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2019年決算信息公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 推出的時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江區中山大街居委食品衛生服務培訓服務平臺

2019每年部們竣工決算

 


目  錄

 

一環節 深圳市松江區中山社群保障中心站社群環境衛生保障中心站概貌

一、主要的工作職責

二、結構配置

第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資總支出竣工決算總表

二、利潤預算表

三、費用部門預算表

四、國庫捐款凈收入收支竣工決算總表

五、常見公用費用財政費用支出 補貼款費用支出 預算表

六、應該共同費用預算不需要補貼款基礎結余結算的時候表

七、正常通用費用財政性撥付“三公”接待費預算及機關事業單位工作接待費預算結余預算表

八、現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用不需要審批其他支出部門預算表

九、財力過負債的原因表

第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第二步組成部分 名稱釋意


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、主要崗位職責

🌠傷害市松江區中山居委社區居委會安全功能重點是區衛計委下的1個職工群眾醫遼提供服務系統。承載中山居委日益人艮職工群眾一般醫遼提供服務與公共信息安全治療護理功能。

二、學校設施

🌄根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表

2019年年收入費用支出 結算的時候總表

公司的:來萬

薪資收入

撥出

工程

預算數

新項目

竣工決算數

一、基本上公用預決算財政局撥付效益

5349.08

一、基本公益性業務開支

 

二、政府辦公室性投資基金預決算民政補貼款利潤

 

二、外交關系花費

 

三、上一級補助款使收入

 

三、中國國防開支

 

四、視野純收入

4830.62

四、公眾防護費用支出

 

五、運作使收入

 

五、文化藝術培訓花費

 

六、附屬公司的上交收錄

 

六、有效技術工藝撥出

 

七、同一效益

63.60

七、技術 旅游酒店運動與媒體結余

 

 

 

八、發展服務和找工作撥出

600.63

 

 

九、安全衛生綠色健康收支

9046.15

 

 

十、能源管理環保標準費用

 

 

 

五一、新型農村街道辦教育支出

 

 

 

十三、農林業水支出費用

 

 

 

十五、交通銀行搬家性支出

 

 

 

十四、成本勘察訊息等撥出

 

 

 

二十、商業區功能業等教育支出

 

 

 

第十六、財務付出

 

 

 

十六、經濟援助同一各地收入支出

 

 

 

二十、自然規律資源海域天氣等付出

 

 

 

19、往房的保障其他支出

164.36

 

 

三十、糧油食品物質儲備量付出

 

 

 

二十一月、地震災害消滅及應急響應管理工作費用支出

 

 

 

二第十二、另一性支出

 

上年薪資收入合計數

10243.30

當年度花費預估合計

9811.14

用事業性資金解決結余差額

 

節余計算

373.85

本年結轉和盈余

186.10

月底結轉和余額

244.41

總結

10429.40

總額

10429.40


2019年末利潤竣工決算表

標準:十萬

業務

上年盈利總金額

財政局審批工資

上一級補助金營收

事業心凈收入

經營管理收入水平

附設標準上交國家使收入

同一收入來源

功能分類
科目編碼

課目名稱

累計數

10243.30

5349.08

 

4830.62

 

 

63.60

208

 

 

發展保障機制和就業問題

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門衛生事業企業單位離退職

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

208

05

02 

事業性組織離養老

8.75

8.75

 

 

 

 

 

208

05

05

機關企機關事業單位事業企機關事業單位企機關事業單位關鍵頤養天年保險行業手機繳費收支

407.31

230.93

 

176.39

 

 

 

208

05

06

企事業上的標準事業上的標準職位年金手機繳費教育支出

184.57

184.57

 

 

 

 

 

210

 

 

診療清潔衛生與計劃表發育開支

9478.31

4760.48

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

 

基層醫院治療衛生防疫中介機構

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

01

城市地區片區干凈衛生企業

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

04

 

共公衛生學

986.96

986.96

 

 

 

 

 

210

04

08

首要公共信息食品衛生功能

981.97

981.97

 

 

 

 

 

210

04

09

災害共公衛生防疫自查報告

4.99

4.99

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處教育事業行業社區醫療

220.38

220.38

 

 

 

 

 

210

11

02

人事企業單位醫療服務

220.38

220.38

 

 

 

 

 

221

 

 

房產有效保障了開支

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

 

房產改制總支出

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房公積金貸款

164.36

164.36

 

 

 

 

 


2019年中付出竣工決算表

工作單位:萬美元

 

品牌

本年度其他支出預估合計

最基本收入支出

活動花費

上交上級領導總支出

經營者開支

對加盟政府部門補貼費收入支出

功能分類
科目編碼

會計分類品牌

合計數

9811.14

8938.11

873.03

 

 

 

208

 

 

世界有效保障了和出去上班總支出

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05 

 

行政性參公企業單位離退體

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05

02 

自己事業企行政單位離退體

8.75

8.75

 

 

 

 

208

05

05 

政府部門事業心工作單位崗位年金繳納經費支出

407.31

407.31

 

 

 

 

208

05

06

基層單位企業基層單位基本性頤養保險公司債卷的補貼費

184.57

184.57

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生教育支出

9046.15

8173.12

873.03

 

 

 

210

03

 

農村基層社區醫療食品衛生組織機構

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

03

01

成市區域衛生情況企業

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

04

 

共公衛生情況

986.94

932.17

54.79

 

 

 

210

04

08

通常公共信息環衛提供服務

981.97

932.17

49.80

 

 

 

210

04

09

重大事件公開衛生管理專門

4.99

 

4.99

 

 

 

210

11

 

行政管理人事企業醫疔

220.38

220.38

 

 

 

 

210

11

02

參公的單位社區醫療

220.38

220.38

 

 

 

 

221

 

 

房間保險收支

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

 

租賃房變革其他支出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

01

居住房個人公積金

164.36

164.36

 

 

 

 


2019第四季度國庫捐款薪資收入撥出部門預算總表

企業:萬元左右

使收入

總支出

項目

預算數

建設項目

合計數

基本上共公工程預算財政廳捐款

現政府性貨幣基金估算財政支出捐款

一、平常公開概算財政局撥付

5349.08 

一、通常情況共公服務于收支

 

 

 

二、政府部門性股票基金項目預算財政性付款

 

二、外交政策費用

 

 

 

 

 

三、航空航天經費支出

 

 

 

 

 

四、公用設施防護費用

 

 

 

 

 

五、幼教總支出

 

 

 

 

 

六、有效能力收入支出

 

 

 

 

 

七、學歷親子旅游軍事體育與傳媒廣告總支出

 

 

 

 

 

八、社會化保障措施和人才需求經費支出

424.25 

424.25 

 

 

 

九、衛生情況健康生活總支出

4760.48

4760.48 

 

 

 

十、節水環保標準結余

 

 

 

 

 

五一、城鄉一體化區域開支

 

 

 

 

 

第十二、農業水付出

 

 

 

 

 

十五、交通管理搬運收支

 

 

 

 

 

十四、資源英文探勘信息等費用支出

 

 

 

 

 

十四、商務售后第三產業等撥出

 

 

 

 

 

第十六、財富管理付出

 

 

 

 

 

十六、捐助的位置花費

 

 

 

 

 

十九、那生態資源量深海氣象局等收支

 

 

 

 

 

黨的十九、房間有效保障了收支

164.36 

164.36 

 

 

 

三十五、油糧工程物資收儲收支

 

 

 

 

 

二11、地震災害防冶及應急處置安全管理費用

 

 

 

 

 

二12、其它開支

 

 

 

年初效益總金額

5349.08 

年初教育支出加總

 5349.08

5349.08 

 

期初不需要付款結轉和節余

 

年尾財政預算補貼款結轉和盈余

 

 

 

一、一樣公共服務預決算財政性撥付

 

 

 

 

 

二、地方政府性股權基金費用預算不需要付款

 

 

 

 

 

共計

5349.08 

合計

 5349.08

5349.08 

 

 


2019財政部門年度一般來說公眾財政部門預算財政部門付款開支竣工決算表

機關單位:萬余元

 

新項目

合計數

基礎撥出

工作費用支出

技能分級

學科編號

科目必稱呼

208

 

 

社會各界保障機制和就業機會

424.25

424.25

0.00

208

05 

 

行政管理企業公司的離養老金

424.25

424.25

0.00

208

05

02 

人事企事編離退休之

8.75

8.75

0.00

208

05

05

對機構創業的單位根本頤養保險費用資金的補助款

230.93

230.93

0.00

208

05

06 

行政基層單位創業基層單位崗位年金交費撥出

184.57

184.57

0.00

210

 

 

干凈衛生安全健康教育支出

4760.48

4014.97

745.51

210

03

 

基成醫療管理衛生管理中介機構

3553.13

2862.41

690.72

210

03

01

城市發展街道環境衛生平臺

3553.13

2862.41

690.72

210

04

 

服務性健康

986.96

932.17

54.79

210

04

08

總體共公醫療衛生服務項目

981.97

932.17

49.80

210

04

09

重大的公共服務衛生防疫工作方案

4.99

 

4.99

210

11

 

行政事務人事部門醫療管理

220.38

220.38

0.00

210

11

02

事業的單位的單位醫學

220.38

220.38

0.00

221

 

 

居住房切實保障其他支出

164.36

164.36

0

221

02

 

住宅改制教育支出

164.36

164.36

0

221

02

01

往房北京公積金

164.36

164.36

0

累計數

5349.08

4603.57

745.51


2019季度似的公用設施項目預算財政局審批總體性支出竣工決算表

  單位名稱:萬美元

投資項目

預估合計

師金費

共公事業費

社會經濟分類管理

會計科目商品編碼

會計分類名稱

301

 

員工工資待遇金結余

4235.89

4235.89

 

301

01

  最基本年薪

261.77

261.77

 

301

02

  補助金補助金

172.86

172.86

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  餐費津貼費

 

 

 

301

07

  工作績效底薪

2084.52

2084.52

 

301

08

部門工作工作單位基本的醫療人身險人身險手機繳費

230.93

230.93

 

301

09

崗位年金繳付

184.57

184.57

 

301

10

公司員工差不多診療安全交款

220.38

220.38

 

301

11

公務活動員醫療機構政府補貼繳納

 

 

 

301

12

另一發展服務保障網上繳費

68.03

68.03

 

301

13

房間個人公積金

164.36

164.36

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  另外的很大打工族薪資社會福利費用支出

848.47

848.47

 

302

 

設備和產品花費

334.47

 

334.47

302

01

  辦公費

2.69

 

2.69

302

02

  打印費

27.01

 

27.01

302

03

  網絡咨詢費

1.58

 

1.58

302

04

  流程手充值

0.05

 

0.05

302

05

  煤氣費

8.93

 

8.93

302

06

  交電費

14.90

 

14.90

302

07

  電力費

8.73

 

8.73

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理標準化保管費

4.14

 

4.14

302

11

  出差費

5.67

 

5.67

302

12

  因公出國工作(境)管理費

 

 

 

302

13

  保修(護)費

66.64

 

66.64

302

14

  電腦房租費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務歡迎費

 

 

 

302

18

  專用工具材質費

132.32

 

132.32

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  特用燃油費

 

 

 

302

26

  勞務工費

20.06

 

20.06

302

27

  委托人業務員費

7.81

 

7.81

302

28

  工會組織接待費

 

 

 

302

29

  福利金費

17.01

 

17.01

302

31

  公務活動車輛執行服務器維護費

0.03

 

0.03

302

39

  其余道路交通費用的

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加費用的

 

 

 

302

99

  另一個品牌和貼心服務付出

16.90

 

16.90

303

 

對每個人和婚姻的補助金

1.42

1.42

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補貼政策

0.35

0.35

 

303

07

  社區醫藥費政府補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

0.79

0.79

 

303

10

各人綠植基地產量補貼標準

 

 

 

303

99

  另外對他人和家里的補助款

0.28

0.28

 

310

 

資金性費用

31.79

 

31.79

310

02

  商務辦公裝置購入

19.81

 

19.81

310

03

  專業化機租賃費

8.68

 

8.68

310

07

  消息網路及手機app租賃費提升

3.30

 

3.30

310

13

  公務接待車輛租賃購置費

 

 

 

310

19

  一些公共交通方式添置

 

 

 

310

21

  古墓葬和陳列設計品購置費

 

 

 

310

22

  隱約股本采購

 

 

 

310

99

  同一股權投資性經費支出

 

 

 

總金額

4603.57

4237.31

366.26

 


2019年度目標一樣 公用費用財政付出撥付“三公”預備費及國家機關使用預備費付出預算表

機關單位:W

一般的共公成本預算財政支出補貼款“三公”事業費

國家機關電腦運行

專項經費結算的時候數

累計

因公出國旅游

(境)費

因公使用車購入及使用費

國家公務客服費

小計

因公專車

置辦費

國家公務私車

執行費

估算數

預算數

估算數

部門預算數

決算數

部門預算數

費用數

結算的時候數

工程預算數

部門預算數

決算數

部門預算數

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 


2019一年度人民政府性貨幣基金估算國庫審批收支預算表

部門:上萬元

創業項目

預估合計

大致付出

的項目收入支出

性能區分

專業科目商品代碼

課目英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019每年債務負債率環境表

 

 

稅額基層單位:萬余元

 

個數

顏值

期初數

年初數

期初數

年尾數

一、股本預估合計

——

——

3827.16

4597.92 

   (一)流通金融資產

——

——

2136.57 

2737.16

   (二)穩固資金

——

——

3274.70

3699.63

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63 

🃏                2.通用版生產設備(臺/套/輛)

 874

 926

531.98

530.40

꧙                     在其中:(1)工程車輛(輛)

 2

 2

 67.39

67.39

🌺                                 通常公務活動車輛租賃

 

 

 

 

༒                                 辦案執勤點專車

 

 

 

 

🅺                                 特種車輛靠譜高技術租車

 

 

 

 

𒐪                                 另外私家車

 2

 2

 67.39

67.39 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 337

410 

1948.66 

2369.98

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 3

 4

444.60

623.10

🌌               4.其它的不變資金

——

——

365.43

370.62

ཧ        減:累加折舊費及減值做好準備

——

——

1653.07

1977.96

   (三)經常性股份投資

——

——

 

 

   (四)不斷企業債券融資

——

——

 

 

   (五)在建網建設項目

——

——

 

 

   (六)隱約財力

——

——

 79.78

164.86

ꦓ        減:當年度攤銷

——

——

10.81 

 25.77

   (七)其他的資產投資

——

——

 

 

二、流動負債總金額

——

——

991.84

1169.75

三、凈凈資產預估合計

——

——

2835.32

3428.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

 

一、更多北京市松江區中山居委街道清潔服務性中心局2019每年使收入結余結算的時候環境承載力環境說

濟南市松江區中山社區網站安全服務管理中心社區網站安全衛生安全服務管理中心2019🐼年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。

二、相對于廣州市松江區中山街區區域健康服務質量咨詢中心2019當年度收入水平結算的時候時候表明

年初♒收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。

三、光于沈陽市松江區中山大街社區網站安全衛生貼心服務心中2019年終撥出竣工決算情況下原因分析

上年𝔉支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。

四、介紹南京市松江區中山街社區干凈衛生干凈衛生服務項目平臺2019月度財政預算審批收入水平付出總體設計實際情況表明

鄭州市松江區中山街道服務項目中街道食品衛生服務項目中2019⛄年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、更多重慶市松江區中山街道社區居委會社區居委會公共衛生服務培訓平臺2019年中正常公共信息財政預算預算財政預算捐款付出結算的時候環境描述

(一)般公益性概預算財政廳審批支出費用結算的時候綜合性情況

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)正常共同費用預算財務撥付收支部門預算成分問題

滬市松江區中山社區居委會服務保障中社區居委會衛生間服務保障中2019♏年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。

(三)正常共同成本預算國庫補貼款費用結算的時候到底狀態

武漢市松江區中山大街平臺衛生學功能中間2019♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1ꦰ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。

2𝓀、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。

3𒀰、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4🔯、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

5ꦆ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6🤡、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。

7♈、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

8﷽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

六、相對于廣州市松江區中山街邊社群環衛貼心服務機構2019年度目標一般的服務性工程預算不需要審批首要總支出預算前提說明書怎么寫

南京市松江區中山大街社區居委會環境衛生服務保障中心點2019🃏年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:

1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3♐、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、對于鄭州市松江區中山區域售后服務公司區域安全衛生售后服務公司2019全年度一半服務性估算財政廳捐款“三公”金費付出預算現狀詳細說明

(一)“三公”勞務費財政部門撥付其他支出預算基本現狀反映。

鄭州市松江區中山居委會片區環衛服務核心2019🌜年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

🙈因公出國工作(境)經費預算由區外辦、區臺辦有擔當事業公司的編制,并統一標準公開監督化,本公司的不是據實去重復公開監督化。

🔯公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。

公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平

(二)“三公”經費預算國庫付款其他支出預算重要狀況表明。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

🃏蘇州市松江區中山居委會居委會居委會衛生間的服務心中2019全年度無國家性股權基金財政廳預算財政廳捐款教育支出。

九、國有制資源經營的預決算國庫補貼款情況下表示

𝄹鄭州市松江區中山街道辦事處社區網站清潔衛生服務質量管理中心2019年無國有控股資本投資管理估算財政資金審批費用。

十、其它比較重要地方的癥狀反映

(一)企事業單位正常運作費用費用支出 現象

武漢市松江區中山街鎮街道辦事處食品衛生產品咨詢中心2019年硅化物關程序運行經費其他支出其他支出。

(二)當地政府招標采購撥出實際情況

沈陽市松江區中山社區服務培訓站社區服務培訓站環保服務培訓重點2019💞年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。

(三)避免、樓房特殊化占存時候

天津市市松江區中山街辦居委會衛生防疫功能平臺2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表績效考核監管情況

💯上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🍃編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。


🐽                   第四部分    名詞解釋

 

🐟一、財政支出性資金資金性捐款使收入:指企事業單位年初度從本級財政支出性資金資金性相關部門達成的財政支出性資金資金性捐款,是指正常服務性成本工程預算財政支出性資金資金性捐款和相關部門性理財產品成本工程預算財政支出性資金資金性捐款。

﷽二、創業心薪水:指創業心機關單位推進專門相關業務話動以至于氧化硅話動贏得的薪水。一般是:醫療保健薪水等。

🅠三、經驗的個人個人收入:指企事業政府部門在專注業務員行動以及手游輔助行動之下發展非經濟獨立結轉經驗的行動拿到的個人個人收入。

💟四、相關利潤水平:指計量單位認定的除“財政廳審批利潤水平”、“事業單位利潤水平”、“經營者利潤水平”等其他的利潤水平。具體是:共公安全衛生檢測利潤水平、狂犬疫苗利潤水平等。

五、月初結轉和節余:意指上一年度還沒做好、結轉到上年按管于標準持續利用的專項資金。

🤡六、年尾結轉和盈余:指年初度或從前第四季度項目預算準備、因客觀性能力發現不同沒有按原工作方案執行,需遲緩到以來第四季度按想關規則立刻應用的項目資金。

七、大體付出:指行業為質量保障組織 普通 暖機、結束基本工做重任而進行的各類付出。

♉八、新項目費用經費性支出 :指標準為提交其他的行政管理最終目標任務最終目標任務或創業進展最終目標,在主要費用經費性支出 模版會發生的某項費用經費性支出 。

✤九、營運費用支出 費用:指事業工作單位在正規活躍內容及輔助性活躍內容模版開發非獨特結算營運活躍內容發生的的費用支出 費用。

🌱十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💝十一國慶、政府部門行駛工作費:指行政事務院校和參考公務接待員法經營的工作院校運行一樣 通用工程預算國庫補貼款按排的關鍵結余中的日常的共用工作費結余。

 

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