沈陽市松江區九亭醫療機構
2018半年度部們預算
目 錄
第一點一些 深圳市松江區九亭寵物醫院簡介
一、主要崗位職責
二、個部門竣工決算廠家帶來
第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表
一、凈收入付出預算總表
二、效益預算表
三、總支出預算表
四、財政部門補貼款盈利性支出部門預算總表
五、通常情況公開成本預算不需要補貼款收入支出竣工決算表
六、平常公共信息估算財政費用付款大體費用部門預算表
🙈七、一般來說共公預結算的時候財政性撥付“三公”專項資金投入及工商登記作業專項資金投入其他支出結算的時候表
八、人民政府性投資基金預算財政撥出撥付撥出預算表
九、凈資產過負債的情況下表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明
最后組成部分 代詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、首要功能
꧙九亭機構首要承擔風險九亭鎮及周圍地住戶標準化性社區醫療保障衛生安全服務項目管理及善后處理公用設施安全應緊急救援援治理、社區醫療保障衛生緊急救援和婦幼健康保健等的工作,并可更加落實雙各層次社區醫療保障衛生服務項目管理。
二、系統制定
據這些責任,佛山市松江區𝔍九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表
2018財政年度薪水費用支出 預算總表
計量單位:千元
凈收入 |
費用支出 |
||
好項目 |
部門預算數 |
頂目 |
結算的時候數 |
一、民政付款盈利 |
5560.63 |
一、普通產品性產品開支 |
|
另外:國家性資金預算表民政審批 |
1692.51 |
二、外交關系收入支出 |
|
二、上家補貼工資收入 |
|
三、國防軍事付出 |
|
三、企業發展工資收入 |
13992.62 |
四、公用設施防護收入支出 |
|
四、經營管理收入來源 |
|
五、學前教育花費 |
0.98 |
五、附屬醫院基層單位繳納工資 |
|
六、科學研究方法收支 |
|
六、其余薪資收入 |
80.73 |
七、民族文化球場與文化收支 |
|
|
|
八、當今社會服務和自主創業收支 |
261.58 |
|
|
九、醫療管理衛生管理與項目養育其他支出 |
17902.04 |
|
|
十、節能減排環保節能花費 |
|
|
|
國慶、縣域居委結余 |
1692.35 |
|
|
第十二、農業水費用支出 |
|
|
|
第十三、交通出行貨物運輸費用 |
|
|
|
十四、影視資源勘察訊息等支出費用 |
|
|
|
第十六、商業運作服務的業等其他支出 |
|
|
|
16、財富管理費用支出 |
|
|
|
十八、協助任何東北部性支出 |
|
|
|
十七、土地海洋資源氣象條件等付出 |
|
|
|
黨的十九、自建房切實保障經費支出 |
28.61 |
|
|
20、糧油加工運輸存量教育支出 |
|
|
|
二十一國慶、其余結余 |
|
上年純收入總金額 |
19633.98 |
年初性支出自動求和 |
19885.56 |
用事業上的貨幣基金補救收入支出表差額 |
262.84 |
盈余分銷 |
|
年終結轉和盈余 |
272.99 |
月底結轉和盈余 |
284.25 |
共計 |
20169.81 |
總額 |
20169.81 |
2018年收入水平預算表
廠家:萬美元
該項目 |
本年度收益自動求和 |
財政性撥付創收 |
上一級補貼申請書收益 |
事業利潤 |
運營工資收入 |
復屬方繳納年收入 |
另外工資 |
||||
功能分類 |
專業科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
19633.98 |
5560.63 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
208 |
|
|
社會各界保障機制和學生就業總支出 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政視野計量單位離養老金 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業上的企業單位基本性頤養人身險手機繳費撥出 |
228.88 |
228.88 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業發展標準專職年金付費其他支出 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備清潔與設計生孩子花費 |
17651.28 |
3577.93 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
|
市立醫療 |
17612.46 |
3539.11 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
01 |
綜合管理醫院科室 |
17602.46 |
3529.11 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
99 |
其他公力衛生院撥出 |
10 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性自己事業計量單位醫療保障 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業組織醫療機構 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
2018季度凈收入預算表
院校:萬多
該項目 |
本年度營收總金額 |
財政預算撥付盈利 |
上級部門補帖工資收入 |
人事納入 |
運營年收入 |
其他廠家繳納工資 |
另外效益 |
||||
功能分類 |
學科各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮建設片區收入支出 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
市區地基設施設備配套方案費及使用自查報告公司債務收錄擬定的費用支出 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
某些大都市基礎性體系配套方案費準備的總支出 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保險結余 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革的實質支出費用 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018每年開支部門預算表
單位名稱:萬的大寫
內容 |
當年度教育支出總計 |
主要其他支出 |
好項目花費 |
繳納上家費用支出 |
銷售經費支出 |
對其他公司補貼費支出費用 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
19885.56 |
17029.68 |
2855.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培育花費 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的教肓結余 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它教育培訓收入支出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展保證和擇業支出費用 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理自己事業企機關事業單位離養老金 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關廠家企業發展廠家最基本養老院商業險繳付付出 |
228.88 |
228.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政廠家事業有成廠家專職年金繳納費用撥出 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健安全衛生與行動計劃生肓總支出 |
17902.04 |
16739.50 |
1162.54 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦醫院 |
17863.22 |
16700.68 |
1162.54 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
終合專科醫院 |
17861.43 |
16700.68 |
1160.75 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其他的公力醫院醫生教育支出 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
2018本年總支出結算的時候表
的單位:70萬
創業項目 |
本年度經費支出總金額 |
關鍵費用 |
內容經費支出 |
上交國家上家教育支出 |
開總支出 |
對附屬企業補貼經費支出 |
||||
功能分類 |
考試科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業基層單位基層單位醫疔 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展機構醫療機構 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
成鄉特別其他支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省份基礎性建設項目一起費及分別自查自糾債權債務盈利組織的開支 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
任何中小城市基本條件裝置智能化費確定的付出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保證經費支出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房行政體制改革支出費用 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018本年財政資金補貼款工資總支出預算總表
公司:萬
創收 |
支出費用 |
||||
的項目 |
預算數 |
工作 |
總金額 |
基本公開預決算國庫捐款 |
鎮政府性私募基金費用民政捐款 |
一、普遍公益性預決算財政部門撥付 |
3868.12 |
一、大部分公開產品開支 |
|
|
|
二、中央政府性債券預決算財務撥付 |
1692.51 |
二、外交活動支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事總支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全的其他支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓費用支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
六、實驗技藝收入支出 |
|
|
|
|
|
七、技術 休育與文化收入支出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟保障機制和自主創業撥出 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
九、社區醫療環境衛生與方案養育結余 |
3569.72 |
3569.72 |
|
|
|
十、節電安全其他支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉居民街道辦收支 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
12、畜牧業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、出行裝運開支 |
|
|
|
|
|
十四、個人信息地質勘察個人信息等開支 |
|
|
|
|
|
15場、商業性的安全酒店業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融服務經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助各種區域結余 |
|
|
|
|
|
十九、國土局海上天氣等結余 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房有保障性支出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
四十、油糧物資采購存儲性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、某些開支 |
|
|
|
本年度收益加總 |
5560.63 |
本年度教育支出合計數 |
5553.24 |
3860.89 |
1692.35 |
月初不需要捐款結轉和盈余 |
264.40 |
半年度財政局撥付結轉和節余 |
271.79 |
208.21 |
63.58 |
平常公眾決算不需要捐款 |
200.98 |
|
|
|
|
政府機構性股票基金預決算財政預算撥付 |
63.42 |
|
|
|
|
共計 |
5825.03 |
總金額 |
5825.03 |
4069.10 |
1755.93 |
2018年中一般的公開估算民政捐款結余結算的時候表
計量單位:來萬
產品 |
預估合計 |
幾乎經費支出 |
工作付出 |
|||
能力劃分 管理費用商品編號 |
課目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
的教育付出 |
0.98 |
|
0.98 |
205 |
99 |
|
其他的幼小銜接付出 |
0.98 |
|
0.98 |
205 |
99 |
99 |
一些學校開支 |
0.98 |
|
0.98 |
208 |
|
|
社會性后勤保障和就業問題其他支出 |
261.58 |
261.58 |
|
208 |
05 |
|
財政單位名稱單位名稱離養老金 |
261.58 |
261.58 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關參公工作單位一般醫養穩妥付費費用支出 |
228.88 |
228.88 |
|
208 |
05 |
06 |
企工作廠家工作廠家職業類型年金手機繳費收支 |
32.70 |
32.70 |
|
210 |
|
|
治療干凈衛生與打算發育性支出 |
3569.72 |
2631.19 |
938.53 |
210 |
02 |
|
公校衛生院 |
3530.90 |
2592.37 |
938.53 |
210 |
02 |
01 |
融合醫生 |
3529.11 |
2592.37 |
936.74 |
210 |
02 |
99 |
相關市立青島博士整形醫院醫院撥出 |
1.79 |
|
1.79 |
210 |
11 |
|
行政管理自己事業機關單位醫療保障 |
38.82 |
38.82 |
|
210 |
11 |
02 |
行業方醫藥 |
38.82 |
38.82 |
|
221 |
|
|
居住房維護付出 |
28.61 |
28.61 |
|
221 |
02 |
|
往房創新費用支出 |
28.61 |
28.61 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
自動求和 |
3860.89 |
2921.38 |
939.51 |
2018年末般公益性預算表國庫捐款大體付出部門預算表
廠家:萬美金
項目 |
總計 |
工作人員專項經費 |
公共經費預算 |
||
條件分類別 課程和科目數字 |
幾個會計科目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資會員福利總支出 |
2921.38 |
2921.38 |
|
301 |
01 |
通常底薪 |
522.38 |
522.38 |
|
301 |
02 |
津貼補肋補肋 |
360.90 |
360.90 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核薪水 |
1709.09 |
1709.09 |
|
301 |
08 |
政府機關企業企業單位主要醫養保費費 |
228.88 |
228.88 |
|
301 |
09 |
專職年金納費 |
32.70 |
32.70 |
|
301 |
10 |
在職員工首要治療人壽保險繳納 |
38.82 |
38.82 |
|
301 |
11 |
國家事業編醫藥經濟補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社會存在的保障交款 |
|
|
|
301 |
13 |
租賃房個人公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
別很大打工族薪資副利收入支出 |
|
|
|
302 |
|
各種商品和服務性收入支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦租費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接持接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待出行用車加載保障費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的出行預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
任何品牌和售后服務總支出 |
|
|
|
303 |
|
對個和小家庭的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
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303 |
10 |
自己的畜牧業產量補肋 |
|
|
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303 |
99 |
其它的他人和家里的補助費經費支出 |
|
|
|
310 |
|
資金性其他支出 |
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310 |
02 |
辦公區專用設備新購 |
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|
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310 |
03 |
專用機械購進 |
|
|
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310 |
07 |
圖片信息微信網絡及平臺購買提升 |
|
|
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310 |
13 |
公務活動小二租車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
各種交通銀行道具購入 |
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|
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310 |
22 |
無形之中凈資產購入 |
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310 |
99 |
任何資本性撥出 |
|
|
|
累計數 |
2921.38 |
2921.38 |
|
2018年般公益性成本預算財政花費撥付“三公”接待費及機構啟用接待費花費結算的時候表
方:余萬元
普通服務性費用財政性付款“三公”專項經費 |
單位程序運行 專項資金竣工決算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動車輛使用購進及運營費 |
國家公務招待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行 折舊費費 |
公務活動使用車 行駛費 |
||||||||||
概算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年度目標現政府性私募基金預算表財政性付款費用支出 竣工決算表
基層單位:萬余元
好項目 |
加總 |
基本的花費 |
樓盤收入支出 |
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工作分類整理 課目識別碼 |
課程和科目種類 |
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類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
城鎮特別收支 |
1692.35 |
|
1692.35 |
212 |
13 |
|
大都市基礎框架配制配建費及相對應專題借債營收合理安排的性支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
212 |
13 |
99 |
其他的旅游城市核心建筑設施配合費按排的收支 |
1692.35 |
|
1692.35 |
總金額 |
1692.35 |
|
1692.35 |
2018本年度資源負債率原因表 |
||||
|
|
稅額廠家:來萬 |
||
|
占比 |
實際價值 |
||
期初數 |
年尾數 |
年終數 |
月底數 |
|
一、房產自動求和 |
—— |
—— |
24915.03 |
26734.54 |
(一)外流股權 |
—— |
—— |
4390.26 |
3874.85 |
(二)比較固定股權 |
—— |
—— |
12363.87 |
13221.44 |
其中:1.房屋(平方米) |
11685.30 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
643 |
645 |
479.37 |
487.13 |
(1)車輛 |
|
|
|
|
ไ 般公務活動車輛 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
✤ 聯合執法執勤點用車的 |
|
|
|
|
♒ 特別正規專業技巧私家車 |
|
|
|
|
𝄹 各種買車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
932 |
912 |
4066.72 |
4920.67 |
單價100萬元以上專用設備 |
6 |
8 |
1464.46 |
1903.86 |
🌌 4.另外固定的財力 |
—— |
—— |
52.20 |
48.06 |
꧋ 減:顯示器計提折舊及減值安排 |
—— |
—— |
5088.60 |
5587.47 |
(三)持久交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)在新建網市政工程 |
—— |
—— |
13062.06 |
15064.63 |
(五)神圣固定資產 |
—— |
—— |
348.23 |
352.78 |
♒ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
160.79 |
191.69 |
(六)的股權 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債加總 |
—— |
—— |
1575.67 |
1509.61 |
三、凈金融資產總計 |
—— |
—— |
23339.36 |
25224.93 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明
一、有關于廣州市松江區九亭醫院口腔科2018第四季度收入水平收入支出竣工決算總體性情況解釋
昆明市松江區九亭寵物醫院2018ꦆ年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
二、更多北京市松江區九亭醫院2018當年度薪水預算前提講解
本年度🍌收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。
三、有關蘇州市松江區九亭醫院專家2018本年度開支結算的時候具體情況闡述
本年度♕支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。
四、更多杭州市松江區九亭醫院科室2018財政其他支出年度財政其他支出付款利潤其他支出總的情形詳細說明
廣州市松江區九亭醫療2018🤡年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、針對重慶市松江區九亭三甲醫院2018當年度一般的共公費用財務審批費用結算的時候實際情況表示
(一)尋常通用概預算財政預算補貼款付出部門預算總體布局實際情況
上海市松江區九亭醫院2018🍌年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。
(二)通常狀態公益性費用預算財政資金撥付費用支出 竣工決算節構狀態
濟南市松江區九亭醫院醫生2018ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。
(三)應該公共信息工程預算民政撥付結余竣工決算實際癥狀
杭州市松江區九亭專科醫院2018🍬年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:
1ඣ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。
2ꦬ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。
🍃社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。
3𝓡、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。
♍醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。
꧋醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。
4♏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。
六、對於佛山市松江區九亭衛生院2018年度目標通常時候下共公費用預算財政資金撥付幾乎總支出部門預算時候解釋
佛山市松江區九亭寵物醫院2018✱年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1🀅、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。
七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政資金付款開支部門預算整體環境闡明。
成都市松江區九亭診所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”勞務費財政局審批結余竣工決算具體的現象說明書。
南京市松江區九亭大醫院2018第四季度無“三公”專項資金民政撥付收支。
八、對於佛山市松江區九亭醫院門診2018每年政府部門性私募基金估算財務補貼款費用支出 預算情況報告表明
昆明市松江區九亭醫院醫生2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:
1🍸、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。
九、國有化基金運作概算財政預算付款事情說明書怎么寫
杭州市松江區九亭診所2018年中無國有土地基金開費用預算財政局補貼款撥出。
十、某個關鍵須知的狀況講解
(一)行政機關運轉接待費支出費用的情況
南京市松江區九亭醫院專家2018財政年度有機物關正常運行接待費撥出。
(二)相關部門企業采購費用支出 實際情況
南京市松江區九亭大醫院2018൲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。
(三)工程車輛、房產專項 侵占狀態
天津市松江區九亭醫院醫生2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效評價管理工作情形
🐟上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。
第四部分 名詞解釋
💎一、國庫補貼款個人收入:指行業年初度從本級國庫團隊選取的國庫補貼款,涵蓋常見共公概算國庫補貼款和當地政府性貨幣基金概算國庫補貼款。
𝓀二、事業有成心收錄:指事業有成心院校推進技術工作生活名詞解釋助手生活選取的收錄。其主要是:社區醫療收錄等。
💧三、自主運營個人效益:指視野工作單位在專業性業務部主題運動舉例協助主題運動外面開展業務非單獨的計算自主運營主題運動獲取的個人效益。
♕四、相關收益:指計量單位認定的除“財政廳審批收益”、“衛生事業收益”、“管理收益”等在內的收益。大部分是:逾期利息收益等。
五、本年度結轉和盈余:意指去年度暫時無法進行、結轉到本年度按光于指定持續便用的現金。
🍸六、半半全年結轉和節余:指年初度或之前半全年概預算配備、因客觀存在狀況發生了發生改變始終無法按原工作規劃全面實施,需推遲到之前半全年按關干約定以后用的經濟。
🍨七、根本撥出:指企業為有效保障醫療機構正常情況下高速運行、成功完成守則工作成就成就而時有發生的四項撥出。
🤪八、大型項目費用總費用支出 :指機關單位為完全當前的行政機關工做任務或視野成長個人目標,在基本上費用總費用支出 囿于發生的的各個費用總費用支出 。
🉐九、生意結余費用:指企事業廠家在專業課程工作及輔助器工作之上開展業務非單獨會計核算生意工作有的結余費用。
𒁃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝕴國慶、危險機關行駛接待費付出:指行政處理方和符合因公員法處理的企事業方運用平常公共性成本預算國庫撥付計劃的最基本付出中的平時的通用接待費付出付出。