南京市松江區小南通鎮街道環境衛生服務管理平臺
2019本年結算的時候
目 錄
第一點區域 傷害市松江區小昆山市鎮社群環衛產品中央概述
一、主要職權
二、系統制定
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、個人收入開支結算的時候總表
二、薪資結算的時候表
三、其他支出結算的時候表
四、財政預算補貼款純收入結余預算總表
五、正常通用財政資金預算財政資金付款教育支出竣工決算表
六、平常公用預算表財政資金撥付大致撥出部門預算表
七、大部分通用成本預算財政廳補貼款“三公”資金及企事業單位執行資金收支預算表
八、人民政府性理財產品成本預算財務捐款付出預算表
九、財力債務實際情況報告
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4.部件 動詞表示
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、其主要功能
𝓀東莞市松江區小傷害鎮社區精準貼心服務管理設備干凈防疫精準貼心服務管理設備是東莞市松江區干凈防疫身體理事會會操作員的基層工作醫遼管理干凈防疫設備。核心職能作用還有擔負小傷害的地方大多人艮廣大群眾差不多醫遼管理精準貼心服務管理及公開干凈防疫精準貼心服務管理。
二、公司設為
💛上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
♏第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019半年度收入來源收支部門預算總表
廠家:萬多
年收入 |
費用 |
||
大型項目 |
部門預算數 |
工作 |
預算數 |
一、一般的公共服務估算財政部門撥付收益 |
3601.53 |
一、通常公共信息產品收支 |
|
二、政府機關性貨幣基金成本預算財政資金撥付純收入 |
|
二、外交史撥出 |
|
三、領導津貼收入水平 |
|
三、飲水機結余 |
|
四、教育事業個人收入 |
5267.41 |
四、公用安會結余 |
|
五、操作盈利 |
|
五、培育費用支出 |
|
六、附屬醫院機構繳納營收 |
|
六、專業技術設備開支 |
|
七、另外收益 |
234.16 |
七、民族文化市場田徑運動與文化傳播付出 |
|
|
|
八、社會生活維護和就業機會經費支出 |
434.29 |
|
|
九、衛生監督身心健康教育支出 |
7756.24 |
|
|
十、節省低能耗支出費用 |
|
|
|
11、城鎮社區衛生教育支出 |
|
|
|
12、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
13、公路網及運輸付出 |
|
|
|
十四、的資源探勘個人信息等結余 |
|
|
|
第十六、行業售后服務業大頭等費用支出 |
|
|
|
16、金融投資經費支出 |
|
|
|
二十七、救助某個各地支出費用 |
|
|
|
18、那生態環境共享海洋環境氣象學等經費支出 |
|
|
|
十八、住宅房切實保障性支出 |
117.03 |
|
|
二十五、油糧救災物資收儲收支 |
|
|
|
二國慶、自然災害防范及急救治理收入支出 |
|
|
|
二十三、別支出費用 |
|
本年度收錄預估合計 |
9103.10 |
當年度收入支出總金額 |
8307.56 |
用企業債券擬補收入支出差額 |
|
余額都分配好 |
749.52 |
本年結轉和節余 |
177.27 |
年底結轉和盈余 |
223.29 |
累計 |
9280.37 |
總結 |
9280.37 |
2019當年度工資結算的時候表
方:萬美元
內容 |
上年收錄累計 |
財政預算審批個人收入 |
領導補貼費收入來源 |
自己事業收錄 |
營業薪水 |
加盟的單位上交國家薪水 |
某些營收 |
||||
功能分類 |
科目表標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
發展質量保障和求業費用 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業心院校離提前退休 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業院校離退休工資 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門人事企業單位核心頤養天年人身險手機繳費費用支出 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門工作單位名稱職業選擇年金繳納支出費用 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理穩定費用支出 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫療保健安全衛生部門 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
市政社區服務站衛生管理設備 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
公用環衛 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公益性衛生管理服務性 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企業企事業單位考試整形 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展的單位醫療器械 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房確保結余 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間收入分配改革支出費用 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019全年付出結算的時候表
行業:萬元左右
創業項目 |
上年總支出總金額 |
首要付出 |
工程項目付出 |
繳納領導收入支出 |
管理撥出 |
對付屬方補助金收支 |
||||
功能分類 |
題目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活基本保障和就業的付出 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門創業計量單位離辭職 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業企業離離休 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關的單位事業性的單位差不多頤養商業險付費總支出 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關公司視野公司事業年金繳付撥出 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督健康的花費 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫用衛生情況平臺 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮街道社區公共衛生學校 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生情況 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公眾衛生監督產品 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門自己事業方整形 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業企事業單位考試醫疔 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房后勤保障收入支出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改革的實質付出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019季度不需要撥付年收入開支竣工決算總表
機構:萬美元
收入水平 |
開支 |
||||
項目 |
竣工決算數 |
項目 |
預估合計 |
通常情況下通用成本預算財政性捐款 |
當地政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政預算捐款 |
一、平常公共信息預算表財政性撥付 |
3601.53 |
一、大部分服務性服務經費支出 |
|
|
|
二、中央政府性貨幣基金預決算財政預算捐款 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
|
|
|
三、國防科技其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公開很安全收支 |
|
|
|
|
|
五、教育學校開支 |
|
|
|
|
|
六、小學科學技術進步性花費 |
|
|
|
|
|
七、文化水平出境游體育足球與文化花費 |
|
|
|
|
|
八、社會性后勤保障和就業創業教育支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、健康的健康的經費支出 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、工業節能的環保結余 |
|
|
|
|
|
五一、縣域居委收支 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十三、流量運輸車支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘察問題等花費 |
|
|
|
|
|
十四、房地產業服務保障業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業開支 |
|
|
|
|
|
十六、支助各種地域經費支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然生態生態環境海上天氣等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅房保障措施撥出 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
20、糧油食品工程物資收儲付出 |
|
|
|
|
|
二國慶、自然災害有效預防及作為應急的操作費用 |
|
|
|
|
|
二12、任何付出 |
|
|
|
上年薪資累計數 |
3601.53 |
年初經費支出預估合計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
年末財政部門審批結轉和盈余 |
|
年終財政預算補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一、基本上公眾費用預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
二、中央政府性資金決算財政性審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
3601.53 |
共計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019第四季度常見公益性費用財政廳捐款結余預算表
公司:萬的大寫
創業項目 |
加總 |
大致經費支出 |
工程項目結余 |
|||
功能模塊分級 項目編碼查詢 |
會計分類簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會得到保障和就業問題花費 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
財政教育事業工作單位離養老 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
創業機構離退休工資 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關創業機關單位角色年金繳付撥出 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
安全正常支出費用 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
基層黨組織診療衛生監督平臺 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
省份片區衛生學結構 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
共公衛生防疫 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
基本的公共服務的衛生監督服務的 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
行政機關企事業機構醫療衛生 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
企業方醫用 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
往房基本保障費用 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
房間改善經費支出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
2.13 |
2.13 |
|
合計數 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019年般共公項目預算財政預算付款基礎支出費用竣工決算表
行業:來萬
品牌 |
自動求和 |
工作人員專項經費 |
公共接待費 |
||
實惠分類別 考試科目編碼查詢 |
專業科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金福利微信結余 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
基礎公資 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
津貼國家補貼國家補貼 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食政府補貼費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
績效評價公司 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
危險機關事業廠家廠家最基本社保養老費用保險費用交費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業的年金交費 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
教工主要診療保險行業交款 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
國家事業編整形補帖網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關社會的保險交款 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
租賃房個人公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它工薪活動費用支出 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和的服務費用支出 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
辦公區費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
咨詢公司費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
電費繳費 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
電力費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務標準化服務費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
出差費 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
使用費費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待處接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能村料費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
委托協議的業務費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
總工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
公務接待私車執行定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的鐵路交通資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加費 |
|
|
|
302 |
99 |
的商品種類和服務保障其他支出 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對他人和家廷的政府補貼 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
人種植業種植補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
同一對私人與家庭式的補助款 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
充分性付出 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
辦公樓裝備租賃費 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
專用產品購入 |
|
|
|
310 |
07 |
問題電腦網絡及系統置辦更換 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務使用車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
另外交通配套手段購進 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和創意陳列品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資金購入 |
|
|
|
310 |
99 |
的資源性教育支出 |
|
|
|
預估合計 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
2019一年度應該共公項目預算財政廳付款“三公”預備費及機構電腦運行預備費其他支出竣工決算表
部門:萬是
一般來說公共信息不需要預算不需要撥付“三公”事業費 |
工商登記電腦運行 接待費部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待車輛租賃租賃費及作業費 |
因公接待廳費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛使用 租賃費費 |
公務接待私家車 運轉費 |
||||||||||
概預算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019季度部門性股票基金成本預算財政資金捐款開支部門預算表
方:萬塊人民幣
內容 |
總計 |
通常支出費用 |
品牌教育支出 |
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功能性分類整理 學科標識號 |
幾個會計科目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年資本欠債情況發生表 |
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金額才部門:70萬 |
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用量 |
顏值 |
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期初數 |
月底數 |
年末數 |
年終數 |
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一、債務累計數 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)流動量凈資產 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)固定住資金 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
ꦇ 2.代用環保設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
𝓡 其中的:(1)維修(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🍎 般公務活動專車 |
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𒐪 城管執法交警執法私家車 |
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💖 特總專注技能專用車 |
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🃏 另外專用車 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
💦 4.許多不變金融資產 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
༒ 減:總共使用計提折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)長久股份投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)長年國債加盟 |
—— |
—— |
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|
(五)在建項目過程 |
—— |
—— |
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(六)隱匿財力 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
♐ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)同一資源 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈基金預估合計 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、更多蘇州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
深圳市松江區小常州鎮小區健康售后服務心中2019🌳年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、針對滬市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
當年度ꦰ收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、對於濟南市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
上年🙈支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、就傷害市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
重慶市松江區小無錫鎮社區的服務學校干凈的服務學校2019🧜年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、管于天津市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)大部分公共信息財務預算財務撥付花費預算綜合性情況下
武漢市松江區小無錫鎮街道環保服務質量咨詢中心2019♊年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)似的通用工程預算國庫補貼款撥出竣工決算型式情況下
滬市松江區小南通鎮社區功能咨詢中心健康功能咨詢中心2019𝄹年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)般共公估算財政部門捐款付出結算的時候明確情況下
佛山市松江區小無錫鎮區域環境衛生服務性公司2019ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1❀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2ꦛ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3🦋、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4🍬、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5🐠、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6🃏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、就鄭州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南京市松江區小無錫鎮平臺環境衛生服務項目心中2019𒐪年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、ꦅ工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
✨七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政費用補貼款費用竣工決算總體性時候就說明。
鄭州市松江區小上海鎮小區安全衛生服務培訓服務點2019𝓡年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:🍨因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦主管事業部門編制,并實行信息透明化,本部門已經的另外重覆信息透明化;新自然能源車量租賃費未到位購置工藝流程,公務活動專用車購入資金投入未安全使用;國家公務客服費一樣 公用設施財務預算財務勞務費未規劃。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”金費財政局捐款花費預算到底情況報告代表。
重慶市松江區小常州鎮平臺干凈產品咨詢中心2019一年度無“三公”資金投入財政資金撥付開支。
八、關羽成都市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
𒊎南京市松江區小昆山市鎮街道安全衛生的服務服務辦公室2019每年無以政府性基金投資預決算財政付出審批付出。
九、國有制資金銷售經營概預算不需要撥付情況說明書
滬市松江區小無錫鎮小區衛生學安全服務重心2019年無國家資源生產項目預算財政資金審批費用支出 。
十、另一很重要問題的條件說明怎么寫
(一)行政機關作業專項經費付出情況下
鄭州市松江區小上海鎮特別環境衛生的服務管理中心2019年度目標有機關自動運行資金其他支出。
(二)國家采購流程性支出的情況
濟南市松江區小南通鎮社區居委會衛生情況服務保障機構2019🍌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)車子、房子比較特殊侵占條件
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效考核管理工作時候
ꦛ上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
ꩲ一、財政廳廳性局支出捐款收入水平:指組織本年末度從本級財政廳廳性局支出科室擁有的財政廳廳性局支出捐款,涵蓋通常情況共同預決算表財政廳廳性局支出捐款和政府部門性股權基金預決算表財政廳廳性局支出捐款。
ℱ二、事業有成發展年純利潤:指事業有成發展組織開發專業技術業務部項目以及其鋪助項目授予的年純利潤。主耍是:醫療保健年純利潤、公益性干凈年純利潤等。
🔥三、經營的的使納入:指參公機關單位在的專業相關業務移動內容試述輔助性移動內容本身推進非孤立折算經營的的移動內容認定的使納入。
𒐪四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、月初結轉和節余:就是指上一年度尚末進行、結轉到年初按管于規定一直施用的資金量。
👍六、年底結轉和節余:指當年終度或半年前年終預算表準備、因客觀存在前提有變幻沒有辦法按原預計具體實施,需延時到后面年終按關干標準規定接著操作的的資金。
🍸七、幾乎其他付出:指組織為的保障部門很正常正常的崗位、完整規章制度崗位重任而再次發生的各個其他付出。
൲八、建設項目費用:指基層單位為實現既定的行政管理行業總體目標或行業開發總體目標,在基礎費用認知能力形成的每項費用。
九、營運撥出:指視野廠家在非常專業活動及輔助活動模版推進非獨立空間測算營運活動發生了的撥出。
𓃲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦉ十一國慶、行政事務機關電腦運行金費:指行政事務部門和依據公務活動員法的管理的自己事業部門在使用大部分公開估算民政付款分配的關鍵性支出費用中的平時的共公金費性支出費用。