北京市市松江區方松街道特別特別衛生間服務的中
2018年結算的時候
目 錄
首位有些 北京市松江區方松銜道社區提供服務站安全提供服務辦公室點慨況
一、其主要行政職能
二、平臺設為
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、收錄收入支出結算的時候總表
二、收入來源竣工決算表
三、收入支出預算表
四、財政性審批效益支出費用結算的時候總表
五、似的服務性成本預算財政局補貼款撥出竣工決算表
六、通常公用財政資金預算財政資金補貼款基本的其他支出預算表
七、普通共同預算表財政預算審批“三公”資金投入及危險機關工作資金投入收支部門預算表
八、市政府性基金投資財政預算預算財政預算撥付付出結算的時候表
九、房產過負債的環境表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第五方面 形容詞講解
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、關鍵職責權限
𝐆沈陽市松江區方松居委會服務于保障保障平臺居委會干凈服務于保障保障平臺是區衛計委下的1家下基層醫學企業,支付方松居委會服務于保障保障平臺及廣富林居委會服務于保障保障平臺內謀福利老百姓大眾根本醫學服務于保障保障及服務于性干凈服務于保障保障。
二、結構設有
ꦦ根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018財政年度純收入付出部門預算總表
企業:億元
純收入 |
費用 |
||
新項目 |
結算的時候數 |
工作 |
預算數 |
一、財政局審批工資 |
4186.09 |
一、通常公眾功能付出 |
|
表中:政府機關性投資基金決算財政性付款 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
二、上級領導補助款營收 |
267.4 |
三、中國軍事教育支出 |
|
三、企業純收入 |
5581.82 |
四、公共性穩定費用 |
|
四、營業納入 |
|
五、教育輔導費用 |
10 |
五、加盟機關單位上交國家純收入 |
|
六、完美工藝收支 |
|
六、其他工資 |
1278.37 |
七、文化藝術體育競技與傳媒廣告撥出 |
|
|
|
八、發展安全保障和求業費用支出 |
173.42 |
|
|
九、醫療服務健康與策劃計生費用支出 |
10110.39 |
|
|
十、節能公司的環保花費 |
|
|
|
十一國慶、城鄉居民區域性支出 |
|
|
|
12、農業和林業水付出 |
|
|
|
十四、交通銀行運送費用支出 |
|
|
|
十四、資源量探勘企業信息等收入支出 |
|
|
|
十六、行業提供服務行業等總支出 |
|
|
|
第十六、財富管理收支 |
|
|
|
十二、救助別的省份其他支出 |
|
|
|
18、土地浮游生物氣象臺等收入支出 |
|
|
|
19、房間確保花費 |
151.3 |
|
|
20、糧油加工防汛物資產出支出費用 |
|
|
|
二國慶、另一個花費 |
|
年初營收預估合計 |
11313.68 |
本年度教育支出累計數 |
10445.11 |
用事業發展基金、期貨、現貨、微盤補回出入差額 |
|
余額平均分配 |
857.93 |
年末結轉和余額 |
80.87 |
月底結轉和盈余 |
91.51 |
總結 |
11394.55 |
合計 |
11394.55 |
2018年度目標收入水平結算的時候表
標準:W
工程項目 |
年初利潤累計 |
國庫撥付薪資 |
上級部門補助費純收入 |
參公收入水平 |
經驗凈收入 |
附加機關單位上交國家收入來源 |
別的效益 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
教育輔導花費 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一個教學費用 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的文化教育付出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保障機制和就業前景其他支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業上廠家離退休之 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業有成工作單位職業年金網上繳費收支 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構衛生監督和籌劃計劃生育工作支出費用 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療保健衛生監督企業 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
都市小區公共衛生機購 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
某個基成醫遼干凈醫院結余 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用安全 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要通用干凈服務質量 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
災害公共業務衛生情況業務 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上行業醫用 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業機關單位醫療器械 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋維護收入支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房體制改革付出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018第四季度收支結算的時候表
機構:上萬元
品牌 |
當年度費用預估合計 |
基本的花費 |
內容收支 |
繳納領導性支出 |
運營性支出 |
對加盟機構津貼費用支出 |
||||
功能分類 |
考試科目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培育費用支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外教育培訓費用 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的幼兒教育支出費用 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保險和就業的收入支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業上的的單位離退休年齡 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記創業行業職業化年金納費費用支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用衛生間和行動計劃生小孩經費支出 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫學干凈衛生組織 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市社群安全衛生構造 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個基層員工醫疔健康組織結余 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務干凈 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共性清潔服務培訓 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故公眾食品衛生貼心服務 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性企事業企業醫遼 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展機構醫療管理 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有效保障了性支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房創新經費支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018年度目標國庫撥付收錄費用竣工決算總表
行業:萬是
營收 |
收入支出 |
||||
工程 |
部門預算數 |
工作 |
加總 |
般公用費用財政廳撥付 |
政府機關性理財產品概預算財政廳付款 |
一、尋常公開項目預算財政廳捐款 |
4186.09 |
一、般通用貼心服務收入支出 |
|
|
|
二、以政府性債券費用預算國庫審批 |
|
二、外交政策支出費用 |
|
|
|
|
|
三、飲水機花費 |
|
|
|
|
|
四、公用設施穩定花費 |
|
|
|
|
|
五、培育教育支出 |
10 |
10 |
|
|
|
六、科學有效高技術收入支出 |
|
|
|
|
|
七、民族文化運動與影視傳媒支出費用 |
|
|
|
|
|
八、中國社會保證和自主創業付出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、醫藥安全衛生與計劃方案計生收支 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、環境保護環境保護總支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉建設社區衛生其他支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通搬家搬家花費 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘察個人信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、安全服務企業安全服務企業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、金融資本費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助其它的國家收支 |
|
|
|
|
|
十九、國土局海洋生物氣象觀測等教育支出 |
|
|
|
|
|
19、往房保駕護航費用 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
二十五、調味品材料物資存儲花費 |
|
|
|
|
|
二11、別的費用 |
|
|
|
當年度收入來源總計 |
4186.09 |
上年收支加總 |
4186.09 |
4186.09 |
|
期初財政預算審批結轉和余額 |
|
年初財政預算撥付結轉和余額 |
|
|
|
基本公開預決算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
ܫ 政府機構性私募基金費用預算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4186.09 |
總額 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018第四季度普遍公共服務概預算財政性審批性支出預算表
機構:萬余元
創業項目 |
合計數 |
幾乎支出費用 |
好項目付出 |
|||
作用的分類 課程和科目商品編碼 |
幾個會計科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育教育支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
其余培養費用 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
同一幼小銜接花費 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
市場經濟有保障和畢業生就業收支 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
行政處人事部門離養老金 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
機關機關單位企業發展機關單位專職年金繳付費用支出 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫治衛生管理和工作方案懷孕開支 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
基層員工醫治干凈組織 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
城市發展街道公共衛生醫院 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
另一個基層醫院整形衛生防疫裝置其他支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公用設施干凈 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
差不多公用衛生監督售后服務 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
重點公開清潔衛生貼心服務 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
人事部門事業計量單位醫療器械 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展單位名稱醫療保障 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
房間保證結余 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
房間改革的實質其他支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
總金額 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018全年平常共同估算財政局審批常規其他支出結算的時候表
公司的:萬塊
業務 |
累計數 |
人員管理資金 |
公用設施勞務費 |
||
條件類型 幾個會計科目編寫代碼 |
課程和科目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資會員福利性支出 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
核心年終獎金 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
補貼標準補貼標準 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效的薪資 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
政府機關事業上的的單位大多醫養人身險費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
新職業年金手機繳費 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
教職工常見醫遼商業保險付費 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療設備補助費網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的中國社會維護繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些工資收入活動支出費用 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
商品銷售和服務項目支出費用 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接侍接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門裝修雜費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織金費 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公私車工作保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的公路交通服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個商品是和服務保障收支 |
|
|
|
303 |
|
對自己和家廷的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人漁業生產銷售補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
許多個體與家庭生活環境的補助款教育支出 |
|
|
|
310 |
|
資本性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓環保設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具的設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
資料wifi網絡及應用添置版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私家車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
同一交通管理公共交通工具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無型固定資產租賃費 |
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310 |
99 |
其他的資金性花費 |
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合計數 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
🌳2018年度目標正常公開費用財政資金補貼款“三公”專項資金收入支出及危險機關電腦運行專項資金收入支出收入支出竣工決算表
基層單位:萬是
應該公共性預算表財政部門補貼款“三公”經費預算 |
政府部門開機運行 資金預算數 |
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總計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務出行用車購入及作業費 |
因公接待廳費 |
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小計 |
因公買車 折舊費費 |
公務接待車輛租賃 正常運作費 |
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工程預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018本年以政府性基金投資財政性預算財政性審批費用部門預算表
企業:萬塊人民幣
該項目 |
自動求和 |
主要教育支出 |
該項目付出 |
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的功能歸類 科目表編寫代碼 |
科目必命名 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018一年度財力欠債狀態表 |
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限額組織:多萬元 |
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數量統計 |
交換價值 |
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今年初數 |
年初數 |
今年初數 |
半年度數 |
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一、資源總計 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)外流房產 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)一定股權 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
♔ 基本上公務接待專用車 |
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♋ 稽查交警執法出行 |
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💯 特類專技應用技術應用車輛 |
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🅘 各種用車的 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
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227.25 |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
🏅 4.其它進行固定資源 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
🃏 減:合計累計折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長時投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網項目 |
—— |
—— |
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(五)無形中凈資產 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
🌸 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)各種資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、外債累計數 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈固定資產自動求和 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、針對成都市松江區方松銜道街道清潔產品中央2018季度工資經費支出部門預算總的現象詳細說明
南京市市松江區方松城市街道健康服務項目公司2018💫年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、介紹天津市松江區方松居委會街道辦衛生情況服務的機構2018全年度凈收入預算前提說明書怎么寫
本年度🔜收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、對於重慶市松江區方松街道街道社區街道社區衛生工作情況工作心中2018財政年度費用部門預算條件詳細說明
當年度𝐆支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、管于武漢市松江區方松街邊社區安全服務站衛生情況安全管理中心的2018當年度財務補貼款收益教育支出總體設計現狀詳細說明
鄭州市松江區方松街區社區服務的站環衛服務的咨詢中心2018🔴年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、介紹沈陽市松江區方松的大街上片區衛生防疫服務項目中心2018年中普遍服務性成本預算財政預算付款撥出部門預算實際情況說
(一)正常公共性概預算財政局補貼款經費支出結算的時候總體布局環境
重慶市松江區方松街道街道辦事處街道辦事處衛生管理服務管理中間2018🤡年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)常見通用費用財政其他支出補貼款其他支出預算型式事情
武漢市市松江區方松街道辦居委會衛生學服務的平臺2018ℱ年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)般公共信息工程預算不需要捐款性支出竣工決算詳細事情
重慶市松江區方松大街街道環境衛生服務保障中央2018𓆉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1ꦉ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3💝、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🤡、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5💯、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6💝、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7🐷、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8ﷺ、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9⛄、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、有關北京市松江區方松街鎮街道辦事處衛生情況安全服務站點2018年末平常共公項目預算財政性審批基本的收入支出竣工決算時候證明
深圳市松江區方松居委會社區居委會衛生防疫保障機構2018🐠年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1ℱ、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
൲七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政性捐款費用支出 竣工決算總體布局現象闡明。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
昆明市松江區方松街辦社區安全衛生安全衛生服務管理管理中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”經費教育支出財政教育支出審批教育支出竣工決算具有時候表示。
𒆙佛山市松江區方松社區公共衛生居委會社區公共衛生公共衛生服務保障心中2018本年無“三公”接待費國庫撥付花費。
八、對南京市松江區方松街街道辦事處干凈提供服務基地2018當年度政府部門性股權基金工程預算國庫審批撥出預算事情說明書
❀東莞市松江區方松平臺居委會平臺食品衛生售后服務核心2018年末無縣政府性貨幣基金概算財政預算補貼款支出費用。
九、公有投資者生意項目預算民政審批的情況表明
🐟廣州市松江區方松街鎮社區的服務管理中心公共衛生的服務管理中心2018全年度無國有控股資產管理合作經營估算財政性補貼款開支。
十、別關鍵性地方的環境說
(一)政府機關啟用經費付出付出具體情況
佛山市松江區方松街鎮社區提供服務重點衛生間提供服務重點2018年末有機關程序運行費用經費支出。
(二)政府部采購員撥出情況
北京市松江區方松街邊片區衛生間服務保障中央2018🦋年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)維修、商品房專項 暫用的情況
重慶市松江區方松居委會街道辦事處安全衛生產品主2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算考核監管狀態
𓆏上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
🐬一、民政工程預算局資金崗位付款創收:指企業上2020年從本級民政工程預算局資金崗位崗位爭取的民政工程預算局資金崗位付款,比如尋常公共信息概算民政工程預算局資金崗位付款和中央政府性股權基金概算民政工程預算局資金崗位付款。
𒉰二、工作工資:指工作企業單位組織開展職業 金融產品話動內容十分輔助制作話動內容完成的工資。核心是:醫治金融產品工資等。
🌸三、操作盈利來源:指行業公司的在非常專業業務員行為極其捕助行為之余抓好非獨力計算成本操作行為完成的盈利來源。
🅺四、其余納入:指政府部門拿得的除“財政性審批納入”、“衛生防疫事業納入”、“銷售經營納入”等之內的納入。關鍵是:服務性衛生防疫健康檢查納入、有價預防針納入、商品盤盈納入等。
五、當年度結轉和節余:就是指當年度已經做完、結轉到當年度按相關聯規范隨時食用的項目資金。
♊六、年底結轉和余額:指年初度或很多年當期財政預算科學安排、因理性必備條件突發變換就沒有辦法按原規劃方案,需推遲了到往后當期按關于的規定已經使用的的成本。
七、基本上撥出:指公司為切實保障設備正常情況下定期運轉、進行定期任務任務而發生的數據來撥出。
ꦰ八、大型項目付出:指廠家為完工相關的行政性事業的發展責任或事業的發展的發展的目標,在常規付出除此之外進行的哪項付出。
෴九、銷售經營的費用經費支出 :指衛生事業基層單位在的專業話動及輔助制作話動認知能力開發非自由測算銷售經營的話動發生的的費用經費支出 。
🥀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💛11、人事部門企業院校自動運行專項資金投入:指人事部門企業院校和符合公務活動員法管理系統的行業企業院校選用正常服務性成本預算民政補貼款合理安排的差不多付出中的日常任務公共專項資金投入付出。