爱游戏网页版官方入口

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/婦幼按摩保健院
2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發部時長:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼養生院

2019一年度部門預算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼預防保健院概況

一、包括功能

二、組織 放置

第二部分 上海市松江區婦幼中醫保健院2019年度決算表

一、營收收支部門預算總表

二、使收入預算表

三、性支出結算的時候表

四、民政撥付利潤收入支出結算的時候總表

五、一樣公共服務工程預算財政性支出捐款性支出預算表

六、一般公益性費用預算財務撥付一般教育支出結算的時候表

七、一般來說公共性竣工決算財政性補貼款“三公”資金開支及企事業單位自動運行資金開支開支竣工決算表

八、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政部門審批撥出竣工決算表

九、金融資產欠債原因表

第三部分 上海市松江區婦幼保鍵院2019年度決算情況說明

第六地方 名稱解悉


第一部分    上海市松江區婦幼護理院概況

 

一、基本職責

有效預防影響婦幼兒園小朋友童健康生活的重大疾病,大幅度降低孕產婦和圍產兒死忙率,使得能夠母乳馴養。

二、學校設計

ಞ天津市市松江區婦幼保健按摩院設6個獨立設置中介機構,包涵:企業室、醫務科、照顧部、稅務科、總務科、改善調理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼調理院2019年度決算表

2019第四季度盈利教育支出預算總表

單位名稱:萬美金

納入

經費支出

工作

部門預算數

建設項目

結算的時候數

一、尋常公共信息成本預算財政部門審批薪資收入

4078.55

一、一樣 公益性工作收支

 

二、市政府性私募基金預算表財政部門撥付薪水

 

二、外交政策收支

 

三、上級部門補貼費年收入

 

三、國家安全花費

 

四、事業性營收

17980.83

四、公開安全可靠其他支出

 

五、銷售經營薪資收入

 

五、幼小銜接教育支出

3.8

六、復屬的單位上交年收入

 

六、完美高技術經費支出

 

七、其余收入水平

285.1

七、歷史文化游玩體育乒乓球與新傳媒費用

 

 

 

八、社會上的保障和就業率收入支出

1450.04

 

 

九、衛生間正常花費

20344.51

 

 

十、節能節能其他支出

 

 

 

十一月、城市居委會開支

 

 

 

十三、畜牧業水其他支出

 

 

 

十五、公共交通及運輸其他支出

 

 

 

十四、物資探勘數據等收入支出

 

 

 

第十五、金融業服務保障業等支出費用

 

 

 

第十五、金融業結余

 

 

 

十八、捐助其他地區劃分撥出

 

 

 

十九、自然環境資源的海底氣象站等付出

 

 

 

19、住宅房有保障收支

61.07

 

 

二十五、糧油食品廢舊物資自給率開支

 

 

 

二11、地震災害預治及作為應急的管理系統性支出

 

 

 

二十三、的收入支出

 

當年度使收入總金額

22344.48

上年收支預估合計

21859.42

用參公私募基金擬補收支明細差額

 

余額管理

428.98

年末結轉和余額

237.94

月底結轉和余額

294.02

合計

22582.42

總結

22582.42


2019當年度使收入部門預算表

部門:十萬

項目

當年度收錄累計

民政付款工資收入

領導津貼凈收入

事業收入來源

開利潤

附加政府部門繳納薪資收入

其它工資收入

功能分類
科目編碼

學科明稱

預估合計

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

生活保險和求業收入支出

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業有成公司的離退居二線

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

參公計量單位離提前退休

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

部門事業上的公司的根本頤養天年保險金繳納支出費用

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關廠家企業發展廠家崗位年金交費撥出

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

干凈身心健康結余

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

公辦衛生院

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦產衛生院

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

各種市立三甲醫院其他支出

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門企業發展機構醫學

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

企事業機構醫學

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房安全保障總支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房教育體制改革付出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

往房個人公積金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019一年度性支出預算表

計量單位:萬元左右

品牌

年初其他支出合計數

基本性收入支出

項目流程收支

上交上級領導其他支出

生產經營付出

對所屬企業單位經濟補貼花費

功能分類
科目編碼

科目必品牌

總金額

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

培養性支出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

各種幼小銜接支出費用

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

其它的學校費用

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會服務和就業機會結余

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關衛生事業機構離退休年齡

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

事業有成企業單位離離休

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

市直機關企事業企業大體醫養人身險繳納費用收入支出

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政單位名稱機關事業單位名稱單位名稱職業化年金付費總支出

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

衛生間身心健康支出費用

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

公校診所

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦產科醫院科室

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

別的公立三甲醫院科室醫院科室費用支出

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

財政自己事業基層單位醫學

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

自己事業行業醫療管理

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

居住房切實保障付出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

往房機構改革經費支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019全年財政性捐款創收收入支出竣工決算總表

組織:萬元左右

效益

總支出

活動

預算數

品牌

自動求和

通常情況下公益性決算國庫付款

中央政府性債卷費用預算財政廳捐款

一、般通用費用預算財政局補貼款

4078.55 

一、大部分公用設施功能教育支出

 

 

 

二、相關部門性債券預算表財政廳付款

 

二、外交關系付出

 

 

 

 

 

三、國家安全性支出

 

 

 

 

 

四、公益性平安結余

 

 

 

 

 

五、幼兒教育付出

3.80 

3.80 

 

 

 

六、小學科學系統其他支出

 

 

 

 

 

七、歷史文化草原旅游體育競技與文化傳播性支出

 

 

 

 

 

八、的社會保護和自主創業收入支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、健康保健健康保健費用支出

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、節能技術安全開支

 

 

 

 

 

11、村鎮社區網站收支

 

 

 

 

 

十三、農林業水經費支出

 

 

 

 

 

第十三、交通車輛運輸車輛運輸經費支出

 

 

 

 

 

十四、物資勘查個人信息等費用

 

 

 

 

 

二十、商用功能業等經費支出

 

 

 

 

 

十五、金融經濟費用

 

 

 

 

 

十二、幫扶許多地域花費

 

 

 

 

 

18、自動的資源浮游生物氣象學等撥出

 

 

 

 

 

黨的十九、房屋保護花費

61.07 

61.07 

 

 

 

四十、糧油加工商品存量經費支出

 

 

 

 

 

二11、傷害防范及急救管控結余

 

 

 

 

 

二第十二、一些收入支出

 

 

 

上年凈收入總計

4078.55 

當年度付出總計

4062.69 

4062.69 

 

月初財務付款結轉和節余

222.10 

年初財政性審批結轉和節余

 237.96

237.96 

 

一、普通服務性費用預算財政性付款

222.10 

 

 

 

 

二、當地政府性投資基金項目預算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

總金額

4300.65 

總額

 4300.65

4300.65 

 

 


2019本年尋常公益性費用不需要補貼款收支部門預算表

機構:萬美金

該項目

自動求和

一般其他支出

的項目開支

特點幾大類

管理費用編號

會計科目各稱

205

 

 

教育輔導性支出

3.80

 

3.80

205

99

 

別基礎教育支出費用

3.80

 

3.80

205

99

99

各種幼兒教育經費支出

3.80

 

3.80

208

 

 

社交的保障和就業前景教育支出

1450.04

1450.04

 

208

05

 

政府部門事業性標準離養老金

1450.04

1450.04

 

208

05

02

企業發展方離退職

47.83

47.83

 

208

05 

05 

危險機關事業性部門幾乎社會養老安全繳付收入支出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

機構參公廠家職業技能年金網上繳費費用

69.80

69.80

 

210

 

 

衛生情況更健康撥出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

市立大醫院

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

紅房子醫院專家

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

另外私立診所經費支出

13.75

 

13.75

210

11

 

人事部門參公機關單位社區醫療

455.24

455.24

 

210

11

02

自己事業機構整形

455.24

455.24

 

221

 

 

個人住房安全保障花費

61.07

61.07

 

221

02

 

自建房收入分配改革經費支出

61.07

61.07

 

221

02

01

個人住房北京公積金

61.07

61.07

 

累計

4062.69

3622.59

440.1

 


2019半年度一半公用項目預算國庫審批大致付出部門預算表

  基層單位:70萬

投資項目

累計

者費用

共公費用

市場經濟種類

幾個會計科目標識號

考試科目品牌

301

 

年薪春節福利收入支出

3574.20

3574.20

 

301

01

  關鍵工薪

208.58

208.58

 

301

02

  津貼費補帖

185.75

185.75

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  膳食補助費費

 

 

 

301

07

  效績很大打工族薪資

850.06

850.06

 

301

08

機關院校事業上的院校常規醫療保險金保險金手機繳費

1332.41

1332.41

 

301

09

行業年金手機繳費

69.80

69.80

 

301

10

干部職工差不多醫治穩妥手機繳費

455.24

455.24

 

301

11

國家事業單位治療補帖手機繳費

 

 

 

301

12

許多社會的保險繳付

 

 

 

301

13

個人住房住房基金

61.07

61.07

 

301

14

社區醫藥費

 

 

 

301

99

  任何員工工資發福利其他支出

411.29

411.29

 

302

 

品牌和貼心服務費用

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  的手交費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業管理方法公司管理方法費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公回國(境)價格

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  因公服務費

 

 

 

302

18

  專業級物料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專用的鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托代為工作費

 

 

 

302

28

  工會組織勞務費

 

 

 

302

29

  活動費

 

 

 

302

31

  公務活動小二租車工作維保費

 

 

 

302

39

  其他的路網雜費

 

 

 

302

40

  稅金及增添費

 

 

 

302

99

  另一商品價格和服務培訓支出費用

 

 

 

303

 

對我家庭成員式的津貼

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  退居二線費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補帖

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

人個現代農業研發救濟款

 

 

 

303

99

  別的對個人賬戶和家長的補貼金

0.55

0.55

 

310

 

資本投資性付出

 

 

 

310

02

  辦工機 購買

 

 

 

310

03

  特用機器設備購入

 

 

 

310

07

  個人信息電腦網絡及APP添置升級更新

 

 

 

310

13

  公務活動小二租車租賃費

 

 

 

310

19

  任何交行生產工具新購

 

 

 

310

21

  文物保護單位和陳列技巧品購置費

 

 

 

310

22

  隱形基金采購

 

 

 

310

99

  各種投資基金性支出費用

 

 

 

合計數

3622.58

3622.58

 

 


𝓰2019半年度一般的公益性概預算財政支出費用撥付“三公”預備費及工商登記運作預備費支出費用竣工決算表

方:萬的大寫

普通公用設施估算不需要審批“三公”預備費

行政機關運營

經費支出預算數

預估合計

因公出國旅游

(境)費

公務接待出行用車折舊費及自動運行費

公務客服客服費

小計

國家公務小二租車

購買費

國家公務使用車

工作費

費用預算數

結算的時候數

費用預算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

費用數

部門預算數

成本預算數

竣工決算數

概算數

部門預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019年度目標區政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政廳撥付收入支出部門預算表

基層單位:萬

好項目

合計數

常見收入支出

樓盤付出

功能表類別

題目商品代碼

題目名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年中財產債務問題表

 

 

資金額企事業單位:千元

 

數據

實際價值

年終數

月底數

今年初數

年初數

一、固定資產預估合計

——

——

21033.81

21308.78

   (一)流動量資產投資

——

——

10054.94

10606.15

   (二)進行固定財產

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

🦹                2.實用系統(臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

𓄧                     另外:(1)車倆(輛)

3

3

67.33

67.33

🃏                                 通常情況下公務接待專車

 

 

 

 

🧸                                 綜合執法巡邏買車

 

 

 

 

🍸                                 特中專業的技術工藝車輛租賃

 

 

 

 

🌳                                 其他的用車的

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

🍷               4.各種調整折舊

——

——

344.7

348.67

🌟        減:總共使用折舊費及減值開始準備

——

——

9892.13

10844.3

   (三)長遠控股權投資項目

——

——

 

 

   (四)經常性企業債投資人

——

——

 

 

   (五)修建中項目

——

——

 

 

   (六)有形資產投資

——

——

226.78

226.78

💞        減:積累攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)某個資本

——

——

 

 

二、資產負債預估合計

——

——

871.5

892.59

三、凈資產投資合計數

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、關與武漢市松江區婦幼養身院2019第四季度收益費用部門預算總體目標實際情況證明

蘇州市松江區婦幼護理院2019♔年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、觀于佛山市松江區婦幼養身院2019一年度凈收入部門預算現象說明怎么寫

本年度🐬收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、關于幼兒園蘇州市松江區婦幼養身院2019年終其他支出竣工決算情況下解釋

本年度🤡支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、更多傷害市松江區婦幼預防保健院2019第四季度財政局審批薪資收入經費支出整體現狀介紹

昆明市松江區婦幼健康養生院2019🐟年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、管于昆明市松江區婦幼養護院2019當年度基本上公共信息項目預算財務付款收入支出竣工決算前提就說明

(一)一樣 共同費用財政性付款結余竣工決算總體性狀況

天津市松江區婦幼健康養生院2019🍃年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)一樣 公眾項目預算財政廳審批開支結算的時候設計癥狀

武漢市松江區婦幼養生保健院2019꧅年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)一般的公共性費用預算財政預算補貼款收入支出預算實際情況

滬市松江區婦幼預防保健院2019꧒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1๊、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2🐽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3𒆙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4🍃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5ꦺ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🥀、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7🃏、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8🐻、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、相關滬市松江區婦幼養生院2019月度一半公眾工程預算不需要補貼款基本性教育支出結算的時候狀況解釋

東莞市松江區婦幼養身院2019🌳年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🦹、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、至于南京市松江區婦幼預防保健院2019當年度大部分公用設施估算財務付款“三公”資金投入經費支出竣工決算事情解釋

(一)“三公”專項資金財政性付款其他支出預算整體來說條件原因分析。

廣州市松江區婦幼保養院2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019🌊年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”費用不需要審批性支出部門預算按照癥狀說明怎么寫。

重慶市松江區婦幼養護院2019年度目標無“三公”事業費財政局付款其他支出。

 

八、關干天津市松江區婦幼保建院2019年區政府性債卷預竣工決算財政費用審批費用竣工決算情況報告這說明

成都市松江區婦幼護理院2019每年無人民政府性母基金費用預算財政資金補貼款總支出。

九、國有土地資本經驗概算財政廳捐款情況發生就說明

沈陽市松江區婦幼保健品院2019半年度無國有控股資本投資管理項目預算財政廳付款費用支出 。

十、其他的重要性議題的問題代表

(一)機關事業單位運動經費付出付出狀況

鄭州市松江區婦幼保建院2019年無機物關電腦運行接待費性支出。

(二)政府機構購進結余癥狀

昆明市松江區婦幼保健品院2019෴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)小轎車、房屋面積特殊的擠占狀況

杭州市松江區婦幼健康保健院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效考核工作管理具體情況

鄭州市松江區婦幼養生院2019年末費用績效考核管理方法運行開始環境以下幾點:本部們樹立了詳細財政費用估算業績考核評價菅理監督的管理制度方案:松江區婦保院財政費用估算業績考核評價菅理監督的管理制度方案,樹立了齊全的財政費用估算業績考核評價菅理崗位系統;全時候業績考核評價菅理試行情況發生💟:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

﷽一、民政撥付盈利:指廠家當本季度從本級民政單位部門授予的民政撥付,包涵大部分公共信息概算民政撥付和政府部門性資金概算民政撥付。

🉐二、參公性盈利:指參公性行業抓好技術行業的運動名詞解釋輔助軟件的運動確認的盈利。主要是是:醫疔盈利等。

🧸三、銷售經營的收錄:指企事業工作單位在技術專業業務領域移動和其輔助的移動本身實施非獨立性結算銷售經營的移動獲得的收錄。

ꦕ四、同一收益:指單位名稱達到的除“國庫捐款收益”、“行業收益”、“企業經營收益”等或者的收益。重點是:建行存款利息收益、飯堂飯食收益等。

五、年初結轉和節余:意指去年度暫不完成任務、結轉到年初按相關的相關規定接著動用的資產。

🅰六、歲末結轉和余額:指上每年或早先每年概算配備、因客觀事實條件的發生轉變不了按原工作方案進行,需延長到之前每年按關干法律法規延續實用的資源。

🐭七、核心花費費用:指計量單位為基本保障結構健康持續運行、來完成日常化上班級任務而再次發生的貼心的售后服務花費費用。

🗹八、本職工作經費性教育支出:指行業為完成成就獨特的行政事務本職工作成就或工作快速發展指標,在常見經費性教育支出除此之外的發生的每項經費性教育支出。

💜九、生意的收支:指衛生事業公司在靠譜生活及捕助生活之中搞好非經濟獨立賬務處理生意的生活會發生的收支。

ﷺ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒁃十一國慶、企事業機關機構工作專項資金:指人事部門機關機構和按照公務活動員法管理工作的事業機關機構使用的常見上共公估算財政部門付款布置的常見總費用中的定期通用專項資金總費用。

 

 

开yun体育app官网入口登录 kaiyun体育官方网站 kaiyun最新登录入口 kaiyun体育官方网站 九游体育官网入口 万博Manbetx官方网站 乐鱼官网入口网页版 leyucom乐鱼官网 乐鱼体育 b体育官网入口最新版本下载