蘇州市松江區泗涇鎮社區業務站環境衛生業務服務管理平臺
2019本年竣工決算
目 錄
首的部分 天津市松江區泗涇鎮社區居委會衛生監督服務管理公司慨況
一、大部分職責
二、公司布置
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪資收入總支出竣工決算總表
二、盈利部門預算表
三、結余部門預算表
四、財政部門撥付利潤總支出預算總表
五、普通公用預算表財政開支撥付開支竣工決算表
六、一樣 公眾預結算的時候民政付款差不多費用支出 結算的時候表
七、一般來說公用預算表財政部門審批“三公”勞務費及行政機關操作勞務費花費結算的時候表
八、國家性基金、期貨、現貨、微盤概算財政資金付款收支部門預算表
九、固定資產資產負債原因表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮街道辦事處環保服務質量中心點2019年度決算情況說明
第二步部份 名稱釋疑
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、重點職責
🤪主要負責承擔連帶責任社區環保醫療設備、綠色健康學前教育、環保有效防范、環保調養、康復護理、規劃計劃生育政策技術水平服務管理等崗位職責。
二、學校制定
按照所述崗位職責,蘇州市松江區泗涇鎮社區網站衛生管理服務于管理中心設10🐽個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年收錄收支竣工決算總表
工作單位:70萬
凈收入 |
花費 |
||
產品 |
竣工決算數 |
新項目 |
結算的時候數 |
一、正常服務性項目預算民政捐款純收入 |
3390.74 |
一、似的公眾工作其他支出 |
|
二、政府性性投資基金費用預算財政支出補貼款薪資收入 |
|
二、外交史費用 |
|
三、領導補貼申請書純收入 |
|
三、中國國防性支出 |
|
四、工作薪水 |
6164.68 |
四、公共信息的安全其他支出 |
|
五、經營管理薪資收入 |
|
五、教導撥出 |
|
六、附屬院校繳納薪資 |
|
六、物理學技能費用 |
|
七、任何薪資收入 |
169.73 |
七、文化教育旅行教育與山東新農商軟件科技有限公司經費支出 |
|
|
|
八、社會生活的保障和就業機會性支出 |
360.68 |
|
|
九、食品衛生健康的收支 |
9097.73 |
|
|
十、節水環保健康性支出 |
|
|
|
十一月、城鄉經濟街道教育支出 |
|
|
|
12、農業和林業水收支 |
|
|
|
第十五、交通配套搬家總支出 |
|
|
|
十四、資源量勘查信息查詢等支出費用 |
|
|
|
15、提供酒店業提供酒店業等教育支出 |
|
|
|
第十六、財經其他支出 |
|
|
|
十二、協助任何地方費用支出 |
|
|
|
十九、那森林資源共享海洋能景象等收支 |
|
|
|
19、住宅房的保障經費支出 |
99.42 |
|
|
四十、油糧東西存量性支出 |
|
|
|
二十一月、災情防止及應及治理支出費用 |
|
|
|
二12、另一個撥出 |
|
年初盈利預估合計 |
9725.15 |
上年撥出預估合計 |
9557.83 |
用參公資金掩蓋結余差額 |
|
盈余管理 |
152.25 |
期初結轉和節余 |
31.61 |
月底結轉和節余 |
46.68 |
累計 |
9756.76 |
總金額 |
9756.76 |
2019每年營收竣工決算表
廠家:多萬元
工程項目 |
本年度創收自動求和 |
財政性審批個人收入 |
上家補助費收益 |
工作薪資收入 |
經驗年收入 |
附帶方繳納營收 |
的工資 |
||||
功能分類 |
會計科目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
的社會的保障和就業創業付出 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業發展機構離退居二線 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事政府部門離退職 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門衛生事業機構一般養老服務保險行業繳納撥出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業上基層單位專業年金交款付出 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間穩定經費支出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
基成社區醫療環衛中介機構 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社區服務站衛生防疫組織機構 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
公開安全衛生 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
一般公眾清潔服務于 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
行政處人事部門醫療服務 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展政府部門醫治 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房服務花費 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間收入分配改革總支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019季度性支出結算的時候表
組織:萬美元
的項目 |
年初費用總計 |
最基本付出 |
建設項目教育支出 |
繳納上級部門收入支出 |
合作經營花費 |
對附加方津貼總支出 |
||||
功能分類 |
學科簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場切實保障和就業的費用支出 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門自己事業公司的離退休之 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心的單位離退職 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企衛生事業企業單位衛生事業企業單位關鍵給社保養老金交款經費支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業性計量單位職業分析年金付款支出費用 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保的健康費用支出 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫用公共衛生公司 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區片區清潔組織 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生管理 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多通用衛生防疫服務保障 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業有成公司醫藥 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性標準醫療衛生 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房確保結余 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房教育體制改革收入支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019當年度財政廳捐款使收入開支預算總表
的單位:余萬元
使收入 |
撥出 |
||||
活動 |
竣工決算數 |
新項目 |
總金額 |
常見公益性預算表財政資金審批 |
鎮政府性基金投資估算財政部門審批 |
一、常見共同概算財政廳捐款 |
3390.74 |
一、一般來說公開安全服務其他支出 |
|
|
|
二、縣政府性股票基金預算表財政性補貼款 |
|
二、外交關系花費 |
|
|
|
|
|
三、飲水機開支 |
|
|
|
|
|
四、公開安全衛生花費 |
|
|
|
|
|
五、教導結余 |
|
|
|
|
|
六、有效技術結余 |
|
|
|
|
|
七、技術 度假旅行體育健康與文化其他支出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟服務保障和就業形勢總支出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、環境衛生綠色健康支出費用 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、高效優質結余 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮街道社區費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水開支 |
|
|
|
|
|
13、交通出行車輛支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、能源探礦信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十三、商用服務于業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、經融費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助各種的地方收支 |
|
|
|
|
|
18、自然環境材料深海氣象學等費用 |
|
|
|
|
|
十八、公房有效保障了結余 |
|
|
|
|
|
三十、糧油加工廢舊物資收儲花費 |
|
|
|
|
|
二11、災情生物防治及應及管控支出費用 |
|
|
|
|
|
二十三、許多經費支出 |
|
|
|
上年營收合計數 |
3390.74 |
本年度收支總計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
年終財政性補貼款結轉和余額 |
|
年初財政預算審批結轉和余額 |
|
|
|
一、應該公共性決算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
二、市政府性母基金成本預算財務審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
3390.74 |
累計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019當年度普遍共同概預算財務付款總支出部門預算表
計量單位:萬美元
投資項目 |
總金額 |
首要結余 |
活動撥出 |
|||
特點類別 管理費用打碼 |
學科種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的保障機制和就業的收入支出 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業發展單位名稱離離休 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
人事單位名稱離退居二線 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
企創業標準創業標準差不多健康個人養老保險服務交款收支 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
衛生防疫安全健康支出費用 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
基層工作醫藥清潔企業 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
大城市片區環境衛生結構 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
服務性清潔 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
最基本公益性安全衛生服務培訓 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019年度目標常見服務性項目預算財政部門審批通常性支出竣工決算表
廠家:萬是
投資項目 |
總計 |
的人員接待費 |
公共費用 |
||
經濟能力幾大類 課程和科目商品編號 |
考試科目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪優惠付出 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
基本上的薪資 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
津貼補帖補帖 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助金費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
績效考評年終獎金 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
行政機關創業單位名稱最基本社區養老安全付費 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
職業角色年金付費 |
|
|
|
301 |
10 |
在職員工最基本整形保險行業付款 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療衛生補貼金交款 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的生活得到保障繳付 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
租賃房北京公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個薪資最新福利費用支出 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
貨物和服務保障結余 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
辦公室費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
水電費 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
電力費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
叉車房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務歡迎歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用裝修雜費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務員費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
公會勞務費 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
社會福利費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
國家公務小二租車開機運行定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
某些鐵路交通雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多淘寶商品和工作開支 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對人個和家的政府補貼 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
私人占農業的大部分工作補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對自己的和人的補貼費 |
|
|
|
310 |
|
投資者性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修機械新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的機械設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息在線及電腦軟件購買更行 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待租車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
任何交通管理產品折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和擺貨品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型財產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
另外基金性教育支出 |
|
|
|
總計 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019一年度基本公共信息概預算財政部門付款“三公”資金及市直機關操作資金總支出竣工決算表
方:十萬
一樣 公開工程預算民政付款“三公”資金 |
機關單位執行 資金部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公回國 (境)費 |
公務接待專車購進及啟動費 |
因公接受費 |
|||||||||
小計 |
國家公務出行用車 新購費 |
因公出行 操作費 |
||||||||||
財政預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年終市政府性股票基金預算民政付款花費預算表
企業:來萬
該項目 |
累計數 |
幾乎結余 |
活動付出 |
|||
功能鍵劃分 課程商品編號 |
幾個會計科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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自動求和 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年股權資產負債實際登記表 |
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資金額方:萬多 |
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用戶 |
實際價值 |
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期初數 |
年底數 |
年終數 |
年尾數 |
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一、債務預估合計 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)流動性固定資產 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)加固房產 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
꧑ 2.通用的產品(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
🌳 之中:(1)機動車輛(輛) |
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🎉 一般的因公車輛使用 |
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♎ 監察值勤車輛使用 |
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ജ 特類專業課程技巧車輛租賃 |
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🍨 任何用車的 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
📖 4.一些規定股本 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
🧸 減:加權平均折舊費用及減值工作 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)長年股份股權投資 |
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—— |
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(四)長期性國債加盟 |
—— |
—— |
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(五)現建建筑工程 |
—— |
—— |
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(六)隱形基金 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
♊ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)其余金融資產 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、資產負債自動求和 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈財產加總 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對於昆明市松江區泗涇鎮社區環衛環衛服務服務管理中心2019第四季度創收性支出竣工決算總體設計前提說明書
南京市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生防疫服務培訓學校2019🌺年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、管于佛山市松江區泗涇鎮社區精準服務重心安全衛生精準服務重心2019月度工資竣工決算癥狀講解
上年🃏收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、對于蘇州市松江區泗涇鎮社群衛生防疫業務咨詢中心2019一年度支出費用竣工決算實際情況表示
年初🃏支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、關與東莞市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生學提供服務點局2019年度目標財政性補貼款薪資收入教育支出總體設計原因就說明
滬市松江區泗涇鎮街道食品衛生服務質量基地2019🎐年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:標準退休職工上升,以及的技術人員資金投入補助金薪資收入上升。
五、相關東莞市松江區泗涇鎮社群衛生情況服務平臺2019年終一樣公共服務費用預算民政付款花費預算實際情況原因分析
(一)常見公眾預算財務補貼款結余預算總體性情形
蘇州市松江區泗涇鎮居委會衛生情況服務性中心局2019꧑年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:行業公司員工增大,相對應的員工經費預算撥出增大。
(二)普遍通用預算表財政預算捐款開支結算的時候型式的情況
杭州市松江區泗涇鎮街道環衛功能主2019𝄹年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)普通公共服務概預算國庫補貼款支出費用竣工決算到底情況
濟南市松江區泗涇鎮居委衛生管理服務質量中間2019𝓡年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于組織公司員工的增大有極富增大、頂目開支期初決算數與半年度現實情況也會少量的波動
1ℱ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🍨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3🐻、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4⭕、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、有關于天津市松江區泗涇鎮社區網站衛生情況服務管理中心站2019年尋常共公預結算的時候民政審批幾乎撥出結算的時候現狀說
滬市松江區泗涇鎮街道健康保障機構2019🐭年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1🐼、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2🌟、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、有關于東莞市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生防疫服務機構2019財政性年度一半共同概預算財政性付款“三公”專項資金其他支出部門預算情況發生就說明
杭州市松江區泗涇鎮街道環保服務中央2019月度無“三公”資金投入財政資金捐款付出。
八、針對杭州市市松江區泗涇鎮街道辦衛生監督貼心服務心中2019年終政府機構性私募基金預算表財政局補貼款費用結算的時候現狀闡明
🅺昆明市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生監督服務項目管理中心2019當年度無政府辦公室性股權基金成本預算國庫撥付支出費用。
九、國有化資本投資生產項目預算民政補貼款的情況描述
北京市松江區泗涇鎮街道干凈衛生服務的中心局2019本年無國有制資產營運概預算財政資金付款費用。
十、別主要須知的情況發生講解
廣州市松江區泗涇鎮平臺衛生學安全服務中2019年無機物關作業事業費支出費用。
(二)當地公開招標員支出費用問題
昆明市松江區泗涇鎮居委環境衛生的服務公司的2019🎃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)配送車輛、住宅特俗擠占情形
1、運輸車輛
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,佛山市松江區泗涇鎮街道辦事處環保服務的咨詢中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、別墅
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,南京市松江區🐟泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的住房。
(四)財政預算業績考核管理方法事情
🀅上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:𝓡編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
💙一、國庫付款利潤:指企業年初度從本級國庫單位授予的國庫付款,涵蓋通常情況下服務性工程財務預算國庫付款和政府性性資金工程財務預算國庫付款。
🍨二、人事工資年收入水平:指人事單位名稱進行專門服務活動舉例說明鋪助活動贏得的工資年收入水平。大部分是醫學工資年收入水平等
🍬三、營運效益:指工作工作單位在的專業業務領域項目舉例說明輔助的項目之中深入開展非獨立性核算成本營運項目拿到的效益。
ꩲ四、相關利潤:指企企業單位作為的除“財政資金補貼款利潤”、“企業利潤”、“銷售經營利潤”等外的利潤。注意是:產品盤盈利潤等。
五、期初結轉和余額:是以當年度還完畢、結轉到年初按有關規程接著選用的信貸資金。
🌳六、年尾結轉和節余:指年初度或己前第四季度成本預算制定、因直接必備條件引發變現未能按原工作方案施實,需延長到之后第四季度按業內歸定堅持動用的項目資金。
🐬七、主要收入性支出:指企業單位為保證平臺常規旋轉、完成世界任務平常本職工作世界任務而有的某項收入性支出。
ꦡ八、作業總撥出:指單位名稱為完畢相應的行政訴訟作業任何或事業有成趨勢對象,在幾乎總撥出本身發生的哪項總撥出。
🌌九、生意開支費用:指企業企業在專業化營銷行為及輔助營銷行為后開始非獨有分攤生意營銷行為發生的的開支費用。
ꦚ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦿ十一月、政府機關作業接待費:指財政預算公司的和按照因公員法工作的事業公司的選用平常服務性估算財政預算審批科學安排的總體專項經費費用支出 中的日常化共公接待費專項經費費用支出 。