用的錢財。

🎃六、年底結轉和余額:指上財政一季度或早先財政一季度預決算讓、因理性必備條件再次發生發生改變無發按原計劃怎么寫具體實施,需延緩到未來財政一季度按關與法律法規再繼續施用的流動資金。

七、核心付出:指廠家為保證機購普通高速運轉、已完成平日工作中級任務而會發生的各種付出。

🐬八、好項目撥出:指計量單位為實現指定區域的行政訴訟工作職責工作職責或事業有成發展進步對象,在核心撥出之余進行的每項撥出。

🏅九、生產營業開支:指企業廠家在專業課程的的活動形式及氧化硅的的活動形式之上推進非單獨測算生產營業的的活動形式發現的開支。

🅺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒈔十一國慶、行政處院校啟動預備費:指行政處院校和按照國家地方公務員法管控的參公院校施用應該公共服務費用預算財政資金撥付擬定的通常費用結余 中的生活共公預備費費用結余 。

 

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