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2018年度部門決算公開(上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布了時光:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

成都市松江區佘山鎮社區居委會清潔衛生產品核心

2018半年度機構部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

1個部分 北京市松江區佘山鎮街道辦事處安全衛生提供服務基地情況

一、   包括功能

二、  監管部門結算的時候公司構造

第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、純收入支出費用預算總表

二、收益竣工決算表

三、總支出部門預算表

四、財政局捐款純收入性支出預算總表

五、般公眾預部門預算國庫撥付其他支出部門預算表

六、般公益性工程預算民政付款基本上撥出預算表

七、一樣 通用概預算財政資金補貼款“三公”資金及企事業單位行駛資金花費部門預算表

八、政府部性私募基金項目預算財政性付款開支結算的時候表

九、資本過負債的的記錄表

第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4.方面 形容詞解讀

 


第一部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主耍行政職能

🌳濟南市松江區佘山鎮小區食品干凈情況售后服務項目的中是濟南市松江區食品干凈情況健康生活理事會會管理的農村基層醫疔食品干凈情況結構。其主要主要職責包含:支付佘地質區所有老百姓民眾通常醫疔售后服務項目的及公開食品干凈情況售后服務項目的。

二、政府部門竣工決算標準組合(僅有同一個標準的政府部門,本一部分游戲內容為“組織設備”)

從項目預算部門構造看,𓃲上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。


第二部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018月度盈利教育支出結算的時候總表

方:百萬元

盈利

經費支出

好項目

部門預算數

頂目

結算的時候數

一、財政性撥付薪水

3754.39

一、常見共公提供服務經費支出

 

  這里面:鎮政府性投資基金預決算財政部門捐款

 

二、外交史收支

 

二、上一級補助費盈利

321.33

三、國防安全收支

 

三、視野薪水

4552.80

四、公用很安全花費

 

四、生產效益

 

五、幼教收入支出

7.62

五、附屬醫院的單位上交國家收入來源

 

六、合理技木費用支出

 

六、其他的個人收入

511.02

七、文化知識田徑與文化撥出

 

 

 

八、社會發展有效保障了和就業形勢結余

379.62

 

 

九、醫療機構公共衛生與準備發育開支

8355.40

 

 

十、低碳的環保經費支出

 

 

 

十一月、村鎮建設社區網站收入支出

 

 

 

12、農業和林業水費用支出

 

 

 

第十五、道路運載花費

 

 

 

十四、資源共享地質勘察數據信息等花費

 

 

 

第十六、企業安全酒店業等總支出

 

 

 

第十六、金融經濟結余

 

 

 

十二、捐助其他的的地方經費支出

 

 

 

18、國土資源海洋生物氣象預報等開支

 

 

 

黨的十九、住宅保障機制經費支出

130.11

 

 

20、調味品防汛物資存量付出

 

 

 

二十一國慶、許多教育支出

 

當年度利潤自動求和

9139.54

上年花費合計數

8872.75

用工作股票基金擬補結余差額

 

節余計算

214.16

本年結轉和盈余

137.94

月底結轉和盈余

190.57

累計

9277.48

共計

9277.48


2018本年度使收入結算的時候表

的單位:億元

樓盤

上年工資總計

財政資金捐款凈收入

上級領導補貼政策個人收入

事業上工資收入

運作純收入

付屬企業上交納入

其它純收入

功能分類
科目編碼

項目稱呼

自動求和

9139.54 

3754.39 

321.33 

4552.80 

 

 

511.02 

205

 

 

幼小銜接撥出

7.62

7.62 

 

 

 

 

 

205

99

 

另一個基礎教育經費支出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

205

99

99

其他的育兒教育結余

7.62

7.62

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會安全保障和出去上班費用

379.62 

379.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門企事業機關單位離退休年齡

379.62

379.62

 

 

 

 

 

208

05

02

事業上的行業離退休年齡

54.54

54.54

 

 

 

 

 

208

05

05 

機關公司的事業性公司的大體關于養老地產養老商業保險交費花費

186.74 

186.74 

 

 

 

 

 

208

05

06

企視野工作單位視野工作單位主要養老院保險公司付費其他支出

138.34 

138.34 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務清潔與策劃計劃生育工作開支

8622.19

3237.04

321.33

4552.80

 

 

511.02

210

03

 

農村基層診療環衛平臺

7473.93

2382.76

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

01

都市社群衛生防疫學校

7461.66

2370.49

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

99

其他的基層工作醫療組織 安全衛生組織 收入支出

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210

04

 

服務性衛生管理

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

04

08

最基本公眾環保售后服務

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

11

 

行政機關企業發展企事業編制醫療保障

88.46

88.46

 

 

 

 

 

210

11

02

參公廠家醫療器械

88.46

88.46

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房基本保障其他支出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

 

房間轉型付出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅社保公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 

 


2018年終收支竣工決算表

廠家:萬

工程

年初付出累計數

最基本撥出

大型項目費用支出

繳納上家收入支出

運營付出

對附帶院校補貼申請書花費

功能分類
科目編碼

科目必命名

自動求和

8872.75 

8430.51 

442.24 

 

 

 

205

 

 

學前教育教育支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

 

別幼兒教育撥出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

99

同一教育學校結余

7.62 

 

7.62 

 

 

 

208

 

 

社會各界服務保障和人才需求撥出

379.62 

379.62 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟視野院校離養老金

379.62

379.62

 

 

 

 

208

05

02

事業有成公司離辭職

54.54

54.54

 

 

 

 

208

05

05 

機關參公機構參公機構基本上養老院穩定交款結余

186.74

186.74

 

 

 

 

208

05

06

企人事標準人事標準一般養老院穩妥交費經費支出

138.34

138.34

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備環保與計劃怎么寫生孕費用支出

8355.40

7920.78

434.62

 

 

 

210

03

 

基層醫院醫療貸款機構干凈貸款機構

7241.09

6915.82

325.27

 

 

 

210

03

01

省份街道干凈衛生組織機構

7228.82

6915.82

313.00

 

 

 

210

03

99

另一基層黨組織醫療管理干凈企業其他支出

12.27

 

12.27

 

 

 

210

04

 

公共性干凈衛生

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

04

08

幾乎服務質量性衛生學服務質量

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

11

 

行政部門事業公司的公司的醫療衛生

88.46

88.46

 

 

 

 

210

11

02

創業的單位醫療器械

88.46

88.46

 

 

 

 

221

 

 

住宅房有效保障付出

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

 

租賃房機構改革支出費用

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

01

住宅個人公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 


2018全年度財政性補貼款工資花費部門預算總表

機關單位:十萬

收入來源

花費

內容

部門預算數

樓盤

合計數

基本公用設施預算表財政支出付款

國家性債券預決算財政支出捐款

一、大部分公共性概算財務補貼款

3754.39 

一、尋常公共性服務性收支

 

 

 

二、鎮政府性投資基金預決算民政審批

 

二、外交史費用支出

 

 

 

 

 

三、防御開支

 

 

 

 

 

四、公眾可靠收支

 

 

 

 

 

五、教導撥出

7.62 

7.62 

 

 

 

六、科學的水平付出

 

 

 

 

 

七、文化產業體育類與文化收支

 

 

 

 

 

八、社會生活得到保障和就業形勢其他支出

379.62 

379.62 

 

 

 

九、治療干凈衛生與年度計劃生二胎收入支出

3237.04 

3237.04 

 

 

 

十、節省環保型教育支出

 

 

 

 

 

國慶、城市社區網站支出費用

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水收入支出

 

 

 

 

 

十五、交通線輸送收支

 

 

 

 

 

十四、訊息勘察訊息等收支

 

 

 

 

 

二十、商務業務業等撥出

 

 

 

 

 

第十六、經融教育支出

 

 

 

 

 

十二、幫扶其余區域經費支出

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋環境氣象局等支出費用

 

 

 

 

 

十八、住宅房的保障其他支出

130.11 

130.11 

 

 

 

20、油糧武器裝備儲備量經費支出

 

 

 

 

 

二十一月、相關撥出

 

 

 

本年度收入來源加總

3754.39 

上年經費支出自動求和

3754.39 

3754.39 

 

年末財政資金補貼款結轉和節余

 

年終財政預算補貼款結轉和節余

 

 

 

      應該公共服務預算表財政廳撥付

 

 

 

 

 

🐎      政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政資金付款

 

 

 

 

 

累計

3754.39 

共計

3754.39 

3754.39 

 

 


2018財務年度應該服務性預算表財務撥付付出部門預算表

政府部門:百萬元

頂目

合計數

基本性撥出

樓盤收支

功能性分級

科目表編號規則

課目種類

205

 

 

教育學校其他支出

7.62

 

7.62

205

99

 

另一幼小銜接花費

7.62

 

7.62

205

99

99

另外的教育輔導結余

7.62

 

7.62

208

 

 

社會的擔保和就業創業費用

379.62

379.62

 

208

05 

 

財政視野政府部門離提前退休

379.62

379.62

 

208

05

02

創業機關單位離養老

54.54

54.54

 

208

05

05 

機關院校企事業院校大致健康養老穩妥激費收支

186.74

186.74

 

208

05

06

機構工作企業單位差不多養老穩妥穩妥繳納總支出

138.34

138.34

 

210

 

 

醫藥衛生情況與行動計劃懷孕教育支出

3237.04

2994.17

242.87

210

03

 

群眾醫療組織安全組織

3282.76

2201.61

181.15

210

03

01

省份街道公共衛生學校

2370.49

2201.61

168.88

210

03

99

的基本醫療保健公共衛生結構收支

12.27

 

12.27

210

04

 

公用健康

765.82

704.10

61.72

210

04

08

關鍵公用環境衛生產品

765.82

704.10

61.72

210

11

 

行政部門事業企企業企企業整形

88.46

88.46

 

210

11

02

教育事業方醫療器械

88.46

88.46

 

221

 

 

房產保障措施花費

130.11

130.11

 

221

02

 

租賃房轉型付出

130.11

130.11

 

221

02

01

往房公積金貸款

130.11

130.11

 

累計數

3754.39

3503.90

250.49

 


2018年度目標平常服務性竣工決算財政局撥付最基本收入支出竣工決算表

  計量單位:萬

工程

預估合計

人工接待費

共公資金投入

經濟發展進行分類

項目識別碼

幾個會計科目稱呼

301

 

薪水發福利其他支出

3302.81

3302.81

 

301

01

  大多員工工資

422.96

422.96

 

301

02

  津貼費補助金

251.78

251.78

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  膳食經濟補貼費

 

 

 

301

07

  績效考核公資

1141.95

1141.95

 

301

08

機關機構參公機構總體頤養天年保險服務費

263.98

263.98

 

301

09

職業年金手機繳費

138.33

138.33

 

301

10

人常見醫用保障付費

88.46

88.46

 

301

11

國家公務員考試醫學補助金交費

 

 

 

301

12

另一社會性確保激費

40.02

40.02

 

301

13

個人住房住房基金

130.11

130.11

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  另外的待遇優惠總支出

825.22

825.22

 

302

 

商品種類和產品開支

182.20

 

182.20

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  辦手充值

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司處理費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)加盟費

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  公務活動迎送費

 

 

 

302

18

  專用工具裝修雜費

105.60

 

105.60

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專屬然料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托人業務部費

 

 

 

302

28

  總工會預備費

 

 

 

302

29

  春節福利費

48.29

 

48.29

302

31

  因公出行啟用維持費

 

 

 

302

39

  另一個交通出行管理費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加材料費

 

 

 

302

99

  相關貨物和售后服務付出

28.31

 

28.31

303

 

對個人的和家人的補貼

18.89

18.89

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

18.89

18.89

 

303

05

  生活中補貼

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補助費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

各人草業生育救濟款

 

 

 

303

99

  任何自身和小家庭的補助費性支出

 

 

 

310

 

基金性收入支出

 

 

 

310

02

  商務辦公設施購買

 

 

 

310

03

  專用箱裝置租賃費

 

 

 

310

07

  訊息系統及手機軟件購買升級更新

 

 

 

310

13

  國家公務私車購置費

 

 

 

310

19

  另一交通銀行工貝購入

 

 

 

310

22

  無型股權租賃費

 

 

 

310

99

  其他投資基金性教育支出

 

 

 

累計數

3503.90

3321.70

182.20

 


2018月度通常情況公眾成本預算不需要撥付“三公”金費及機關單位啟用金費經費支出預算表

的單位:百萬元

普遍公共信息預算表財政預算捐款“三公”專項資金

部門執行

勞務費部門預算數

累計數

因公出境

(境)費

公務活動車輛租賃新購及電腦運行費

公務接待客人接待客人費

小計

公務活動租車

添置費

公務活動私家車

進行費

費用預算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

概算數

預算數

項目預算數

部門預算數

估算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年中人民政府性基金、期貨、現貨、微盤財政性預算財政性補貼款收支結算的時候表

院校:上萬元

創業項目

累計

常規教育支出

該項目性支出

功用細分

會計分類商品代碼

項目名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年股權過負債的狀況表

 

 

限額政府部門:萬塊人民幣

 

的數量

價格

年末數

年底數

月初數

月底數

一、房產累計

——

——

3702.78 

4318.08 

   (一)流量資本

——

——

1601.29

2026.99

   (二)固定位置金融資產

——

——

2066.55

2213.81

          其中:1.房屋(平方米)

4469.40

4287.16

131.72 

97.46 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 2

  2 

74.77 

74.77 

                   (1)車輛

 1

 1

 17.95

17.95 

🌜                          一半公務接待專用車

 

 

 

 

𒀰                          交通執法值崗專用車

 

 

 

 

🍸                          特總專業的的技術用車的

 

 

 

 

𓆉                          一些買車

 1

 1

 17.95

17.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

 56.82

 56.82

               3.專用設備(臺/套)

 1

 1

118.80 

118.80 

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 1

118.80

 118.80

ඣ               4.另一調整財產

——

——

1741.26 

1922.78 

ꦐ        減:顯示器計提折舊及減值的準備

——

——

 

 

   (三)長時投入

——

——

 

 

   (四)搭建網建設工程

——

——

 

 

   (五)隱約股權

——

——

34.94 

77.28 

﷽        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (六)一些凈資產

——

——

 

 

二、債務累計

——

——

885.08

1023.91 

三、凈資本自動求和

——

——

2817.70

3294.17 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、關干南京市松江區佘山鎮社區服務質量平臺健康服務質量平臺2018年終創收收入支出部門預算總的時候說明怎么寫

杭州市松江區佘山鎮社區清潔衛生清潔衛生安全服務站點2018♑年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。

二、介紹深圳市松江區佘山鎮街道衛生管理功能中央2018季度使收入竣工決算情況闡述

當年度🎀收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。

三、管于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018全年性支出預算具體情況介紹

上年ꦆ支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。

四、關于幼兒園西安市松江區佘山鎮街道社區售后服務情況售后服務中2018季度國庫付款創收費用總體性時候證明

武漢市松江區佘山鎮社群衛生情況工作中間2018♏年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

五、關于幼兒園杭州市松江區佘山鎮區域衛生監督服務保障平臺2018全年常見公開估算國庫撥付費用支出 結算的時候的情況闡述

(一)基本上通用項目預算國庫撥付付出結算的時候總體性環境

佛山市松江區佘山鎮社區網站衛生間服務培訓中央2018𒁃年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

(二)通常現象下公共性預部門預算財務補貼款付出部門預算結構特征現象

北京市松江區佘山鎮街道辦干凈衛生服務中心的2018𝓡年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。

(三)基本公共性概算財政廳補貼款性支出部門預算具體實施問題

武漢市松江區佘山鎮特別衛生情況服務中間2018ไ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:

1♓、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。

2ℱ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。

3꧂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。

4⛎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。

5ౠ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。

6ꩵ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。

7♈、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。

8𝄹、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。

9𝓡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。

六、觀于佛山市松江區佘山鎮社區貼心服務站健康貼心服務部點2018一年度一樣 公共信息工程預算不需要審批關鍵撥出部門預算情形這說明

成都市松江區佘山鎮社區網站安全衛生服務性重心2018ꦚ年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:

1༒、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。

4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。

𓂃七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財務補貼款性支出結算的時候綜合性情況下描述。

濟南市松江區佘山鎮區域健康服務培訓服務點2018ꦓ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因♔上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。

(二)“三公”資金民政付款收入支出預算中應現狀介紹。

♑傷害市松江區佘山鎮街道社區醫療情況精準服務中間2018財政部門年度無“三公”金費財政部門撥付教育支出。

八、相對于杭州市松江區佘山鎮社區服務管理站清潔服務管理平臺2018年終中央政府性投資基金財政廳預算財政廳審批總支出部門預算情形說明怎么寫

🅰北京市松江區佘山鎮社區居委會安全服務性平臺2018第四季度無中央政府性理財產品項目預算民政捐款花費。

九、國家投資者生產費用財政廳付款情形描述

傷害市松江區佘山鎮特別環保服務心中2018當年度無國有制資產經營的費用財政局撥付性支出。

 

 

十、各種重要性實際情況這說明的實際情況這說明

(一)行政機關運動專項資金付出前提

上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)中央政府選購經費支出狀態

西安市市松江區佘山鎮居委會衛生情況提供服務咨詢中心2018ꦑ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。

(三)小轎車、自建房特定占存現狀

1.車量

已于2018年12月31日,廣州市松江區佘山鎮片區清潔衛生服務培訓中心的無車特出占用量狀況。

2.農村房子

༒房運行監管部門(政府部門):公布2018年12月31日,西安市松江區佘山鎮小區衛生防疫服務中間適用的房子中由機管事務局統一標準配制的屬杭州佘山財產運作的管理有現新公司住宅產權的房子,占地面為10530.80m2米。

(四)決算考核治理條件

𒊎上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🧔一、不需要局捐款工資收入:指部門管理當第四季度度從本級不需要局部門管理獲得的不需要局捐款,以及基本上公開成本預決算不需要局捐款和政府性性債券成本預決算不需要局捐款。

👍二、創業盈利:指創業標準做專業課程金融業務移動下列關于氧化硅移動達成的盈利。注意是:醫療機構盈利等。

ꦍ三、生產銷售經營年納入:指人事公司的在工程專業國際業務活躍名詞解釋輔助制作活躍模版做好非自由計算生產銷售經營活躍得到的年納入。基本是:商品房出租車等年納入等。

🌠四、其它凈收錄:指公司的拿到的除“民政捐款凈收錄”、“事業單位凈收錄”、“經營管理凈收錄”等任何的凈收錄。重點是:有價苗凈收錄或者公共服務環境衛生復檢凈收錄等。

五、年末結轉和余額:意指當年度還不提交、結轉到上年按有關系規程重新實用的成本。

ಌ六、年底結轉和節余:指上半財政一年度或原來半財政一年度概預算籌劃、因事實能力進行轉化不可能按原工作方案試行,需廷遲到后期半財政一年度按關于 規定重新動用的財力。

七、差不多教育花費:指行業為得到保障構造普通 運行的、到位平時的工作中工作而發生了的那項教育花費。

⛎八、該項目撥出:指機關單位為實現獨特的人事部門工作內容工作內容或企事業不斷發展方向,在常見撥出模版出現的貼心的售后服務撥出。

⛄九、生產性教育支出:指人事部門在專業技術活動及輔助性活動之中積極開展非獨特分攤生產活動發生的性教育支出。

🌊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💧11、市直機關進行費用:指行政性政府部門名稱和依據國家公務員考試法安全管理的自己事業政府部門名稱采用般通用財政預算預算財政預算補貼款按排的最基本教育費用中的臺賬通用費用教育費用。

 

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