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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 推送時光:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區石湖蕩鎮社區居委會安全衛生的服務重心

2018本年度部位預算

 

 

 


目  錄

 

首要位置 濟南市松江區石湖蕩鎮街道健康服務培訓機構概貌

一、主耍職責權限

二、組織布置

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資付出竣工決算總表

二、凈收入部門預算表

三、總支出部門預算表

四、財政預算捐款利潤支出費用部門預算總表

五、普通公用設施成本預算財政部門撥付費用支出 結算的時候表

六、似的公眾成本預算財政部門付款基本的結余部門預算表

七、平常公共信息估算民政撥付“三公”費用及單位運營費用花費結算的時候表

八、政府部門性母基金預竣工決算財務撥付教育支出竣工決算表

九、資金欠債情形表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第六一些 詞回答

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、具體職能部門

ꩵ    以片區服務項目站食品公共干凈環保服務項目重心是以體,全科專家為骨干的,合理性便用片區服務項目站產品和為宜工藝,以獨居老人建康保健按摩關乎心,家族為廠家,片區服務項目站為的范圍,使用標準為導向型,以中國婦女、嬰幼兒、中老年階段人、慢性病病員、殘障人關乎點,以防止片區服務項目站的一般食品公共干凈環保間題,充分滿足大致食品公共干凈環保服務項目使用標準為的,融可以防止感染、醫用、保健按摩、痊愈、建康保健按摩文化教育為內置式,有郊、經濟能力、不便、綜合、間斷性的基本食品公共干凈環保服務項目。由組長部門乃至每一位員工利用三定解決方案等相關明文規定含有關一般行政職能添寫。

二、醫療機構設制

🎃上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018當年度收入水平花費竣工決算總表

企事業單位:千元

年收入

開支

內容

結算的時候數

工作

竣工決算數

一、財政廳補貼款營收

3396.86

一、基本上通用工作總支出

 

  里面:中央政府性投資基金概算財政支出撥付

 

二、外交關系結余

 

二、上司補貼金薪資收入

 

三、國防軍事其他支出

 

三、事業上的納入

2175.25

四、公共性人身安全結余

 

四、管理純收入

 

五、培訓其他支出

4.32

五、附屬醫院政府部門上交營收

 

六、數學技術應用收支

 

六、相關效益

323.32

七、傳統文化體育健康與文化性支出

 

 

 

八、生活確保和專業教育總支出

361.38

 

 

九、社區醫療環衛與籌劃懷孕支出費用

5514.56

 

 

十、低碳的環保開支

 

 

 

國慶、城鄉一體化社群性支出

 

 

 

12、畜牧業水支出費用

 

 

 

十五、道路裝運經費支出

 

 

 

十四、資源量勘察企業信息等總支出

 

 

 

第十、商業地產提供第三產業等其他支出

 

 

 

第十五、風險管控性支出

 

 

 

二十七、幫扶其它各地支出費用

 

 

 

18、國土資源大海氣象觀測等結余

 

 

 

第十九、房間確保總支出

1.89

 

 

第二十、調味品武器裝備貯備其他支出

 

 

 

二國慶、其它經費支出

 

本年度營收加總

5895.43

本年度付出累計

5882.15

用事業發展基金投資解決結余差額

 

盈余確定

13.28

今年初結轉和節余

 

月底結轉和盈余

 

總金額

5895.43

總額

5895.43


2018全年度收入水平結算的時候表

企事業單位:萬

項目

本年度創收累計數

財政廳撥付效益

上級領導補助金工資

事業上凈收入

生意使收入

付屬計量單位上交國家收入水平

其余收入水平

功能分類
科目編碼

會計分類稱謂

累計

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

教肓支出費用

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

各種基礎教育費用支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

所有學校教育支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟保護和出去上班撥出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門自己事業企業離退休工資

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

教育事業廠家離退職

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

行政單位名稱企業發展單位名稱總體社會養老人身險付費結余

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關事業心單位名稱職業技能年金納費費用支出

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理清潔與計劃怎么寫孕育開支

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

下基層醫院環保平臺

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

大城市居委衛生學貸款機構

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

同一基層人員整形衛生情況貸款機構支出費用

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公共服務健康

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

基礎共同食品衛生服務性

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性參公企事業單位編制社區醫療

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

創業行業醫遼

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅安全保障經費支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房創新收入支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

往房社保公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018半年度費用部門預算表

單位名稱:70萬

工作

上年支出費用累計

通常經費支出

投資項目花費

上交領導開支

企業經營付出

對附設計量單位補助款費用

功能分類
科目編碼

管理費用公司名稱

預估合計

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

教育教學付出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

一些育兒教育其他支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

別的教學總支出

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

社會生活得到保障和專業教育費用

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門企業發展企行政單位離養老

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

創業院校離養老

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

市直機關事業公司公司幾乎給養老穩定繳納費用花費

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關事業有成行業職業類型年金繳納費用性支出

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

整形干凈與設計計劃生育工作支出費用

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

農村基層醫療服務干凈衛生組織機構

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

城區街道公共衛生單位

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

某些基層醫院社區醫療保健管理醫院教育支出

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

公用環保

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

差不多公益性環衛工作

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

行政事務事業性單位名稱醫療服務

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

事業性廠家診療

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

居住房確保結余

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

租賃房深化改革費用

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

個人住房北京公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018半年度財務付款純收入收入支出部門預算總表

公司的:億元

年收入

收支

該項目

結算的時候數

項目流程

累計

通常情況下公共性項目預算財政資金付款

國家性股權基金費用預算財政資金補貼款

一、似的公用決算財政支出審批

3396.86

一、正常共公貼心服務經費支出

 

 

 

二、市政府性資金預算表財政性捐款

 

二、外交活動性支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事總支出

 

 

 

 

 

四、公共信息健康經費支出

 

 

 

 

 

五、的教育費用

 4.32

4.32 

 

 

 

六、科學科技科技支出費用

 

 

 

 

 

七、文明休育與文化教育支出

 

 

 

 

 

八、社會的得到保障和自主創業費用支出

361.38 

361.38 

 

 

 

九、醫療保健管理衛生管理與工作規劃二孩其他支出

3029.27

3029.27

 

 

 

十、環保型環保型教育支出

 

 

 

 

 

11、新農村社區網站費用

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水總支出

 

 

 

 

 

十四、交通出行運送支出費用

 

 

 

 

 

十四、市場探礦資訊等收支

 

 

 

 

 

十四、商業工作工作業等費用

 

 

 

 

 

第十六、互聯網金融經費支出

 

 

 

 

 

十六、經濟援助某個地收支

 

 

 

 

 

二十、國土資源海底氣象局等付出

 

 

 

 

 

黨的十九、商品房的保障撥出

1.89 

1.89 

 

 

 

二是、調味品物資采購貯備教育支出

 

 

 

 

 

二國慶、另外經費支出

 

 

 

本年度收錄合計數

3396.86

年初支出費用合計數

 3396.86

 3396.86

 

今年初財政部門付款結轉和余額

 

年初財政支出補貼款結轉和余額

 

 

 

      通常情況下公用概預算國庫付款

 

 

 

 

 

      鎮政府性基金投資工程預算財政廳捐款

 

 

 

 

 

總金額

3396.86

總額

 3396.86

 3396.86

 

 


2018年度目標應該公用設施工程預算財政部門審批費用部門預算表

機構:萬美元

品牌

合計數

基礎結余

大型項目收支

效果總類

會計分類商品編號

課程和科目稱呼

205

 

 

教育輔導撥出

4.32

 

4.32

205

99

 

相關學前教育支出費用

4.32

 

4.32

205

99

99

某個學校其他支出

4.32

 

4.32

208

 

 

市場經濟保駕護航和人才需求開支

361.38

361.38

 

208

05

 

財政事業廠家廠家離退休之

361.38

361.38

 

208

05

02

企業計量單位離養老

0.10

0.10

 

208

05

05

企事業上標準事業上標準一般頤養安全繳納費用支出

272.26

272.26

 

208

05

06

行政院校企業院校就業年金繳付支出費用

89.02

89.02

 

210

 

 

醫療保障衛生管理與準備二孩付出

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

基層組織醫遼安全衛生培訓機構

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

都市社區服務中心衛生管理組織

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

其它的基本醫療保障食品衛生公司收入支出

4.09

 

4.09

210

04

 

共公環衛

422.21

390.48

31.73

210

04

08

最基本共同干凈衛生精準服務

422.21

390.48

31.73

210

11

 

財政事業心計量單位醫療保健

152.73

152.73

 

210

11

02

事業發展組織醫療機構

152.73

152.73

 

221

 

 

居住房得到保障花費

1.89

1.89

 

221

02

 

公房改變支出費用

1.89

1.89

 

221

02

01

自建房個人公積金

1.89

1.89

 

自動求和

3396.86

2963.19

433.67

 


2018本年應該公共服務預算表財政廳補貼款通常結余結算的時候表

  行業:十萬

創業項目

自動求和

者專項經費

共公專項資金

區域經濟等級分類

科目必識別碼

科目必種類

301

 

很大打工族薪資春節福利收入支出

2963.09

2963.09

 

301

01

  大多基本工資

402.94

402.94

 

301

02

  經費補貼費

199.57

199.57

 

301

03

  總獎

50.63

50.63

 

301

06

  工作餐補助金費

118.37

118.37

 

301

07

  考核年終獎金

899.65

899.65

 

301

08

機關教育事業廠家教育事業廠家根本社區養老安全費

453.93

453.93

 

301

09

職業技能年金付款

89.02

89.02

 

301

10

在職員工一般醫療機構保費繳納

 

 

 

301

11

因公員醫療設備補貼費繳納費用

 

 

 

301

12

同一社會上質量保障網上繳費

 

 

 

301

13

個人住房住房基金

1.89

1.89

 

301

14

治療費

152.73

152.73

 

301

99

  其他的很大打工族薪資有福利費用支出

594.367

594.36

 

302

 

商品銷售和功能收支

0.1

 

0.1

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理工作費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)材料費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  聯席會議費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  國家公務接待室費

 

 

 

302

18

  專業化板材費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專門的生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托代為業務部費

 

 

 

302

28

  商會預備費

 

 

 

302

29

  公益福利費

0.1

 

0.1

302

31

  國家公務私車運營維修費

 

 

 

302

39

  別的公共交通管理費

 

 

 

302

40

  稅金及追加花銷

 

 

 

302

99

  某些設備和服務的費用支出

 

 

 

303

 

對自己和家族的補貼政策

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補助金

 

 

 

303

07

  醫療保障費補助費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

他人林果生孩子補帖

 

 

 

303

99

  任何小編什么是家庭式的補貼付出

 

 

 

310

 

投資性開支

 

 

 

310

02

  辦公樓機 租賃費

 

 

 

310

03

  多功能機器設備置辦

 

 

 

310

07

  訊息數據網絡及app軟件購置費自動更新

 

 

 

310

13

  國家公務租車置辦

 

 

 

310

19

  一些公路網產品新購

 

 

 

310

22

  無型基金置辦

 

 

 

310

99

  某些基金性性支出

 

 

 

總金額

2963.19

2963.09

0.1

 


2018年常見通用預算表民政付款“三公”經費花費花費及單位作業經費花費花費花費竣工決算表

機關單位:萬余元

一樣 公共性預決算財政性審批“三公”專項資金

市直機關運營

專項經費預算數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

公務接待使用車新購及行駛費

公務活動接待廳費

小計

公務接待車輛使用

添置費

因公車輛

運作費

預算表數

竣工決算數

預算表數

預算數

預決算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

決算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018季度以政府性母基金費用國庫付款收支結算的時候表

計量單位:來萬

工作

總金額

大致開支

該項目花費

職能區分

項目項目編碼

課程種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度股權流動負債狀況表

 

 

價格機構:十萬

 

使用量

商業價值

期初數

月底數

本年數

年底數

一、財力預估合計

——

——

2981.29

3117.89

   (一)移動凈資產

——

——

 885.50

726.83

   (二)特定凈資產

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

ꦦ                          般公務接待小二租車

 

 

 

 

ꦉ                          監察巡邏公務車

 

 

 

 

🐈                          持種行業高技術出行

 

 

 

 

🅠                          其余私車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

𒈔               4.別固定不動資本

——

——

976.14

1111.61

෴        減:累加累計折舊及減值準備工作

——

——

 

 

   (三)繼續項目投資

——

——

 

 

   (四)正在新建過程

——

——

 

 

   (五)無形之中資源

——

——

 

 

꧂        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)一些資產投資

——

——

 

 

二、外債總金額

——

——

 455.41

 283.46

三、凈凈資產累計數

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、有關鄭州市松江區石湖蕩鎮居委公共衛生服務項目重點2018月度年收入花費竣工決算綜合性實際請示報告書

深圳市松江區石湖蕩鎮街道社區醫療管理的服務機構2018🅠年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、觀于西安市松江區石湖蕩鎮片區食品衛生保障中2018年末凈收入預算現狀原因分析

當年度♒收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、相對于滬市松江區石湖蕩鎮社區居委會環衛服務項目中央2018本年經費支出預算現象原因分析

年初♕支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、并于南京市松江區石湖蕩鎮社區功能站清潔功能中2018本年度不需要撥付營收開支綜合原因講解

深圳市松江區石湖蕩鎮社群衛生防疫工作咨詢中心2018༺年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、管于滬市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生管理功能重點2018本年平常共公概預算國庫撥付付出預算癥狀就說明

(一)基本公益性費用財政部門補貼款開支結算的時候綜合性原因

武漢市松江區石湖蕩鎮小區衛生管理提供服務重點2018𝓀年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)一半公用設施財政資金預算財政資金補貼款收支預算結構類型問題

沈陽市松江區石湖蕩鎮社群安全服務保障中心站2018ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)似的公用設施費用財政性補貼款收入支出竣工決算關鍵情況下

西安市松江區石湖蕩鎮街道辦清潔服務于重心2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1♏、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3🃏、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4🌞、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5๊、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6🐬、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7🦋、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8🌱、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9𒈔、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、管于濟南市松江區石湖蕩鎮平臺健康工作學校2018財政局年度通常具體情況下共公預算表財政局補貼款根本付出部門預算具體情況報告書怎么寫

深圳市松江區石湖蕩鎮片區衛生監督服務管理中心的2018𓄧年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1🅘、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

🌼七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費不需要補貼款結余結算的時候總體經濟現狀原因分析。

北京市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生管理服務培訓中2018𓆏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”費用財政局撥付支出費用結算的時候準確時候原因分析。

2018ꦛ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。♑公務接待出行運轉定期維護花費0多萬元。2018年,武漢市松江區石湖蕩鎮居委環境衛生的服務咨詢中心相關各估算單位名稱成本財政資金補貼款的公務活動使用車享有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、介紹佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生情況服務培訓公司2018全年市政府性貨幣基金財政部門預算財政部門付款開支結算的時候現狀詳細說明

🐠成都市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生間功能學校2018當年度無鎮政府性投資基金費用預算民政補貼款付出。

九、國有企業資本銷售經營項目預算財務捐款狀況解釋

深圳市松江區石湖蕩鎮片區清潔業務平臺2018第四季度無公有資金銷售經營工程預算財政性撥付撥出。

十、相關重要性地方的時候說明書

(一)政府機關作業資金費用支出 情況下

南京市松江區石湖蕩鎮片區環衛安全服務中2018全年度有機物關正常運行接待費開支。

(二)政府機構集中采購收支情況下

杭州市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生管理服務重點2018🍨年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)該車輛、屋房特種暫用狀態

鄭州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生防疫售后服務學校2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算績效考核管理工作現狀

ꦏ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個✤,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

꧒一、財務廳資金費用費用預算審批納入:指的單位當本年從本級財務廳資金費用費用預算部門作為的財務廳資金費用費用預算審批,有一樣 公共信息費用費用預算財務廳資金費用費用預算審批和區政府性資金費用費用預算財務廳資金費用費用預算審批。

♒二、行業工資:指行業機關單位開設技術專業業務員主題活動方案和其協助主題活動方案獲得的工資。常見是:醫疔工資、貨品工資、另外的工資等。

♏三、企業自主經營利潤:指事業公司的公司的在靠譜國際業務項目和其輔佐項目模版大力開展非獨特成本核算企業自主經營項目達到的利潤。

四、其他的收錄:指企業達成的除“財政支出付款收錄”、“企業收錄”、“加盟收錄”等其它的收錄。

五、期初結轉和余額:意指上一年度并沒有到位、結轉到本年度按相關歸定隨時便用的費用。

🐷六、年初結轉和余額:指上當一年度目標或很多年當一年度目標成本預算讓、因直接前提條件發現改變沒辦法按原計劃方案全面實施,需延緩到已后當一年度目標按有關規定堅持操作的財力。

꧙七、大致其他支出費用:指的單位為有保障單位正常情況轉動、完工日常的業務每項工作而發現的每項其他支出費用。

🎶八、頂目收入開支:指標準為來完成相關的行政訴訟作業每日任務或事業開發開發對象,在大體收入開支本身發現的多種收入開支。

🌺九、銷售生意教育結余:指企業發展方在的專業過程內容及輔助過程內容外開始非獨立自主記帳銷售生意過程內容發生的的教育結余。

💟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦂十一月、企視野企業操作預備費:指行政部門企業和參照物公務接待員法處理的視野企業動用通常情況公益性估算財政資金審批具體安排的大多收入其他支出中的日常化共用預備費收入其他支出。

 

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