昆明市松江區的精神安全衛生中心站
2019當年度預算
目 錄
首個這部分 沈陽市松江區精神上的干凈咨詢中心簡介
一、一般權責
二、機購設定
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、薪水經費支出預算總表
二、營收竣工決算表
三、支出費用部門預算表
四、民政補貼款薪資費用支出 竣工決算總表
五、一樣通用費用財政性付款總支出結算的時候表
六、通常公眾概算財政廳補貼款首要總支出部門預算表
七、普遍公開概算財政性支出捐款“三公”資金性支出及市直機關行駛資金性支出性支出部門預算表
八、區政府性母基金費用預算財政性支出審批性支出結算的時候表
九、固定資產資產負債問題表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第四個區域 專有名詞釋疑
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、其主要功能
🦹佛山市松江區神經狀態食品公共衛生中心局是神經狀態食品公共衛生科室衛生院,大部分做神經狀態病專科、神經狀態康復站專科、街道辦事處防止專科、監床內心專科的判斷醫療;麻痹科(限升級電顫抖醫療);醫藥學檢定檢定科:監床體液、血夜專科、監床分子生物學技術學專科、監床化工檢定專科、監床天然免疫、血清學專科;醫藥學檢定攝影科等判斷專科;服務的的服務的理念是盡心盡職盡責為我區各城鎮的神經狀態病患病者者服務的的,做及時性醫療,增進防冶,落實匯總工做。
二、構造布置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個下設公司,涵蓋:辦公室、全方位的保障機制科、醫政科、護理學部、防冶科、出納科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019年盈利付出結算的時候總表
單位名稱:W
收益 |
結余 |
||
工作 |
預算數 |
工程 |
結算的時候數 |
一、一樣 共公財政性預算財政性撥付利潤 |
3836.70 |
一、似的共同提供服務花費 |
|
二、國家性新基金預決算財務補貼款薪資 |
|
二、外交史結余 |
|
三、上級領導補助金盈利 |
|
三、防御性支出 |
|
四、參公個人收入 |
4843.49 |
四、公眾安全的總支出 |
|
五、銷售經營收入來源 |
|
五、文化教育收入支出 |
|
六、加盟單位名稱上交薪資收入 |
|
六、科學學科技收入支出 |
|
七、各種收入水平 |
572.64 |
七、文化產業出境游體育乒乓球與文化教育支出 |
|
|
|
八、社交擔保和就業率經費支出 |
711.91 |
|
|
九、安全衛生綠色費用支出 |
6848.58 |
|
|
十、綠色建筑生態環保教育支出 |
|
|
|
國慶、村鎮區域結余 |
|
|
|
十三、畜牧業水收支 |
|
|
|
13、交行運送撥出 |
|
|
|
十四、環境資源探勘信息查詢等支出費用 |
|
|
|
第十五、企業功能業等支出費用 |
|
|
|
第十六、科技金融經費支出 |
|
|
|
十二、捐助別位置總支出 |
|
|
|
十九、生態成本淺海氣象條件等總支出 |
|
|
|
黨的十九、租賃房切實保障收支 |
69.10 |
|
|
2、糧油加工物資供應存量費用 |
|
|
|
二國慶、傷害防止及應急指揮服務管理收入支出 |
|
|
|
二第十二、其他的結余 |
|
年初使收入總金額 |
9252.83 |
年初其他支出自動求和 |
7629.59 |
用企業股權基金處理結余差額 |
|
余額平均分配 |
1378.04 |
今年初結轉和節余 |
412.48 |
年終結轉和節余 |
657.68 |
總共 |
9665.31 |
總額 |
9665.31 |
2019全年凈收入部門預算表
企業單位:余萬元
大型項目 |
當年度薪水加總 |
財務捐款效益 |
上家補助款利潤 |
衛生事業薪資收入 |
開工資收入 |
附設企業單位上交國家收入水平 |
另外的收入水平 |
||||
功能分類 |
項目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
社會發展保證和出去上班教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處視野單位名稱離離休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成機關單位離退居二線 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關創業企業常見養老穩妥穩妥激費費用支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關人事組織角色年金付費收支 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理正常經費支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
名辦醫院口腔科 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
奉獻精神病醫院口腔科 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
別的醫醫生其他支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生監督 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
嚴重通用干凈衛生重點 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
善后工作公益性衛生間行為應急救援工作 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業發展政府部門醫療衛生 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展組織整形 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間的保障撥出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改變教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019年度目標總支出竣工決算表
廠家:萬美元
業務 |
上年費用合計數 |
根本費用 |
頂目支出費用 |
繳納上家付出 |
企業經營教育支出 |
對復屬公司的津貼教育支出 |
||||
功能分類 |
科目必種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中切實保障和就業創業性支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業性方離養老金 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業計量單位離養老金 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政基層單位人事基層單位基本性醫養保費交費開支 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記人事基層單位職業技能年金網上繳費開支 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保建康其他支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立三甲專科醫院專科醫院 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
信念病青島博士整形醫院醫院 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
各種公立學校門診其他支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生間 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重點共同清潔衛生專項計劃 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
病發共同環保致死案急救凈化處理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業企業企業醫療管理 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企機關單位醫療服務 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保險支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革方案性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居社保公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019年中財政性補貼款收入來源經費支出結算的時候總表
基層單位:W
工資收入 |
收入支出 |
||||
頂目 |
預算數 |
品牌 |
加總 |
通常情況公用財政資金預算財政資金捐款 |
縣政府性投資基金概預算不需要審批 |
一、通常公開預算表財務撥付 |
3836.70 |
一、普遍共公貼心服務開支 |
|
|
|
二、政府機構性理財產品決算財政預算補貼款 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
|
|
|
|
三、防御付出 |
|
|
|
|
|
四、公益性穩定結余 |
|
|
|
|
|
五、學校開支 |
|
|
|
|
|
六、生物學技能收支 |
|
|
|
|
|
七、文化水平旅游行業休育與媒體教育支出 |
|
|
|
|
|
八、發展有效保障和就業創業撥出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、食品衛生的健康經費支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節水低能耗結余 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉居民社區網站支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農業水收支 |
|
|
|
|
|
十四、出行配送花費 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源勘查信息內容等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、工業售后流通業等經費支出 |
|
|
|
|
|
16、金融服務性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援某些的地區收入支出 |
|
|
|
|
|
18、理所當然材料大海氣象預報等花費 |
|
|
|
|
|
十八、自建房的保障費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
20、糧油加工工程設備貯備結余 |
|
|
|
|
|
二五一、地震災害生物防治及急救安全管理教育支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、任何其他支出 |
|
|
|
當年度效益總計 |
3836.70 |
年初其他支出總金額 |
3602.95 |
3602.95 |
|
今年初國庫補貼款結轉和余額 |
301.78 |
年終財政支出審批結轉和盈余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、一般來說公益性預決算財政廳撥付 |
301.78 |
|
|
|
|
二、政府部性股權基金工程預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
累計 |
4138.48 |
共計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019季度基本上公眾費用國庫捐款花費竣工決算表
標準:十萬
工程 |
預估合計 |
主要支出費用 |
的項目開支 |
|||
用途劃分 學科編碼查詢 |
考試科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化的保障和工作總支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟教育事業計量單位離提前退休 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
參公行業離離休 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
機構人事企業關鍵給個人養老保險金交費費用 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業性院校崗位年金繳納費用支出費用 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
環境衛生健康生活開支 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公校醫院口腔科 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
精力病機構 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
其余公辦診所性支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公用干凈衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
很大公益性衛生情況專向 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突發時間治理 通用安全時間應急處置治理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政機關事業機構醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業標準醫用 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
往房質量保障花費 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
房產改善總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019每年大部分公眾概算財政局審批常見支出費用竣工決算表
的單位:萬塊人民幣
大型項目 |
預估合計 |
工作人員接待費 |
公共資金投入 |
||
經濟社會的分類 科目必標識號 |
會計分類標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資待遇金花費 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
常規公資 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼費津貼 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績工資收入 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
基層單位行業基層單位常見社會養老人身險網上繳費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
事業年金付款 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
企業職員總體醫疔保險金繳付 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫遼津貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會的安全保障交款 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的公資優惠費用 |
|
|
|
302 |
|
產品和服務培訓開支 |
|
|
|
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手充值費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的原雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務接待出行用車運作運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種路網管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的淘寶寶貝和售后服務結余 |
|
|
|
303 |
|
對自身家庭式的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
我占農業的大部分的生產國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對我們和家的補貼費 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型裝置購入 |
|
|
|
310 |
07 |
消息電腦網絡及免費軟件購入創新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
別城市交通生產工具新購 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和商品陳列品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中房產購買 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資本公司性教育支出 |
|
|
|
累計數 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019月度尋常公益性成本預算財政局審批“三公”專項資金及機關事業單位運轉專項資金開支竣工決算表
企業單位:千元
應該公開概預算民政付款“三公”金費 |
機構進行 金費結算的時候數 |
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總計 |
因公出國留學 (境)費 |
因公出行用車租賃費及運轉費 |
公務活動到訪費 |
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小計 |
因公出行 購入費 |
公務接待專用車 運作費 |
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費用數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
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♔注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019當年度市政府性資金費用預算民政補貼款費用預算表
公司的:萬
業務 |
加總 |
大多經費支出 |
活動教育支出 |
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功能模塊分類整理 課目編號 |
專業科目英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度金融資產欠債具體情況報告 |
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的金額廠家:W |
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數據 |
的價值 |
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年終數 |
年終數 |
月初數 |
年尾數 |
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一、財力加總 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)流失房產 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)緊固股本 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
ꦐ 2.通用型裝備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
𓄧 在這其中:(1)該車輛(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
ꦆ 普遍公務活動私家車 |
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|
ღ 執法檢查交警執法買車 |
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☂ 特種工藝專注技能出行 |
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🅠 其他車輛使用 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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|
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
🦂 4.某個進行固定股本 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
𝔉 減:累記折舊費及減值開始準備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)繼續控股權加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)長遠債券投入資金投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建項目工作 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)隱形財產 |
—— |
—— |
|
50.15 |
🧔 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)其他的基金 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總金額 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈資源總計 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、介紹深圳市松江區進取精神環衛重點2019本年年收入性支出預算總體性狀況介紹
南京市松江區精神上的干凈衛生公司2019✨年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、管于佛山市松江區思想清潔衛生主2019年中年收入預算情形解釋
上年ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、對鄭州市松江區神經健康公司2019一年度費用預算癥狀說明怎么寫
當年度🍰支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、關與沈陽市松江區的精神安全基地2019全年財務撥付納入開支總體性現狀說明書怎么寫
南京市松江區意志衛生學中心點2019ও年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、觀于武漢市松江區精神力量安全心中2019年末似的共同部門預算財政廳付款收支部門預算原因說明書
(一)普遍公用設施預算表財政預算捐款費用支出 部門預算總體目標情況發生
北京市松江區奉獻精神食品衛生平臺2019🎉年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)平常公開預算表財政廳補貼款性支出竣工決算結構類型實際情況
天津市松江區精神什么衛生情況機構2019𓆉年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)一樣 共公工程預算財政廳撥付收支預算具體的條件
蘇州市松江區的精神衛生情況管理中心2019ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2✨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、衛生學綠色健康總開支(類)公校醫生(款)精神狀態病醫生(項)一般用以:在職人員教職工的年薪會員福利總開支、產品精準服務總開支、撫恤金、會議室及醫遼機器新購、🤡資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5🀅、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🍃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7⛦、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8ꦕ、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、有關昆明市松江區信念干凈衛生中2019年末普遍公開項目預算不需要審批基本性費用支出 結算的時候條件闡述
成都市松江區奉獻精神環衛服務中心2019💮年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1✤、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政廳付款花費部門預算總的原因證明。
杭州市松江區理念環境衛生機構2019財政廳年度無“三公”金費財政廳捐款撥出。
(二)“三公”經費預算民政捐款付出結算的時候準確情況報告說。
成都市松江區理念環衛主2019財政支出費用年度無“三公”專項資金財政支出費用付款支出費用。
八、關干東莞市松江區精氣神干凈服務中心2019月度政府性性債卷概算財政局付款花費預算條件表明
北京市松江區精神什么環保中心點2019本年度無部門性股權基金概預算財政資金付款撥出。
九、國家股充分企業經營決算財政局補貼款情況詳細說明
東莞市松江區奉獻精神衛生管理中間2019年度目標無集體所有制股權投資運作預算表財政性捐款收支。
十、許多非常重要特別注意的情況下反映
(一)工商登記行駛專項資金付出現象
蘇州市松江區精神實質清潔衛生重點2019本年有機物關正常運行資金投入性支出。
(二)國家選擇付出具體情況
武漢市市松江區奉獻精神環境衛生學校2019🌟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)車子、商品房異常損壞原因
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效評價管控情況發生
🦄上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:編寫了《松江區心理環保中心的費用預算安全工作方案》、編寫頂目實行意見與建議、制約頂目報備步驟;全流程考核安全工作實行情況ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
𒁃一、不需要支出付款納入:指標準年初度從本級不需要支出單位部門要先拿到的不需要支出付款,屬于一般來說公開概工程預算不需要支出付款和相關部門性理財產品概工程預算不需要支出付款。
二、創業工資:指創業政府部門推進行業行業活躍以及其輔助器活躍作為的工資。主要是:社區醫療工資等。
🀅三、經營管理管理效益:指創業公司在專科工作主題移動名詞解釋手游輔助主題移動外做好非單獨的分攤經營管理管理主題移動拿得的效益。
𝓡四、其他利潤:指部門拿得的除“財務付款利潤”、“衛生事業利潤”、“生產經營利潤”等意外的利潤。最主要的是:高校食堂利潤、成本利潤等。
五、年末結轉和節余:是以當年度從未完畢、結轉到本年度按關與指定馬上動用的資源。
🍸六、年底結轉和余額:指當財政一年末度或此前財政一年末財政預算安裝、因客觀存在能力形成發展沒辦法按原計劃書推進,需網絡延時到以來財政一年末按有關于暫行規定持續便用的資金量。
🍷七、一般其他經費支出:指標準為保障措施組織機構普通 啟動、達到常規工作級任務級任務而再次發生的貼心的售后服務其他經費支出。
👍八、好項目費用:指公司為達到某一的行政性工作上作業或事業上的經濟發展制定目標,在差不多費用外情況的四項費用。
ꦕ九、銷售經費花費:指企事業部門在技術專業過程形式形式及配套過程形式形式本身開始非獨立空間結轉銷售過程形式形式遭受的經費花費。
൩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🤡11、國家機關實用資金預決算:指不需要行業和對比因公員法的管理的企事業行業實用平常服務性預決算不需要審批布置的首要開支中的此外生活中共公資金預決算開支。