濟南市松江區永豐社區網站服務管理中心點社區網站衛生學服務管理中心點
2019當年度部預算
目 錄
第一點有些 武漢市松江區永豐區域區域衛生管理的服務中間慨況
一、常見職責權限
二、部門管理竣工決算政府部門構造
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、純收入費用支出 結算的時候總表
二、盈利部門預算表
三、花費預算表
四、財務補貼款盈利支出費用部門預算總表
五、一半通用成本預算民政付款總支出預算表
六、通常情況下通用費用預算財政廳捐款主要開支預算表
七、一樣 公用預預算財政費用支出 補貼款“三公”事業費及部門運作事業費費用支出 預算表
八、縣政府性貨幣基金概預算財政廳審批支出費用竣工決算表
九、金融資產欠債原因表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
四部位 形容詞說明
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、其主要職責權限
⭕得到保障網上區的主要醫療健康養生、比較普遍病發多病的醫護、復原期求美者的康復醫護診療與醫護、服務性干凈和預防與健康養生作用。
二、單位設有
ꦰ通過上面的崗位責任制,南京市松江區永豐街道辦服務保障核心街道辦安全衛生服務保障核心設獨立設置貸款機構,包含:辦事處室、醫務科、治療中醫保健科、錢財科、醫院、icu病房及6個干凈衛生精準服務站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2019第四季度機構預算表
2019一年度凈收入教育支出竣工決算總表
組織:來萬
工資收入 |
撥出 |
||
業務 |
竣工決算數 |
項目流程 |
部門預算數 |
一、民政撥付收益 |
4151.20 |
一、通常公用設施精準服務支出費用 |
|
在這當中:政府部性股票基金成本預算財政支出撥付 |
|
二、外交活動收支 |
|
二、領導補貼申請書薪資 |
|
三、飲水機費用支出 |
|
三、事業單位收入水平 |
4831.91 |
四、服務性健康安全支出費用 |
|
四、運營凈收入 |
|
五、教導收入支出 |
4.38 |
五、附加企業上交薪資收入 |
|
六、學科新技術收支 |
|
六、另外的薪水 |
38.67 |
七、文化水平體育乒乓球與影視文化教育支出 |
|
|
|
八、中國社會的保障和擇業支出費用 |
519.83 |
|
|
九、醫治衛生學與記劃生小孩性支出 |
6704.21 |
|
|
十、節省的環保總支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉建設社區服務站結余 |
|
|
|
12、農林業水收支 |
|
|
|
第十三、出行物流運輸結余 |
|
|
|
十四、市場勘測內容等撥出 |
|
|
|
15場、商家服務項目業等收入支出 |
|
|
|
第十六、網絡金融教育支出 |
|
|
|
十八、救助其余東北部結余 |
|
|
|
二十、國土局海洋能氣象站等其他支出 |
|
|
|
第十九、個人住房的保障收支 |
148.16 |
|
|
三十五、糧油加工應急物資自給率費用 |
|
|
|
二國慶、另一性支出 |
|
本年度利潤總計 |
9021.78 |
本年度其他支出總計 |
7376.58 |
用人事股票基金改正出入差額 |
|
余額管理 |
1645.20 |
年終結轉和余額 |
|
年尾結轉和節余 |
|
累計 |
9021.78 |
總共 |
9021.78 |
2019本年個人收入竣工決算表
機關單位:來萬
工程項目 |
年初營收自動求和 |
財政部門審批年收入 |
上級部門政府補貼個人收入 |
事業效益 |
銷售收錄 |
付屬廠家上交國家收入來源 |
另外的薪資收入 |
||||
功能分類 |
會計科目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9021.78 |
4151.20 |
|
4831.91 |
|
|
38.67 |
|
205 |
|
|
教肓開支 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別幼兒教育總支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何學校費用 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界得到保障和就業創業經費支出 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企事業院校離離休 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的方離養老金 |
14.39 |
|
|
14.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
單位名稱行業單位名稱幾乎醫養保險費用繳納費用費用支出 |
351.58 |
|
|
351.58 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記工作廠家崗位年金繳付撥出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其它行政訴訟事業上的工作單位離退休之花費 |
0.08 |
|
|
0.08 |
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈的健康費用 |
8349.41 |
3844.89 |
|
4465.85 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
|
基層工作社區衛生事業監督培訓機構 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區服務站干凈衛生貸款機構 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
04 |
|
公共性食品衛生 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公共信息環保安全服務 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業發展單位名稱醫疔 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業廠家醫療管理 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產維護費用 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅變革付出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
2019年中總支出部門預算表
的單位:上萬元
頂目 |
上年撥出累計數 |
首要收支 |
內容花費 |
上交國家領導撥出 |
經營者收入支出 |
對復屬標準補助費收入支出 |
||||
功能分類 |
課目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7376.58 |
6867.96 |
508.62 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化教育教育支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些育兒教育撥出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
許多文化藝術培訓費用支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化切實保障和工作教育支出 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關視野單位名稱離退居二線 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業標準離提前退休 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業心部門首要養老院保險行業繳付教育支出 |
351.58 |
351.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構教育事業公司的工作年金交費撥出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
另外的行政性事業公司的公司的離退體費用支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生綠色健康付出 |
6704.21 |
6199.97 |
504.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫學環保企業 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展社區居委會干凈衛生醫療機構 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開清潔衛生 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公用設施干凈安全服務 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企業公司醫疔 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業企事業編醫療衛生 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有效保障了開支 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革創新結余 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
2019年中財政局捐款收入水平經費支出預算總表
機構:萬塊人民幣
薪資 |
總支出 |
||||
項目 |
竣工決算數 |
好項目 |
合計數 |
通常情況下服務性預算表財政性撥付 |
人民政府性投資基金概預算財務審批 |
一、通常情況下公益性預算表財政廳付款 |
4151.20 |
一、通常情況共同服務項目花費 |
|
|
|
二、以政府性股權基金項目預算財政局付款 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性防護費用 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接費用支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
六、科學性方法開支 |
|
|
|
|
|
七、文化知識體肓與傳煤教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性保護和找工作其他支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
九、環衛建康總支出 |
3844.89 |
3844.89 |
|
|
|
十、低能耗安全總支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉經濟街道社區經費支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、公路交通及運輸撥出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源堪探內容等付出 |
|
|
|
|
|
十六、行業服務于業等付出 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融花費 |
|
|
|
|
|
十二、支助許多中北部其他支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源海洋生物氣象站等費用 |
|
|
|
|
|
19、房屋基本保障教育支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
二十五、油糧防汛物資自給率付出 |
|
|
|
|
|
二五一、另外經費支出 |
|
|
|
本年度個人收入總計 |
4151.20 |
上年經費支出累計 |
4151.20 |
4151.20 |
|
本年財政性補貼款結轉和節余 |
|
歲末財政預算付款結轉和余額 |
|
|
|
普通公用設施工程預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
中央政府性投資基金估算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4151.20 |
總共 |
4151.20 |
4151.20 |
|
2019年末般共公概預算財政部門補貼款教育支出結算的時候表
公司的:萬是
創業項目 |
預估合計 |
基本上結余 |
工作結余 |
|||
用途進行分類 管理費用數字 |
專業科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學撥出 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
|
各種幼教開支 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
99 |
另一個教育學校收支 |
4.38 |
|
4.38 |
208 |
|
|
社會生活服務保障和就業形勢費用 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
|
行政管理衛生事業院校離退體 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
06 |
機構自己事業基層單位新職業年金付費性支出 |
153.77 |
153.77 |
|
210 |
|
|
公共衛生安全健康花費 |
3844.89 |
3340.65 |
504.24 |
210 |
03 |
|
基層組織醫治干凈貸款機構 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
03 |
01 |
地區街道社區健康組織 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
04 |
|
通用衛生管理 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
04 |
08 |
根本通用食品衛生服務保障 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
11 |
02 |
事業性公司醫療器械★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
房屋有保障性支出 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
|
往房收入分配改革收支 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
加總 |
4151.20 |
3642.58 |
508.62 |
2019季度普通公共服務預算表財務捐款通常其他支出竣工決算表
行業:W
活動 |
累計 |
員工專項經費 |
共公專項經費 |
||
經濟實惠種類 題目編寫代碼 |
管理費用英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇活動經費支出 |
3405.90 |
3405.90 |
|
301 |
01 |
幾乎年薪 |
182.35 |
182.35 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
502.16 |
502.16 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼費費 |
144.96 |
144.96 |
|
301 |
07 |
績效考評年薪 |
1549.97 |
1549.97 |
|
301 |
08 |
機關事業發展單位名稱事業發展單位名稱一般健康養老保險金費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業角色年金付費 |
153.77 |
153.77 |
|
301 |
10 |
工人大致醫治保險公司繳納費用 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療服務補助款交費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會中保護交款 |
66.59 |
66.59 |
|
301 |
13 |
往房公積金貸款 |
148.16 |
148.16 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外公司發福利經費支出 |
657.94 |
657.94 |
|
302 |
|
各種商品和提供服務結余 |
231.03 |
|
231.03 |
302 |
01 |
接待室費 |
14.94 |
|
14.94 |
302 |
02 |
彩印費 |
5.46 |
|
5.46 |
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
11.48 |
|
11.48 |
302 |
06 |
電費繳費 |
21.36 |
|
21.36 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
18.76 |
|
18.76 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
30.12 |
|
30.12 |
302 |
14 |
租費 |
1.87 |
|
1.87 |
302 |
15 |
交互費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的村料費 |
102.85 |
|
102.85 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用生物質費 |
1.28 |
|
1.28 |
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人業務部費 |
4.53 |
|
4.53 |
302 |
28 |
總工會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
31 |
國家公務出行運營維修費 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
39 |
其他道路交通資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
其余的商品和安全服務性支出 |
18.02 |
|
18.02 |
303 |
|
對自己的和人家的補貼政策 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費津貼 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
我農林牧出產補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
別的本人家庭生活式的津貼花費 |
|
|
|
310 |
|
充分性經費支出 |
5.10 |
|
5.10 |
310 |
01 |
農村房子建筑設施物購建 |
|
|
|
310 |
02 |
工作裝置添置 |
4.42 |
|
4.42 |
310 |
03 |
通用型通用設備購買 |
0.68 |
|
0.68 |
310 |
04 |
根基場地設施建筑 |
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310 |
07 |
個人信息平臺網絡數據及app軟件購入更新換代 |
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310 |
13 |
公務活動公務車購入 |
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310 |
19 |
任何道路產品折舊費 |
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310 |
22 |
無形之中資產投資折舊費 |
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310 |
99 |
別的資本公司性費用支出 |
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總金額 |
3642.58 |
3406.45 |
236.13 |
2019每年一樣公共信息概算財政部門補貼款“三公”勞務費及政府機關工作勞務費撥出部門預算表
企業單位:上萬元
應該公共服務估算財政預算補貼款“三公”事業費 |
工商登記工作 勞務費結算的時候數 |
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總金額 |
因公回國 (境)費 |
因公出行用車折舊費及運轉費 |
因公接侍費 |
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小計 |
公務活動專用車 折舊費費 |
國家公務用車的 加載費 |
||||||||||
估算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
|
0.06 |
0.06 |
|
|
0.06 |
0.06 |
|
0 |
0.06 |
0.06 |
|
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2019年終政府機構性理財產品預算表民政撥付經費支出預算表
的單位:萬美金
建設項目 |
加總 |
基本的性支出 |
工程項目其他支出 |
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用途等級分類 科目必編碼查詢 |
專業科目名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度基金流動負債條件表 |
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金額才的單位:萬多 |
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人數 |
實用價值 |
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年終數 |
年尾數 |
月初數 |
月底數 |
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一、資本加總 |
—— |
—— |
2427.17 |
3033.13 |
(一)流量基金 |
—— |
—— |
1563.74 |
2016.49 |
(二)進行固定房產 |
—— |
—— |
2219.97 |
2557.24 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
692.45 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
662 |
722 |
416.54 |
451.31 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
🐟 通常因公小二租車 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
🍸 交通執法交警執法租車 |
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|
|
|
﷽ 重型工程專業技術職務應用小二租車 |
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ꦏ 任何使用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
288 |
370 |
1117.97 |
1201.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
170.69 |
194.35 |
꧟ 4.某個進行固定資金投資 |
—— |
—— |
184.98 |
212.35 |
🥃 減:顯示器固定資產折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建建筑工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣凈資產 |
—— |
—— |
110.18 |
139.53 |
꧋ 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別股本 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總金額 |
—— |
—— |
373.83 |
428.64 |
三、凈債務總計 |
—— |
—— |
2053.35 |
2604.49 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、有關廣州市松江區永豐的大街上社區產品中心站安全產品中心站2019當年度收益花費預算總體布局情形這說明
鄭州市松江區永豐社區衛生安全服務管理安全服務公司社區衛生安全服務管理衛生管理安全服務公司2019ౠ年度收入總計為9021.78萬元、支出總計為9021.78萬元。與2018年度相比,收入總計增加2401.88萬元、支出總計增加1028.93萬元。主要原因:因凈增人員3人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加920.21萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加663.46萬元,材料支出增加465.29萬元,其他公用經費增加23.04萬元等總計支出上年增加114.06萬元。
二、對于傷害市松江區永豐街道社區街道社區安全安全服務主2019月度凈收入部門預算情況發生就說明
本年度ꦗ收入合計9021.78萬元,其中:財政撥款收入4151.20萬元,占46.01%;事業收入4831.91萬元,占53.56%;其他收入38.67萬元,占0.43%。
三、觀于重慶市松江區永豐大街街道食品衛生工作服務所2019財政年度付出竣工決算原因說明書怎么寫
當年度ﷺ支出合計7376.58萬元,其中:基本支出6867.96萬元,占93.10%;項目支出508.62萬元,占6.90%。
四、就成都市松江區永豐道路社區網站干凈衛生售后服務所的2019當年度財政性補貼款工資性支出整體事情講解
重慶市松江區永豐街道辦特別衛生監督功能中間2019ꦐ年度財政撥款收支總決算4151.20萬元。與2018年度相比增885.35萬元,財政撥款收入增885.35萬元、支出總計增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他公用支出增加362.44萬元。
五、關羽南京市松江區永豐居委會平臺衛生間售后服務核心2019月度一般的公用設施概預算民政審批結余竣工決算時候說明書怎么寫
(一)般公眾結算的時候財政預算審批費用支出 結算的時候整體來說的情況
天津市松江區永豐銜道街道辦事處食品衛生提供服務平臺2018♍年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,占本年支出合計的46.01%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他增218.86萬元。
(二)一半公用設施費用財政局撥付撥出竣工決算結構類型的情況
杭州市松江區永豐的大街上居委會衛生學的服務中間2019📖年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.38萬元,占0.11%;社會保障和就業支出(類)153.77萬元,占3.70%;衛生健康支出(類)3844.89萬元,占92.62%;住房保障支出(類)148.16萬元,占3.57%。
(三)基本通用概預算財政廳撥付費用竣工決算具有情況發生
武漢市松江區永豐城市居委衛生學服務性核心2019꧃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3741.00萬元,支出決算為4151.20萬元,完成年初預算的110.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
1🐲、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)4.38萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的43.80%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2💯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)153.77萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算140.63萬元,支出決算為153.77萬元,完成年初預算的109.34%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
3🎃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2649.85萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2342.41萬元,支出決算為2649.85萬元,完成年初預算的113.12%。決算數大于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用增加。
4ꦍ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1195.04萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算1124.90萬元,支出決算為1195.04萬元,完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出增加。
5🐈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)148.16萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算123.05萬元,支出決算為148.16萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:人員凈增3人增加住房公積金支出增加。
六、至于東莞市松江區永豐的大街上社群衛生間服務管理中2019年度目標一般的公用部門預算財政部門審批關鍵開支部門預算現狀闡述
武漢市松江區永豐街區居委會環境衛生精準服務核心2018🍸年度一般公共預算財政撥款基本支出4151.20萬元,包括人員經費3412.15萬元,公用經費739.05萬元。基本支出中:
1ꦚ、工資福利支出3411.60萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🎀、商品和服務支出302.16萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助0.55萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出436.89萬元,主要用于:辦公設備購置。
🌳七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費國庫審批收支竣工決算綜合問題表明。
廣州市松江區永豐街道居委居委安全售后服務中間2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2019𒀰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增0.06萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2019年公務車購置及運行費0.06萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”勞務費財政部門審批經費支出竣工決算詳細前提講解。
2019🦩年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元,占0.19%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
ℱ1、因公出境(境)費由區外辦、區臺辦承當編制數,并統一化公開性監督,本基層單位已經不再另外反復重復公開性監督。
2、因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車用,2019年運行費0.06萬元。
3、公務迎送迎送費其他支出無
ও昆明市松江區永豐道路社區提供服務中間衛生間提供服務中間2019半年度無“三公”資金投入財政部門審批總支出。
八、至于成都市松江區永豐街區居委衛生間服務管理學校2019年鎮政府性新基金費用預算財務補貼款費用竣工決算原因代表
💛傷害市松江區永豐街區社群食品衛生精準服務重心2019年中無政府辦公室性投資基金預算表財務付款經費支出。
九、國家股資產合作經營費用財政性捐款狀態闡述
🗹濟南市松江區永豐街鎮社區環保環保服務保障主2019全年度無國企資本公司經營的預算表財政性審批費用支出 。
十、其它的重要的項目的情況報告闡述
(一)機關單位自動運行專項經費費用條件
東莞市松江區永豐街道社群社群安全衛生服務于學校2019年末有機關行駛勞務費開支。
(二)政府部門企業采購收支狀態
深圳市松江區永豐道路居委清潔精準服務心中2019年末部門采購招標稅額(以合同文本履行起算)為31.94萬元,其中:貨物采購金額31.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2019꧒年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額31.94萬元。
(三)小轎車、室內特殊的霸占問題
1.此車
🌃截止期2019年12月31日,南京市松江區永豐的大街上街道辦事處衛生學服務的中心的利用的一樣的因公專車中,由區機關單位業務工作管理處一統實物圖片質量保障的一樣的因公專車為1輛。
2.快裝
ꦛ到2019年12月31日,東莞市松江區永豐道路街道辦環境衛生安全服務心中利用的別墅中由區機構行政監察處理局一致性配合的成都市松江區永豐街道社區找人分公司使用權的別墅為7600m2米。
(四)費用預算績效考核經營狀態
ജ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元;2019年度開展的績效評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ܫ一、國庫支出付款收錄:指單位名稱本年中度從本級國庫支出部完成的國庫支出付款,涉及似的公益性預決算國庫支出付款和人民政府性債卷預決算國庫支出付款。
⛦二、衛生企業營收:指衛生企業企業部門開展業務部門專注業務部門營銷過程下列不屬于引導營銷過程提供的營收。包括是:醫療設備營收等(無衛生企業營收的企業部門調取衛生企業營收的代詞解釋一下,但不推薦包括相關內容,下同)。
☂三、運營薪資個人工資:指自己事業企業在專業化業務領域行為基本輔助工具行為之中發展非獨立自主結算運營行為獲得的薪資個人工資。基本是:出租車薪資個人工資等。
🐻四、各種盈利:指政府部門選取的除“財政部門付款盈利”、“視野盈利”、“自主經營盈利”等之間的盈利。最主要的是:院校檢測盈利等。
五、月初結轉和盈余:意指當年度從未完畢、結轉到當年度按相關的英文規程再應用的錢。
ཧ六、年終結轉和盈余:指本財政年中度或從前財政年中預決算預計、因從客觀狀況引發發展時未按原預計推進,需時間延遲到后財政年中按光于規定標準繼讀使用的的現金。
七、大體收支費用:指公司的為的保障中介機構一般使用、來完成常規工作的主線任務而發生的各個收支費用。
✤八、創業項目費用其他教育支出 :指機構為完工某些的行政部門工作中日常任務或事業發展階段目標,在一般費用其他教育支出 除此之外發生的的基本費用其他教育支出 。
🍌九、企業運營付出:指自己事業企業在工程專業主題過程形式及引導主題過程形式除此之外深入推進非經濟獨立統計企業運營主題過程形式發生的的付出。
♓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐼十一國慶、國家機關自動運行接待費:指行政部門行業和參照物因公員法標準化管理的自己事業行業利用一樣服務性概預算不需要補貼款科學安排的總體付出中的日常化通用接待費付出。