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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 推送時長:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區泖港鎮居委會清潔服務項目重心

2019年終部門預算

 


目  錄

 

1、部份 西安市松江區泖港鎮小區衛生監督精準管理中心的慨況

一、基本職能作用

二、醫院配置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、薪資性支出預算總表

二、年收入竣工決算表

三、費用部門預算表

四、財政性補貼款工資收入費用支出 竣工決算總表

五、似的公益性財政部門預算財政部門審批花費竣工決算表

六、一樣公共服務估算財政部門捐款大多其他支出預算表

七、尋常公共性成本預算財政部門撥付“三公”費用及行政機關運動費用付出結算的時候表

八、人民政府性私募基金預算表財政局審批結余結算的時候表

九、房產流動負債現象表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

4、的部分 名稱釋意


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、包括職責

🐟泖港鎮平臺產品站清潔產品學校是一種所集醫用、改善、護理、復原、安全幼教和上班計劃生小孩方法的指導為成一體的基層上班平臺產品站醫用清潔產品中介機構。學校坐落于松江區南部等地,南鄰金深山區朱涇鎮,學校承擔責任著泖港鎮的核心醫用、共公清潔和平臺產品站清潔產品上班。

二、醫療機構使用

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個下設裝置,比如:♈行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019本年度收錄收支結算的時候總表

機關單位:十萬

利潤

性支出

品牌

部門預算數

好項目

預算數

一、通常情況通用決算財務撥付收益

4819.34

一、一般來說公開的服務結余

 

二、政府性性股票基金財政資金預算財政資金審批效益

 

二、外交活動教育支出

 

三、上司經濟補貼盈利

 

三、民防支出費用

 

四、工作薪水

5193.34

四、公用設施安全防護費用支出

 

五、合作經營效益

 

五、教育學校費用支出

6.72

六、其他政府部門繳納收錄

 

六、合理系統收支

 

七、另一個收入來源

99.66

七、和旅游文化行業田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司經費支出

 

 

 

八、發展安全保障和就業形勢付出

538.36

 

 

九、衛生管理衛生支出費用

9003.94

 

 

十、低能耗綠色環保其他支出

 

 

 

十一月、成鄉社區服務站花費

 

 

 

第十二、農業和林業水支出費用

 

 

 

第十三、交通管理運輸物流撥出

 

 

 

十四、市場勘測產品信息等性支出

 

 

 

第十五、商業區服務項目業等總支出

 

 

 

16、財務費用支出

 

 

 

十八、支援任何沿海地區教育支出

 

 

 

十七、生態資源大海氣象觀測等教育支出

 

 

 

十八、住宅安全保障花費

144.48

 

 

二是、糧油食品工程設備存量性支出

 

 

 

二11、地震災害消滅及急救維護教育支出

 

 

 

二第十二、別的收入支出

 

當年度收錄總金額

10112.34

年初總支出累計

9693.51

用參公私募基金擬補出入差額

 

盈余平均分配

414.59

期初結轉和余額

 

年初結轉和盈余

4.24

累計

10112.34

共計

10112.34


2019月度利潤預算表

公司:W

投資項目

當年度純收入總計

財政資金撥付凈收入

上家經濟補貼純收入

事業單位收入水平

營運薪資

其他企業上交收入來源

其他的個人收入

功能分類
科目編碼

學科英文名稱

累計

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

教肓撥出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

研習及培養

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

技能培訓收入支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

的社會的保障和大學生就業費用

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政部門工作組織離退體

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

參公企事業編制離退休工資

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關事業性工作單位最基本健康養老人壽保險交款撥出

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

危險機關教育事業政府部門職業類型年金手機繳費撥出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生間身體健康付出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

基本社區醫療公共衛生部門

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

省份街道辦衛生管理醫院

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

共公安全衛生

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

幾乎公眾干凈衛生服務保障

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

災害公共性衛生防疫重點

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業單位名稱治療

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

人事企業醫療衛生

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

自建房保障措施性支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

個人住房轉型收支

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

房產北京公積金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019每年花費竣工決算表

企業單位:萬塊人民幣

頂目

年初開支預估合計

基本上費用

活動開支

繳納上級部門教育支出

營業費用支出

對其他工作單位補貼費結余

功能分類
科目編碼

課程品牌

預估合計

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

教育學校花費

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

進修學校及培訓教育

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培訓學校結余

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會各界基本保障和就業機會費用支出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門事業行業行業離退休年齡

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

事業性公司的離養老金

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

企自己事業計量單位自己事業計量單位基本的頤養天年穩定付費花費

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關企業基層單位工作年金激費教育支出

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

干凈健康保健收入支出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

基層人員社區醫療服務監督系統

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

市政社區服務站衛生間醫院

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公共性衛生防疫

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

一般公眾食品衛生服務的

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

非常大公用設施干凈自查報告

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政事務事業心廠家醫療機構

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

人事部門社區醫療

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

住宅維護教育支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

公寓房改革的實質性支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

個人社保公積金貸款

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019每年財政廳撥付創收總支出部門預算總表

計量單位:余萬元

年收入

撥出

創業項目

竣工決算數

創業項目

預估合計

一樣公共性概預算財政預算捐款

國家性投資基金概算財政性審批

一、通常情況公用預決算國庫捐款

4819.34 

一、基本共公精準服務花費

 

 

 

二、縣政府性投資基金概算財政資金補貼款

 

二、外交關系收支

 

 

 

 

 

三、國家安全撥出

 

 

 

 

 

四、公共性人身安全花費

 

 

 

 

 

五、教育學校教育支出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、科學新技術新技術費用支出

 

 

 

 

 

七、文明市場運動與傳媒廣告結余

 

 

 

 

 

八、社交有效保障和畢業生就業費用支出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、環衛身心健康收支

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節省生態環保結余

 

 

 

 

 

十一月、城鄉經濟平臺費用支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水性支出

 

 

 

 

 

第十三、路網物流運輸支出費用

 

 

 

 

 

十四、資源共享探礦問題等付出

 

 

 

 

 

第十六、商務安全服務行業等結余

 

 

 

 

 

第十五、網絡金融教育支出

 

 

 

 

 

十二、捐助別的中北部收入支出

 

 

 

 

 

十七、自然而然影視資源海洋能氣象站等收支

 

 

 

 

 

黨的十九、租賃房維護收入支出

144.48 

144.48 

 

 

 

二十二、糧油加工原材料設備存量性支出

 

 

 

 

 

二十一月、災難防治法及突發的管理支出費用

 

 

 

 

 

二十三、別付出

 

 

 

本年度個人收入總金額

4819.34 

當年度經費支出自動求和

4815.09 

4815.09 

 

年終國庫付款結轉和余額

 

年底財政支出捐款結轉和節余

4.24 

4.24 

 

一、基本上共公決算財政性撥付

 

 

 

 

 

二、地方政府性基金投資費用財政預算捐款

 

 

 

 

 

共計

4819.34 

總結

4819.34 

4819.34 

 

 


2019每年一般的通用費用預算財政付出捐款付出部門預算表

公司的:W

活動

加總

常規收支

業務花費

的功能類別

科目必編號規則

科目表名稱

205

 

 

教肓經費支出

6.72

 

6.72

205

08

 

學習及陪訓

6.72

 

6.72

205

08

03

培訓學習費用支出

6.72

 

6.72

208

 

 

社會各界保障機制和大學生就業經費支出

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政事務事業上的政府部門離辭職

178.34

178.34

 

208

05

02 

事業行業行業離辭職

15.14

15.14

 

208

05

06

政府機關視野機關單位職業選擇年金付款開支

163.20

163.20

 

210

 

 

衛生情況安全付出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

群眾醫療保健衛生間單位

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

省會城市社區環境衛生環境衛生部門

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公益性干凈

816.31

772.91

43.40

210

04

08

關鍵的服務性食品衛生的服務

806.61

772.91

33.70

210

04

09

巨大通用干凈衛生督查通知

9.70

 

9.70

221

 

 

自建房切實保障費用

144.48

144.48

 

221

02 

 

公寓房改革方案支出費用

144.48

144.48

 

221

02 

01 

居住房社保公積金

144.48

144.48

 

合計數

4815.09

4395.32

419.77

 


2019本年度平常公用概預算財政花費審批基本的花費部門預算表

  單位名稱:千元

項目流程

總計

的人員經費支出

共用資金

國家經濟分類整理

學科代碼

專業科目公司名稱

301

 

員工工資特權開支

4143.78

4143.78

 

301

01

  基礎年終獎金

645.71

645.71

 

301

02

  補肋補肋

231.09

231.09

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  工作餐補帖費

185.48

185.48

 

301

07

  業績考核薪水

1458.86

1458.86

 

301

08

企企事業公司企事業公司基本上健康養老穩定納費

 

 

 

301

09

工作年金激費

163.20

163.20

 

301

10

干部職工關鍵治療保險服務繳付

 

 

 

301

11

公務接待員治療補貼納費

 

 

 

301

12

許多當今社會擔保繳付

35.20

35.20

 

301

13

自建房房貸公積金

144.48

144.48

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  許多月薪發福利經費支出

1279.75

1279.75

 

302

 

菜品和服務培訓其他支出

241.38

 

241.38

302

01

  辦公室費

1.39

 

1.39

302

02

  印刷廠費

2.40

 

2.40

302

03

  資詢費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  水電費

2.54

 

2.54

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  業主控制費

66.50

 

66.50

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)的費用

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  公務活動客服費

 

 

 

302

18

  用成本費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專用的燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委托協議金融產品費

 

 

 

302

28

  企業工會專項經費

 

 

 

302

29

  福利微信費

35.65

 

35.65

302

31

  公務活動公務車啟動維系費

3.93

 

3.93

302

39

  一些公路交通雜費

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及扣除價格

 

 

 

302

99

  另外進口商品和的服務教育支出

26.53

 

26.53

303

 

對自己和普通家庭的政府補貼

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  生活方式經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫療機構費補貼金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

10

我農產品加工生產的補助費

 

 

 

303

99

  別的對他人和普通家庭的補貼

1.94

1.94

 

310

 

投資基金性撥出

1.61

 

1.61

310

02

  企業辦公耗材購買

1.61

 

1.61

310

03

  專用工具機械設備添置

 

 

 

310

07

  訊息互聯網及系統軟件租賃費刷新

 

 

 

310

13

  公務接待專用車購入

 

 

 

310

19

  同一道路交通方式添置

 

 

 

310

21

  珍貴文物和成列品折舊費

 

 

 

310

22

  有形債務購進

 

 

 

310

99

  許多金融資本性花費

 

 

 

總計

4395.32

4152.33

242.99

 


2019本年度般公用估算財政局付款“三公”金費及工商登記程序運行金費其他支出預算表

企業:十萬

基本上公益性工程預算財政性捐款“三公”事業費

國家機關運動

勞務費部門預算數

預估合計

因公出國旅游

(境)費

國家公務車輛購買及運動費

國家公務接持費

小計

因公買車

置辦費

公務接待買車

自動運行費

費用數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

預算表數

預算數

工程預算數

預算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019本年度政府部門性理財產品費用財政部門審批付出結算的時候表

公司的:萬元左右

頂目

自動求和

基本上收入支出

工程項目性支出

職能劃分類別

課目商品編碼

項目稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度財產欠債原因表

 

 

總額部門:萬塊

 

數據

使用價值

月初數

年底數

期初數

年終數

一、基金總金額

——

——

3671.76

4094.16

   (一)流房產

——

——

2309.20

2708.16

   (二)加固股本

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

ℱ                2.適用機(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

♌                     在這當中:(1)車倆(輛)

1

1

19.51

19.51

🐈                                 普遍國家公務買車

 

 

 

 

🎉                                 執法檢查巡邏私家車

 

 

 

 

🐻                                 特種車輛非常專業科技私家車

 

 

 

 

🦹                                 許多使用車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

♛               4.其他的規定股權

——

——

185.55

147.31

𝔉        減:連續計提折舊及減值準備工作

——

——

1679.57

1873.79

   (三)持久債權注資

——

——

 

 

   (四)短期公司債投資者

——

——

 

 

   (五)正在新建項目

——

——

 

 

   (六)隱約股權

——

——

 

21.79

♏        減:累加攤銷

——

——

 

0.73

   (七)某些股本

——

——

 

 

二、過負債的合計數

——

——

379.98

555.46

三、凈股權自動求和

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、關與傷害市松江區泖港鎮社區居委會安全服務保障學校2019月度創收費用預算總體經濟現象這說明

西安市松江區泖港鎮居委會安全安全服務機構2019𓄧年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、管于西安市松江區泖港鎮街道環衛的服務管理中心2019年薪水預算現象詳細說明

年初🍎收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、有關于滬市松江區泖港鎮居委環境衛生安全服務平臺2019一年度支出費用結算的時候問題說

上年𝔍支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、對於杭州市松江區泖港鎮社區售后服務基地干凈售后服務基地2019月度財政預算補貼款效益付出總體布局環境講解

蘇州市松江區泖港鎮片區衛生學服務的中心站2019꧒年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、對鄭州市松江區泖港鎮街道環境衛生貼心服務基地2019當年度似的公共信息工程預算財政預算捐款收支結算的時候情況發生說明書

(一)通常情況報告共公概預算財政廳付款支出費用預算總的情況報告

南京市松江區泖港鎮街道社區醫療學精準服務平臺點2019♚年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)一半服務性項目預算民政審批收支部門預算格局具體情況

天津市松江區泖港鎮社區精準服務學衛生學精準服務管理中心2019ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)正常公用設施工程預算財政費用付款費用預算具有前提

北京市松江區泖港鎮社區服務培訓站衛生管理服務培訓服務管理中心2019⛦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1♋、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3✤、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4𒅌、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5𓄧、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6🌸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7ཧ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、對于成都市市松江區泖港鎮社區服務項目中間環保服務項目中間2019年末基本性服務性概預算不需要付款基本性性支出結算的時候現象介紹

東莞市松江區泖港鎮居委衛生間服務保障服務公司2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1🎶、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2♛、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

♛七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費不需要撥付撥出竣工決算總體目標前提闡明。

上海市松江區泖港鎮社區網站健康服務質量中心站2019💝年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019🉐年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”事業費財政資金補貼款費用預算實際的問題描述。

2019❀年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。成本方面是指無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

💛因公小二租車開機運行運營結余3.93萬美金。主要中用機動車用油、維修費、商業險等。2019年,重慶市松江區泖港鎮社區居委會干凈衛生安全服務機構成本財務審批的公務接待私車保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、觀于佛山市松江區泖港鎮居委會衛生間提供服務管理中心2019月度以政府性新基金費用國庫審批撥出結算的時候現狀說

西安市松江區泖港鎮區域環境衛生服務的中心局2019季度無政府部性投資基金估算財政資金補貼款開支。

九、國家資本管理經營管理估算不需要付款事情表明

📖滬市松江區泖港鎮街道社區公共衛生服務項目重心2019一年度無國有化資源營業項目預算財政局補貼款費用支出 。

十、許多注重問題的前提表明

(一)政府部門操作事業費其他支出實際情況

天津市松江區泖港鎮片區環境衛生精準服務核心2019本年度三聚氰胺樹脂關正常運作經費預算費用。

(二)當地政府購置費用情形

廣州市🏅松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)車、別墅特別占有具體情況

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表績效考評菅理前提

🐻上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

𝔍一、財政部門資金性概算局撥付薪水:指方當當年度度從本級財政部門資金性概算局相關部門拿到的財政部門資金性概算局撥付,涉及到一樣 公共性概算財政部門資金性概算局撥付和區政府性債券概算財政部門資金性概算局撥付。

二、企創業個人效益:指企創業工作單位開展業務領域專業化業務領域項目基本輔助軟件項目具有的個人效益。

🐼三、合作加盟個人納入:指事業上院校在正規專業行業工作以及其輔助軟件工作認知能力開發非單獨的記帳合作加盟工作具有的個人納入。

ౠ四、其余使工資:指院校達到的除“財政資金審批使工資”、“衛生事業使工資”、“自主經營使工資”等之內的使工資。

五、年初結轉和節余:意指上一年度并沒有來完成、結轉到年初按有觀明文規定立即施用的資金量。

🎃六、月底結轉和節余:指上年終或很多年年終費用預算籌劃、因客觀性的因素會出現變幻就沒有辦法按原打算實現,需延后到后來年終按關與規范持續操作的資金量。

♌七、大多總付出:指方為后勤保障培訓機構很正常運行業務、實現日常性做工作內容卡而會出現的貼心的售后服務總付出。

𝔉八、業務付出:指公司的為完整某的行政訴訟做工作任務或創業快速發展的目標,在常規付出外面會出現的四項付出。

🍎九、銷售其他收支:指人事機關單位在專業性的活動內容形式及輔助性的活動內容形式本身抓好非獨立性成本核算銷售的活動內容形式出現的其他收支。

🍒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♋11、國家機關加載勞務費付出:指行政部門方和參照物國家公務員考試法工作的事業發展方使用的一般的公開預決算財政付出捐款組織的通常付出中的常規公共勞務費付出付出。

 

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