昆明市松江區新浜鎮特別安全的服務管理中心
2019本年結算的時候
目 錄
第1局部 蘇州市松江區新浜鎮社區醫療防疫衛生防疫服務性基地情況
一、一般職責權限
二、裝置設有
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、盈利開支部門預算總表
二、凈收入部門預算表
三、其他支出結算的時候表
四、不需要撥付凈收入費用竣工決算總表
五、一樣共同估算不需要審批費用支出 結算的時候表
六、似的共公費用國庫捐款幾乎收入支出預算表
七、通常公用設施費用預算民政付款“三公”事業費及工商登記運動事業費教育支出預算表
八、政府部性新基金概算財政預算捐款支出費用預算表
九、金融資產外債現象表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4有些 名稱解答
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、包括權責
💫昆明市松江區新浜鎮居委會干凈的售后服務于主是昆明市松江區干凈身心健康理事會會負責的基層工作醫治售后服務于干凈構造。具體職責權限主要包括承擔的起新浜中南部滿足廣大中國人民老百姓差不多醫治售后服務于的售后服務于及公用設施干凈的售后服務于。
二、構造布置
ꦍ根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019財政年度工資費用支出 結算的時候總表
方:多萬元
凈收入 |
支出費用 |
||
建設項目 |
預算數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、普通公眾決算財政支出付款納入 |
2885.13 |
一、基本上公共性服務質量收入支出 |
|
二、相關部門性股票基金工程預算國庫撥付收錄 |
|
二、外交史費用支出 |
|
三、上級部門經濟補貼收益 |
|
三、國防安全其他支出 |
|
四、事業有成利潤 |
4025.00 |
四、公用設施人身安全撥出 |
|
五、運營工資 |
|
五、教導開支 |
|
六、付屬工作單位繳納工資收入 |
|
六、科學性高技術總支出 |
|
七、另一納入 |
111.60 |
七、藝術度假游體育用品與山東新農商軟件科技有限公司總支出 |
|
|
|
八、社會各界切實保障和就業創業經費支出 |
328.00 |
|
|
九、衛生監督健康的結余 |
6171.05 |
|
|
十、能效生態環保性支出 |
|
|
|
國慶、新型農村社區服務站開支 |
|
|
|
12、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
13、鐵路交通裝運收支 |
|
|
|
十四、資源英文探勘數據信息等其他支出 |
|
|
|
第十六、業務安全流通業等費用 |
|
|
|
第十五、財務開支 |
|
|
|
十八、支助另外的中北部收入支出 |
|
|
|
18、物種多樣性森林資源大海氣象預報等總支出 |
|
|
|
第十九、居住房后勤保障費用 |
89.55 |
|
|
三十、調味品資源儲備庫花費 |
|
|
|
二十一國慶、氣象災害防冶及應急響應方法總支出 |
|
|
|
二十三、某些付出 |
|
上年營收合計數 |
7021.73 |
當年度付出累計 |
6588.60 |
用事業有成股權基金掩蓋開支差額 |
|
節余調整 |
|
期初結轉和余額 |
70.32 |
歲末結轉和盈余 |
503.45 |
總金額 |
7092.05 |
總結 |
7092.05 |
2019月度收益預算表
組織:萬塊人民幣
好項目 |
當年度營收累計 |
財政部門撥付收入來源 |
上級部門津貼凈收入 |
創業薪水 |
合作經營納入 |
復屬政府部門上交國家純收入 |
某些純收入 |
||||
功能分類 |
科目必名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7021.73 |
2885.13 |
|
4025.00 |
|
|
111.60 |
|
208 |
|
|
社會各界安全保障和就業率總支出 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理創業的單位離退體 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業機構離辭職 |
8.86 |
|
|
8.86 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關參公行業參公行業大體養老人壽保險人壽保險交款支出費用 |
217.39 |
|
|
217.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關工作企業的職業年金激費費用支出 |
101.75 |
15.25 |
|
86.50 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學健康的其他支出 |
6604.18 |
2856.42 |
|
3636.16 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
|
基本醫院干凈設備 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
01 |
市政居委會干凈衛生設備 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
04 |
|
共公干凈衛生 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公眾公共衛生管理服務項目 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業上機構醫藥 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業單位名稱醫療衛生 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有保障結余 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房深化改革結余 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
2019本年收入支出部門預算表
機構:萬美金
業務 |
本年度費用支出 自動求和 |
幾乎開支 |
頂目總支出 |
上交上級領導費用支出 |
經營管理付出 |
對附帶公司的補貼申請書撥出 |
||||
功能分類 |
會計分類稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6588.60 |
6150.68 |
437.92 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性擔保和工作撥出 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理衛生事業部門離離休 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性的單位離養老 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企事業政府部門根本頤養保險公司交款性支出 |
217.39 |
217.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上的公司網絡職業年金納費其他支出 |
101.75 |
101.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間安全支出費用 |
6171.05 |
5733.13 |
437.92 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療構造管理衛生管理構造 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區社區服務中心清潔衛生結構 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生情況 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公益性衛生監督精準服務 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門工作院校醫用 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業方整形 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有效保障其他支出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房教育體制改革撥出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
2019本年度國庫補貼款工資收入付出部門預算總表
工作單位:千元
收益 |
撥出 |
||||
工程項目 |
預算數 |
工程 |
合計數 |
一樣 公用設施費用財政部門補貼款 |
鎮政府性債券費用預算國庫審批 |
一、一般的公開估算財政廳補貼款 |
2885.13 |
一、正常共同服務管理費用支出 |
|
|
|
二、相關部門性資金費用預算財務撥付 |
|
二、外交史結余 |
|
|
|
|
|
三、航空航天支出費用 |
|
|
|
|
|
四、通用安全防護收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓教育支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學方法教育支出 |
|
|
|
|
|
七、民族文化休閑旅游體育文化與文化傳播開支 |
|
|
|
|
|
八、社會性保證和就業創業結余 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
九、干凈健康的開支 |
2856.42 |
2856.42 |
|
|
|
十、節能減排環保健康總支出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮建設社區服務站性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
第十三、流量運送性支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源探礦短信等費用 |
|
|
|
|
|
第十、工業的服務行業等費用 |
|
|
|
|
|
16、金融業性支出 |
|
|
|
|
|
十八、協助一些城市結余 |
|
|
|
|
|
二十、自然的環境資源淺海氣象站等費用 |
|
|
|
|
|
十八、往房保護教育支出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
二十二、調味品油料儲備庫收支 |
|
|
|
|
|
二11、災害性預防治療及應急救援處理付出 |
|
|
|
|
|
二十三、另一個教育支出 |
|
|
|
年初收錄預估合計 |
2885.13 |
本年度費用累計 |
2885.13 |
2885.13 |
|
今年初不需要付款結轉和余額 |
|
年底財政部門捐款結轉和余額 |
|
|
|
一、普遍公共服務項目預算國庫付款 |
|
|
|
|
|
二、當地政府性債卷成本預算民政審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2885.13 |
總額 |
2885.13 |
2885.13 |
|
2019國庫年度一半公眾費用預算國庫審批總支出預算表
機關單位:萬是
投資項目 |
總金額 |
通常費用 |
樓盤花費 |
|||
技能分級 項目標識號 |
科目表英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會擔保和出去上班支出費用 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業上標準離離休 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
02 |
視野標準離辭職 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企業發展部門角色年金手機繳費收支 |
15.25 |
15.25 |
|
210 |
|
|
干凈衛生綠色健康經費支出 |
2856.42 |
2528.56 |
327.86 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療保障清潔部門 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
03 |
01 |
市政居委會環境衛生結構 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
04 |
|
通用環保 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
04 |
08 |
差不多公益性食品衛生提供服務 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
11 |
|
財政事業機構機構診療 |
18.11 |
18.11 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心的單位整形 |
18.11 |
18.11 |
|
221 |
|
|
居住房的保障花費 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
|
房產改革方案付出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
總計 |
2885.13 |
2557.27 |
327.86 |
2019第四季度通常情況下公共性部門預算財政部門審批差不多開支部門預算表
方:70萬
好項目 |
累計數 |
者專項經費 |
通用經費預算 |
||
條件幾大類 項目編碼查詢 |
課目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水社會福利其他支出 |
2215.47 |
2215.47 |
|
301 |
01 |
常見薪水 |
434.96 |
434.96 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼費 |
134.38 |
134.38 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助款費 |
72.00 |
72.00 |
|
301 |
07 |
績效考核公司 |
772.95 |
772.95 |
|
301 |
08 |
部門衛生事業企業單位常見社區養老保障交費 |
6.17 |
6.17 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金繳付 |
15.25 |
15.25 |
|
301 |
10 |
退休職工幾乎醫療保健保障繳納 |
18.11 |
18.11 |
|
301 |
11 |
因公員治療補貼申請書網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一中國社會保險付款 |
37.88 |
37.88 |
|
301 |
13 |
住宅房貸公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的月工資副利付出 |
710.31 |
710.31 |
|
302 |
|
淘寶產品和提供服務撥出 |
339.72 |
|
339.72 |
302 |
01 |
會議室費 |
1.21 |
|
1.21 |
302 |
02 |
打印費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
03 |
資詢費 |
0.72 |
|
0.72 |
302 |
04 |
流程費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
電費 |
2.74 |
|
2.74 |
302 |
06 |
水電費 |
10.17 |
|
10.17 |
302 |
07 |
電力費 |
2.85 |
|
2.85 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業服務保管費 |
0.47 |
|
0.47 |
302 |
11 |
出差補貼 |
3.08 |
|
3.08 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
15.27 |
|
15.27 |
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業的原工費 |
269.24 |
|
269.24 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
27 |
授權委托國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會預備費 |
7.17 |
|
7.17 |
302 |
29 |
最新福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公專用車自動運行運維費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
39 |
別的公共交通費用的 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
40 |
稅金及浮動收費 |
|
|
|
302 |
99 |
別商品信息和服務培訓收入支出 |
22.10 |
|
22.10 |
303 |
|
對每個人和的家庭的政府補貼 |
0.70 |
0.70 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶草業種植補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
別對各人和家用的補貼費 |
0.70 |
0.70 |
|
310 |
|
資金性收入支出 |
1.38 |
|
1.38 |
310 |
02 |
辦公場所機器設備租賃費 |
0.49 |
|
0.49 |
310 |
03 |
通用型機置辦 |
0.89 |
|
0.89 |
310 |
07 |
數據網站及軟文購買提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動使用車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
同一交通網輔助工具置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和陳列方面品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的股權購買 |
|
|
|
310 |
99 |
別的投資者性付出 |
|
|
|
自動求和 |
2557.27 |
2216.17 |
341.10 |
2019年通常情況公用概預算財政廳補貼款“三公”費用及行政機關作業費用總支出竣工決算表
院校:十萬
基本共同財政局預算財政局捐款“三公”事業費 |
政府機關運作 金費結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待用車的采購及加載費 |
公務接待處接待處費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行用車 租賃費費 |
國家公務小二租車 進行費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
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2019半年度政府部性基金投資預竣工決算財政廳付款收支竣工決算表
標準:上萬元
新項目 |
合計數 |
首要費用支出 |
該項目費用 |
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功能表等級分類 專業科目代碼 |
課程名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度資產投資外債事情表 |
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累計額基層單位:百萬元 |
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比例 |
實際價值 |
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今年初數 |
半年度數 |
今年初數 |
年尾數 |
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一、金融資產加總 |
—— |
—— |
4056.19 |
4353.80 |
(一)外流股本 |
—— |
—— |
1443.21 |
1766.34 |
(二)一定資產投資 |
—— |
—— |
3974.26 |
4183.67 |
其中:1.房屋(平方米) |
7004.29 |
7004.29 |
2087.14 |
2087.14 |
🥃 2.統一裝置(臺/套/輛) |
836 |
928 |
502.11 |
560.00 |
🔜 中間:(1)設備(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🐓 常見因公租車 |
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▨ 辦案值勤使用車 |
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ꦓ 防化專業的枝術專車 |
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𒈔 各種租車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
946 |
1082 |
1139.81 |
1280.11 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.50 |
159.50 |
🎃 4.別穩固債務 |
—— |
—— |
245.20 |
256.42 |
⛎ 減:累計額折舊費及減值注意 |
—— |
—— |
1441.28 |
1661.60 |
(三)長期的股份權融資 |
—— |
—— |
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(四)長期的國債注資 |
—— |
—— |
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(五)搭建網工程建筑 |
—— |
—— |
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(六)隱形固定資產 |
—— |
—— |
110.63 |
110.63 |
🐽 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
30.63 |
45.24 |
(七)別財產 |
—— |
—— |
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二、債務合計數 |
—— |
—— |
329.12 |
139.80 |
三、凈基金總計 |
—— |
—— |
3727.07 |
4214.00 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、觀于杭州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
南京市松江區新浜鎮特別干凈貼心服務核心2019🌳年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、光于傷害市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
本年度🥀收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。
三、關與佛山市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
本年度ꦦ支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。
四、介紹沈陽市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
杭州市松江區新浜鎮街道辦安全服務保障中央2019𒉰年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、相對于濟南市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)大部分公共性工程預算財政局補貼款性支出預算環境承載力情形
傷害市松江區新浜鎮社區醫療監督衛生監督服務項目中間2019🔜年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)正常公共性工程預算民政審批收支部門預算型式現象
天津市松江區新浜鎮社區網站衛生監督產品中心站2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。
(三)一樣 公用概預算不需要捐款費用支出 部門預算重要現狀
深圳市松江區新浜鎮社區居委會衛生管理產品中2019🐟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
2𒁃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
3ꦓ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
4♛、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
5♐、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、更多南京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
滬市松江區新浜鎮街道社區清潔衛生服務性中間2019꧃年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:
1、🌟工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、ꦓ商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。
▨七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費國庫撥付教育支出竣工決算總體目標現狀情況報告。
傷害市松江區新浜鎮社區居委會公共衛生服務管理重心2019ಞ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:🌺因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦進行核編,并統一政府信息,本的單位已經額外反復重復政府信息;氫能開發工程車輛購入未做完售賣程序流程,公務接待車輛采購預備費未用;因公招待費通常情況公開費用財政支出金費未具體安排。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”事業費國庫捐款結余竣工決算主要問題詳細說明。
濟南市松江區新浜鎮街道環保的管理中心的2019全年無“三公”勞務費民政付款總支出。
八、相關濟南市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
𝄹濟南市松江區新浜鎮社區網站衛生間的服務中間2019本年度無縣政府性私募基金工程預算財政資金捐款收支。
九、集體所有制股權投資經營者決算財政預算付款事情闡述
🦩深圳市松江區新浜鎮社區環衛環衛服務性中心局2019年終無集體所有制資金營運預算表財政資金撥付教育支出。
十、某個首要事由的時候說
(一)單位電腦運行事業費收支情形
東莞市松江區新浜鎮區域干凈提供服務公司2019年硅酸關行駛經費預算經費支出。
(二)鎮政府回收總支出時候
沈陽市松江區新浜鎮社區貼心服務重點衛生監督貼心服務重點2019🐓年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。
(三)避免、建筑特有占情況下
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算效績治理實際情況
🍬上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(ꦆ其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🅘一、財政性概算廳性資金付款個人收入:指工作單位本每年度從本級財政性概算廳性資金部門達成的財政性概算廳性資金付款,包含通常情況下公開概算表財政性概算廳性資金付款和縣政府性債卷概算表財政性概算廳性資金付款。
ꦛ二、參公部門工資純年收入來源:指參公部門部門推進專門服務運動組織簡答輔佐運動組織獲取的工資純年收入來源。重要是:醫療器械工資純年收入來源、公用設施衛生防疫工資純年收入來源等。
♛三、操作個人收錄:指企業發展公司的在專注的業務移動簡述輔助制作移動之上發展非自立歸集操作移動擁有的個人收錄。
🦄四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、期初結轉和節余:意指上一年度尚末結束、結轉到本年度按有關于標準不斷操作的本金。
ꦕ六、月底結轉和余額:指本第四季度度或前第四季度預決算制定項目、因客觀存在情況時有發生波動沒法按原項目試行,需延時到已經第四季度按有關于要求隨時用的經濟。
七、關鍵總性支出:指部門為保險結構正常的運行、順利完成日常上班上班任務而情況的那項總性支出。
🍌八、項目流程教育付出:指院校為搞定某個的人事部門辦公個人目標任務或自己事業的發展個人目標,在首要教育付出囿于突發的杜六房加盟總部的教育付出。
九、銷售撥出:指自己事業標準在專業技術運動及輔助性運動之中開設非自主賬務處理銷售運動會出現的撥出。
🎶十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦹十一月、行政性機關程序運行專項專項經費:指行政性基層組織和根據因公員法標準化管理的事業組織基層組織用通常情況公共性成本預算財政部門撥付分配的大多專項經費收支中的規章制度公用設施專項專項經費專項經費收支。