爱游戏网页版官方入口

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/中山街鎮社群環保的服務核心
2018年度部門決算公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 發布了時段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區中山街邊社群衛生間服務中心點

2018第四季度團隊預算

 

 


目  錄

 

1個部分 佛山市松江區中山街區特別衛生情況服務公司情況

一、包括職權

二、部門預算政府部門造成

第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、效益收支竣工決算總表

二、利潤結算的時候表

三、費用結算的時候表

四、不需要捐款薪資收入開支預算總表

五、普通公用費用預算財政部門審批教育支出結算的時候表

六、一樣 公共服務成本預算財政廳付款差不多性支出部門預算表

七、似的公共性費用財務補貼款“三公”資金投入花費及機關單位正常運行資金投入花費花費結算的時候表

八、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財務審批撥出部門預算表

九、基金過負債的狀態表

第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第八地方 形容詞描述

 


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、主耍主要職責

🌃南京市松江區中山街辦社區網站安全間提供售后服務心中是區衛計委下的一種基層黨組織醫用結構。擔負中山街辦眾多人民市民市民總體醫用與共同安全間防止預防保健提供售后服務。

二、公司快速設置

🔜根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 


第二部分    上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表

2018每年創收教育支出結算的時候總表

行業:十萬

純收入

教育支出

活動

部門預算數

建設項目

竣工決算數

一、國庫補貼款薪資收入

4592.73

一、通常情況下公共功能功能付出

 

  這當中:國家性股權基金費用財政性捐款

 

二、國際關系教育支出

 

二、上級領導補助費薪水

181.65

三、國防教育收支

 

三、事業性納入

3541.72

四、共同安全可靠花費

 

四、自主經營盈利

 

五、育兒教育花費

 

五、附加政府部門上交國家凈收入

 

六、學科技術設備收支

 

六、某個收錄

843.99

七、民族文化體育健康與山東新農商軟件科技有限公司開支

 

 

 

八、社會的確保和專業教育支出費用

580.96

 

 

九、醫用干凈與項目計生收支

8396.6

 

 

十、節能技術健康花費

 

 

 

十一國慶、城市社區服務中心經費支出

 

 

 

第十二、農林業水撥出

 

 

 

第十五、公路交通貨運收支

 

 

 

十四、資原勘查消息等費用

 

 

 

二十、商業地產服務質量業等結余

 

 

 

第十五、財經收入支出

 

 

 

十八、救助其他省份支出費用

 

 

 

18、土地海洋能氣象預報等撥出

 

 

 

十八、房產服務花費

128.58

 

 

二十二、糧油食品應急物資產出性支出

 

 

 

二國慶、某個教育支出

 

上年納入加總

9160.09

上年教育支出累計數

9106.14

用企業理財產品挽救收支明細差額

 

盈余確定

270.63

年末結轉和盈余

402.78

年終結轉和余額

186.1

共計

9562.87

合計

9562.87


2018本年度薪水竣工決算表

工作單位:來萬

大型項目

上年薪資預估合計

財政性補貼款薪水

上一級補貼費工資收入

事業上的工資收入

生產利潤

付屬機構上交收入水平

某個凈收入

功能分類
科目編碼

會計科目各稱

合計數

9160.09

4592.73

181.65

3541.72

 

 

843.99

208

 

 

的社會服務和就業形勢

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門教育事業組織離退休工資

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05

02 

參公公司的離退居二線

22.85

22.85

 

 

 

 

 

208

05

06

部門企事業行業首要社會養老穩妥穩妥付費性支出

148.40

148.40

 

 

 

 

 

208

05

07

市直機關教育事業工作單位新職業年金繳納結余

409.71

409.71

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔安全衛生與項目發育收入支出

8450.55

3883.19

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

 

基層黨組織醫療保健衛生情況醫療機構

7456.42

2889.06

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

01

旅游城市平臺衛生防疫組織

7448.24

2880.88

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

99

別的底層醫療器械衛生學平臺

8.18

8.18

 

 

 

 

 

210

04

 

服務性衛生監督

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

04

08

最基本通用清潔服務

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門人事企業醫院

158.71

158.71

 

 

 

 

 

210

11

02

創業企事業編社區醫療

158.71

158.71

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房切實保障教育支出

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房收入分配改革費用

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

01

房間公積金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018財政年度支出費用竣工決算表

標準:萬的大寫

創業項目

當年度經費支出合計數

首要教育支出

活動經費支出

上交國家上級領導性支出

銷售經營經費支出

對加盟單位名稱補貼金撥出

功能分類
科目編碼

專業科目名號

總計

9106.14

8149.07

957.07

 

 

 

208

 

 

社交切實保障和出去上班

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05 

 

行政性事業有成計量單位離退職

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05

02 

事業發展企事業編制離退休之

22.85

22.85

 

 

 

 

208

05

06 

部門視野機構就業年金繳付付出

148.40

148.40

 

 

 

 

208

05

07

工商登記行業企業大多頤養天年保障新基金的補助費

409.71

409.71

 

 

 

 

210

 

 

醫藥安全與設計懷孕收支

8396.60

7439.53

957.07

 

 

 

210

03

 

基本醫療保健衛生防疫企業

7402.47

6506.62

895.85

 

 

 

210

03

01

省會城市片區環保學校

7394.29

6506.62

887.67

 

 

 

210

03

99

的下基層醫藥干凈衛生設備

8.18

 

8.18

 

 

 

210

04

 

共公環衛

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

04

08

大多公用環境衛生精準服務

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

11

 

行政事務事業標準標準醫療保障

158.71

158.71

 

 

 

 

210

11

02

事業上的部門醫療保健

158.71

158.71

 

 

 

 

221

 

 

往房確保開支

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

 

住宅教育體制改革經費支出

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

01

個人住房個人公積金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018一年度財政廳審批效益付出部門預算總表

工作單位:百萬元

工資

支出費用

大型項目

預算數

頂目

加總

普遍公開工程預算財政預算付款

市政府性債券成本預算民政捐款

一、一半公共信息項目預算財政性補貼款

4592.73 

一、般公眾功能撥出

 

 

 

二、縣政府性基金投資財政資金預算財政資金付款

 

二、國際關系收支

 

 

 

 

 

三、中國國防教育支出

 

 

 

 

 

四、共公人身安全總支出

 

 

 

 

 

五、育兒教育支出費用

 

 

 

 

 

六、完美新技術性支出

 

 

 

 

 

七、民族文化體育運動與媒體其他支出

 

 

 

 

 

八、發展后勤保障和擇業撥出

 580.96

 580.96

 

 

 

九、醫疔干凈與工作方案養育開支

 3893.19

 3893.19

 

 

 

十、節能減排優質收支

 

 

 

 

 

11、城鎮社區網站性支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

十五、交通出行車輛運輸費用支出

 

 

 

 

 

十四、資源的探礦信心等費用支出

 

 

 

 

 

15、餐飲業服務項目業等經費支出

 

 

 

 

 

十五、金融經濟其他支出

 

 

 

 

 

十八、支援別的省市收支

 

 

 

 

 

二十、土地資源大海氣象條件等費用支出

 

 

 

 

 

19、房屋安全保障費用

 128.58

 128.58

 

 

 

三十、調味品工程材料產出支出費用

 

 

 

 

 

二11、其余經費支出

 

 

 

上年年收入累計

4592.73 

本年度費用支出 累計數

 4592.73

 4592.73

 

月初財政性付款結轉和余額

 

歲末財政支出撥付結轉和盈余

 

 

 

      正常公眾決算不需要撥付

 

 

 

 

 

      人民政府性私募基金預算表民政付款

 

 

 

 

 

總結

4592.73 

共計

 4592.73

 4592.73

 

 


2018財政性年度一半共公概預算財政性補貼款收支預算表

基層單位:多萬元

品牌

總金額

大致性支出

內容開支

特點幾大類

課目編碼查詢

幾個會計科目簡稱

208

 

 

市場服務和學生就業

580.96

580.96

0.00

208

05 

 

行政性事業發展企業單位離退休工資

580.96

580.96

0

208

05

02 

企事業行業離提前退休

22.85

22.85

0

208

05

06 

工商登記事業機構的職業年金納費支出費用

148.40

148.40

0

208

05

07

對單位名稱企業單位名稱差不多醫養安全基金投資的補助款

409.71

409.71

0

210

 

 

醫療器械環境衛生與打算懷孕經費支出

3,883.19

3,290.26

592.93

210

03

 

基成社區醫療干凈結構

2,889.06

2,357.35

531.71

210

03

01

旅游城市社區居委會安全系統

2,880.88

2,357.35

523.53

210

03

99

另外的基層人員醫療器械衛生間醫療機構

8.18

0.00

8.18

210

04

 

公共服務衛生間

835.42

774.20

61.22

210

04

08

主要公用設施衛生情況貼心服務

835.42

774.20

61.22

210

11

 

行政部門企業廠家醫療保健

158.71

158.71

0

210

11

02

事業上計量單位醫院

158.71

158.71

0

221

 

 

住宅有效保障撥出

128.58

128.58

0

221

02

 

商品房深化改革收入支出

128.58

128.58

0

221

02

01

租賃房公積金貸款

128.58

128.58

0

總金額

4592.73

3999.8

592.93

 


2018每年一樣共公概預算財政預算付款首要收支部門預算表

  院校:億元

的項目

自動求和

工作人員勞務費

共公預備費

經濟社會總類

項目編寫代碼

課程名稱大全

301

 

的薪資社會福利其他支出

3813.73

3813.73

 

301

01

  基本的待遇

421.95

421.95

 

301

02

  補貼金補貼金

210.48

210.48

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  工作餐補貼申請書費

56.53

56.53

 

301

07

  工作績效工薪

1460.15

1460.15

 

301

08

政府機關事業方差不多醫養保險金用費

409.71

409.71

 

301

09

網絡職業年金付款

148.40

148.40

 

301

10

公司員工基本性醫療保健保險金繳付

158.71

158.71

 

301

11

因公員醫用經濟補貼付款

 

 

 

301

12

其它社會中維護交款

65.47

65.47

 

301

13

公房公積金貸款

132.73

132.73

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  各種工資收入福利待遇性支出

749.60

749.60

 

302

 

商品信息和貼心服務撥出

179.11

 

179.11

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  設計印刷費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

45.16

 

45.16

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理監管費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)費

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  國家公務接待客人費

 

 

 

302

18

  專用原料費

116.10

 

116.10

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用型鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托人業務領域費

 

 

 

302

28

  總工會費用

 

 

 

302

29

  副利費

17.85

 

17.85

302

31

  因公公務車開機運行運營維護費

 

 

 

302

39

  其它的交通運輸管理費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加學費

 

 

 

302

99

  其余商品是和服務項目收支

 

 

 

303

 

對人和家廷的補貼費

6.96

6.96

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

5.00

5.00

 

303

05

  性生活補貼費

0.35

0.35

 

303

07

  社區住院費用補貼申請書

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

人占農業的大部分研發津貼

 

 

 

303

99

  另一個私人和家里的補助款性支出

1.61

1.61

 

310

 

資本管理性費用

 

 

 

310

02

  工作裝置添置

 

 

 

310

03

  使用環保設備購入

 

 

 

310

07

  短信手機網絡及pc軟件租賃費升級更新

 

 

 

310

13

  因公小二租車購進

 

 

 

310

19

  另一個公路交通平臺購入

 

 

 

310

22

  隱約凈資產新購

 

 

 

310

99

  同一金融資本性經費支出

 

 

 

合計數

3999.8

3820.69

179.11

 


2018月度一樣 公共信息預算財政廳補貼款“三公”資金預算及行政機關運作資金預算費用預算表

基層單位:70萬

基本上公共性預算表財政廳撥付“三公”資金投入

部門進行

專項經費竣工決算數

總計

因公出國工作

(境)費

因公專用車購進及工作費

因公招待費

小計

公務活動車輛租賃

購買費

公務活動小二租車

程序運行費

預算表數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

決算數

預算數

成本預算數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

工程預算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018財政局年度政府部性私募基金工程預算財政局審批費用竣工決算表

院校:百萬元

業務

加總

大多經費支出

工程撥出

功能表劃分類別

考試科目編號規則

幾個會計科目名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

 

注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年基金負債率現象表

 

 

余額廠家:百萬元

 

總價值

本年數

年初數

年末數

年底數

一、股本自動求和

——

——

4784.19 

5491.8

   (一)傳播資金

——

——

1844.1

2137.33

   (二)緊固固資

——

——

2903.66

3274.7

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63

                2.通用設備(臺/套/輛)

 920

 874

513.01

531.98

                   (1)車輛

 2

 2

 67.39

 67.39

💜                          普通公務活動私車

 

 

 

 

♒                          綜合執法交警執法私車

 

 

 

 

🌺                          特類專注水平專用車

 

 

 

 

ꦺ                          其他的專車

 2

 2

 67.39

 67.39

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 305

 337

1688.72

1948.66

                    單價100萬元以上專用設備

 3

 3

 444.6

 444.6

🎃               4.另一個加固資產投資

——

——

273.3

365.43

ꦆ        減:顯示器固定資產折舊及減值籌備

——

——

 

 

   (三)長期性投資的

——

——

 

 

   (四)修建中施工

——

——

 

 

   (五)無型基金

——

——

36.43 

79.78

🌄        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (六)的財力

——

——

 

 

二、過負債的總計

——

——

 760.3

991.84

三、凈凈資產累計

——

——

4023.89

4499.96

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、對于滬市松江區中山街區特別衛生監督精準服務管理中心2018年度目標收入水平支出費用結算的時候總體性狀態闡明

鄭州市松江區中山銜道社區精準服務站衛生學精準服務所站2018年度收入總計為9562.87萬余元、費用支出 累計為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、相關東莞市松江區中山街道辦街道辦事處公共衛生安全服務核心2018當年度收入水平部門預算情況下就說明

年初🥂收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。

三、至于廣州市松江區中山社區清潔社區清潔清潔服務培訓中心局2018本年度撥出部門預算現狀詳細說明

上年ꦜ支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。

四、關與南京市松江區中山街鎮小區公共衛生安全服務網站點2018全年度財政廳補貼款薪水收入支出綜合性情況下說明書怎么寫

重慶市松江區中山的大街上社區服務于站干凈衛生服務于中心的2018🐷年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、相對于上海市松江區中山街道街道辦街道辦干凈衛生服務中2018每年基本公共信息預結算的時候財務撥付教育支出結算的時候具體情況代表

(一)通常原因下公眾預部門預算不需要捐款總支出部門預算整體來說原因

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018🦹年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)平常公用設施預算財政廳補貼款開支預算成分時候

濟南市松江區中山居委街道衛生情況售后服務中間2018💯年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。

(三)一半公共信息工程預算民政審批費用支出 部門預算特定情況下

天津市松江區中山道路街道辦干凈衛生產品公司2018ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1ꦆ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2꧑、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

3💙、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4🌞、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

5🌺、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6♕、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。

7✅、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

8ཧ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。

六、介紹滬市松江區中山銜道區域干凈衛生安全服務心中2018第四季度大部分公共性竣工決算財政性撥付根本收支竣工決算具體情況報告怎么寫

沈陽市松江區中山社區干凈保障管理中心社區干凈干凈保障管理中心2018ꦉ年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2🌠、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🧜、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、更多濟南市松江區中山街道辦居委會健康業務咨詢中心2018第四季度通常時候公共服務預算表財政資金審批“三公”勞務費花費竣工決算時候講解

(一)“三公”接待費財政廳撥付收支部門預算總體經濟具體情況描述。

鄭州市松江區中山街道辦街道辦環境衛生產品核心2018✨年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

因公出國旅游(境)資金投入由區外辦、區臺辦擔任編制工作,并按照公布,本單位名稱不會另外相同公布。

已做好國家公務活動租車改革方案,國家公務活動租車購買及運營維系費未讓。

公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

(二)“三公”資金投入財政局付款結余結算的時候準確環境這說明。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

𝔉重慶市松江區中山街區特別環衛服務于重點2018本年無部門性基金、期貨、現貨、微盤不需要預算不需要撥付收支。

 

九、集體所有制資產管理營業預算表民政補貼款狀況說

ꦜ昆明市松江區中山的大街上平臺安全衛生售后服務公司2018年中無國有控股資本管理工程預算財政部門付款開支。

十、另外主要事情的現狀這說明

(一)工商登記進行勞務費教育支出前提

天津市松江區中山街道居委會街道安全衛生服務主2018本年度有機關操作專項經費支出費用。

(二)相關部門采購合同性支出時候

杭州市松江區中山街區社區清潔清潔服務項目中心的2018ඣ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

(三)車量、房專項 占前提

1.避免

😼截止日期2018年12月31日,沈陽市松江區中山的大街上區域安全售后服務點站通用小車2輛,進來,另一私車2輛

2.住房

鄭州市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效考核安全管理情形

🦩上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分    名詞解釋

 

✃一、民政部局補貼款年收入:指標準本當年度度從本級民政部局部完成的民政部局補貼款,收錄似的公開成本決算民政部局補貼款和國家性基金投資成本決算民政部局補貼款。

𓃲二、企業發展工資:指企業發展組織做好正規專業的業務運動形式以至于引導運動形式認定的工資。注意是:醫院工資等。

ꦛ三、營業薪資水平:指企業行業在專科金融業務移動及輔助移動之余深入推進非獨立空間折算營業移動有的薪資水平。

꧒四、許多工資創收:指部門得到的除“財政局付款工資創收”、“事業有成工資創收”、“開工資創收”等任何的工資創收。基本是:公共服務環保體驗工資創收、預防針工資創收等。

五、今年初結轉和節余:意指去年度暫時無法完畢、結轉到上年按關以標準繼讀采用的資源。

ꦺ六、年底結轉和節余:指年初度或原先年末成本預算準備、因直接要求會出現變換始終無法按原工作規劃施工,需超時到未來年末按關干規則立刻實用的資產。

七、大致收入總支出:指機關單位為保駕護航組織 正確運行、結束常規工作上重任而產生的各個收入總支出。

൩八、工作中開支:指基層單位為順利完成獨特的行政事務工作中主線任務或事業進步工作目標,在首要開支除此之外的發生的杜六房加盟總部的開支。

𓂃九、運作其他收入支出:指事業上計量單位在專科移動及輔佐移動之中抓好非自立記帳運作移動發現的其他收入支出。

♈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧑11、企事業上的基層公司啟動金費:指行政訴訟基層公司和圖案填充公務活動員法工作的事業上的基層公司用通常情況共同成本預算財政廳審批安排好的大多收入花費中的日常的公供金費收入花費。

 

开yun体育app官网入口登录 kaiyun体育官方网站 kaiyun最新登录入口 kaiyun体育官方网站 九游体育官网入口 万博Manbetx官方网站 乐鱼官网入口网页版 leyucom乐鱼官网 乐鱼体育 b体育官网入口最新版本下载