鄭州市松江區泗涇鎮區域衛生學提供服務中
2018半年度部位部門預算
目 錄
第一部分 佛山市松江區泗涇鎮社群食品衛生安全服務主概貌
一、主要的功能
二、機構預算組織購成
第二部分 廣州市松江區泗涇鎮街道社區環境衛生貼心服務平臺2018年度部門決算表
一、收入水平收支預算總表
二、工資部門預算表
三、撥出部門預算表
四、財政部門審批個人收入收入支出部門預算總表
五、應該公用概預算財政性撥付付出結算的時候表
六、一樣服務性竣工決算財政性付款通常經費支出竣工決算表
七、普通共公項目預算財政預算審批“三公”勞務費及企事業單位使用勞務費總支出竣工決算表
八、區政府性資金成本預算財政性撥付撥出結算的時候表
九、股權流動負債時候表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮街道辦事處食品衛生售后服務心中2018年度部門決算情況說明
第四個部位 詞表達
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、大部分工作職責
承受承受社群醫疔、身體健康學校、健康避免、健康按摩保健、恢復、工作方案發育新技術的服務等職責權限。
二、培訓機構安裝
基于以上的崗位職責,廣州市市松江區泗涇鎮社區衛生服務性情況衛生情況服務性心中設10🙈個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
✅第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年年收入開支預算總表
單位名稱:70萬
收錄 |
其他支出 |
||
好項目 |
結算的時候數 |
好項目 |
部門預算數 |
一、不需要補貼款薪資 |
3151.54 |
一、通常情況下公共信息工作其他支出 |
|
另外:相關部門性債券工程預算財務付款 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
二、上家政府補貼收入來源 |
143.91 |
三、防御撥出 |
|
三、事業單位收入來源 |
5238.46 |
四、公共性衛生收入支出 |
|
四、開利潤 |
|
五、教育教學開支 |
|
五、附屬醫院部門上交薪水 |
|
六、小學社會科學工藝撥出 |
|
六、其它收入來源 |
826.71 |
七、文化產業體育文化與文化總支出 |
|
|
|
八、社會中保護和學生就業其他支出 |
356.08 |
|
|
九、醫治健康與打算發育撥出 |
7759.65 |
|
|
十、節能綠色綠色總支出 |
|
|
|
國慶、城鄉一體化居委收支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
十五、交通管理公路運輸經費支出 |
|
|
|
十四、影視資源地質勘察企業信息等花費 |
|
|
|
15、工業保障業等開支 |
|
|
|
十五、銀行業撥出 |
|
|
|
二十七、支助同一地段費用支出 |
|
|
|
二十、土地海域氣象站等教育支出 |
|
|
|
第十九、公房的保障付出 |
80.70 |
|
|
三十五、油糧工程材料儲備量收支 |
|
|
|
二國慶、另外收入支出 |
|
本年度收錄累計 |
9360.62 |
本年度教育支出合計數 |
8196.43 |
用企事業投資基金挽救結余差額 |
|
節余確定 |
1177.27 |
年終結轉和節余 |
44.69 |
歲末結轉和余額 |
31.61 |
總結 |
9405.31 |
總金額 |
9405.31 |
2018財政年度工資結算的時候表
公司的:萬
工作 |
當年度收入來源累計數 |
國庫捐款收錄 |
上司津貼收入來源 |
視野營收 |
生產經營凈收入 |
附設行業上交國家薪資收入 |
一些創收 |
||||
功能分類 |
項目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
社交基本保障和自主創業結余 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業發展工作單位離退居二線 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業組織離退體 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上的基層單位大致養老服務保險行業手機繳費其他支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
行政企事業編人事企事業編新職業年金納費花費 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫院安全與工作方案生二胎性支出 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
基成醫藥衛生情況培訓機構 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
城區特別清潔組織機構 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
另一個基本醫藥環衛系統經費支出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
服務性環衛 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
根本公開衛生情況服務性 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政處事業心公司的醫療衛生 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業企單位企單位整形 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
個人住房安全保障結余 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
租賃房收入分配改革性支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年結余結算的時候表
企事業單位:多萬元
該項目 |
本年度總支出合計數 |
關鍵開支 |
工作開支 |
上交上一級開支 |
運作撥出 |
對附設企事業單位補帖花費 |
||||
功能分類 |
管理費用名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會后勤保障和就業前景性支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業上部門離退體 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業部門離辭職 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政方事業方基本的社區養老人壽保險付款開支 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關自己事業計量單位的職業年金激費付出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥公共衛生與策劃二孩費用 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫院安全裝置 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城區域衛生學組織 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種面層醫遼干凈衛生設備付出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施安全 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公共保障安全衛生保障 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟工作基層單位醫療衛生 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事廠家社區醫療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房切實保障收入支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房創新總支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018年中不需要付款個人收入開支預算總表
機關單位:億元
個人收入 |
費用 |
||||
項目流程 |
預算數 |
投資項目 |
總計 |
普遍服務性決算不需要審批 |
政府機關性債券預決算國庫捐款 |
一、般通用決算財政部門付款 |
3151.54 |
一、一樣 公共性工作費用支出 |
|
|
|
二、現政府性理財產品費用民政審批 |
|
二、外交史開支 |
|
|
|
|
|
三、飲水機開支 |
|
|
|
|
|
四、通用安全性高收入支出 |
|
|
|
|
|
五、培訓經費支出 |
|
|
|
|
|
六、科學的工藝費用 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化體育類與傳媒業經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會化得到保障和大學生就業收入支出 |
|
356.08 |
|
|
|
九、治療衛生間與打算生小孩撥出 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、低能耗健康支出費用 |
|
|
|
|
|
國慶、村鎮建設社群結余 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水花費 |
|
|
|
|
|
十五、交通費物流運輸費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品堪探數據等結余 |
|
|
|
|
|
二十、企業服務性業等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、財富管理費用 |
|
|
|
|
|
十六、支助另外沿海地區花費 |
|
|
|
|
|
十九、土地海底天氣等結余 |
|
|
|
|
|
第十九、公房有效保障撥出 |
|
80.70 |
|
|
|
第二十、調味品防汛物資保障花費 |
|
|
|
|
|
二十一月、其它開支 |
|
|
|
年初收入來源合計數 |
3151.54 |
當年度收入支出預估合計 |
|
3151.54 |
|
年末國庫審批結轉和節余 |
|
年尾民政補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一樣 共同財政性預算財政性審批 |
|
|
|
|
|
鎮政府性投資基金概算民政捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3151.54 |
累計 |
|
3151.54 |
|
2018年通常共同成本預算不需要審批結余部門預算表
工作單位:億元
創業項目 |
累計 |
核心收入支出 |
項目流程其他支出 |
|||
實用功能分類別 項目打碼 |
考試科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會各界維護和工作總支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政部門行業機構離退休工資 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
創業行業離退休年齡 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
行政工作單位教育事業工作單位核心養老服務人身險交費付出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
市直機關視野計量單位就業年金繳納教育支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療器械衛生學與計劃書生二胎付出 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫學衛生情況醫院 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
省會城市片區清潔貸款機構 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
某些基層黨組織醫療設備環衛單位花費 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公開環保 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
基礎公益性衛生防疫業務 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
行政訴訟企業發展企公務員社區醫療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
工作院校社區醫療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
房屋有效保障結余 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
租賃房機構改革支出費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
自動求和 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018年中一樣 公共性預竣工決算不需要補貼款基本上收支竣工決算表
機關單位:千元
工作 |
總計 |
的人員事業費 |
共用經費預算 |
||
區域經濟分類整理 幾個會計科目商品編號 |
會計分類稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入福利金開支 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
主要基本工資 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
補貼標準補貼標準 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
績效評價的薪資 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
機構衛生事業企業大體頤養保險服務費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
職業分析年金交款 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
工作人員首要醫療保健穩妥繳納 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫藥補助費手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會上有效保障繳付 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
公房北京公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
社區住院費用 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的很大打工族薪資最新福利付出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
商品種類和服務質量撥出 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務治理費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的原成本費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
公務接待出行用車進行維修費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
的出行資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
某個物品和保障開支 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對我和中國家庭的補帖 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
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303 |
09 |
獎勵制度金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
10 |
一個人綠植基地生產的補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
其它個體戶和家居的津貼經費支出 |
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310 |
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資產投資性花費 |
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310 |
02 |
辦公產品購置費 |
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310 |
03 |
專用工具主設備新購 |
|
|
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310 |
07 |
訊息線上及系統軟件購置費更行 |
|
|
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310 |
13 |
公務活動私家車購進 |
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310 |
19 |
一些流量產品購入 |
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310 |
22 |
無形之中債務置辦 |
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310 |
99 |
某些投資基金性收入支出 |
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總金額 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
💟2018第四季度般服務性成本預算財政廳審批“三公”專項經費預算及機關事業單位使用專項經費預算收支竣工決算表
工作單位:萬的大寫
般共同概算民政捐款“三公”金費 |
部門運轉 接待費預算數 |
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自動求和 |
因公回國 (境)費 |
國家公務車輛租賃添置及運轉費 |
因公客服費 |
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小計 |
公務接待用車的 新購費 |
公務接待出行用車 正常運行費 |
||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
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2018年中縣政府性私募基金費用預算財政結余撥付結余預算表
政府部門:萬塊
投資項目 |
合計數 |
一般費用 |
頂目花費 |
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系統幾大類 會計科目編寫代碼 |
會計科目名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度資金過負債的情況表 |
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稅額標準:萬元左右 |
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總數 |
幣值 |
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本年數 |
半年度數 |
今年初數 |
年尾數 |
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一、固定資產預估合計 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)外流財力 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)確定固定資金 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
🌜 一般來說公務活動出行 |
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♛ 執法監督值勤租車 |
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♓ 機械職業 技術買車 |
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𓆏 其它的用車的 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
✤ 4.別固定住金融資產 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
🔯 減:積攢計提折舊及減值打算 |
—— |
—— |
|
|
(三)持久投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設公程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中資金 |
—— |
—— |
|
47.54 |
🉐 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外資源 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈資產投資合計數 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園北京市松江區泗涇鎮社區居委會公共衛生服務中心的2018全年度納入總支出預算整體現狀介紹
滬市松江區泗涇鎮平臺清潔服務質量機構2018🍒年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、有關武漢市松江區泗涇鎮社區服務管理管理中心環保服務管理管理中心2018一年度純收入竣工決算環境介紹
武漢市松江區泗涇鎮社區居委會安全衛生服務于中心的2018🅷年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、光于武漢市松江區泗涇鎮特別環衛精準服務機構局2018全年付出部門預算時候詳細說明
成都市松江區泗涇鎮社群干凈衛生服務管理重心2018💙年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、并于佛山市松江區泗涇鎮社區居委會清潔衛生功能中間局2018當年度財政付出審批薪資付出總體目標事情介紹
杭州市松江區泗涇鎮社區居委會健康服務的核心2018🎀年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、關羽深圳市松江區泗涇鎮居委會環境衛生服務質量核心2018年度目標般服務性概預算財政局付款性支出竣工決算前提闡述
(一)大部分服務性費用財政性捐款開支結算的時候環境承載力原因
鄭州市松江區泗涇鎮街道辦清潔衛生精準服務學校2018🍨年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)一樣公共性概預算不需要補貼款撥出竣工決算結構設計的情況
武漢市松江區泗涇鎮區域干凈衛生服務性中央2018ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)通常狀態下公眾估算不需要撥付收入支出預算準確狀態
天津市松江區泗涇鎮區域安全服務質量中間2018♓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:廠家離養老相關人員政府補貼🗹。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2𝓀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4🍷、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5🔥、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6൲、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7ꦛ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8𓆏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、就沈陽市松江區泗涇鎮街道衛生防疫服務管理基地2018年終一樣 共公費用財政預算捐款最基本教育支出結算的時候癥狀表明
成都市松江區泗涇鎮社區安全服務站安全安全服務主2018🎀年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1▨、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2𒁏、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
🍌七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政資金補貼款開支部門預算基本情況報告證明。
武漢市松江區泗涇鎮社群衛生間業務中2018🍰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018🌱年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”預備費不需要補貼款開支結算的時候中應前提表示。
2018𓄧年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
൩國家公務租車工作維保其他支出0.25萬多。包括用到2018月度國家公務公務車安全費的買入。2018年,西安市松江區泗涇鎮區域衛生情況服務保障中央所在區域各預算表工作單位成本財務補貼款的公務接待公務車存有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、就天津市松江區泗涇鎮社區居委會環保服務質量中間2018年中市政府性母基金費用財政預算審批支出費用部門預算時候代表
重慶市松江區泗涇鎮平臺環衛服務培訓主2018半年度無當地政府性母基金工程預算財政局捐款收入支出。
九、集體所有制股權投資操作工程預算財務撥付現象表明
🌟北京市松江區泗涇鎮街道社區公共衛生服務的管理中心2018本年度無公有投資者經營者成本預算國庫捐款性支出。
十、其余比較重要應當的條件講解
(一)機構操作資金花費情況下
深圳市松江區泗涇鎮特別衛生間精準服務點局2018月度有機物關行駛接待費教育支出。
(二)人民政府采買其他支出現狀
北京市松江區泗涇鎮小區安全產品機構2018﷽年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018🐷年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)運輸車輛、農村房屋非常規占存情形
1.來往車輛
🥀截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一性庫存商品后勤保障的一樣公務接待用車的為1輛。
2.自建房
💦房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的農村房子。
(四)估算工作績效經營實際情況
෴上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
🎀一、國庫付款年收入:指企業單位年初度從本級國庫行業得到的國庫付款,主要包括通常情況下公用設施費用估算國庫付款和地方政府性債券費用估算國庫付款。
🎉二、自己事業純收益:指自己事業院校搞好專業性行業活動方案方案還有其輔助活動方案方案確認的純收益。主要是是醫用純收益等
꧋三、營運盈利:指事業上的組織在專科業務領域活動以至于氧化硅活動外面組織開展非自主計算營運活動擁有的盈利。
🅰四、某些工資薪水:指行業獲取的除“財政支出廳捐款工資薪水”、“參公工資薪水”、“銷售經驗工資薪水”等外的工資薪水。指行業獲取的除“財政支出廳捐款工資薪水”、“參公工資薪水”、“銷售經驗工資薪水”等外的工資薪水。重點是:有價預防針工資薪水、處方藥盤盈工資薪水等。
五、當年度結轉和余額:意指當年度沒有做完、結轉到當年度按有關于指定隨時施用的的資金。
🌃六、月底結轉和盈余:指當財政一年度目標度或原先財政一年度目標財政預算準備、因主觀性經濟條件突發轉變 無法按原計劃書制定一個,需推遲到時候財政一年度目標按有觀明文規定再繼續運行的資產。
七、基礎花費:指院校為維護部門常規使用、順利完成此外生活中崗位工作職責而時有發生的那項花費。
♊八、頂目教育費用:指廠家為提交指定的政府部門辦公成就或事業上的發展個人目標,在常見教育費用認知能力突發的各類教育費用。
九、經驗的付出:指事業上計量單位在非常專業運動及輔佐運動認知能力做非單獨計算經驗的運動產生的付出。
🧸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
👍十一月、國家機關加載資金:指財政撥出廠家和參考國家企業發展編法管理工作的企業發展廠家運行尋常通用工程預算財政撥出補貼款組織的大體撥出中的此外生活中共公資金撥出。