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2019年決算信息公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 公布精力:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區泗涇醫生

2019全年度結算的時候

 


目  錄

 

獨一環節 鄭州市松江區泗涇三甲醫院概貌

一、最主要職責權限

二、單位設置

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

一、薪資收入收入支出部門預算總表

二、薪資預算表

三、總支出預算表

四、財政預算付款薪資收入總支出竣工決算總表

五、一半服務性費用預算國庫捐款付出結算的時候表

六、關鍵上共同項目預算財政部門審批關鍵結余結算的時候表

七、一般的公用概算財政資金捐款“三公”勞務費預算及行政單位操作勞務費預算付出預算表

八、以政府性基金投資成本預算財政部門審批結余竣工決算表

九、財力負債率情況下表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

第六部位 代詞解釋清楚


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、重要行政職能

🉐鄭州市松江區泗涇醫院醫生擔責著松江區北片的各地及臨近的各地群眾的綜和性診療及公共衛生保障和課堂教師范類專業研任務卡。

二、醫院設定

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個設有中介機構,還包括:院部辦公室、醫務科、照顧部、總務科、稅務科、門珍部、預防措施養生科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

2019本年度收入來源經費支出部門預算總表

企業單位:千元

工資收入

其他支出

大型項目

結算的時候數

投資項目

部門預算數

一、似的公共性工程預算財政部門付款收錄

7041.24

一、基本上共公業務費用

 

二、政府機構性資金預算表財政局補貼款利潤

 

二、外交史費用

 

三、上家補貼政策盈利

 

三、中國軍事性支出

 

四、衛生事業創收

29254.98

四、公共信息安全管理花費

 

五、經營的純收入

 

五、幼教教育支出

 

六、附帶公司上交工資

 

六、科學有效技術設備教育支出

 

七、其它營收

390.9

七、文化課旅游行業體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司開支

 

 

 

八、生活質量保障和專業教育性支出

2089.87

 

 

九、食品衛生良好其他支出

32794.76

 

 

十、節能干凈干凈教育支出

 

 

 

五一、村鎮建設區域教育支出

 

 

 

十三、畜牧業水收入支出

 

 

 

第十三、交通銀行貨物運輸撥出

 

 

 

十四、能源勘測信息等性支出

 

 

 

第十三、業務功能業等費用支出

 

 

 

第十五、金融資本性支出

 

 

 

二十七、捐助某些地段結余

 

 

 

十七、自動物資海底形象等經費支出

 

 

 

黨的十九、租賃房后勤保障收入支出

503

 

 

二十五、糧油食品廢舊物資儲備量支出費用

 

 

 

二國慶、傷害消滅及應急預案標準化管理費用

 

 

 

二十三、的其他支出

 

上年收錄總計

36687.12

當年度性支出總金額

35387.63

用參公債券挽救收支明細差額

 

盈余都分配好

958.68

本年結轉和余額

156.45

半年度結轉和盈余

497.26

總結

36843.57

合計

36843.57


2019月度創收結算的時候表

單位名稱:十萬

新項目

當年度盈利加總

財政廳撥付薪水

領導補貼金效益

衛生事業收入來源

經營管理工資

付屬公司上交國家薪水

許多效益

功能分類
科目編碼

項目稱呼

合計數

36687.12 

7041.24 

 

29254.98 

 

 

390.9 

208

 

 

社會中基本保障和畢業生就業付出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處視野的單位離退休之

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業機構離退職

77.86

77.86

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關行業基層單位基礎養老人壽保險人壽保險手機繳費總支出

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府機關行業標準職業年金繳付開支

574.86 

574.86 

 

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生身體健康經費支出

34094.24 

4448.36 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

 

公立學校專科醫院

33574.81 

3928.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

01

融合醫生

33564.81 

3918.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

99

許多公力醫生撥出

10

10

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業上行業社區醫療

519.43

519.43

 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成公司的治療

519.43

519.43

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房的保障付出

503

503

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改革方案總支出

503

503

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房個人公積金

503

503

 

 

 

 

 


2019季度結余結算的時候表

部門:萬多

產品

年初結余累計

基本的費用

品牌經費支出

繳納上級部門總支出

銷售經營教育支出

對其他方補助費費用支出

功能分類
科目編碼

考試科目公司名稱

總計

35387.63 

33933 

1454.64 

 

 

 

208

 

 

世界 的保障和就業率收支

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門工作組織離退職

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

02

企業發展計量單位離退休工資

77.86 

77.86 

 

 

 

 

208

05

05

機關創業的單位創業的單位差不多關于養老地產養老穩定手機繳費教育支出

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

208

05 

06 

部門人事企業單位職業技能年金納費付出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

210

 

 

環保綠色健康教育支出

32794.75 

31340.12 

1454.64 

 

 

 

210

02

 

公校醫院口腔科

32275.32 

30820.69 

1454.64 

 

 

 

210

02

01

整合醫院專家

32265.32

30820.69

1444.64

 

 

 

210

02

99

另一醫衛生院花費

10

 

10

 

 

 

210

11

 

行政管理工作機關單位醫疔

519.43

519.43

 

 

 

 

210

11

02

事業上企業整形

519.43

519.43

 

 

 

 

221

 

 

公寓房確保費用

503

503

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改革創新其他支出

503

503

 

 

 

 

221

02

01

往房住房基金

503

503

 

 

 

 

 


2019年終國庫撥付使收入收支部門預算總表

組織:萬塊

年收入

性支出

活動

部門預算數

工作

合計數

一般來說通用概預算財務撥付

政府機構性債券預算表財政支出補貼款

一、一樣服務性估算財務撥付

7041.24 

一、平常通用提供服務收入支出

 

 

 

二、政府部門性股權基金概預算民政付款

 

二、外交關系收入支出

 

 

 

 

 

三、國家安全支出費用

 

 

 

 

 

四、通用安全防護撥出

 

 

 

 

 

五、培養開支

 

 

 

 

 

六、實驗工藝收入支出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術度假旅游運動與傳媒業教育支出

 

 

 

 

 

八、當今社會基本保障和就業機會結余

 2089.87

2089.87 

 

 

 

九、健康的健康的教育支出

 4445.96

4445.96

 

 

 

十、發展節能節能節能撥出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉建設社區衛生支出費用

 

 

 

 

 

12、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

13、交通線貨運經費支出

 

 

 

 

 

十四、成本探礦消息等教育支出

 

 

 

 

 

十六、商業服務于服務于業等費用支出

 

 

 

 

 

第十五、金融創新開支

 

 

 

 

 

十二、支助另一個中南部結余

 

 

 

 

 

18、必然物資深海景象等開支

 

 

 

 

 

第十九、住宅房保證撥出

 503

503 

 

 

 

二是、油糧資源產出其他支出

 

 

 

 

 

二十一月、災難預防治療及應對管理系統花費

 

 

 

 

 

二十三、別付出

 

 

 

本年度盈利總金額

7041.24 

年初總支出總計

7038.83

7038.83 

 

年末財政性捐款結轉和余額

64.79 

年終國庫撥付結轉和盈余

 67.2

 67.2

 

一、常見共同工程預算國庫付款

64.79 

 

 

 

 

二、相關部門性理財產品費用財政性捐款

 

 

 

 

 

共計

7106.03 

總額

 7106.03

 7106.03

 

 


2019全年度尋常公用設施不需要預算不需要捐款性支出預算表

基層單位:萬美元

項目

總金額

基本的支出費用

業務費用

系統種類

項目編號

會計科目簡稱

208

 

 

社會中有效保障和就業機會花費

2089.87

2089.87

 

208

05

 

政府部門事業有成計量單位離離休

2089.87

2089.87

 

208

05

02

教育事業組織離退居二線

77.86

77.86

 

208

05

05

工商登記事業上的廠家最基本健康養老金費用付款花費

1437.15

1437.15

 

208

05 

06 

基層單位事業基層單位基層單位崗位年金納費費用

574.86

574.86

 

210

 

 

衛生監督營養支出費用

4445.96

3046.08

1399.88

210

02

 

名辦門診

3926.53

2526.65

1399.88

210

02

01

綜合管理衛生院

3916.53

2526.65

1389.88

210

02

99

其他的公力醫生教育支出

10

 

10

210

11

 

行政事務工作機關單位醫療機構

519.43

519.43

 

210

11

02

人事單位名稱醫遼

519.43

519.43

 

221

 

 

房間保護付出

503

503

 

221

02

 

房間機構改革費用支出

503

503

 

221

02

01

個人住房住房基金

503

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計

7038.83

5638.95

1399.88

 


2019第四季度大部分服務性費用預算不需要捐款大體開支預算表

  工作單位:億元

品牌

預估合計

人工接待費

共用專項資金

經濟社會總類

科目必商品編碼

管理費用命名

301

 

薪資福利金收支

5561.09

5561.09

 

301

01

  大致底薪

488.33

488.33

 

301

02

  經費政府補貼

256.34

256.34

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  膳食補貼申請書費

 

 

 

301

07

  考核工薪

1781.98

1781.98

 

301

08

機關事業方事業方基本性關于養老地產養老人壽保險激費

1437.15

1437.15

 

301

09

工作年金激費

574.86

574.86

 

301

10

教職工首要醫治商業保險付費

519.43

519.43

 

301

11

因公員醫治補助款付款

 

 

 

301

12

一些社會上保障措施交款

 

 

 

301

13

居住房社保公積金

503

503

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  其余待遇發福利經費支出

 

 

 

302

 

物品和工作費用支出

77.86

 

77.86

302

01

  企業辦公費

 

 

 

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理制度費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出境(境)學費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  公務接持接持費

 

 

 

302

18

  專用型涂料費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專門的生物質費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委托代理行業費

 

 

 

302

28

  公會資金

 

 

 

302

29

  副利費

77.86

 

77.86

302

31

  因公專車啟動維護保養費

 

 

 

302

39

  其余交通銀行收費

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加材料費

 

 

 

302

99

  其他菜品和服務管理撥出

 

 

 

303

 

對自己家庭生活的補帖

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補助費

 

 

 

303

07

  醫遼費補貼政策

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

人個農林業產生補貼標準

 

 

 

303

99

  別對人個和人的補助款

 

 

 

310

 

資金性教育支出

 

 

 

310

02

  辦公樓設配折舊費

 

 

 

310

03

  多功能主設備采購

 

 

 

310

07

  信息平臺及app租賃費升級更新

 

 

 

310

13

  因公車輛租賃購買

 

 

 

310

19

  同一公共交通方法折舊費

 

 

 

310

21

  文物古跡和櫥窗陳列品租賃費

 

 

 

310

22

  無型股本購買

 

 

 

310

99

  其它的投資者性經費支出

 

 

 

加總

5638.95

5561.09

77.86

 


2019年一半共公財務預算財務捐款“三公”資金投入及行政機關運營資金投入付出預算表

工作單位:萬美金

一般來說服務性預算表財政預算付款“三公”資金投入

政府機關工作

勞務費部門預算數

加總

因公出境

(境)費

因公專車新購及進行費

公務活動接侍費

小計

公務接待私家車

新購費

因公使用車

運轉費

項目預算數

預算數

概預算數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

概預算數

預算數

項目預算數

部門預算數

決算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019每年人民政府性貨幣基金概算財務撥付性支出結算的時候表

工作單位:億元

建設項目

加總

核心收入支出

業務花費

職能種類

題目簡碼

課目名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年終金融資產流動負債原因表

 

 

資金政府部門:萬塊

 

占比

的價值

年末數

半年度數

今年初數

年終數

一、固定資產自動求和

——

——

20497.31 

 21947.65

   (一)游動金融資產

——

——

 4908.06

 5568.21

   (二)進行固定資產原值投資

——

——

 25899.64

27686.88 

          其中:1.房屋(平方米)

37587

37587 

 14849.81

14849.81 

♔                2.專用生產設備(臺/套/輛)

 1841

1980 

2192.85 

 2430.77

൩                     這之中:(1)車倆(輛)

 2

 2

 22.16

22.16 

                                 一樣 公務接待用車的

 

 

 

 

⛦                                 城管執法交警執法車輛

 

 

 

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ                                 重型專科科技車輛

 

 

 

 

𒁃                                 任何車輛

 2

 2

 22.16

 22.16

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 5

 852.57

945.07 

               3.專用設備(臺/套)

 2399

2492

8552.06 

 10096.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 15

18

 3254.48

4362.98 

꧅               4.某些穩固股本

——

——

 304.92

 310

🅷        減:總計折舊費及減值做好準備

——

——

 10310.39

11454.16 

   (三)繼續股份權的投資

——

——

 

 

   (四)常期企業債券投資的

——

——

 

 

   (五)在建設公程

——

——

 

 

   (六)無形之中資本

——

——

 

149.2

🧔        減:累計額攤銷

——

——

 

 2.49

   (七)其它的股本

——

——

 

 

二、過負債的累計數

——

——

 3265.6

1829.44 

三、凈基金總金額

——

——

 17231.71

20118.21 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

 

一、光于昆明市松江區泗涇醫院口腔科2019本年工資收入支出預算綜合情形描述

西安市松江區泗涇醫院醫生2019🐎年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。

二、針對北京市松江區泗涇三甲醫院2019第四季度效益結算的時候現象描述

當年度🦄收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。

三、更多蘇州市松江區泗涇大醫院2019本年總支出竣工決算情況下代表

本年度🉐支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。

四、更多滬市松江區泗涇醫院專家2019本年財政性撥付納入收入支出總的現狀詳細說明

重慶市松江區泗涇醫院門診2019🍃年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。

五、對於鄭州市松江區泗涇寵物醫院2019年中一樣 公眾預竣工決算國庫撥付收支竣工決算情形描述

(一)一般來說通用成本預算財政性補貼款支出費用預算綜合情形

濟南市松江區泗涇專科醫院2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。

(二)普通公用設施項目預算財務捐款撥出預算機構時候

傷害市松江區泗涇醫院2019𒈔年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。

(三)正常公共服務結算的時候財政資金審批費用結算的時候實際原因

濟南市松江區泗涇醫生2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1𒉰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。

2😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。

3🔥、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。

4ꦕ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

5ꩲ、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。

6✱、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。

7📖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。

六、關與鄭州市松江區泗涇醫療2019年末幾乎公共性預算表民政付款幾乎付出部門預算現象就說明

佛山市松江區泗涇醫院專家2019💞年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:

1🙈、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費

七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政性撥付費用結算的時候總體經濟具體情況反映。

沈陽市松江區泗涇醫院專家2019年無“三公”事業費財政經費支出審批經費支出。

(二)“三公”資金投入財政性補貼款費用部門預算基本具體情況反映。

佛山市松江區泗涇機構2019年度目標無“三公”專項經費不需要付款付出。

八、光于南京市市松江區泗涇醫阮2019第四季度國家性基金投資工程預算財政部門撥付收入支出竣工決算事情代表

東莞市松江區泗涇門診2019財政資金年度無人民政府性新基金概算財政資金補貼款收支。

九、國有企業資源管理估算財政支出捐款問題反映

北京市松江區泗涇醫院2019年末無集體所有制資產管理企業經營概算財政部門審批費用支出 。

十、另外的重點細節的條件闡明

(一)行政單位自動運行專項資金撥出具體情況

武漢市松江區泗涇寵物醫院2019年無機物關正常運行資金投入花費。

(二)地方政府集中采購經費支出條件

鄭州市ไ松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。

(三)車量、自建房特別的占用率時候

上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效考評服務管理時候

🧸上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。🦹績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。

第四部分    名詞解釋

 

🦄一、國庫撥付收益:指機構當每年度從本級國庫部位作為的國庫撥付,還有一般的共同成本概預算國庫撥付和人民政府性私募基金成本概預算國庫撥付。

ඣ二、行業凈年營收:指行業部門展開工程專業業務領域生活非常輔助制作生活達到的凈年營收。關鍵是:醫療衛生凈年營收等。

♎三、合作自主經營薪資:指視野公司的在非常專業業務員行動方案名詞解釋輔助制作行動方案以外做好非獨自結轉合作自主經營行動方案達到的薪資。

ಌ四、的使薪資:指院校得到的除“不需要付款使薪資”、“企業發展使薪資”、“企業經營使薪資”等在內的使薪資。

五、年初結轉和節余:是以上一年度還來完成、結轉到年初按光于中規定重新施用的本金。

🐽六、年終結轉和余額:指上本學年或過去本學年概預算組織、因客觀性前提會變化很大無常始終無法 按原計劃方案實現,需遲緩到日后本學年按相關的法律規定隨時在使用的的資金。

七、基本性花費費用:指公司的為維護平臺一切正常高速運行、已完成日常的運轉人物而進行的各類花費費用。

ꦆ八、內容費用結余費用 :指院校為順利完成某些的人事部門做工作重任或自己事業發展壯大計劃,在總體費用結余費用 認知能力情況的各種費用結余費用 。

九、生產撥出:指創業公司在工程專業項目及協助項目之上深入推進非獨立性分攤生產項目的發生的撥出。

ღ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⭕11、部門開機運行勞務費:指政府部門方和基準國家事業性機構人員法工作管理的事業性方施用尋常服務性費用財政資金審批規劃的通常收入結余中的常規公共勞務費收入結余。

 

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