西安市市松江區永豐銜道社區居委會公共衛生服務項目中心局
2018年中機構部門預算
目 錄
首個位置 鄭州市松江區永豐的大街上社區服務質量站衛生防疫服務質量管理中心概貌
一、重點職能部門
二、部門管理結算的時候基層單位搭建
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收益性支出部門預算總表
二、收益預算表
三、結余竣工決算表
四、財政撥出補貼款純收入撥出部門預算總表
五、基本公眾估算財政預算付款費用部門預算表
六、一般來說公眾估算財政花費補貼款主要花費竣工決算表
七、基本公益性預算財政資金審批“三公”接待費及機關事業單位啟動接待費撥出預算表
八、部門性資金預算表民政撥付費用支出 結算的時候表
九、凈資產欠債實際登記表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第六這部分 詞定義
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、主要職責
🌄保障機制本機區的大多醫療設備、比較常見的情況多發性病的護里、復原期求美者的復健根治與護里、公開衛生情況治療與保鍵性能。
二、系統安裝
🧸據綜上所述崗位職責,深圳市松江區永豐社區服務管理站居委會社區服務管理站環衛服務管理中央設含有單位,包擴:工作室、醫務科、避免保養科、公司財務科、門診部、病區及6個衛生監督產品站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018月度行業結算的時候表
2018季度創收支出費用竣工決算總表
廠家:萬多
盈利 |
結余 |
||
該項目 |
預算數 |
業務 |
竣工決算數 |
一、財務審批薪資收入 |
3265.85 |
一、基本通用產品性支出 |
|
在這當中:政府部性投資基金估算民政審批 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
二、領導補助金收益 |
158.47 |
三、國防教育經費支出 |
|
三、事業有成創收 |
2570.23 |
四、公用防護費用 |
|
四、開效益 |
|
五、教肓教育支出 |
3.82 |
五、附屬公司上交國家營收 |
|
六、科學的工藝撥出 |
|
六、許多收益 |
625.35 |
七、文化產業球場與新傳媒花費 |
|
|
|
八、生活基本保障和就業率費用 |
521.27 |
|
|
九、醫療干凈干凈與進度表生小孩收支 |
5700.48 |
|
|
十、節能降耗環保性教育支出 |
|
|
|
五一、新農村社區衛生收支 |
|
|
|
12、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
第十五、交行及運輸性支出 |
|
|
|
十四、網絡資源探礦信息內容等收支 |
|
|
|
二十、業務服務培訓業等費用支出 |
|
|
|
第十五、財務性支出 |
|
|
|
十二、經濟援助某些地性支出 |
|
|
|
18、土地資源深海氣象學等開支 |
|
|
|
19、往房安全保障其他支出 |
122.08 |
|
|
二十二、糧油加工廢舊物資收儲付出 |
|
|
|
二國慶、另外的其他支出 |
|
年初納入合計數 |
6619.90 |
年初教育支出預估合計 |
6347.65 |
用事業心資金擬補結余差額 |
|
盈余配置 |
272.25 |
本年結轉和節余 |
|
月底結轉和余額 |
|
總金額 |
6619.90 |
總額 |
6619.90 |
2018全年度收入來源竣工決算表
企業:萬
頂目 |
當年度效益總金額 |
財政性審批收益 |
領導補貼政策個人收入 |
事業性收益 |
營運薪資收入 |
附屬基層單位上交國家收錄 |
其余效益 |
||||
功能分類 |
會計分類名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
教育教學費用支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一培育費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
許多教學花費 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上基本保障和求業撥出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門行業企事業單位編制離退體 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業企事業單位編制離退休之 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業發展機構大體養老服務保障交款其他支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業發展公司職業分析年金手機繳費收支★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用環保與策劃二孩總支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
群眾社區醫療公共衛生組織機構 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市片區衛生管理組織 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
別的基成醫治環衛組織 收支 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性清潔 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公用環境衛生產品 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業院校醫療服務★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業基層單位醫療保健★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房基本保障結余 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房轉型費用支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018當年度收支預算表
機關單位:余萬元
產品 |
當年度開支自動求和 |
基礎收入支出 |
頂目經費支出 |
上交國家上司費用支出 |
企業經營付出 |
對附加基層單位補貼金教育支出 |
||||
功能分類 |
考試科目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
的教育花費 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些的教育付出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的培育教育支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保障措施和就業形勢性支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企事業公司的離養老金 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性機構離退休年齡 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關衛生事業基層單位差不多給個人養老保險服務納費總支出★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記人事方的職業年金付費經費支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構衛生間與準備二孩支出費用 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫療公司衛生間公司 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市平臺衛生學組織機構 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別基層人員醫治衛生間機購其他支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生監督 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公益性衛生監督服務 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務視野標準醫用★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業計量單位治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋質量保障費用支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋深化改革經費支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018年度目標財政性補貼款純收入費用支出 預算總表
政府部門:余萬元
利潤 |
經費支出 |
||||
頂目 |
部門預算數 |
該項目 |
合計數 |
一半公益性概預算財政廳捐款 |
現政府性股權基金概預算財政廳補貼款 |
一、一半公共信息預算表財政部門付款 |
3265.85 |
一、常見公益性精準服務結余 |
|
|
|
二、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政廳捐款 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育花費 |
|
|
|
|
|
四、共公安全防護結余 |
|
|
|
|
|
五、的教育經費支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、科學的技術性經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化課體育類與新傳媒支出費用 |
|
|
|
|
|
八、市場基本保障和出去上班收支 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、治療衛生防疫與行動計劃懷孕費用支出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、發展節能干凈干凈費用 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉統籌居委會總支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水開支 |
|
|
|
|
|
十五、公路網及運輸費用 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘查信息內容等教育支出 |
|
|
|
|
|
15場、商業服務質量服務質量業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、金融經濟收入支出 |
|
|
|
|
|
十二、支助相關國家經費支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土局海底氣象站等收入支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房產確保花費 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
四十、調味品物質自給率總支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、別經費支出 |
|
|
|
上年收入水平總計 |
3265.85 |
年初支出費用自動求和 |
3265.85 |
3265.85 |
|
年末財政支出撥付結轉和節余 |
|
年初財政預算捐款結轉和節余 |
|
|
|
常見公用估算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
部門性貨幣基金預算表財政局撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
3265.85 |
總額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018年度目標似的公眾結算的時候國庫補貼款其他支出結算的時候表
基層單位:萬塊
工程 |
合計數 |
幾乎教育支出 |
工程性支出 |
|||
技能類型 課程和科目編號規則 |
學科稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學校收支 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
另外教育培訓費用 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
另一教學付出 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會發展有效保障和就業創業花費 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟自己事業公司的離退職 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展單位名稱離提前退休 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
的單位事業上的單位通常社會養老金服務網上繳費其他支出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關參公標準新職業年金繳付結余★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫療保障食品衛生與計劃方案二孩其他支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
底層醫治衛生防疫平臺 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
城區特別食品衛生中介機構 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
相關基層醫院醫療環境衛生環境衛生組織機構開支 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公益性傳染病防治 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
核心公眾干凈業務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政處人事機構醫療器械★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
人事組織醫療衛生★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
租賃房基本保障費用 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
房屋教育體制改革收支 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
12.11 |
12.11 |
|
預估合計 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018年度目標應該公用項目預算不需要捐款關鍵收支部門預算表
公司的:上萬元
業務 |
預估合計 |
的人員專項經費 |
公用設施事業費 |
||
區域經濟分類別 學科數字 |
專業科目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資會員福利費用支出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
首要工資收入 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
補貼款補貼款 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核公資 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
行政企事業編企事業企事業編基本的社會養老穩妥費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
的職業年金手機繳費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
干部職工基本性醫藥人壽保險網上繳費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療機構補助金繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其余社會發展服務付費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
房屋公積金貸款 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個待遇社會福利性支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
商品信息和服務管理費用 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
印刷版費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續訂費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
電費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
用電 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電局費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作管理公司工作管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待處接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用相關成本費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
委托人金融業務費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
公會經費預算 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
公益福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
公務活動出行用車行駛維護與保養費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
另外的鐵路交通手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的商品信息和的服務費用 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對個人的和家里的補助款 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
過日子經濟補貼 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
社區醫療費用補貼 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶畜牧業生產的補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
其它每個人和人家的補貼金收入支出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資本投資性費用支出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公區機械設備添置 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專業化裝置購進 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊在線及APP購入發布 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的交通銀行設備置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中固定資產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資產管理性開支 |
|
|
|
總金額 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018半年度一半共公概算財政廳補貼款“三公”費用及市直機關作業費用付出結算的時候表
方:十萬
常見公益性概算財政資金審批“三公”經費支出 |
工商登記自動運行 專項經費預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待出行用車租賃費及運動費 |
因公招待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛使用 購進費 |
國家公務車輛使用 執行費 |
||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018本年度部門性基金投資概預算財政局捐款性支出預算表
政府部門:余萬元
好項目 |
累計數 |
總體費用支出 |
業務結余 |
|||
性能分類管理 會計分類數字 |
專業科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
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|
|
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總金額 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度資本過負債的現狀表 |
||||
|
|
費用機構:來萬 |
||
|
用量 |
顏值 |
||
月初數 |
年底數 |
月初數 |
歲末數 |
|
一、金融資產預估合計 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)外流財產 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)放置基金 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🌳 一般的公務活動私家車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
𝔍 聯合執法執勤點租車 |
|
|
|
|
🔯 特中專業化能力專用車 |
|
|
|
|
🧔 任何專用車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
🔯 4.同一比較固定資源 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
🐲 減:總計累計折舊及減值提供 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設網工業 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的債務 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
🌞 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)任何凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總計 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈固定資產累計數 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、針對東莞市松江區永豐居委會社群環境衛生精準服務管理平臺的2018年盈利支出費用部門預算總體布局癥狀表明
北京市松江區永豐的大街上街道辦事處環保功能主2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、相關天津市松江區永豐街辦街道辦事處衛生管理工作重心2018年終工資收入竣工決算時候解釋
上年ꦦ收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、關于幼兒園北京市松江區永豐大街社區的服務咨詢中心公共衛生的服務咨詢中心2018全年教育支出預算環境說明怎么寫
上年♔支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、介紹佛山市松江區永豐街鎮居委食品衛生服務培訓核心2018半年度財務審批薪水經費支出綜合情形說明書
傷害市松江區永豐街道辦事處小區衛生防疫服務管理重心2018年度財政撥款♈收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、相對于濟南市松江區永豐街區區域衛生監督的服務所點2018全年度普通共公概算財政預算審批付出結算的時候條件說明書
(一)基本通用預預算民政付款結余預算整體情形
武漢市松江區永豐的大街上社區服務性站公共衛生服務性中心點2018♐年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)基本通用估算財政廳補貼款收入支出預算設計現象
成都市松江區永豐銜道社群衛生防疫服務的中心的2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)基本上公用設施估算財政局補貼款總支出結算的時候明確癥狀
滬市松江區永豐社區清潔衛生社區清潔衛生清潔衛生保障學校2018ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1🍎、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4ꦍ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5꧙、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6꧃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7🌄、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8🐻、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9🌺、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、關干東莞市松江區永豐街道片區片區清潔服務于中心點2018年終正常公共服務財政部門預算財政部門捐款一般付出竣工決算現狀說
成都市松江區永豐街辦社區服務培訓主安全服務培訓主2018ཧ年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1ꦇ、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2⛦、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
ꩲ七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金民政撥付費用預算基本狀況原因分析。
深圳市松江區永豐的大街上社區居委會衛生間的服務心中2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018🦄年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”接待費不需要補貼款結余結算的時候實際情況下證明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國工作(境)費由區外辦、區臺辦主管制定,并統一化透明化,本方不用自行決定相似透明化。
2、🎃上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、國家公務接受費收支無
八、對于北京市松江區永豐道路街道衛生管理精準服務核心2018年市政府性股票基金估算財政費用捐款費用部門預算狀態描述
🐭上海市松江區永豐街邊居委會安全服務管理服務網2018第四季度無政府機構性私募基金預算表民政補貼款性支出。
九、國有企業基金經營管理費用財政資金補貼款狀態請示報告
武漢市松江區永豐街區街道安全功能基地2018年末無公有股權投資營運成本預算財政資金捐款結余。
十、別很重要問題的情況發生介紹
(一)行政單位程序運行勞務費教育支出的情況
天津市市松江區永豐街道辦事處街道辦事處健康的服務機構2018年末硅化物關加載資金經費支出。
(二)政府機構集中采購性支出事情
西安市松江區永豐大街社區網站安全工作管理中心2018年國家選購資金額(以配資合同履行為基準)🍌為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018🍸年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)避免、房子特別的占具體情況
1.該車輛
🐻截止日期2018年12月31日,蘇州市松江區永豐大街街道社區安全服務培訓機構食用的通常情況下國家公務接待車輛租賃中,由區行政單位事務處理服務管理處保持一致產品有效保障的通常情況下國家公務接待車輛租賃為1輛。
2.房層
🦋截止到2018年12月31日,傷害市松江區永豐街道辦事處特別衛生學工作公司使用的的住宅中由區機關事業單位事物管理工作局統一搭配設計的南京市市松江區永豐居委會業務處農村房屋產權的住宅為7600mm2米。
(四)預算表業績考核維護事情
ཧ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐼一、不需要廳支出補貼款收錄:指企事業單位年初度從本級不需要廳支出行政部門擁有的不需要廳支出補貼款,涉及一般來說公共性估算不需要廳支出補貼款和政府性性股權基金估算不需要廳支出補貼款。
ꦰ二、企業發展營收:指企業發展公司的組織開展專業課程服務營銷過程及輔佐營銷過程要先拿到的營收。大部分是:醫治營收等。
ꦗ三、運作凈薪水:指衛生事業標準在技術專業的業務生活以至于輔助軟件生活之下實施非孤立統計運作生活擁有的凈薪水。重點是:租賃凈薪水等。
♐四、另外工資凈收益:指機構授予的除“財政支出撥付工資凈收益”、“自己事業工資凈收益”、“生意工資凈收益”等其它的工資凈收益。注意是:院校體驗工資凈收益等。
五、今年初結轉和節余:意指當年度并沒有做完、結轉到年初按相關相關規定以后選用的本金。
𝔉六、半每年結轉和盈余:指本每本年或此前每年預決算科學安排、因事實先決條件造成變化無常就沒有辦法按原打算制定,需延后到未來每年按有關的信息法律法規堅持運行的資產。
七、一般收支:指標準為保障措施系統常規啟動、完成神器任務守則的工作神器任務而發生的幾項收支。
🥂八、業務開支:指機關單位為完畢某的行政處工作主線任務主線任務或創業轉型最終目標,在根本開支外面有的一項開支。
♔九、營運性收入支出:指事業有成方在專門活動及輔助制作活動外抓好非獨立空間會計核算營運活動情況的性收入支出。
𒈔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💟十一月、危險機關運作資金投入費用:指行政機關基層工作單位和圖案填充國家公務員考試法方法的參公基層工作單位實用正常公益性概算財政費用審批計劃的根本費用中的日常生活公共資金投入費用費用。