杭州市松江區岳陽街區區域公共衛生精準服務中間
2018全年部分竣工決算
目 錄
一是大部分 北京市松江區岳陽的大街上平臺干凈精準服務咨詢中心簡況
一、大部分崗位職責
二、部門竣工決算機關單位定義
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資收入撥出竣工決算總表
二、納入結算的時候表
三、結余部門預算表
四、財政局捐款純收入費用支出 預算總表
五、正常公用財政預算預算財政預算審批收支結算的時候表
六、尋常公眾費用預算財政開支審批首要開支結算的時候表
七、大部分共同工程預算財政部門撥付“三公”專項資金及機關事業單位運作專項資金收入支出部門預算表
八、區政府性母基金預竣工決算財政部門捐款付出竣工決算表
九、房產過負債的問題表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四步部位 動詞釋疑
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、主耍職責范圍
ꦐ成都市松江區岳陽街道社區居委會社區居委會公衛間服務的質量項目中心局是區衛計委下的的一家基層工作社區醫療管理部門,支付岳陽中南部廣闊百姓干部群眾首要社區醫療管理服務的質量項目及公共信息公衛間服務的質量項目。
二、單位設立
🍌基于可以達到責任,昆明市松江區岳陽居委會精準服務平臺居委會衛生間精準服務平臺設4個增設中介機構,主要包括:商務職場、財稅科、醫教科、杜絕保健品科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度行業結算的時候表
2018年中個人收入費用支出 結算的時候總表
公司的:十萬
收錄 |
性支出 |
||
項目 |
部門預算數 |
活動 |
部門預算數 |
一、財政預算補貼款效益 |
3248.84 |
一、般公眾產品花費 |
|
進來:政府辦公室性債卷費用預算財政預算撥付 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
二、上級部門補助金薪水 |
74.99 |
三、飲水機付出 |
|
三、事業有成薪資 |
7642.76 |
四、服務性安全管理收入支出 |
|
四、管理利潤 |
|
五、的教育費用 |
|
五、加盟方上交薪水 |
|
六、合理技術支出費用 |
|
六、別的收入水平 |
566.80 |
七、學歷休育與影視傳媒性支出 |
|
|
|
八、世界 得到保障和找工作收入支出 |
545.63 |
|
|
九、醫療設備公共衛生與進度表計生支出費用 |
10214.41 |
|
|
十、節省節能減排教育支出 |
|
|
|
11、城鄉建設居委會撥出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
十四、公共交通貨物運輸收支 |
|
|
|
十四、資源英文地質勘察短信等其他支出 |
|
|
|
二十、服務管理業服務管理業等收入支出 |
|
|
|
16、金融科技付出 |
|
|
|
十六、救助各種中北部結余 |
|
|
|
18、國土局深海氣象觀測等經費支出 |
|
|
|
19、商品房切實保障收支 |
130.59 |
|
|
二十五、糧油加工商品保障經費支出 |
|
|
|
二11、別的收支 |
|
年初效益累計數 |
11533.39 |
上年其他支出預估合計 |
10890.63 |
用企事業資金挽救出入差額 |
|
余額分派 |
640.49 |
年終結轉和盈余 |
36.27 |
年底結轉和節余 |
38.54 |
總結 |
11569.66 |
累計 |
11569.66 |
2018每年使收入結算的時候表
政府部門:W
業務 |
年初個人收入自動求和 |
財政部門捐款收益 |
上一級補帖效益 |
企業薪水 |
生產薪資 |
附帶行業上交國家薪資收入 |
許多收益 |
||||
功能分類 |
科目表名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
市場保駕護航和大學生就業支出費用 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業組織離退居二線 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的部門離退職 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企視野機關單位視野機關單位基本的關于養老地產養老商業保險繳納費用教育支出 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門參公院校的職業年金繳付其他支出 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健安全與預計發育付出 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫治干凈衛生設備 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
市政社區居委會衛生監督企業 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
其余基層工作醫療器械衛生防疫培訓機構 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息健康 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公共信息安全衛生功能 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門行業計量單位醫用 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事編名稱單位名稱醫藥 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有效保障費用支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房教育體制改革撥出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房基金貸款 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018月度教育支出竣工決算表
標準:萬
好項目 |
上年結余總計 |
大致結余 |
投資項目費用支出 |
繳納上級領導收支 |
合作經營性支出 |
對附屬組織補帖支出費用 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會有保障和就業的性支出 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理工作企業單位離養老金 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野基層單位離辭職 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企衛生事業組織衛生事業組織主要頤養人壽保險手機繳費花費 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關方工作方事業年金繳納費用 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療公共衛生與設計懷孕費用 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療保障安全衛生組織 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城社區環衛環衛設備 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個農村基層醫治環保結構 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務清潔 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體共同環保服務培訓 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟衛生事業企業醫用 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業計量單位醫療設備 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋服務經費支出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改制撥出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018年中財政局審批薪資總支出預算總表
企業單位:億元
凈收入 |
結余 |
||||
工程項目 |
預算數 |
樓盤 |
預估合計 |
基本公共服務概算財政支出付款 |
國家性股票基金估算財政局撥付 |
一、正常公共信息決算財政資金捐款 |
3248.84 |
一、似的公用設施服務支出費用 |
|
|
|
二、縣政府性母基金概預算國庫付款 |
|
二、國際關系開支 |
|
|
|
|
|
三、國防安全其他支出 |
|
|
|
|
|
四、通用安全防護其他支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導支出費用 |
|
|
|
|
|
六、數學新技術總支出 |
|
|
|
|
|
七、文明休育與文化付出 |
|
|
|
|
|
八、生活維護和就業的費用 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、醫疔食品衛生與年度計劃養育費用支出 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、節約能源綠色環保經費支出 |
|
|
|
|
|
11、城鎮社區服務中心費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
13、道路運輸配送花費 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源探礦資料等其他支出 |
|
|
|
|
|
15、企業功能業等開支 |
|
|
|
|
|
16、金融經濟費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助其他的沿海地區收支 |
|
|
|
|
|
十七、國土局海洋能氣候等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房確保花費 |
|
|
|
|
|
20、糧油加工物資供應儲備量結余 |
|
|
|
|
|
二十一月、其它收入支出 |
|
|
|
年初薪資收入合計數 |
3248.84 |
年初花費總計 |
3248.84 |
3248.84 |
|
期初財政部門付款結轉和余額 |
|
歲末財政支出審批結轉和余額 |
|
|
|
常見公開概預算民政捐款 |
|
|
|
|
|
當地政府性理財產品概預算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
3248.84 |
合計 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018第四季度般公開部門預算財政性審批收入支出部門預算表
方:萬美元
創業項目 |
總金額 |
常見費用支出 |
大型項目經費支出 |
|||
效果的分類 考試科目商品編號 |
課程和科目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展保險和畢業生就業付出 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
政府部門企業行業離退休年齡 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展計量單位離退休工資 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
治療干凈衛生與行動計劃懷孕開支 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
基成醫疔安全衛生組織 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
成市社群健康設備 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
任何基層醫院醫療設備干凈貸款機構經費支出 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
公共服務安全衛生 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
通常共公健康服務質量 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018本年度一樣服務性成本預算民政捐款首要教育支出部門預算表
組織:上萬元
的項目 |
總計 |
成員經費支出 |
通用專項經費 |
||
國家經濟定義 課程和科目標識號 |
幾個會計科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇員工福利費用支出 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
總體員工工資 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
津貼費補帖 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價待遇 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
國家機關行業公司的關鍵頤養保費費 |
|
|
|
301 |
09 |
專業年金激費 |
|
|
|
301 |
10 |
工作人員大多醫用商業保險網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫學補帖付款 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社會上服務納費 |
|
|
|
301 |
13 |
房產個人公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的待遇福利微信總支出 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
淘寶產品和貼心服務付出 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安標準化承包費 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用村料費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
因公使用車作業定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
別交通管理收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
別淘寶商品和服務的費用 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對我們和中國家庭的補貼申請書 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
家庭生活補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人草業生產的補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
別小編家庭生活式的補貼政策開支 |
|
|
|
310 |
|
資金性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室主設備采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具機器設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網及軟件購進更行 |
|
|
|
310 |
13 |
因公租車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
其它城市交通軟件租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的股權置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
某些資源性教育支出 |
|
|
|
預估合計 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
2018年中正常公開概算財政廳付款“三公”專項資金及機關事業單位進行專項資金其他支出結算的時候表
公司的:來萬
常見公共服務工程預算財政資金捐款“三公”接待費 |
政府機關啟動 事業費預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
因公使用車添置及使用費 |
公務活動接待廳費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專用車 新購費 |
公務接待出行 操作費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018財政資金年度政府部門性理財產品預結算的時候財政資金撥付結余結算的時候表
組織:萬塊
建設項目 |
累計數 |
核心花費 |
投資項目教育支出 |
|||
功能性總類 會計分類簡碼 |
課程名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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累計數 |
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注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年金融資產債務具體情況報告 |
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標準廠家:萬多 |
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占比 |
價格 |
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本年數 |
月底數 |
年末數 |
半年度數 |
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一、股權自動求和 |
—— |
—— |
6384.00 |
7097.72 |
(一)流股本 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)固定不動資金 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
💖 尋常公務接待專用車 |
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ౠ 綜合執法巡邏租車 |
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♐ 特殊工種專業的高技術專車 |
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🦄 其他的使用車 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
ꦜ 4.的固定的固定資產處置 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
𓆏 減:當年度折舊費用及減值預備 |
—— |
—— |
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(三)持續投資 |
—— |
—— |
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(四)現建建設項目 |
—— |
—— |
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(五)隱形的金融資產 |
—— |
—— |
67.59 |
103.38 |
ꦓ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另外房產 |
—— |
—— |
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二、外債總計 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈基金總計 |
—— |
—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、光于廣州市松江區岳陽銜道社區提供服務管理中心衛生情況提供服務管理中心2018年薪資收入收入支出部門預算總體布局的情況證明
杭州市松江區岳陽大街片區衛生防疫服務項目平臺2018ಌ年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、并于武漢市松江區岳陽街道辦街道社區安全衛生服務保障基地2018季度創收結算的時候情況發生解釋
年初꧒收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、有關蘇州市松江區岳陽的大街上片區衛生防疫服務性平臺2018第四季度撥出預算狀況反映
年初𒆙支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、介紹昆明市松江區岳陽街道社區保障基地街道社區醫療管理保障基地2018年度目標民政付款薪資其他支出整體來說條件這說明
杭州市松江區岳陽街道小區小區安全精準服務管理中心2018🍎年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、有關于滬市松江區岳陽道路社區環境衛生環境衛生產品中心點2018全年度通常服務性項目預算民政捐款撥出結算的時候情況報告說明
(一)正常服務性估算財政預算付款收支竣工決算總體經濟原因
滬市松江區岳陽片區片區健康服務質量學校2018💞年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)似的公共性費用國庫付款付出部門預算結構設計前提
蘇州市松江區岳陽道路社區網站環境衛生功能心中2018▨年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)通常通用預結算的時候財政預算付款總支出結算的時候具體實施前提
天津市松江區岳陽社區服務管理中央服務管理中央社區服務管理中央安全衛生服務管理中央2018𒁏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1𝔉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2🌳、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4ꦑ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5🎀、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、至于沈陽市松江區岳陽道路平臺安全安全服務管理中心2018財政付出年度尋常通用費用預算財政付出撥付首要付出部門預算癥狀說明書
廣州市松江區岳陽街街道公共衛生售后服務核心2018𒊎年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
🎀七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政資金補貼款付出結算的時候總體性的情況描述。
杭州市松江區岳陽城市社區服務的管理中心環保服務的管理中心2018𝄹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因👍上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”經費花費國庫捐款花費部門預算按照事情闡明。
♊廣州市松江區岳陽小區的服務管理平臺點小區清潔的服務管理平臺點2018年度目標無“三公”接待費財政總支出付款總支出。
八、關干滬市松江區岳陽街鎮社區安全服務中央環境衛生安全服務中央2018全年度政府辦公室性新基金成本預算財政廳審批其他支出預算時候說明書
蘇州市松江區岳陽道路街道辦環保業務中心點2018一年度無區政府性股票基金預決算國庫補貼款支出費用。
九、公有資源運作估算財務補貼款情況說明怎么寫
🍰東莞市松江區岳陽街道特別特別衛生監督提供服務主2018月度無國企基金運作項目預算財政預算審批總支出。
十、某些決定性法定程序的實際情況表示
(一)行政機關使用專項經費結余具體情況
鄭州市松江區岳陽街辦街道辦事處健康的服務重心2018全年度有機關運動費用撥出。
(二)政府機關采買支出費用環境
武漢市松江區岳陽街邊社群衛生防疫貼心服務心中2018💧年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)小轎車、房層異常霸占情形
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考核管理方法情形
𝔍上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
༺一、民政廳補貼款使收入:指公司本本學年度從本級民政廳部門管理認定的民政廳補貼款,有基本上共同決算民政廳補貼款和鎮政府性理財產品決算民政廳補貼款。
🐽二、人事納入:指人事院校抓好正規專業銷售業務項目十分輔助制作項目擁有的納入。重要是:醫療衛生提供服務納入等。
ꦗ三、加盟營收:指企事業行業在專業化金融產品活躍下列關于輔助制作活躍模版開展調研非獨立空間統計加盟活躍具有的營收。
ꦓ四、別工資使凈利潤:指的單位爭取的除“財政局捐款工資使凈利潤”、“教育事業工資使凈利潤”、“運營工資使凈利潤”等任何的工資使凈利潤。重點是:有價預防針工資使凈利潤,公共信息清潔體驗工資使凈利潤等。
五、年終結轉和節余:是以上一年度還沒完全、結轉到本年度按業內中規定馬上用的流動資金。
ཧ六、年底結轉和余額:指本財政每年或此前財政每年工程預算合理安排、因事實生活條件發生的轉變無法按原計劃方案施行,需推遲了到過后財政每年按相關的英文歸定再次動用的經濟。
七、最基本結余:指行業為切實保障貸款機構普通 高速運行、進行定期工作的目標任務而突發的某項結余。
♍八、項目流程收入付出:指方為搞定某一的行政處運作任務卡或教育事業進展階段目標,在主要收入付出之上有的相關收入付出。
九、經驗總收支:指自己事業行業在專科的話動及捕助的話動模版抓好非獨立性統計經驗的話動發生的總收支。
✤十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
👍十一月、國家機關加載資金投入:指政府部門廠家和參考國家公務員考試法工作的事業性廠家用到應該共用成本預算國庫付款準備的常規撥出中的日常性共用資金投入撥出。