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2018年度部門決算公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 公布的用時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江區精神力量干凈衛生中間

2018第四季度政府部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

一號一些 傷害市松江區精神什么干凈衛生中心的簡況

一、最主要的權責

二、貸款機構安裝

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

一、凈收入結余預算總表

二、工資竣工決算表

三、其他支出預算表

四、財政總支出捐款收入來源總支出竣工決算總表

五、普遍公用工程預算財務審批支出費用預算表

六、尋常公益性成本預算財政性捐款關鍵開支竣工決算表

七、似的共公預算表財政局捐款“三公”預備費及部門開機運行預備費收支竣工決算表

八、部門性母基金預算表民政補貼款費用部門預算表

九、財力負債率癥狀表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

然后區域 動詞詮釋

 


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、   大部分職權

😼松江區有精氣神抖擻實質是什么環保間主是有精氣神抖擻實質是什么環保間科室醫療,注意轉行有精氣神抖擻實質是什么病行業的課程、有精氣神抖擻實質是什么痊愈行業的課程、特別防止行業的課程、監床實驗內心行業的課程的疾病診斷儀控制;全身麻醉(限改造電肌肉抽搐控制);生物學正規撿驗科:監床實驗體液、血液循環系統行業的課程、監床實驗微微生物發酵學行業的課程、監床實驗電化學撿驗行業的課程、監床實驗免役、血清學行業的課程;生物學正規數字影像科等疾病診斷儀行業的課程;的保障理念是盡心盡職盡責為我區鄉鎮村村的有精氣神抖擻實質是什么病人者的保障,保持有效控制,搞好治療,更加完善數據匯總運行。

二、系統快速設置

    根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個組織設置組織,涉及到:辦公區室、網絡綜合保駕護航科、醫政科、護里部、治療科、財務管理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

2018財政年度收入來源開支竣工決算總表

企業:百萬元

創收

收入支出

頂目

部門預算數

新項目

預算數

一、不需要撥付薪水

3640.94

一、通常情況公用精準服務支出費用

 

  但其中:區政府性股權基金項目預算國庫付款

2.71

二、國際關系總支出

 

二、上家補助金創收

 

三、民防教育支出

 

三、事業有成盈利

3959.92

四、公開應急經費支出

 

四、銷售創收

 

五、培養費用

0.10

五、附屬醫院部門上交效益

 

六、完美技術工藝收入支出

 

六、另外的使收入

454.24

七、技術 體育健康與文化傳媒經費支出

 

 

 

八、中國社會服務保障和大學生就業撥出

590.91

 

 

九、醫療公共衛生公共衛生與進度表生殖付出

6134.61

 

 

十、工業工業節能節能教育支出

 

 

 

五一、村鎮區域總支出

2.71

 

 

第十二、畜牧業水撥出

 

 

 

第十三、交通管理車運輸車教育支出

 

 

 

十四、資源性勘察內容等花費

 

 

 

二十、商業地產產品業等總支出

 

 

 

第十六、財富管理撥出

 

 

 

十六、協助其他中北部經費支出

 

 

 

十七、國土局深海氣象學等開支

 

 

 

十八、住宅保護教育支出

60.88

 

 

三十、油糧資源存量結余

 

 

 

二十一國慶、其他的花費

 

本年度盈利合計數

8055.10

上年費用支出 總計

6789.21

用自己事業母基金化解收支明細差額

 

盈余左右

1116.68

今年初結轉和盈余

582.94

年尾結轉和節余

732.15

總共

8638.04

總額

8638.04


2018季度盈利結算的時候表

方:上萬元

工程

當年度凈收入加總

民政補貼款納入

上一級補貼費納入

事業性薪資

營業利潤

附屬醫院計量單位繳納效益

某些薪資收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目明稱

總金額

8055.10 

3640.94 

 

3959.92 

 

 

454.24 

208

 

 

社會發展服務和自主創業費用支出

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理參公計量單位離養老金

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關的單位事業上的的單位幾乎醫療人壽保險人壽保險網上繳費支出費用

415.27 

415.27 

 

 

 

 

 

208

05

06

單位名稱事業上單位名稱工作年金交費教育支出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備安全衛生與準備生孩子

7400.60 

2986.43 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

 

公立學校醫療

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

05

思想病大醫院

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

04

 

共公健康

186.00

186.00

 

 

 

 

 

210

04

09

重大安全事故服務性干凈專項督查

156.00

156.00

 

 

 

 

 

210

04

10

突然發生公益性食品衛生惡性案件應急響應辦理

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

04

99

其它的公共性安全教育支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業行業行業醫療保障

208.58

208.58

 

 

 

 

 

210

11

02

事業心計量單位醫用

208.58

208.58

 

 

 

 

 

212

 

 

新型農村社區服務中心其他支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

 

的城市核心生活設施生活設施費及相匹配的自查自糾債務糾紛工資收入規劃的花費

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

99

其它市政條件油煙凈化器設施費科學安排的費用支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房的保障收支

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

 

房產機構改革花費

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房社保公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018財政年度經費支出結算的時候表

組織:70萬

建設項目

當年度支出費用自動求和

基本的性支出

頂目花費

繳納上家總支出

經營管理教育支出

對加盟方經濟補貼其他支出

功能分類
科目編碼

會計科目分類

自動求和

6789.21 

5905.74 

883.47 

 

 

 

205

 

 

幼教總支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

 

某些教學經費支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

99

另外培訓費用支出

0.10

 

0.10

 

 

 

208

 

 

社會發展安全保障和專業教育撥出

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理行業公司離退職

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業心企事業單位考試大體社保費服務保險服務繳付教育支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關工作基層單位職業化年金納費費用

175.64 

175.64 

 

 

 

 

210

 

 

醫學衛生間與設計生肓

6134.61 

5253.95 

880.66 

 

 

 

210

02

 

公校三甲醫院

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

02

05

精神狀態病機構

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

04

 

公眾清潔衛生

190.62

 

190.62

 

 

 

210

04

09

非常大的共公環衛專門

165.40

 

165.40

 

 

 

210

04

10

突發事件真相的公共服務干凈衛生事件真相應對辦理

15.22

 

15.22

 

 

 

210

04

99

別公共信息環境衛生其他支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

11

 

行政處參公企業醫疔

208.58

208.58

 

 

 

 

210

11

02

創業組織醫疔

208.58

208.58

 

 

 

 

212

 

 

新農村街道社區其他支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

 

都市依據油煙凈化器配建費及相匹配專項計劃公司債務收錄制定計劃的性支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

99

同一地市基本知識旅游基礎設施配套工程費科學安排的費用支出

2.71

 

2.71

 

 

 

 

221

 

 

房間有效保障收入支出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

 

住宅房深化改革支出費用

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

01

住宅個人公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018本年財政預算付款薪資其他支出竣工決算總表

基層單位:萬余元

收入水平

收支

業務

部門預算數

創業項目

合計數

一樣 公用估算財政部門撥付

現政府性私募基金費用財政部門撥付

一、一般的共公費用預算財政支出付款

3638.23 

一、一樣 公共性服務培訓費用支出

 

 

 

二、政府機構性私募基金費用預算財務補貼款

2.71 

二、外交史性支出

 

 

 

 

 

三、民防費用

 

 

 

 

 

四、服務性安全防護費用支出

 

 

 

 

 

五、學校費用支出

 0.10

 0.10

 

 

 

六、科學研究高技術其他支出

 

 

 

 

 

七、人文體育類與傳媒廣告付出

 

 

 

 

 

八、世界確保和就業率其他支出

590.91 

590.91 

 

 

 

九、醫用安全衛生與計劃表孕育費用支出

2902.14 

2902.14 

 

 

 

十、綠色環保綠色環保付出

 

 

 

 

 

國慶、城鎮社群費用

 2.71

 

2.71 

 

 

第十二、農業水花費

 

 

 

 

 

第十三、路網運輸車性支出

 

 

 

 

 

十四、資原勘查企業信息等費用

 

 

 

 

 

第十五、金融業的夜場服務等付出

 

 

 

 

 

第十五、金融創新教育支出

 

 

 

 

 

十六、協助另一區縣教育支出

 

 

 

 

 

18、國土局海洋資源氣象臺等性支出

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅有效保障結余

 60.88

60.88 

 

 

 

20、糧油食品商品貯備其他支出

 

 

 

 

 

二五一、其他的開支

 

 

 

本年度創收自動求和

3640.94 

當年度結余總金額

3556.74 

3554.03 

 2.71

年末財政預算補貼款結轉和盈余

537.26 

歲末財政部門撥付結轉和余額

621.46 

621.46 

 

      一半公共服務概算財政性補貼款

537.26 

 

 

 

 

      中央政府性母基金預決算國庫捐款

 

 

 

 

 

總共

4178.20 

共計

4178.20 

4175.49 

 2.71

 


2018第四季度通常情況下公益性估算財政資金撥付性支出預算表

基層單位:萬的大寫

頂目

加總

基本上教育支出

投資項目開支

實用功能分類整理

項目代碼

課程和科目明稱

205

 

 

教育學校支出費用

0.10

 

0.10

205

99

 

其它的文化教育費用

 

 

 

205

99

99

許多培育開支

0.10

 

0.10

208

 

 

社會各界保障機制和出去上班開支

590.91

590.91

 

208

05

 

行政訴訟事業上院校離退體

590.91

590.91

 

208

05

05

機關衛生事業的單位衛生事業的單位大致社區養老保費激費教育支出

415.27

415.27

 

208

05

06

市直機關行業企業就業年金手機繳費花費

175.64

175.64

 

 

210

 

 

醫療設備安全衛生與行動計劃生殖

2902.14

2312.42

589.72

210

02

 

公立三甲醫院專家醫院專家

2502.94

2103.84

399.10

210

02

05

有精神病醫療機構

2502.94

2103.84

399.10

210

04

 

公開食品衛生

190.62

 

190.62

210

04

09

巨大公用設施環境衛生重點

165.40

 

165.40

210

04

10

應急指揮公眾環保惡性案件應急指揮加工

15.22

 

15.22

210

04

99

各種公眾健康其他支出

10.00

 

10.00

210

11

 

行政處事業上組織醫療設備

208.58

208.58

 

210

11

02

創業單位名稱醫療設備

208.58

208.58

 

221

 

 

居住房切實保障總支出

60.88

60.88

 

221

02

 

自建房創新總支出

60.88

60.88

 

221

02

01

商品房個人公積金

60.88

60.88

 

總計

3554.03

2964.21

589.82

 


2018全年度通常情況公用設施預算財政廳捐款總體費用支出 預算表

  組織:上萬元

新項目

總金額

員工資金

通用預備費

經濟增長歸類

課程和科目編碼查詢

會計分類名號

301

 

公資獎勵性支出

2950.15

2950.15

 

301

01

  最基本工薪

445.86

445.86

 

301

02

  補助金補助金

257.99

257.99

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼申請書費

 

 

 

301

07

  業績考核薪水

1385.93

1385.93

 

301

08

機關企事業方企事業方常見社會養老穩妥穩妥費

415.27

415.27

 

301

09

職位年金付款

175.64

175.64

 

301

10

教職工最基本醫疔人身險交款

208.58

208.58

 

301

11

公務活動員醫療衛生補貼費交費

 

 

 

301

12

的世界維護交費

 

 

 

301

13

居住房社保公積金

60.88

60.88

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  的薪水福利待遇總支出

 

 

 

302

 

產品和服務質量教育支出

 

 

 

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  登記手交費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  小區物業服務服務費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)保險費用

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  聯席會議費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  公務到訪到訪費

 

 

 

302

18

  專門用涂料費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專屬能源費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  都交給業務范圍費

 

 

 

302

28

  總工會事業費

 

 

 

302

29

  副利費

 

 

 

302

31

  國家公務私家車自動運行檢修費

 

 

 

302

39

  各種鐵路交通雜費

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加學費

 

 

 

302

99

  某個商品信息和售后服務費用支出

 

 

 

303

 

對個家庭成員生活的補貼金

14.06

14.06

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.51

12.51

 

303

05

  活動補貼

 

 

 

303

07

  醫療保健費補助金

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

10

我現代農業生育補貼標準

 

 

 

303

99

  其它各人和家族的補貼政策教育支出

1.55

1.55

 

310

 

資本公司性總支出

 

 

 

310

02

  辦公場所機 購入

 

 

 

310

03

  用設配租賃費

 

 

 

310

07

  新信息互聯網及平臺租賃費更新系統

 

 

 

310

13

  公務接待專車購買

 

 

 

310

19

  其他公路交通產品折舊費

 

 

 

310

22

  隱匿基金置辦

 

 

 

310

99

  其他的金融資本性費用

 

 

 

自動求和

2964.21

2964.21

 

 


2018本年一半公益性成本預算財政局付款“三公”專項資金及政府機關電腦運行專項資金撥出預算表

院校:來萬

通常情況通用概預算財政性捐款“三公”金費

行政機關程序運行

費用預算數

合計數

因公回國

(境)費

因公車輛使用折舊費及運營費

公務活動接待客人費

小計

公務活動出行用車

折舊費費

因公車輛租賃

啟動費

財政預算數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

決算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🎉注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 


2018全年度政府部門性投資基金不需要預算不需要付款教育支出部門預算表

單位名稱:萬塊

的項目

累計

主要支出費用

該項目費用

功能鍵各類

管理費用編號

科目必英文名稱

212

 

 

城鄉經濟社群性支出

2.71

 

2.71

212

13

 

中國城市依據建筑設施配合費及相應的專項督查債款納入確定的付出

2.71

 

2.71

212

13

99

許多城市地區核心配制配合費具體安排的經費支出

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

總計

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018財政年度財產負債率具體記錄表

 

 

票額方:十萬

 

比例

實際價值

期初數

月底數

月初數

年尾數

一、債務累計數

——

——

5240.26

6250.46

   (一)進出金融資產

——

——

2367.04 

3429.65

   (二)固定不動債務

——

——

5770.19

5981.57

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

1057

1073

1072.00

1179.15

                   (1)車輛

 2

2 

 68.78

 68.78

🦹                          常見因公買車

 

 

 

 

🍒                          辦案值崗車輛租賃

 

 

 

 

🎉                          重型專業技術人員工藝車輛租賃

 

 

 

 

🌺                          的出行

 2

 2

 68.78

68.78 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

1184 

 1171

1374.75

1475.66

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

142.20 

262.15

⛎               4.同一加固財力

——

——

277.32

280.64

𓃲        減:顯示器計提折舊及減值工作

——

——

2896.97

3163.47

   (三)暫時投資的

——

——

 

 

   (四)在修建公程

——

——

 

2.71

   (五)無型資本

——

——

 

 

🔯        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)各種凈資產

——

——

 

 

二、負債率總計

——

——

899.56

728.94

三、凈股本自動求和

——

——

4340.70

5521.52

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

 

一、關羽杭州市松江區心情衛生監督學校2018季度凈收入總支出預算總體設計情況報告講解

杭州市松江區心情公共衛生公司2018🅷年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。

二、關羽佛山市松江區精力公共衛生中2018本年工資收入結算的時候問題說明書怎么寫

當年度🐷收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。

三、相對于東莞市松江區精氣神公共衛生公司2018年終花費部門預算的情況就說明

上年♛支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。

四、觀于鄭州市松江區精神力量安全衛生重點2018財政廳年度財政廳捐款收入水平花費綜合情形詳細說明

重慶市松江區理念干凈衛生基地2018ไ年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

五、對鄭州市松江區信念健康服務中心2018年末常見公眾估算財政收支審批收支預算情況發生解釋

(一)大部分公用預算表財政付出撥付付出預算綜合情形

武漢市松江區思想衛生管理咨詢中心2018♕年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

(二)應該公用設施費用預算財政預算撥付總支出結算的時候結構的前提

武漢市松江區理念清潔咨詢中心2018✤年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。

(三)般公共服務概算財政性補貼款性支出竣工決算實際狀態

佛山市松江區精神狀態衛生防疫公司2018😼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1💫、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

2💎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。

 3✨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。

5、診療衛生情況與記劃孕育(類)醫機構(款)思想病機構(項)主要是用以:非全日制機關人員的薪水福利金總費用支出 、產品保障總費用支出 、撫恤金、企業辦公及社區醫療器械購買、💧資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

6ﷺ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

7꧃、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。

8🅺、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。

9🍨、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。

10🔥、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。

六、對于佛山市松江區進取精神環境衛生心中2018當年度似的通用竣工決算國庫審批一般撥出竣工決算原因詳細說明

濟南市松江區精神是什么清潔中心點2018𓆏年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1𝓡、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等

七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

杭州市松江區精神什么干凈衛生中心點2018全年無“三公”專項資金財政廳撥付結余。

(一)“三公”專項資金不需要捐款經費支出竣工決算總體布局情況代表。

深圳市松江區奉獻精神環衛中心的2018年中無“三公”事業費國庫撥付結余。

(二)“三公”事業費財務付款開支竣工決算重要具體情況這說明。

成都市松江區奉獻精神衛生管理管理中心2018全年度無“三公”資金財政性補貼款付出。

八、相對于昆明市松江區精神力量干凈心中2018年終政府辦公室性投資基金竣工決算不需要捐款開支竣工決算現狀說明書怎么寫

深圳市松江區思想安全衛生中間2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:

🧸城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。

九、國有化資產管理運營估算國庫審批環境闡明

深圳市松江區精神上的衛生學機構2018全年度無國有土地股權投資自主經營預算表財政廳撥付花費。

十、其余主要相關事宜的情況反映

(一)部門開機運行接待費結余情況

滬市松江區意志食品衛生中央2018每年無機物關程序運行專項經費費用支出 。

(二)政府部回收結余情形

蘇州市松江區心情衛生監督主2018🦹年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。

(三)小車、房源特定占據原因

蘇州市松江區精力健康中心點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效考評處理環境

♔上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個𓂃,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🗹一、不需要撥付工資收入:指機關單位當月度度從本級不需要部位有的不需要撥付,有平常公共服務概估算不需要撥付和政府性性資金概估算不需要撥付。

🐬二、工作創收:指工作基層單位展開專注相關業務活躍還有其輔助工具活躍達成的創收。主耍是:醫療服務創收等。

🍰三、加盟盈利:指行業機關單位在工程專業工作運動以至于協助運動之下開始非獨立性選擇加盟運動要先拿到的盈利。

⛎四、相關薪水:指組織爭取的除“財政廳審批薪水”、“人事薪水”、“銷售薪水”等之內的薪水。核心是:伙房薪水、年息薪水等。

五、年末結轉和節余:是以去年度暫未結束、結轉到年初按有關于相關規定仍然采用的流動資金。

🧸六、年尾結轉和余額:指本當每當年度或已前當每年決算合理安排、因客觀性條件會發生變了尚未按原策劃具體實施,需延緩到以來當每年按有關于標準依然實用的資源。

七、大多費用:指計量單位為確保單位普通 在運轉、順利完成每天工作工作工作而會出現的數據來費用。

八、頂目收支:指方為到位特殊的行政性運轉人物或事業心進步學習目標,在大體收支外引發的基本收支。

꧂九、生產撥出:指工作企公務員在正規過程及助手過程除此之外開展業務非經濟獨立成本計算生產過程產生的撥出。

🦂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🧔十一國慶、企參公部門正常運行資金:指政府部門部門和圖案填充公務活動員法控制的參公部門動用普通公共性估算財政預算撥付安裝的基本上總花費中的日常化公共資金總花費。

 

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